Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/232400 | BKS Úpech,s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava Bratislava |
35768746 | Realizácia vzdelávacieho programu - Bilancia kompetencií od 06.05.-31.05.2019 | vrátane DPH 4620 vrátane DPH |
315/OAOTP/2017 | 19/45/54O/366 | 05.06.2019 | 23.07.2019 | 26.8.2019 |
2019/234134 | BKS Úpech,s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava Bratislava |
35768746 | Realizácia vzdelávacieho programu - Bilancia kompetencií od 06.05.-31.05.2019 | 4250,4 vrátane DPH |
315/OAOTP/2017 | 19/45/54O/341 | 06.06.2019 | 23.07.2019 | 26.8.2019 |
2019/234143 | BKS Úpech,s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava Bratislava |
35768746 | Realizácia vzdelávacieho programu - Bilancia kompetencií od 01.06.-30.06.2019 | 2402,4 vrátane DPH |
315/OAOTP/2017 | 19/45/54O/341 | 04.07.2019 | 23.07.2019 | 26.8.2019 |
2019/229832 | BKS Úpech,s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava Bratislava |
35768746 | Realizácia vzdelávacieho programu - Bilancia kompetencií od 1.6-30.6.2019 | 2772 vrátane DPH |
315/OAOTP/2017 | 19/45/54O/342 | 08.07.2019 | 23.07.2019 | 26.8.2019 |
2019/230035 | BKS Úpech,s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava Bratislava |
35768746 | Realizácia vzdelávacieho programu - Bilancia kompetencií od 21.6-30.6.2019 | 1755,6 vrátane DPH |
315/OAOTP/2017 | 19/45/54O/495 | 08.07.2019 | 23.07.2019 | 26.8.2019 |
2019/243139 | BKS Úpech,s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava Bratislava |
35768746 | Realizácia vzdelávacieho programu - Bilancia kompetencií od 01.06-30.06.2019 | 2956,8 vrátane DPH |
315/OAOTP/2017 | 19/45/54O/340 | 04.07.2019 | 13.08.2019 | 26.8.2019 |
2019/236947 | BKS Úpech,s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava Bratislava |
35768746 | Realizácia vzdelávacieho programu - Bilancia kompetencií od 01.06-30.06.2019 | 2310 vrátane DPH |
315/OAOTP/2017 | 19/45/54O/366 | 08.07.2019 | 13.08.2019 | 26.8.2019 |
2019/241097 | BKS Úpech,s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava Bratislava |
35768746 | Realizácia vzdelávacieho programu - Bilancia kompetencií od 01.07- 08.07.2019 | 554,4 vrátane DPH |
315/OAOTP/2017 | 19/45/54O/366 | 15.07.2019 | 13.08.2019 | 26.8.2019 |
2019/248839 | BKS Úpech,s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava Bratislava |
35768746 | Realizácia vzdelávacieho programu - Bilancia kompetencií od 01.07-09.07.2019 | 554,4 vrátane DPH |
315/OAOTP/2017 | 19/45/54O/340 | 17.07.2019 | 13.08.2019 | 26.8.2019 |
2019/237334 | BKS Úpech,s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava Bratislava |
35768746 | Realizácia vzdelávacieho programu - Bilancia kompetencií od 01.07-09.07.2019 | 554,4 vrátane DPH |
315/OAOTP/2017 | 19/45/54O/342 | 15.07.2019 | 13.08.2019 | 26.8.2019 |
2019/254481 | BKS Úpech,s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava Bratislava |
35768746 | Realizácia vzdelávacieho programu - Bilancia kompetencií od 20.6-30.06.2019 | 1570,8 vrátane DPH |
315/OAOTP/2017 | 19/45/54O/571 | 04.07.2019 | 15.08.2019 | 26.8.2019 |
2019/254718 | BKS Úpech,s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava Bratislava |
35768746 | Realizácia vzdelávacieho programu - Bilancia kompetencií od 01.07-08.07.2019 | 554,4 vrátane DPH |
315/OAOTP/2017 | 19/45/54O/341 | 17.07.2019 | 15.08.2019 | 26.8.2019 |
1451940415 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 | zemný plyn | 1646,42 bez DPH |
02.8.2019 | 07.08.2019 | 3.9.2019 | ||
1451940416 | Východosl.vodár.spoločnosť Košice |
36570460 | vývoz odp. vôd | 64,74 bez DPH |
02.8.2019 | 07.08.2019 | 3.9.2019 | ||
1451940417 | Tutterová, s.r.o. Trebišov |
44133570 | zdrav. výkony ZPS | 111,52 bez DPH |
02.8.2019 | 07.08.2019 | 3.9.2019 | ||
1451940418 | AVELA s.r.o. 145 Trebišov |
44150474 | zdrav. výkony ZPS | 90,61 bez DPH |
02.8.2019 | 07.08.2019 | 3.9.2019 | ||
1451940420 | Železničné zdravotníctvo Košice |
36582433 | zdrav. výkony ZPS | 6,97 bez DPH |
05.8.2019 | 07.08.2019 | 3.9.2019 | ||
1451940421 | Slovenská pošta, a. s. B.Bystrica |
36631124 | vyúčtovanie FS | 6000,00 bez DPH |
05.8.2019 | 01.08.2019 | 3.9.2019 | ||
1451940422 | Allianz - Slov.poisťovňa, a.s. Bratislava |
00151700 | nájomné 08/19 | 2270,47 bez DPH |
06.8.2019 | 09.08.2019 | 3.9.2019 | ||
1451940423 | MESTO Čierna nad Tisou Čierna nad Tisou |
00331465 | nájomné 08/19 | 626,77 bez DPH |
06.8.2019 | 09.08.2019 | 3.9.2019 | ||
1451940424 | ATALIAN SK s.r.o. Bratislava |
44390823 | upratovacie služby, dezinf. | 3707,70 bez DPH |
06.8.2019 | 09.08.2019 | 3.9.2019 | ||
1451940425 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Piešťany |
45960470 | oprava BL 982RU | 232,25 bez DPH |
07.8.2019 | 09.08.2019 | 3.9.2019 | ||
1451940426 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Piešťany |
45960470 | oprava BL 092KU | 626,00 bez DPH |
07.8.2019 | 09.08.2019 | 3.9.2019 | ||
1451940427 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Piešťany |
45960470 | kompl. star. o MV | 107,46 bez DPH |
08.8.2019 | 14.08.2019 | 3.9.2019 | ||
1451940428 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | PHM, mat. | 872,25 bez DPH |
08.8.2019 | 14.08.2019 | 3.9.2019 | ||
1451940429 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
35763469 | telekom. sl., internet | 255,05 bez DPH |
08.8.2019 | 14.08.2019 | 3.9.2019 | ||
1451940430 | SWAN, a.s. Bratislava |
47258314 | sieť Lan | 5638,69 bez DPH |
08.8.2019 | 21.08.2019 | 3.9.2019 | ||
1451940431 | SWAN, a.s. Bratislava |
47258314 | sieť Lan DSL | 796,90 bez DPH |
08.8.2019 | 21.08.2019 | 3.9.2019 | ||
1451940432 | SWAN, a.s. Bratislava |
47258314 | sieť Lan IP | 1376,10 bez DPH |
08.8.2019 | 21.08.2019 | 3.9.2019 | ||
1451940433 | SWAN, a.s. Bratislava |
47258314 | sieť Lan údržba | 1353,02 bez DPH |
08.8.2019 | 21.08.2019 | 3.9.2019 | ||
1451940434 | SWAN, a.s. Bratislava |
47258314 | sieť Lan volania | 801,48 bez DPH |
08.8.2019 | 21.08.2019 | 3.9.2019 | ||
1451940435 | Varga Štefan JUDr. 145 Trebišov |
35512822 | trovy exe. za Ridajová V. | 56,21 bez DPH |
09.8.2019 | 21.08.2019 | 3.9.2019 | ||
1451940436 | Varga Štefan JUDr. 145 Trebišov |
35512822 | trovy exe. za Ridajová V. | 98,18 bez DPH |
09.8.2019 | 21.08.2019 | 3.9.2019 | ||
1451940437 | Varga Štefan JUDr. 145 Trebišov |
35512822 | trovy exe. za Horváthová Val. | 63,40 bez DPH |
09.8.2019 | 21.08.2019 | 3.9.2019 | ||
1451940438 | Varga Štefan JUDr. 145 Trebišov |
35512822 | trovy exe. za Behinová A. | 49,15 bez DPH |
09.8.2019 | 21.08.2019 | 3.9.2019 | ||
1451940439 | Varga Štefan JUDr. 145 Trebišov |
35512822 | trovy exe. za Horváth B. | 50,77 bez DPH |
09.8.2019 | 21.08.2019 | 3.9.2019 | ||
1451940440 | Slovenská pošta, a. s. B.Bystrica |
36631124 | sprac. post. poukazov | 4,95 bez DPH |
13.8.2019 | 23.08.2019 | 3.9.2019 | ||
1451940441 | STRABAG Property and Facility Bratislava |
36361127 | kompl. správa budov | 3252,73 bez DPH |
13.8.2019 | 23.08.2019 | 3.9.2019 | ||
1451940442 | BCF s.r.o. B.Bystrica |
36597007 | el. energ.M.R.Š | 717,31 bez DPH |
13.8.2019 | 23.08.2019 | 3.9.2019 | ||
1451940443 | BCF s.r.o. B.Bystrica |
36597007 | el. energ. Záb. 8 | 415,37 bez DPH |
13.8.2019 | 23.08.2019 | 3.9.2019 |