Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1451940399.00 | Slovenská pošta, a. s. B.Bystrica |
36631124 | poštový úver, priečinok | 2218,71 vrátane DPH |
15.7.2019 | 24.07.2019 | 2.8.2019 | ||
2019/254718 | BKS Úpech,s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava Bratislava |
35768746 | Realizácia vzdelávacieho programu - Bilancia kompetencií od 01.07-08.07.2019 | 554,4 vrátane DPH |
315/OAOTP/2017 | 19/45/54O/341 | 17.07.2019 | 15.08.2019 | 26.8.2019 |
2019/248839 | BKS Úpech,s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava Bratislava |
35768746 | Realizácia vzdelávacieho programu - Bilancia kompetencií od 01.07-09.07.2019 | 554,4 vrátane DPH |
315/OAOTP/2017 | 19/45/54O/340 | 17.07.2019 | 13.08.2019 | 26.8.2019 |
2019/243279 | Newport Group, a.s. Bratislava Bratislava |
46279610 | Realizácia vzdelávacieho programu - Pripravený na prácu - Pracovník automatizácie v strojárskej výrobe od 14.6.2019 do 12.7.2019 | 5166,00 bez DPH |
194554O468 | 17.07.2019 | 07.08.2019 | 14.8.2019 | |
1451940402.00 | Varga Štefan JUDr. 145 Trebišov |
35512822 | trovy exe. za Bajusová Ed. | 102,13 vrátane DPH |
18.7.2019 | 26.07.2019 | 2.8.2019 | ||
1451940410.00 | Varga Štefan JUDr. 145 Trebišov |
35512822 | trovy exe. za Balogová Ivana | 47,22 vrátane DPH |
22.7.2019 | 26.07.2019 | 2.8.2019 | ||
1451940409.00 | Varga Štefan JUDr. 145 Trebišov |
35512822 | trovy exe. za Bačová I. | 60,55 vrátane DPH |
22.7.2019 | 26.07.2019 | 2.8.2019 | ||
1451940408.00 | Varga Štefan JUDr. 145 Trebišov |
35512822 | trovy exe. Zajdelová M. | 118,10 vrátane DPH |
22.7.2019 | 26.07.2019 | 2.8.2019 | ||
1451940407.00 | Varga Štefan JUDr. 145 Trebišov |
35512822 | trovy exe. Artimová M. | 53,28 vrátane DPH |
22.7.2019 | 26.07.2019 | 2.8.2019 | ||
1451940406.00 | Varga Štefan JUDr. 145 Trebišov |
35512822 | trovy exe. za Blažová Ot. | 97,90 vrátane DPH |
22.7.2019 | 26.07.2019 | 2.8.2019 | ||
1451940405.00 | Varga Štefan JUDr. 145 Trebišov |
35512822 | trovy exe. za Slepčíková J. | 90,84 vrátane DPH |
22.7.2019 | 26.07.2019 | 2.8.2019 | ||
1451940404.00 | Varga Štefan JUDr. 145 Trebišov |
35512822 | trovy exe. za Pavlík M. | 81,26 vrátane DPH |
22.7.2019 | 26.07.2019 | 2.8.2019 | ||
1451940403.00 | Varga Štefan JUDr. 145 Trebišov |
35512822 | trovy exe. za Kasač P. | 770,04 vrátane DPH |
22.7.2019 | 26.07.2019 | 2.8.2019 | ||
1451940401.00 | ABRA automatické brány, s.r.o. Košice |
44488769 | oprava autom. dverí | 69,00 vrátane DPH |
22.7.2019 | 24.07.2019 | 2.8.2019 | ||
1451940400.00 | MANUS-MEDIC, s.r.o. 141 Slanec |
47361255 | zdrav. výkony ZPS | 13,94 vrátane DPH |
22.7.2019 | 24.07.2019 | 2.8.2019 | ||
2019/249757 | Newport Group a. s., Bratislava Lazaretská 2419/23, 811 09 Bratislava; 46279610 |
46279610 | Pripravený na prácu / Inkluzívne vzdelávanie ( 14.06.2019 - 15.07.2019 ) | 16895,00 bez DPH |
18/47/54O/1 | 19/45/54O/471 | 24.07.2019 | 07.08.2019 | 25.2.2020 |
2019/249835 | Newport Group a. s., Bratislava Lazaretská 2419/23, 811 09 Bratislava; 46279610 |
46279610 | Pripravený na prácu / Inkluzívne vzdelávanie ( 14.06.2019 - 15.07.2019 ) | 17058,50 bez DPH |
18/47/54O/1 | 19/45/54O/470 | 24.07.2019 | 07.08.2019 | 25.2.2020 |
1451940414.00 | Slovenská pošta, a. s. B.Bystrica |
36631124 | vyúčt. za FS | 6000,00 vrátane DPH |
24.7.2019 | 12.07.2019 | 2.8.2019 | ||
1451940413.00 | Východosl.vodár.spoločnosť Košice |
36570460 | vodné, stočné | 126,65 vrátane DPH |
24.7.2019 | 29.07.2019 | 2.8.2019 | ||
1451940411.00 | SLOVNAFT, a.s. Bratislavva |
31322832 | PHM, mat. | 369,76 vrátane DPH |
24.7.2019 | 29.07.2019 | 2.8.2019 | ||
1451940418 | AVELA s.r.o. 145 Trebišov |
44150474 | zdrav. výkony ZPS | 90,61 bez DPH |
02.8.2019 | 07.08.2019 | 3.9.2019 | ||
1451940417 | Tutterová, s.r.o. Trebišov |
44133570 | zdrav. výkony ZPS | 111,52 bez DPH |
02.8.2019 | 07.08.2019 | 3.9.2019 | ||
1451940416 | Východosl.vodár.spoločnosť Košice |
36570460 | vývoz odp. vôd | 64,74 bez DPH |
02.8.2019 | 07.08.2019 | 3.9.2019 | ||
1451940415 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 | zemný plyn | 1646,42 bez DPH |
02.8.2019 | 07.08.2019 | 3.9.2019 | ||
1451940421 | Slovenská pošta, a. s. B.Bystrica |
36631124 | vyúčtovanie FS | 6000,00 bez DPH |
05.8.2019 | 01.08.2019 | 3.9.2019 | ||
1451940420 | Železničné zdravotníctvo Košice |
36582433 | zdrav. výkony ZPS | 6,97 bez DPH |
05.8.2019 | 07.08.2019 | 3.9.2019 | ||
2019/279314 | BKS Úpech,s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava Čierny chodník 29/1, Bratislava |
35768746 | Realizácia vzdelávacieho programu - Bilancia kompetencií od 01.07-31.07.2019 | 4897,20 vrátane DPH |
315/OAOTP/2017 | 19/45/54O/571 | 06.08.2019 | 26.09.2019 | 8.10.2019 |
2019/301243 | BKS Úpech,s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava Čierny chodník 29/1, Bratislava |
35768746 | Realizácia vzdelávacieho programu - Bilancia kompetencií od 01.07-31.07.2019 | 4712,40 vrátane DPH |
315/OAOTP/2017 | 19/45/54O/547 | 06.08.2019 | 26.09.2019 | 8.10.2019 |
1451940424 | ATALIAN SK s.r.o. Bratislava |
44390823 | upratovacie služby, dezinf. | 3707,70 bez DPH |
06.8.2019 | 09.08.2019 | 3.9.2019 | ||
1451940423 | MESTO Čierna nad Tisou Čierna nad Tisou |
00331465 | nájomné 08/19 | 626,77 bez DPH |
06.8.2019 | 09.08.2019 | 3.9.2019 | ||
1451940422 | Allianz - Slov.poisťovňa, a.s. Bratislava |
00151700 | nájomné 08/19 | 2270,47 bez DPH |
06.8.2019 | 09.08.2019 | 3.9.2019 | ||
2019/263185 | BKS Úpech,s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava Čierny chodník 29/1, Bratislava |
35768746 | Realizácia vzdelávacieho programu - Bilancia kompetencií od 01.07.-31.07.2019 | 4897,20 vrátane DPH |
315/OAOTP/2017 | 19/45/54O/495 | 07.08.2019 | 10.09.2019 | 8.10.2019 |
2019/301644 | BKS Úpech,s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava Čierny chodník 29/1, Bratislava |
35768746 | Realizácia vzdelávacieho programu - Bilancia kompetencií od 01.07-31.07.2019 | 5266,80 vrátane DPH |
315/OAOTP/2017 | 19/45/54O/531 | 07.08.2019 | 26.09.2019 | 8.10.2019 |
1451940426 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Piešťany |
45960470 | oprava BL 092KU | 626,00 bez DPH |
07.8.2019 | 09.08.2019 | 3.9.2019 | ||
1451940425 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Piešťany |
45960470 | oprava BL 982RU | 232,25 bez DPH |
07.8.2019 | 09.08.2019 | 3.9.2019 | ||
1451940434 | SWAN, a.s. Bratislava |
47258314 | sieť Lan volania | 801,48 bez DPH |
08.8.2019 | 21.08.2019 | 3.9.2019 | ||
1451940433 | SWAN, a.s. Bratislava |
47258314 | sieť Lan údržba | 1353,02 bez DPH |
08.8.2019 | 21.08.2019 | 3.9.2019 | ||
1451940432 | SWAN, a.s. Bratislava |
47258314 | sieť Lan IP | 1376,10 bez DPH |
08.8.2019 | 21.08.2019 | 3.9.2019 | ||
1451940431 | SWAN, a.s. Bratislava |
47258314 | sieť Lan DSL | 796,90 bez DPH |
08.8.2019 | 21.08.2019 | 3.9.2019 | ||
1451940430 | SWAN, a.s. Bratislava |
47258314 | sieť Lan | 5638,69 bez DPH |
08.8.2019 | 21.08.2019 | 3.9.2019 |