Faktúry 2019 (ÚPSVR Trebišov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1451940268   ATALIAN SK s.r.o.
Bratislava
44390823  uprat. sl.  3691,67 
vrátane DPH
217/145/2018    09.5.2019  14.05.2019  5.6.2019 
1451940202   ATALIAN SK s.r.o.
Bratislava
44390823  uprat. sl., rohože  3691,67 
bez DPH
217/145/2018    11.4.2019  17.04.2019  30.4.2019 
1451940564   ATALIAN SK s.r.o.
Bratislava
44390823  uprat. služby  3650,66 
vrátane DPH
2019033326.00    08.11.2019  14.11.2019  3.12.2019 
1451940116   ATALIAN SK s.r.o.
Bratislava
44390823  upratov. služby, rohože 02/19  3691,67 
vrátane DPH
217/45/2018    05.3.2019  08.03.2019  28.3.2019 
64/2019   ATALIAN SK sro Bratislava
Bratislava
44390823  upratovacie práce za 01/2019  3691,67 
vrátane DPH
217/145/2018    11.02.2019  14.02.2019  1.3.2019 
1451940472   ATALIAN SK s.r.o.
Bratislava
44390823  upratovacie služby  3691,67 
bez DPH
    10.9.2019  17.09.2019  7.10.2019 
1451940378.00   ATALIAN SK s.r.o.
Bratislavva
44390823  upratovacie služby 06/19  3691,67 
vrátane DPH
    08.7.2019  11.07.2019  2.8.2019 
1451940512   ATALIAN SK s.r.o.
Bratislava
44390823  upratovacie služby 09/19  3691,67 
bez DPH
2019032831    03.10.2019  09.10.2019  4.11.2019 
1451940424   ATALIAN SK s.r.o.
Bratislava
44390823  upratovacie služby, dezinf.  3707,70 
bez DPH
    06.8.2019  09.08.2019  3.9.2019 
1451940631   ATALIAN SK s.r.o.
Bratsilava
44390823  upratovanie sl. 11/19  3650,66 
vrátane DPH
  2019033704  10.12.2019  12.12.2019  7.1.2020 
1451940337   ATALIAN SK s.r.o.
Bratislava
44390823  upratovanie služby  3718,80 
bez DPH
    12.6.2019  19.06.2019  4.7.2019 
1/2019   VVS as. Košice
Košice
36570460  vodné s stočné 14.09.2018 - 20.12.2018  681,04 
vrátane DPH
80-00093515PO2015    04.01.2019  09.01.2019  7.2.2019 
1451940652   Východosl.vodár.spoločnosť
Košice
36570460  vodné, stočné  167,99 
vrátane DPH
  2500024768  19.12.2019  23.12.2019  7.1.2020 
1451940563   Východosl.vodár.spoločnosť
Košice
36570460  vodné, stočné  492,92 
vrátane DPH
2210154392.00    08.11.2019  12.11.2019  3.12.2019 
1451940503   Východosl.vodár.spoločnosť
Košice
36570460  vodné, stočné  808,62 
bez DPH
2125664225    01.10.2019  04.10.2019  4.11.2019 
1451940458   Východosl.vodár.spoločnosť
Košice
36570460  vodné, stočné  184,12 
bez DPH
    26.8.2019  28.08.2019  3.9.2019 
1451940413.00   Východosl.vodár.spoločnosť
Košice
36570460  vodné, stočné  126,65 
vrátane DPH
    24.7.2019  29.07.2019  2.8.2019 
1451940361.00   Východosl.vodár.spoločnosť
Košice
36570460  vodné, stočné  893,95 
vrátane DPH
    03.7.2019  10.07.2019  2.8.2019 
1451940318   Východosl.vodár.spoločnosť
Košice
36570460  vodné, stočné  229,27 
bez DPH
    04.6.2019  07.06.2019  4.7.2019 
1451940244   Východosl.vodár.spoločnosť
Košice
36570460  vodné, stočné  198,05 
vrátane DPH
80-00093815PO2015    02.5.2019  06.05.2019  5.6.2019 
1451940160   Východosl.vodár.spoločnosť
Košice
36570460  vodné, stočné  724,37 
bez DPH
80-000093815PO2015    01.4.2019  10.04.2019  30.4.2019 
1451940101   Východosl.vodár.spoločnosť
Košice
36570460  vodné, stočné  209,99 
vrátane DPH
80-000093815PO2015    21.2.2019  27.02.2019  1.3.2019 
14/2019   SWAN a.s. Bratislava
Bratislava
47258314  volanie za 12/2018  658,70 
vrátane DPH
1002924    11.01.2019  23.01.2019  7.2.2019 
10/2019   SWAN a.s. Bratislava
Bratislava
47258314  VPN za obdobie 12/2018  5638,69 
vrátane DPH
46VPN    11.01.2019  23.01.2019  7.2.2019 
30/2019   STRABAG PaFS sro Bratislava
Bratislava
36361127  výmena čidla Paradox na DP Kr.Chlmec  262,36 
vrátane DPH
  1451940001  22.01.2019  26.01.2019  7.2.2019 
1451940506   Mestský podnik služieb Č.n/T.
Čierna nad Tisou
36787108  výmena neón. trubíc  15,30 
bez DPH
20190268    01.10.2019  04.10.2019  4.11.2019 
1451940578   Mestský podnik služieb Č.n/T.
Čierna nad Tisou
36787108  výmena strop. svetla  60,00 
vrátane DPH
20190313.00    14.11.2019  19.11.2019  3.12.2019 
1451940451   Slovenská konsolidačná, a.s.
Bratislava
35776005  vymoženie pohľ.  12,00 
bez DPH
    16.8.2019  29.07.2019  3.9.2019 
1451940469   Slovenská konsolidačná, a.s.
Bratislava
35776005  vymoženie pohľ. - odmena  12,00 
bez DPH
    06.9.2019    7.10.2019 
1451940385.00   Slovenská konsolidačná, a.s.
Bratislavva
35776005  vymoženie pohľ. - odmena  12,00 
vrátane DPH
    11.7.2019    2.8.2019 
1451940599   EUCOS SK s r.o.
Bratislava
36668702  vypr. projek. dokument. - rekonštr. stechy  18348,00 
vrátane DPH
1901251.00    19.11.2019  28.11.2019  3.12.2019 
1451940449   Ing. Juraj Danko
Trebišov
41504925  vypracovanie rozpočtu  100,00 
bez DPH
    16.8.2019  23.08.2019  3.9.2019 
1451940317   Andrej Suszter BANDOTHERM
Kr.Chlmec
41605705  vypracovanie rozpočtu  50,00 
bez DPH
    04.6.2019  07.06.2019  4.7.2019 
1451940352   RMCon s.r.o.
Košice
46925368  vypracovanie statického posudku  216,00 
bez DPH
    17.6.2019  20.06.2019  4.7.2019 
1451940551   Ing. Juraj Danko
Trebišov
41504925  vypracovanie staveb. rozpočtu  100,00 
bez DPH
20191003    22.10.2019  28.10.2019  4.11.2019 
1451940185   MESTO Čierna nad Tisou
Čierna nad Tisou
00331465  vyúčt. el. en. z nájmu  104,69 
bez DPH
01-04/2017    04.4.2019  10.04.2019  30.4.2019 
1451940187   MESTO Čierna nad Tisou
Čierna nad Tisou
00331465  vyúčt. plynu z nájmu  579,13 
bez DPH
01-04/2017    04.4.2019  15.04.2019  30.4.2019 
1451940186   MESTO Čierna nad Tisou
Čierna nad Tisou
00331465  vyúčt. vody za nájmu  413,44 
bez DPH
01-04/2017    04.4.2019  15.04.2019  30.4.2019 
1451940255   MESTO Čierna nad Tisou
Čierna and Tisou
00331465  vyúčt. z nájmu st. budova  347,51 
vrátane DPH
  88  03.5.2019  10.05.2019  5.6.2019 
1451940414.00   Slovenská pošta, a. s.
B.Bystrica
36631124  vyúčt. za FS  6000,00 
vrátane DPH
    24.7.2019  12.07.2019  2.8.2019 
<< < | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trebišov

Tlačiť