Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1451940589 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Piešťany |
45960470 | STK + EK BL223KU | 169,20 vrátane DPH |
61951964.00 | 18.11.2019 | 22.11.2019 | 3.12.2019 | |
1451940588 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Piešťany |
45960470 | prezutie BL087KU | 81,60 vrátane DPH |
61951953.00 | 18.11.2019 | 22.11.2019 | 3.12.2019 | |
1451940587 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Piešťany |
45960470 | prezutie BL092KU | 81,60 vrátane DPH |
61951952.00 | 18.11.2019 | 22.11.2019 | 3.12.2019 | |
1451940586 | Slovenská pošta, a. s. Bratislava |
36631124 | poštový úver, priečinok | 3496,45 vrátane DPH |
9001269908.00 | 18.11.2019 | 22.11.2019 | 3.12.2019 | |
1451940585 | Varga Štefan JUDr. 145 Trebišov |
35512822 | trovy exe. za Bieščad | 50,60 vrátane DPH |
19002048.00 | 14.11.2019 | 19.11.2019 | 3.12.2019 | |
1451940584 | Varga Štefan JUDr. 145 Trebišov |
35512822 | trovy exe. za Zajacová Jol. | 56,05 vrátane DPH |
19002046.00 | 14.11.2019 | 19.11.2019 | 3.12.2019 | |
1451940583 | Slovenská pošta, a. s. B.Bystrica |
36631124 | dobropis za FS | 0,00 vrátane DPH |
9001267238.00 | 14.11.2019 | 26.11.2019 | 3.12.2019 | |
1451940582 | MEDIPED s.r.o. 145 Kr.Chlmec |
36589578 | zdrav. výkony ZPS | 13,94 vrátane DPH |
190108.00 | 14.11.2019 | 19.11.2019 | 3.12.2019 | |
1451940581 | HORMED s.r.o. 145 Kr.Chlmec |
36775754 | zdrav. výkony ZPS | 90,61 vrátane DPH |
3119091134.00 | 14.11.2019 | 19.11.2019 | 3.12.2019 | |
1451940580 | DATALAN, a.s. Bratislava |
35810734 | pozaruč. servis - vypracovanie posudku na vyradeni | 127,20 vrátane DPH |
221900752.00 | 14.11.2019 | 22.11.2019 | 3.12.2019 | |
1451940579 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Piešťany |
45960470 | STK,EK BK092KU | 156,90 vrátane DPH |
61951944.00 | 14.11.2019 | 19.11.2019 | 3.12.2019 | |
1451940578 | Mestský podnik služieb Č.n/T. Čierna nad Tisou |
36787108 | výmena strop. svetla | 60,00 vrátane DPH |
20190313.00 | 14.11.2019 | 19.11.2019 | 3.12.2019 | |
1451940577 | STRABAG Property and Facility Bratislava |
36361127 | kompl. správa budov | 3252,73 vrátane DPH |
193554.00 | 12.11.2019 | 19.11.2019 | 3.12.2019 | |
1451940576 | BUSINESS COMMERCIAL FINANCE s. Bratislava |
36597007 | el. energ. SNB vyúčt. od 10/18 | 0,41 vrátane DPH |
2201020990.00 | 12.11.2019 | 14.11.2019 | 3.12.2019 | |
1451940575 | BUSINESS COMMERCIAL FINANCE s. Bratislava |
36597007 | el. energ. K.CH. | 127,49 vrátane DPH |
2201020474.00 | 12.11.2019 | 14.11.2019 | 3.12.2019 | |
1451940574 | BUSINESS COMMERCIAL FINANCE s. Bratislava |
36597007 | el. energ.SE | 182,04 vrátane DPH |
2201020473.00 | 12.11.2019 | 14.11.2019 | 3.12.2019 | |
1451940573 | BUSINESS COMMERCIAL FINANCE s. Bratislava |
36597007 | el. energ. Záb. 8 | 231,23 vrátane DPH |
2201020472.00 | 12.11.2019 | 14.11.2019 | 3.12.2019 | |
1451940572 | BUSINESS COMMERCIAL FINANCE s. Bratislava |
36597007 | el. energ. M.R.Š. | 371,29 vrátane DPH |
2201020471.00 | 12.11.2019 | 14.11.2019 | 3.12.2019 | |
1451940571 | SWAN, a.s. Bratislava |
47258314 | sieť Lan volania | 944,65 vrátane DPH |
1191129681.00 | 12.11.2019 | 14.11.2019 | 3.12.2019 | |
1451940570 | SWAN, a.s. Bratislava |
47258314 | sieť Lan údržba | 1353,02 vrátane DPH |
1191134212.00 | 12.11.2019 | 14.11.2019 | 3.12.2019 | |
1451940569 | SWAN, a.s. Bratislava |
47258314 | sieť Lan IPT | 1376,10 vrátane DPH |
1191134211.00 | 12.11.2019 | 14.11.2019 | 3.12.2019 | |
1451940568 | SWAN, a.s. Bratislava |
47258314 | sieť Lan DSL | 796,90 vrátane DPH |
1191134210.00 | 12.11.2019 | 14.11.2019 | 3.12.2019 | |
1451940567 | SWAN, a.s. Bratislava |
47258314 | sieť Lan | 5638,69 vrátane DPH |
1191134209.00 | 12.11.2019 | 14.11.2019 | 3.12.2019 | |
1451940566 | Slovenská konsolidačná, a.s. Bratislava |
35776005 | odmena za vym. pohľ. | 0,00 vrátane DPH |
20191030.00 | 12.11.2019 | 30.10.2019 | 3.12.2019 | |
1451940565 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Piešťany |
45960470 | kompl. st. o MV | 107,46 vrátane DPH |
61951900.00 | 12.11.2019 | 14.11.2019 | 3.12.2019 | |
2019/378734 | BKS Úpech,s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava Čierny chodník 29/1, Bratislava |
35768746 | Realizácia vzdelávacieho programu - Bilancia kompetencií od 01.10.-31.10.2019 | 5728,8 vrátane DPH |
315/OAOTP/2017 | 19/45/54O/773 | 08.11.2019 | 22.11.2019 | 16.12.2019 |
2019/379936 | BKS Úpech,s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava Čierny chodník 29/1, Bratislava |
35768746 | Realizácia vzdelávacieho programu - Bilancia kompetencií od 01.10-31.10.2019 | 6375,6 vrátane DPH |
315/OAOTP/2017 | 19/45/54O/803 | 08.11.2019 | 22.11.2019 | 16.12.2019 |
1451940564 | ATALIAN SK s.r.o. Bratislava |
44390823 | uprat. služby | 3650,66 vrátane DPH |
2019033326.00 | 08.11.2019 | 14.11.2019 | 3.12.2019 | |
1451940563 | Východosl.vodár.spoločnosť Košice |
36570460 | vodné, stočné | 492,92 vrátane DPH |
2210154392.00 | 08.11.2019 | 12.11.2019 | 3.12.2019 | |
1451940562 | Slovenská pošta, a. s. B.Bystrica |
36631124 | sprac. pošt. pouk. | 6,08 vrátane DPH |
9001264559.00 | 08.11.2019 | 12.11.2019 | 3.12.2019 | |
1451940561 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
35763469 | telekom. sl., inter. | 254,94 vrátane DPH |
8245218165.00 | 08.11.2019 | 12.11.2019 | 3.12.2019 | |
1451940560 | MESTO Čierna nad Tisou Čierna nad Tisou |
00331465 | nájomné 11/19 | 626,77 vrátane DPH |
9117900036.00 | 08.11.2019 | 12.11.2019 | 3.12.2019 | |
1451940559 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | PHM, mat. | 1119,88 vrátane DPH |
3081219952.00 | 08.11.2019 | 12.11.2019 | 3.12.2019 | |
1451940558 | Allianz - Slov.poisťovňa, a.s. Bratislava |
00151700 | nájomné 11/19 | 2270,47 vrátane DPH |
605000043.00 | 07.11.2019 | 11.11.2019 | 3.12.2019 | |
1451940557 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 | zem. plyn | 1646,42 vrátane DPH |
1011962177.00 | 07.11.2019 | 11.11.2019 | 3.12.2019 | |
2019/383150 | BKS Úpech,s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava Čierny chodník 29/1, Bratislava |
35768746 | Realizácia vzdelávacieho programu - Bilancia kompetencií od 01.10-31.10.2019 | 4435,2 vrátane DPH |
315/OAOTP/2017 | 19/45/54O/815 | 06.11.2019 | 28.11.2019 | 16.12.2019 |
2019/382748 | BKS Úpech,s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava Čierny chodník 29/1, Bratislava |
35768746 | Realizácia vzdelávacieho programu - Bilancia kompetencií od 01.10.-31.10.2019 | 4989,6 vrátane DPH |
315/OAOTP/2017 | 19/45/54O/805 | 06.11.2019 | 28.11.2019 | 16.12.2019 |
1451940555 | ARUD s.r.o.-Durová Eva,MUD 142 Trebišov |
36605638 | zdrav. výkony ZPS | 83,64 vrátane DPH |
2019131.00 | 04.11.2019 | 07.11.2019 | 3.12.2019 | |
1451940554 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Piešťany |
45960470 | prezutie BL982RU | 81,60 vrátane DPH |
61951766.00 | 04.11.2019 | 07.11.2019 | 3.12.2019 | |
1451940553 | Chladný Stacho JUDr.,súd.exek. Košice |
42009766 | trovy exe. za Žotáni | 45,65 vrátane DPH |
20408.00 | 04.11.2019 | 07.11.2019 | 3.12.2019 |