Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1391901151 | PROEKO, s.r.o Strmý vŕšok 18, 84106 Bratislava |
35900831 | Účastnícky poplatok za odborný seminár | 148,00 vrátane DPH |
06.03.2019 | 07.03.2019 | 28.3.2019 | ||
1391901123 | MV SR Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava |
Poskytovanie služby - ochrana objektu | 3,98 vrátane DPH |
v zmysle zmluvy č. 9/7/13/0038/15 o poskytovaní služby ochrany objektu | 01.03.2019 | 07.03.2019 | 28.3.2019 | ||
1391940057 | VIVE VALEQUE, s.r.o. Hviezdoslavova 9/9, 091 01 Stropkov |
45295484 | Zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 104,55 vrátane DPH |
v zmysle zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu | 06.03.2019 | 13.03.2019 | 28.3.2019 | |
1391940056 | Slovnaft, a.s. Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM | 548,70 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách č. 602863/73120/2004 | 07.03.2019 | 11.03.2019 | 28.3.2019 | |
1391940055 | EVROFIN Int.spol, s.r.o. Jarošova 1, 83103 Bratislava |
44563485 | Profylaxia - pravidelná prehliadka IJ 50 | 414,66 vrátane DPH |
v súlade s evidenčným listom externého výplatného stroja | 07.03.2019 | 12.03.2019 | 28.3.2019 | |
1391940054 | ADOMEZA, s.r.o. Hlavná 1652/49, 09101 Stropkov |
36479497 | Zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 90,61 vrátane DPH |
v zmysle zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu | 06.03.2019 | 13.03.2019 | 28.3.2019 | |
1391940052 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 153,07 vrátane DPH |
Dohoda o volitelnom programe Business Partner | 06.03.2019 | 12.03.2019 | 28.3.2019 | |
1391940051 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | Dodávka elektriny | 23,80 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1121 VP-ZSE/2017E | 04.03.2019 | 13.03.2019 | 28.3.2019 | |
1391940050 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | Dodávka elektriny | 21,89 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1121 VP-ZSE/2017E | 04.03.2019 | 13.03.2019 | 28.3.2019 | |
1391940032 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava |
44390823 | upratovacie služby za 1/2019 | 2739,77 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 212/139/2018 k RD | 07.02.2019 | 22.02.2019 | 5.3.2019 | |
1391940040 | Strabag Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov MPSVaR a objektov ÚPSVaR za mesiac január 2019 | 2628,30 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb - komplexná správa objektov MPSVaR a objektov ÚPSVaR | 13.02.2019 | 28.02.2019 | 5.3.2019 | |
1391940042 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné za 1/2019 ML | 665,39 vrátane DPH |
v súlade s cenníkom poštových služieb | 13.02.2019 | 19.02.2019 | 5.3.2019 | |
1391940046 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné, voda z povrchového odtoku | 326,60 vrátane DPH |
Zmluva č. 70-000093116PO2015 o dodávke vody | 21.02.2019 | 28.02.2019 | 5.3.2019 | |
1391940047 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1.824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 243,98 bez DPH |
Zmluva o palivových kartách č. 602863/73120/2004 | 22.02.2019 | 28.02.2019 | 5.3.2019 | |
1391900575 | Ministerstvo vnútra SR Pribinova2, 812 72 Bratislava |
00151866 | Poskytovanie služby ochrany objektu za 2/2019 | 3,98 vrátane DPH |
Zmluva o výpožičke č. 187/ON-2015 nehnutelného majetku štátu | 1.2.2019 | 08.02.2019 | 19.2.2019 | |
1391940039 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | dodávka elektriny | bez DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1121 VP-ZSE/2017E | 13.2.2019 | 19.02.2019 | 19.2.2019 | |
1391940038 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14,974 05 Banská Bystrica |
36597007 | dodávka elektriny | 1564,30 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1121 VP-ZSE/2017E | 13.2.2019 | 19.02.2019 | 19.2.2019 | |
1391940037 | SWAN, a.s. Borská 6,841 04 Bratislava |
47258314 | poplatky za telekomunikačné služby | 203,30 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní tel.služby dát siete Swan | 11.02.2019 | 14.02.2019 | 19.2.2019 | |
1391940036 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu | 144,00 vrátane DPH |
Zmluva ozdruženej dodávke zemného plynu č. 160/OVS/2015 | 8.2.2019 | 12.02.2019 | 19.2.2019 | |
1391940035 | FINAL-CD Bratislava, spol. s r.o. ŠKultétyho 437/18 Partizánske |
45960470 | Komplexná starostlivosť o motorové vozidlá 01/2019 | 95,52 vrátane DPH |
Rámcova dohoda č. 216/OVS/2016 | 8.2.2019 | 12.02.2019 | 19.2.2019 | |
1391940034 | EVROFIN Int.spol.s r.o. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | Kreditačný poplatok | 144,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb na frankovacom stroji | 8.2.2019 | 12.02.2019 | 19.2.2019 | |
1391940033 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | poplatky za telekomunikačné služby | 19,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní tel.služby dát siete Swan | 7.2.2019 | 14.02.2019 | 19.2.2019 | |
1391940031 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9,975 99 Banská Bystrica |
36631124 | nákup PHM | 871,46 vrátane DPH |
žiadosť o poskyt.služby PP na účet | 7.2.2019 | 12.02.2019 | 19.2.2019 | |
1391940030 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 871,46 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách č. 602863/73120/2004 | 7.2.2019 | 12.02.2019 | 19.2.2019 | |
1391940029 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby | 153,07 vrátane DPH |
Dohoda o Volit.volacom programe Business Partner zo dňa 14.10.2015 | 7.2.2019 | 12.02.2019 | 19.2.2019 | |
1391940028 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | dodávka elektriny | 21,89 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1121 VP-ZSE/2017E | 4.2.2019 | 08.02.2019 | 19.2.2019 | |
1391940027 | BCF, s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | dodávka elektriny | 23,80 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1121 VP-ZSE/2017E | 4.2.2019 | 08.02.2019 | 19.2.2019 | |
1391940026 | MV SR Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava |
00151866 | Alikvotná časť za prevádzkové náklady na ul. Šarišská 148, Stropkov za obdobie 01.01.2019 do 28.02.2019 | 142,26 vrátane DPH |
Zmluva o výpožičke č. 187/ON-2015 nehnutelného majetku štátu | 22.01.2019 | 29.01.2019 | 11.2.2019 | |
1391940025 | Slovnaft, a.s. Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM | 143,26 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách č. 602863/73120/2004 | 22.01.2019 | 28.01.2019 | 11.2.2019 | |
1391940024 | FINAL-CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, 82104 Bratislava |
45960470 | Servisná prehliadka SMV SP 787 AM | 389,18 vrátane DPH |
Rámcova dohoda č. 216/OVS/2016 | 22.01.2019 | 28.01.2019 | 11.2.2019 | |
1391940023 | Východoslovenská vodárenská spol., a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Dodávka vody | 409,13 vrátane DPH |
Zmluva č. 70-000093116PO2015 o dodávke vody | 22.01.2019 | 31.01.2019 | 11.2.2019 | |
1391940021 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu | 3441,87 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 160/OVS/2015 | 16.01.2019 | 28.01.2019 | 11.2.2019 | |
1391940020 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | Dodávka elektriny | 328,42 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1121 VP-ZSE/2017E | 16.01.2019 | 28.01.2019 | 11.2.2019 | |
1391940019 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | Dodávka elektriny | 1321,44 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1121 VP-ZSE/2017E | 16.01.2019 | 28.01.2019 | 11.2.2019 | |
1391940018 | STRABAG Property and Facility Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR za obdobie december 2018 | 2564,20 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb - komplexná správa objektov MPSVaR a objektov ÚPSVaR | 15.01.2019 | 28.01.2019 | 11.2.2019 | |
1391940017 | Swan, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačná infraštruktúra | 601,34 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní tel.služby dát siete Swan | 14.01.2019 | 22.01.2019 | 8.2.2019 | |
1391940016 | Swan, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačná infraštruktúra | 617,16 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní tel.služby dát siete Swan | 14.01.2019 | 22.01.2019 | 8.2.2019 | |
1391940015 | Swan, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačná infraštruktúra | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní tel.služby dát siete Swan | 14.01.2019 | 22.01.2019 | 8.2.2019 | |
1391940014 | Swan, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačná infraštruktúra | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní tel.služby dát siete Swan | 14.01.2019 | 22.01.2019 | 8.2.2019 | |
1391940013 | Swan, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačná infraštruktúra | 141,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní tel.služby dát siete Swan | 11.01.2019 | 22.01.2019 | 8.2.2019 |