Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1451940377.00 | Východosl.vodár.spoločnosť Košice |
36570460 | vývoz odp. vôd | 64,74 vrátane DPH |
08.7.2019 | 11.07.2019 | 2.8.2019 | ||
1451940376.00 | Slovak Telekom, a.s. Bratislavva |
35763469 | telekom. sl., internet | 254,94 vrátane DPH |
08.7.2019 | 11.07.2019 | 2.8.2019 | ||
1451940375.00 | Varga Štefan JUDr. 145 Trebišov |
35512822 | trovy exe. za Tipanová E. | 114,67 vrátane DPH |
04.7.2019 | 11.07.2019 | 2.8.2019 | ||
1451940374.00 | Varga Štefan JUDr. 145 Trebišov |
35512822 | trovy exe. za Demeterová AS. | 75,32 vrátane DPH |
04.7.2019 | 11.07.2019 | 2.8.2019 | ||
1451940373.00 | Varga Štefan JUDr. 145 Trebišov |
35512822 | trovy exe. za Andráši Mik. | 62,92 vrátane DPH |
04.7.2019 | 11.07.2019 | 2.8.2019 | ||
1451940372.00 | Varga Štefan JUDr. 145 Trebišov |
35512822 | trovy exe. za Gunár K. | 100,78 vrátane DPH |
04.7.2019 | 11.07.2019 | 2.8.2019 | ||
1451940371.00 | Varga Štefan JUDr. 145 Trebišov |
35512822 | trovy exe. za Gunár K. | 97,00 vrátane DPH |
04.7.2019 | 11.07.2019 | 2.8.2019 | ||
1451940370.00 | Varga Štefan JUDr. 145 Trebišov |
35512822 | trovy exe. za Holubová I. | 71,71 vrátane DPH |
04.7.2019 | 11.07.2019 | 2.8.2019 | ||
1451940369.00 | Varga Štefan JUDr. 145 Trebišov |
35512822 | trovy exe. za Pohlotková J. | 95,40 vrátane DPH |
04.7.2019 | 11.07.2019 | 2.8.2019 | ||
1451940368.00 | Varga Štefan JUDr. 145 Trebišov |
35512822 | trovy exe za Horváthová Il. | 127,12 vrátane DPH |
04.7.2019 | 11.07.2019 | 2.8.2019 | ||
1451940366.00 | Allianz - Slov.poisťovňa, a.s. Bratislavva |
00151700 | nájomné 07/19 | 2270,47 vrátane DPH |
03.7.2019 | 10.07.2019 | 2.8.2019 | ||
1451940365.00 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 | zemný plyn | 1646,42 vrátane DPH |
03.7.2019 | 10.07.2019 | 2.8.2019 | ||
1451940364.00 | BCF s.r.o. B.Bystrica |
36597007 | el. energ. SNB | 23,80 vrátane DPH |
03.7.2019 | 10.07.2019 | 2.8.2019 | ||
1451940363.00 | VAVROMED spol. s r.o. 145 Trebišov |
46206213 | zdrav. výkony ZPS | 41,82 vrátane DPH |
03.7.2019 | 10.07.2019 | 2.8.2019 | ||
1451940362.00 | Východosl.vodár.spoločnosť Košice |
36570460 | vývoz odp. vôd | 62,35 vrátane DPH |
03.7.2019 | 10.07.2019 | 2.8.2019 | ||
1451940361.00 | Východosl.vodár.spoločnosť Košice |
36570460 | vodné, stočné | 893,95 vrátane DPH |
03.7.2019 | 10.07.2019 | 2.8.2019 | ||
1451940359 | Východosl.vodár.spoločnosť Košice |
36570460 | vývoz odp. vôd | 64,74 bez DPH |
24.6.2019 | 26.06.2019 | 4.7.2019 | ||
1451940358 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | PHM, mat. | 539,62 bez DPH |
24.6.2019 | 26.06.2019 | 4.7.2019 | ||
1451940357 | SECOMP, s. r. o., Trebišov Trebišov |
31697879 | akumulátor do vyvolávacieho systému | 24,50 bez DPH |
24.6.2019 | 26.06.2019 | 4.7.2019 | ||
1451940356 | SECOMP, s. r. o., Trebišov Trebišov |
31697879 | ND do tlačiarne | 99,00 bez DPH |
24.6.2019 | 26.06.2019 | 4.7.2019 | ||
1451940355 | SLOVENSKÁ POŠTA A.S. Banská Bystrica |
36631124 | dobropis za FS | 60,94 bez DPH |
17.6.2019 | 25.06.2019 | 4.7.2019 | ||
1451940354 | Slovenská pošta, a. s. Banská Bystrica |
36631124 | poštový úver, priečinok | 2665,76 bez DPH |
17.6.2019 | 20.06.2019 | 4.7.2019 | ||
1451940353 | MESTO Sečovce Sečovce |
00331899 | nájomné 06/19 | 1134,46 bez DPH |
17.6.2019 | 20.06.2019 | 4.7.2019 | ||
1451940352 | RMCon s.r.o. Košice |
46925368 | vypracovanie statického posudku | 216,00 bez DPH |
17.6.2019 | 20.06.2019 | 4.7.2019 | ||
1451940351 | Východosl.vodár.spoločnosť Košice |
36570460 | vývoz odp. vôd | 63,55 bez DPH |
17.6.2019 | 20.06.2019 | 4.7.2019 | ||
1451940350 | Varga Štefan JUDr. 145 Trebišov |
35512822 | trovy exe. za Mucha Ľ. | 52,73 bez DPH |
14.6.2019 | 20.06.2019 | 4.7.2019 | ||
1451940349 | Green Wave Recycling s.r.o. Banská Bystrica |
45539197 | škartácia | 1,20 bez DPH |
13.6.2019 | 19.06.2019 | 4.7.2019 | ||
1451940348 | STRABAG Property and Facility Bratislava |
36361127 | kompl. správa budov | 3252,73 bez DPH |
13.6.2019 | 20.06.2019 | 4.7.2019 | ||
1451940347 | BCF s.r.o. Banská Bystrica |
36597007 | el. energ. SE | 344,86 bez DPH |
13.6.2019 | 21.06.2019 | 4.7.2019 | ||
1451940346 | BCF s.r.o. Banská Bystrica |
36597007 | el. energ. K.CH. | 272,26 bez DPH |
13.6.2019 | 21.06.2019 | 4.7.2019 | ||
1451940345 | BCF s.r.o. Banská Bystrica |
36597007 | el. energ. Záb.8 | 521,71 bez DPH |
13.6.2019 | 21.06.2019 | 4.7.2019 | ||
1451940344 | BCF s.r.o. Banská Bystrica |
36597007 | el. energ.M.R.Š. | 798,12 bez DPH |
13.6.2019 | 21.06.2019 | 4.7.2019 | ||
1451940343 | SWAN, a.s. Bratislava |
47258314 | sieť Lan volania | 836,34 bez DPH |
12.6.2019 | 21.06.2019 | 4.7.2019 | ||
1451940342 | SWAN, a.s. Bratislava |
47258314 | sieť Lan údržba | 1353,02 bez DPH |
12.6.2019 | 21.06.2019 | 4.7.2019 | ||
1451940341 | SWAN, a.s. Bratislava |
47258314 | sieť Lan IPT | 1376,10 bez DPH |
12.6.2019 | 21.06.2019 | 4.7.2019 | ||
1451940340 | SWAN, a.s. Bratislava |
47258314 | sieť Lan DSL | 796,90 bez DPH |
12.6.2019 | 21.06.2019 | 4.7.2019 | ||
1451940339 | SWAN, a.s. Bratislava |
47258314 | sieť Lan | 5638,69 bez DPH |
12.6.2019 | 21.06.2019 | 4.7.2019 | ||
1451940338 | ATALIAN SK s.r.o. Bratislava |
44390823 | WC set | 71,98 bez DPH |
12.6.2019 | 19.06.2019 | 4.7.2019 | ||
1451940337 | ATALIAN SK s.r.o. Bratislava |
44390823 | upratovanie služby | 3718,80 bez DPH |
12.6.2019 | 19.06.2019 | 4.7.2019 | ||
1451940336 | EVROFIN Int. spol. s r. o. Banská Bystrica |
44563485 | servis FS | 375,24 bez DPH |
10.6.2019 | 14.06.2019 | 4.7.2019 |