Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1451940331 | HORMED s.r.o. 145 Michaľany |
36775754 | zdrav. výkony ZPS | 90,61 bez DPH |
07.6.2019 | 19.06.2019 | 4.7.2019 | ||
1451940330 | Železničné zdravotníctvo Košice |
36582433 | zdrav. výkony ZPS | 6,97 bez DPH |
07.6.2019 | 19.06.2019 | 4.7.2019 | ||
1451940327 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Piešťany |
45960470 | kompl. starostl. o MV | 107,46 bez DPH |
06.6.2019 | 19.06.2019 | 4.7.2019 | ||
1451940326 | LEXMAN TEN s.r.o. |
50171500 | preklad z nem. jaz. | 10,00 bez DPH |
06.6.2019 | 19.06.2019 | 4.7.2019 | ||
1451940354 | Slovenská pošta, a. s. Banská Bystrica |
36631124 | poštový úver, priečinok | 2665,76 bez DPH |
17.6.2019 | 20.06.2019 | 4.7.2019 | ||
1451940353 | MESTO Sečovce Sečovce |
00331899 | nájomné 06/19 | 1134,46 bez DPH |
17.6.2019 | 20.06.2019 | 4.7.2019 | ||
1451940352 | RMCon s.r.o. Košice |
46925368 | vypracovanie statického posudku | 216,00 bez DPH |
17.6.2019 | 20.06.2019 | 4.7.2019 | ||
1451940351 | Východosl.vodár.spoločnosť Košice |
36570460 | vývoz odp. vôd | 63,55 bez DPH |
17.6.2019 | 20.06.2019 | 4.7.2019 | ||
1451940350 | Varga Štefan JUDr. 145 Trebišov |
35512822 | trovy exe. za Mucha Ľ. | 52,73 bez DPH |
14.6.2019 | 20.06.2019 | 4.7.2019 | ||
1451940348 | STRABAG Property and Facility Bratislava |
36361127 | kompl. správa budov | 3252,73 bez DPH |
13.6.2019 | 20.06.2019 | 4.7.2019 | ||
1451940347 | BCF s.r.o. Banská Bystrica |
36597007 | el. energ. SE | 344,86 bez DPH |
13.6.2019 | 21.06.2019 | 4.7.2019 | ||
1451940346 | BCF s.r.o. Banská Bystrica |
36597007 | el. energ. K.CH. | 272,26 bez DPH |
13.6.2019 | 21.06.2019 | 4.7.2019 | ||
1451940345 | BCF s.r.o. Banská Bystrica |
36597007 | el. energ. Záb.8 | 521,71 bez DPH |
13.6.2019 | 21.06.2019 | 4.7.2019 | ||
1451940344 | BCF s.r.o. Banská Bystrica |
36597007 | el. energ.M.R.Š. | 798,12 bez DPH |
13.6.2019 | 21.06.2019 | 4.7.2019 | ||
1451940340 | SWAN, a.s. Bratislava |
47258314 | sieť Lan DSL | 796,90 bez DPH |
12.6.2019 | 21.06.2019 | 4.7.2019 | ||
1451940343 | SWAN, a.s. Bratislava |
47258314 | sieť Lan volania | 836,34 bez DPH |
12.6.2019 | 21.06.2019 | 4.7.2019 | ||
1451940342 | SWAN, a.s. Bratislava |
47258314 | sieť Lan údržba | 1353,02 bez DPH |
12.6.2019 | 21.06.2019 | 4.7.2019 | ||
1451940341 | SWAN, a.s. Bratislava |
47258314 | sieť Lan IPT | 1376,10 bez DPH |
12.6.2019 | 21.06.2019 | 4.7.2019 | ||
1451940339 | SWAN, a.s. Bratislava |
47258314 | sieť Lan | 5638,69 bez DPH |
12.6.2019 | 21.06.2019 | 4.7.2019 | ||
1451940328 | BCF s.r.o. Bratislava |
36597007 | el. energ. SNB | 23,80 bez DPH |
06.6.2019 | 21.06.2019 | 4.7.2019 | ||
1451940355 | SLOVENSKÁ POŠTA A.S. Banská Bystrica |
36631124 | dobropis za FS | 60,94 bez DPH |
17.6.2019 | 25.06.2019 | 4.7.2019 | ||
1451940359 | Východosl.vodár.spoločnosť Košice |
36570460 | vývoz odp. vôd | 64,74 bez DPH |
24.6.2019 | 26.06.2019 | 4.7.2019 | ||
1451940358 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | PHM, mat. | 539,62 bez DPH |
24.6.2019 | 26.06.2019 | 4.7.2019 | ||
1451940357 | SECOMP, s. r. o., Trebišov Trebišov |
31697879 | akumulátor do vyvolávacieho systému | 24,50 bez DPH |
24.6.2019 | 26.06.2019 | 4.7.2019 | ||
1451940356 | SECOMP, s. r. o., Trebišov Trebišov |
31697879 | ND do tlačiarne | 99,00 bez DPH |
24.6.2019 | 26.06.2019 | 4.7.2019 | ||
2019/197556 | BKS Úpech,s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava Bratislava |
35768746 | Realizácia vzdelávacieho programu - Bilancia kompetencií od 1.5.-27.5.2019 | 1108,80 vrátane DPH |
315/OAOTP/2017 | 19/45/54O/267 | 31.05.2019 | 27.06.2019 | 31.7.2019 |
2019/197200 | BKS Úpech,s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava Bratislava |
35768746 | Realizácia vzdelávacieho programu - Bilancia kompetencií od 1.4.-30.4.2019 | 5451,6 vrátane DPH |
315/OAOTP/2017 | 19/45/54O/267 | 09.05.2019 | 27.06.2019 | 31.7.2019 |
2019/214066 | BKS Úpech,s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava Bratislava |
35768746 | Realizácia vzdelávacieho programu - Bilancia kompetencií od1.5-.20.5.2019 | 1108,8 vrátane DPH |
315/OAOTP/2017 | 19/45/54O/221 | 23.05.2019 | 04.07.2019 | 31.7.2019 |
2019/164024 | BKS Úpech,s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava Bratislava |
35768746 | Realizácia vzdelávacieho programu - Bilancia kompetencií od 1.4-30.4.2019 | 4250,4 vrátane DPH |
315/OAOTP/2017 | 19/45/54O/221 | 09.05.2019 | 04.07.2019 | 31.7.2019 |
1451940366.00 | Allianz - Slov.poisťovňa, a.s. Bratislavva |
00151700 | nájomné 07/19 | 2270,47 vrátane DPH |
03.7.2019 | 10.07.2019 | 2.8.2019 | ||
1451940365.00 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 | zemný plyn | 1646,42 vrátane DPH |
03.7.2019 | 10.07.2019 | 2.8.2019 | ||
1451940364.00 | BCF s.r.o. B.Bystrica |
36597007 | el. energ. SNB | 23,80 vrátane DPH |
03.7.2019 | 10.07.2019 | 2.8.2019 | ||
1451940363.00 | VAVROMED spol. s r.o. 145 Trebišov |
46206213 | zdrav. výkony ZPS | 41,82 vrátane DPH |
03.7.2019 | 10.07.2019 | 2.8.2019 | ||
1451940362.00 | Východosl.vodár.spoločnosť Košice |
36570460 | vývoz odp. vôd | 62,35 vrátane DPH |
03.7.2019 | 10.07.2019 | 2.8.2019 | ||
1451940361.00 | Východosl.vodár.spoločnosť Košice |
36570460 | vodné, stočné | 893,95 vrátane DPH |
03.7.2019 | 10.07.2019 | 2.8.2019 | ||
2019/213155 | BKS Úpech,s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava Bratislava |
35768746 | Realizácia vzdelávacieho programu - Bilancia kompetencií od 1.5.-20.5.2019 | 1108,8 vrátane DPH |
315/OAOTP/2017 | 19/45/54O/222 | 31.05.2019 | 10.07.2019 | 31.7.2019 |
2019/206495 | BKS Úpech,s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava Bratislava |
35768746 | Realizácia vzdelávacieho programu - Bilancia kompetencií od 1.4-30.4.2019 | 5082 vrátane DPH |
315/OAOTP/2017 | 19/45/54O/222 | 13.05.2019 | 10.07.2019 | 31.7.2019 |
1451940381.00 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Partizánske |
45960470 | kompl. st. o MV | 107,46 vrátane DPH |
08.7.2019 | 11.07.2019 | 2.8.2019 | ||
1451940380.00 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Partizánske |
45960470 | oprava TV 067AT | 328,50 vrátane DPH |
08.7.2019 | 11.07.2019 | 2.8.2019 | ||
1451940379.00 | ATALIAN SK s.r.o. Bratislavva |
44390823 | služba - hyg. mat. | 1881,12 vrátane DPH |
08.7.2019 | 11.07.2019 | 2.8.2019 |