Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1181940197 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | služby IP telefonia 8/2019 | 792,30 vrátane DPH |
16.09.2019 | 24.10.2019 | |||
1181940198 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | údržba siete LAN 8/2019 | 526,18 vrátane DPH |
16.09.2019 | 18.12.2019 | |||
1181940198 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | údržba siete LAN 8/2019 | 526,18 vrátane DPH |
16.09.2019 | 21.11.2019 | |||
1181940198 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | údržba siete LAN 8/2019 | 526,18 vrátane DPH |
16.09.2019 | 24.10.2019 | |||
1181940199 | SOŇA MED, s.r.o. 17. novembra 1300, 955 01 Topoľčany |
35924993 | zdr. výkony | 6,97 bez DPH |
19.09.2019 | 18.12.2019 | |||
1181940199 | SOŇA MED, s.r.o. 17. novembra 1300, 955 01 Topoľčany |
35924993 | zdr. výkony | 6,97 bez DPH |
19.09.2019 | 21.11.2019 | |||
1181940199 | SOŇA MED, s.r.o. 17. novembra 1300, 955 01 Topoľčany |
35924993 | zdr. výkony | 6,97 bez DPH |
19.09.2019 | 24.10.2019 | |||
1181940200 | DAMATI, s.r.o. Bojná 484, 956 01 Bojná |
46432493 | zdr. výkony | 48,79 bez DPH |
19.09.2019 | 18.12.2019 | |||
1181940200 | DAMATI, s.r.o. Bojná 484, 956 01 Bojná |
46432493 | zdr. výkony | 48,79 bez DPH |
19.09.2019 | 21.11.2019 | |||
1181940200 | DAMATI, s.r.o. Bojná 484, 956 01 Bojná |
46432493 | zdr. výkony | 48,79 bez DPH |
19.09.2019 | 24.10.2019 | |||
1181940201 | HERTEL, s.r.o. Šalgovce 11, 956 06 Šalgovce |
46410023 | zdr. výkony | 34,85 bez DPH |
19.09.2019 | 18.12.2019 | |||
1181940201 | HERTEL, s.r.o. Šalgovce 11, 956 06 Šalgovce |
46410023 | zdr. výkony | 34,85 bez DPH |
19.09.2019 | 21.11.2019 | |||
1181940201 | HERTEL, s.r.o. Šalgovce 11, 956 06 Šalgovce |
46410023 | zdr. výkony | 34,85 bez DPH |
19.09.2019 | 24.10.2019 | |||
1181940202 | MUDr. Garay Kamil Moyzesova 1333/1A, 955 01 Topoľčany |
31142401 | zdr. výkony | 41,82 bez DPH |
19.09.2019 | 18.12.2019 | |||
1181940202 | MUDr. Garay Kamil Moyzesova 1333/1A, 955 01 Topoľčany |
31142401 | zdr. výkony | 41,82 bez DPH |
19.09.2019 | 21.11.2019 | |||
1181940202 | MUDr. Garay Kamil Moyzesova 1333/1A, 955 01 Topoľčany |
31142401 | zdr. výkony | 41,82 bez DPH |
19.09.2019 | 24.10.2019 | |||
1181940203 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM , chladiaca zmes do 31.8.2019 | 282,41 vrátane DPH |
16.09.2019 | 18.12.2019 | |||
1181940203 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM , chladiaca zmes do 31.8.2019 | 282,41 vrátane DPH |
16.09.2019 | 21.11.2019 | |||
1181940203 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM , chladiaca zmes do 31.8.2019 | 282,41 vrátane DPH |
16.09.2019 | 24.10.2019 | |||
1181940205 | BCF, s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | el. energia 8/2019 | 1159,28 vrátane DPH |
19.09.2019 | 18.12.2019 | |||
1181940205 | BCF, s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | el. energia 8/2019 | 1159,28 vrátane DPH |
19.09.2019 | 21.11.2019 | |||
1181940205 | BCF, s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | el. energia 8/2019 | 1159,28 vrátane DPH |
19.09.2019 | 24.10.2019 | |||
1181940206 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | zmluva o poskytnutí služby - komplexná správa objektov 8/2019 | 2727,92 vrátane DPH |
19.09.2019 | 18.12.2019 | |||
1181940206 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | zmluva o poskytnutí služby - komplexná správa objektov 8/2019 | 2727,92 vrátane DPH |
19.09.2019 | 21.11.2019 | |||
1181940206 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | zmluva o poskytnutí služby - komplexná správa objektov 8/2019 | 2727,92 vrátane DPH |
19.09.2019 | 24.10.2019 | |||
1181940207 | ATALIAN SK, s.r.o. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava |
44390823 | papierové uteráky skladané | 410,40 vrátane DPH |
19.09.2019 | 18.12.2019 | |||
1181940207 | ATALIAN SK, s.r.o. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava |
44390823 | papierové uteráky skladané | 410,40 vrátane DPH |
19.09.2019 | 21.11.2019 | |||
1181940207 | ATALIAN SK, s.r.o. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava |
44390823 | papierové uteráky skladané | 410,40 vrátane DPH |
19.09.2019 | 24.10.2019 | |||
1181940209 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM do 15.9.2019 | 14,42 vrátane DPH |
27.09.2019 | 18.12.2019 | |||
1181940209 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM do 15.9.2019 | 14,42 vrátane DPH |
27.09.2019 | 21.11.2019 | |||
1181940209 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM do 15.9.2019 | 14,42 vrátane DPH |
27.09.2019 | 24.10.2019 | |||
1181940210 | LEXMAN TEN, s.r.o. Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava |
30794536 | preklad z PL do SK | 159,80 bez DPH |
14.10.2019 | 18.12.2019 | |||
1181940210 | LEXMAN TEN, s.r.o. Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava |
30794536 | preklad z PL do SK | 159,80 bez DPH |
14.10.2019 | 18.12.2019 | |||
1181940210 | LEXMAN TEN, s.r.o. Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava |
30794536 | preklad z PL do SK | 159,80 bez DPH |
14.10.2019 | 21.11.2019 | |||
1181940211 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 10/2019 | 1407,31 vrátane DPH |
14.10.2019 | 18.12.2019 | |||
1181940211 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 10/2019 | 1407,31 vrátane DPH |
14.10.2019 | 18.12.2019 | |||
1181940211 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 10/2019 | 1407,31 vrátane DPH |
14.10.2019 | 21.11.2019 | |||
1181940212 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné poplatky U poukaz 9/2019 | 3,68 vrátane DPH |
16.10.2019 | 18.12.2019 | |||
1181940212 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné poplatky U poukaz 9/2019 | 3,68 vrátane DPH |
16.10.2019 | 21.11.2019 | |||
1181940213 | FINAL - CD Bratislava spol.s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servisná prehliadka - výmena olej, sviečky, brzd. kvapalina, PEUGEOT 308, BL 269KU | 306,16 vrátane DPH |
16.10.2019 | 18.12.2019 |