![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/65384 | BKS Úpech,s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava Čierny chodník 29/1, Bratislava |
35768746 | Realizácia vzdelávacieho programu -Bilancia kompetencií od 11.2019-31.1.2019 | 5266,8 vrátane DPH |
315/OAOTP/2017 | 18/45/54O/283 | 08.02.2019 | 18.03.2019 | 25.2.2020 |
2019/65942 | BKS Úpech,s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava Bratislava |
35768746 | Realizácia vzdelávacieho programu - Bilancia kompetencií od 10.12.2018-31.12.2018 | 2772,00 vrátane DPH |
315/OAOTP/2017 | 18/45/54O/267 | 10.01.2019 | 05.03.2019 | 28.3.2019 |
2019/70855 | Newport Group, a.s , Bratislava Lazaretská 23, Bratislava |
46279610 | Realizácia vzdelávacieho programu- inkluzívne vzdelávanie od 14.01.- 11.02.2019 | 18039,50 bez DPH |
247/OAOTP/2017 | 22.02.2019 | 14.03.2019 | 20.3.2019 | |
2019/70961 | Newport Group, a.s , Bratislava Lazaretská 23, Bratislava |
46279610 | Realizácia vzdelávacieho programu- inkluzívne vzdelávanie od 14.01.-11.02.2019 | 19184,00 bez DPH |
247/OAOTP/2017 | 22.02.2019 | 14.03.2019 | 20.3.2019 | |
2019/74789 | BKS Úpech,s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava Čierny chodník 29/1, Bratislava |
35768746 | Realizácia vzdelávacieho programu -Bilancia kompetencií 01.02 -15.02.2019 | 554,4 vrátane DPH |
315/OAOTP/2017 | 18/45/54O/283 | 22.02.2019 | 18.03.2019 | 25.2.2020 |
2019/82161 | BKS Úpech,s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava Čierny chodník 29/1, Bratislava |
35768746 | Realizácia vzdelávacieho programu -Bilancia kompetencií od 1.1-31.1.2019 | 4989,6 vrátane DPH |
315/OAOTP/2017 | 18/45/54O/267 | 08.02.2019 | 18.03.2019 | 25.2.2020 |
2019/8244 | Newport Group, a.s , Bratislava Lazaretská 23, Bratislava |
46279610 | Realizácia vzdelávacieho programu- inkluzívne vzdelávanie od 26.11.-21.12.2018 | 6720,00 bez DPH |
247/OAOTP/2017 | 09.01.2019 | 05.02.2019 | 5.3.2019 | |
2019/82621 | BKS Úpech,s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava Čierny chodník 29/1, Bratislava |
35768746 | Realizácia vzdelávacieho programu -Bilancia kompetencií od 1.2-14.2.2019 | 554,4 vrátane DPH |
315/OAOTP/2017 | 18/45/54O/267 | 22.02.2019 | 18.03.2019 | 25.2.2020 |
2019/91650 | BKS Úpech,s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava Bratislava |
35768746 | Realizácia vzdelávacieho programu - Bilancia kompetencií od 01.02.2019-28.02.2019 | 4250,4 vrátane DPH |
315/OAOTP/2017 | 19/45/54O/49 | 06.03.2019 | 23.04.2019 | 14.5.2019 |
21/2019 | BCF a.s. B.Bystrica B.Bystrica |
36597007 | opakované plnenie za dodávky energií 01/2019 | 23,80 vrátane DPH |
11.01.2019 | 17.01.2019 | 7.2.2019 | ||
22/2019 | MAGNA ENRGIA as Pieštany Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie za dodávky plynu 12/2018 | 1763,33 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 11.01.2019 | 23.01.2019 | 7.2.2019 | |
23/2019 | Ladislav Jakub Vojany Vojany |
40938191 | vývoz odpadových vôd z DP Kr.Chlmec | 201,60 vrátane DPH |
1451840009 | 14.01.2019 | 17.01.2019 | 7.2.2019 | |
24/2019 | Mesto Čierna nad Tisou Čierna nad Tisou |
00331465 | nájomné nebytové priestory za 01/2019 | 626,77 vrátane DPH |
0104/2017 | 14.01.2019 | 17.01.2019 | 7.2.2019 | |
25/2019 | BCF a.s. B.Bystrica B.Bystrica |
36597007 | vyúčtovanie za 12/2018 | 810,20 vrátane DPH |
1121VP_ZSE/2018E 36 | 16.01.2019 | 23.01.2019 | 7.2.2019 | |
26/2019 | STRABAG PaFS sro Bratislava Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov za 12/2018 | 3173,40 vrátane DPH |
16.01.2019 | 23.01.2019 | 7.2.2019 | ||
27/2019 | Mesto Sečovce Sečovce |
00331899 | nájomné za nebytové priestory01/2019 | 1134,46 vrátane DPH |
171/2004 | 16.01.2019 | 23.01.2019 | 7.2.2019 | |
28/2019 | SLOVANFT as. Bratislava Bratislava |
31322832 | vyúčtovanie tankovania | 882,01 vrátane DPH |
5611862400 | 14.01.2019 | 30.01.2019 | 7.2.2019 | |
29/2019 | VVS as Košice Košice |
36570460 | vyúčtovanie za 19.12.2018 -16.01.2019 | 256,28 vrátane DPH |
80-00093815PO2015 | 22.01.2019 | 30.01.2019 | 7.2.2019 | |
3/2019 | Slovenská pošta as B.Bystrica B.Bystrica |
36631124 | dodané služby so znakom DPH | 2,85 vrátane DPH |
07.01.2019 | 09.01.2019 | 7.2.2019 | ||
30/2019 | STRABAG PaFS sro Bratislava Bratislava |
36361127 | výmena čidla Paradox na DP Kr.Chlmec | 262,36 vrátane DPH |
1451940001 | 22.01.2019 | 26.01.2019 | 7.2.2019 | |
31/2019 | JUDr. Štefan Varga Trebišov Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie č. 96/2016 | 56,88 vrátane DPH |
233/1995 | 24.01.2019 | 30.01.2019 | 7.2.2019 | |
32/2019 | Žel. zdrav. KOšice sro Košice Košice |
36582433 | zdravotné výkony | 6,97 vrátane DPH |
447/2008 | 14.01.2019 | 30.01.2019 | 7.2.2019 | |
33/2019 | VEBA MEDIK sro Cejkov Cejkov |
44139420 | opravná faktúra od 01.08. - 31.12.2018 - zdravotné výkony | 153,34 vrátane DPH |
448/2008 | 16.01.2019 | 30.01.2019 | 7.2.2019 | |
34/2019 | Dentilux sro Kr.Chlmec Kr.Chlmec |
36766267 | zdravotné výkony 24 x | 167,28 vrátane DPH |
447/2008 | 21.01.2019 | 30.01.2019 | 7.2.2019 | |
35/2019 | JUDr. Štefan Varga Trebišov Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie | 97,97 vrátane DPH |
233/1995 | 25.01.2019 | 30.01.2019 | 7.2.2019 | |
36/2019 | JUDr. Štefan Varga Trebišov Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie | 66,54 vrátane DPH |
233/1995 | 25.01.2019 | 30.01.2019 | 7.2.2019 | |
37/2019 | Ing. Štefan Varga Trebišov Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie | 80,39 vrátane DPH |
233/2008 | 01.02.2019 | 06.02.2019 | 1.3.2019 | |
38/2019 | Ing. Štefan Varga Trebišov Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie | 83,62 vrátane DPH |
233/2008 | 01.02.2019 | 06.02.2019 | 1.3.2019 | |
39/2019 | Ing. Štefan Varga Trebišov Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie | 61 vrátane DPH |
233/2008 | 01.02.2019 | 06.02.2019 | 1.3.2019 | |
4/2019 | Magna Energia as Piešťany Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie za 01/2019 | 1229,43 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 07.01.2019 | 09.01.2019 | 7.2.2019 | |
40/2019 | Ing. Štefan Varga Trebišov Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie | 49,37 vrátane DPH |
233/2008 | 01.02.2019 | 06.02.2019 | 1.3.2019 | |
41/2019 | Ing. Štefan Varga Trebišov Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie | 85 vrátane DPH |
233/1995 | 01.02.2019 | 06.02.2019 | 1.3.2019 | |
42/2019 | Nemocnica Košice Šaca a.s. Košice Košice |
36168165 | zdravotné výkony 12/2018 | 6,97 vrátane DPH |
447/2008 | 11.01.2019 | 06.02.2019 | 1.3.2019 | |
43/2019 | Slovak Tlekom as. Bratislava Bratislava |
35753469 | poplatok Biznis partner | 255,44 vrátane DPH |
12072193842 | 06.02.2019 | 10.02.2019 | 1.3.2019 | |
44/2019 | Allianz Slovenská poisťovňa as. Bratislava Bratislava |
00151700 | nájomné za 02/2019 | 2270,47 vrátane DPH |
8039010617 | 08.02.2019 | 13.02.2019 | 1.3.2019 | |
45/2019 | BCF sro Banská Bystrica Banská Bystrica |
36597007 | opakované plnenie za dodávky energií DP SnB 02/2019 | 23,80 vrátane DPH |
06.02.2019 | 13.02.2019 | 1.3.2019 | ||
46/2019 | Ing. Štefan Varga Trebišov Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie | 55,37 vrátane DPH |
233/1995 | 06.02.2019 | 13.02.2019 | 1.3.2019 | |
47/2019 | Ing. Štefan Varga Trebišov Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie | 47,04 vrátane DPH |
233/1995 | 06.02.2019 | 13.02.2019 | 1.3.2019 | |
48/2019 | HORMED sro Kr.Chlmec Kr.Chlmec |
36775754 | zdravotné výkony 4q. 2018 | 83,64 vrátane DPH |
447/2008 | 01.02.2019 | 13.02.2019 | 1.3.2019 | |
49/2019 | Tutterová sro Trebišov Trebišov |
44133570 | zdravotné výkony 30.06.2018- 31.12.2018 | 76,67 vrátane DPH |
447/2008 | 06.02.2019 | 13.02.2019 | 1.3.2019 |