Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1451940274 | BCF s.r.o. Banská Bystrica |
36597007 | el. energ. SNB | 23,80 vrátane DPH |
SNB | 09.5.2019 | 14.05.2019 | 5.6.2019 | |
1451940520 | MESTO Čierna nad Tisou Čierna nad Tisou |
00331465 | nájomné 10/19 | 626,77 bez DPH |
9119900034 | 08.10.2019 | 11.10.2019 | 4.11.2019 | |
1451940560 | MESTO Čierna nad Tisou Čierna nad Tisou |
00331465 | nájomné 11/19 | 626,77 vrátane DPH |
9117900036.00 | 08.11.2019 | 12.11.2019 | 3.12.2019 | |
1451940531 | Východosl.vodár.spoločnosť Košice |
36570460 | vývoz odp. vôd | 64,74 bez DPH |
90446795 | 14.10.2019 | 23.10.2019 | 4.11.2019 | |
1451940530 | Východosl.vodár.spoločnosť Košice |
36570460 | vývoz odp. vôd | 64,74 bez DPH |
90446650 | 14.10.2019 | 23.10.2019 | 4.11.2019 | |
1451940507 | Východosl.vodár.spoločnosť Košice |
36570460 | vývoz odp. vôd | 64,74 bez DPH |
90444848 | 03.10.2019 | 09.10.2019 | 4.11.2019 | |
1451940504 | Východosl.vodár.spoločnosť Košice |
36570460 | vývoz odp. vôd | 64,74 bez DPH |
90444221 | 01.10.2019 | 04.10.2019 | 4.11.2019 | |
1451940586 | Slovenská pošta, a. s. Bratislava |
36631124 | poštový úver, priečinok | 3496,45 vrátane DPH |
9001269908.00 | 18.11.2019 | 22.11.2019 | 3.12.2019 | |
1451940583 | Slovenská pošta, a. s. B.Bystrica |
36631124 | dobropis za FS | 0,00 vrátane DPH |
9001267238.00 | 14.11.2019 | 26.11.2019 | 3.12.2019 | |
1451940562 | Slovenská pošta, a. s. B.Bystrica |
36631124 | sprac. pošt. pouk. | 6,08 vrátane DPH |
9001264559.00 | 08.11.2019 | 12.11.2019 | 3.12.2019 | |
1451940552 | Slovenská pošta, a. s. Banská Bystrica |
36631124 | vyúčtovanie zálohy za FS | 6000,00 bez DPH |
9001263371 | 23.10.2019 | 18.10.2019 | 4.11.2019 | |
1451940533 | Slovenská pošta, a. s. Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver, priečinok | 2698,40 bez DPH |
9001259010 | 16.10.2019 | 18.10.2019 | 4.11.2019 | |
1451940534 | Slovenská pošta, a. s. Banská Bystrica |
36631124 | dobropis za FS | 44,20 bez DPH |
9001257199 | 16.10.2019 | 4.11.2019 | ||
1451940518 | Slovenská pošta, a. s. Banská Bystrica |
36631124 | sprac. pošt. pouk. | 5,28 bez DPH |
9001255879 | 07.10.2019 | 11.10.2019 | 4.11.2019 | |
1451940300 | SLOVENSKÁ POŠTA A.S. Banská Bystrica |
36631124 | dobropis za FS | 58,44 vrátane DPH |
9001220235 | 17.5.2019 | 5.6.2019 | ||
1451940217 | SLOVENSKÁ POŠTA A.S. Banská Bystrica |
dobropis za FS | 107,92 bez DPH |
9001210250 | 12.4.2019 | 24.04.2019 | 30.4.2019 | ||
1451940149 | SLOVENSKÁ POŠTA A.S. Banská Bystrica |
36631124 | dobr. za FS | 54,08 vrátane DPH |
9001203905 | 15.3.2019 | 27.03.2019 | 28.3.2019 | |
1451940095 | Slovenská pošta, a. s. Banská Bystrica |
dobropis za FS | 68,82 vrátane DPH |
9001196078 | 18.2.2019 | 1.3.2019 | |||
52/2019 | Slovenská pošta a.s. B.Bystrica B.Bystrica |
36631124 | dodané služby so znakom DPH VO | 4,05 vrátane DPH |
9001189318 | 07.02.2019 | 13.02.2019 | 1.3.2019 | |
1451940265 | Slovenská pošta, a. s. Banská Bystrica |
36631124 | sprac. poš. pouk. | 2,70 vrátane DPH |
90001214169 | 09.5.2019 | 14.05.2019 | 5.6.2019 | |
1451940561 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
35763469 | telekom. sl., inter. | 254,94 vrátane DPH |
8245218165.00 | 08.11.2019 | 12.11.2019 | 3.12.2019 | |
1451940517 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
35763469 | tel. sl., internet | 255,01 bez DPH |
8242993922 | 07.10.2019 | 11.10.2019 | 4.11.2019 | |
1451940261 | Allianz - Slov.poisťovňa, a.s. Bratislava |
00151700 | nájomné 05/19 | 2270,47 vrátane DPH |
8039010617 | 09.5.2019 | 13.05.2019 | 5.6.2019 | |
1451940198 | Allianz - Slov.poisťovňa, a.s. Bratislava |
00151700 | nájomné | 2270,47 bez DPH |
8039010617 | 09.4.2019 | 16.04.2019 | 30.4.2019 | |
1451940122 | Allianz - Slov.poisťovňa, a.s. Bratislava |
00151700 | nájomné 03/19 | 2270,47 vrátane DPH |
8039010617 | 07.3.2019 | 12.03.2019 | 28.3.2019 | |
44/2019 | Allianz Slovenská poisťovňa as. Bratislava Bratislava |
00151700 | nájomné za 02/2019 | 2270,47 vrátane DPH |
8039010617 | 08.02.2019 | 13.02.2019 | 1.3.2019 | |
6/2019 | Allianz-Slovesnká poisťovňa as Bratislava Bratislava |
00151700 | nájomné za obdobie 01/2019 | 2270,47 vrátane DPH |
8039010617 | 09.01.2019 | 14.01.2019 | 7.2.2019 | |
1451940244 | Východosl.vodár.spoločnosť Košice |
36570460 | vodné, stočné | 198,05 vrátane DPH |
80-00093815PO2015 | 02.5.2019 | 06.05.2019 | 5.6.2019 | |
29/2019 | VVS as Košice Košice |
36570460 | vyúčtovanie za 19.12.2018 -16.01.2019 | 256,28 vrátane DPH |
80-00093815PO2015 | 22.01.2019 | 30.01.2019 | 7.2.2019 | |
1/2019 | VVS as. Košice Košice |
36570460 | vodné s stočné 14.09.2018 - 20.12.2018 | 681,04 vrátane DPH |
80-00093515PO2015 | 04.01.2019 | 09.01.2019 | 7.2.2019 | |
1451940160 | Východosl.vodár.spoločnosť Košice |
36570460 | vodné, stočné | 724,37 bez DPH |
80-000093815PO2015 | 01.4.2019 | 10.04.2019 | 30.4.2019 | |
1451940101 | Východosl.vodár.spoločnosť Košice |
36570460 | vodné, stočné | 209,99 vrátane DPH |
80-000093815PO2015 | 21.2.2019 | 27.02.2019 | 1.3.2019 | |
1451940159 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Piešťany |
45960470 | oprava TV280BN | 1076,05 vrátane DPH |
8_2019 | 26.3.2019 | 28.03.2019 | 28.3.2019 | |
1451940123 | BCF s.r.o. Banská Bystrica |
36597007 | el. energ. SNB | 23,80 vrátane DPH |
69203 | 07.3.2019 | 12.03.2019 | 28.3.2019 | |
1451940601 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Piešťany |
45960470 | servi. prehl. BL156US | 155,17 vrátane DPH |
61952029.00 | 20.11.2019 | 26.11.2019 | 3.12.2019 | |
1451940592 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Piešťany |
45960470 | prezutie BL156US | 81,60 vrátane DPH |
61951967.00 | 18.11.2019 | 22.11.2019 | 3.12.2019 | |
1451940591 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Piešťany |
45960470 | STK + EK BL830KV | 115,20 vrátane DPH |
61951966.00 | 18.11.2019 | 22.11.2019 | 3.12.2019 | |
1451940590 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Piešťany |
45960470 | STK+ EK BL087KU | 151,20 vrátane DPH |
61951965.00 | 18.11.2019 | 22.11.2019 | 3.12.2019 | |
1451940589 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Piešťany |
45960470 | STK + EK BL223KU | 169,20 vrátane DPH |
61951964.00 | 18.11.2019 | 22.11.2019 | 3.12.2019 | |
1451940588 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Piešťany |
45960470 | prezutie BL087KU | 81,60 vrátane DPH |
61951953.00 | 18.11.2019 | 22.11.2019 | 3.12.2019 |