Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1451940243 | Východosl.vodár.spoločnosť Košice |
36570460 | vývoz odp. vôd | 67,13 vrátane DPH |
145194004 | 02.5.2019 | 06.05.2019 | 5.6.2019 | |
1451940182 | Východosl.vodár.spoločnosť Košice |
36570460 | vývoz odp. vôd | 63,55 bez DPH |
1451940004 | 04.4.2019 | 10.04.2019 | 30.4.2019 | |
1451940177 | Východosl.vodár.spoločnosť Košice |
36570460 | vývoz odp. vôd | 63,55 bez DPH |
1451940004 | 01.4.2019 | 10.04.2019 | 30.4.2019 | |
1451940158 | Východosl.vodár.spoločnosť Košice |
36570460 | vývoz odp. vôd | 63,55 vrátane DPH |
1451940004 | 25.3.2019 | 28.03.2019 | 28.3.2019 | |
1451940127 | Východosl.vodár.spoločnosť Košice |
36570460 | vývoz odp. vôd | 67,13 vrátane DPH |
1451940004 | 11.3.2019 | 19.03.2019 | 28.3.2019 | |
1451940111 | Východosl.vodár.spoločnosť Košice |
36570460 | vývoz odp. vôd | 67,13 vrátane DPH |
1451940004 | 04.3.2019 | 08.03.2019 | 28.3.2019 | |
1451940102 | Východosl.vodár.spoločnosť Košice |
36570460 | vývoz odp. vôd | 63,53 vrátane DPH |
1451940004 | 21.2.2019 | 27.02.2019 | 1.3.2019 | |
1451940091 | Východosl.vodár.spoločnosť Košice |
36570460 | vývoz odp. vôd | 62,33 vrátane DPH |
1451940004 | 15.2.2019 | 21.02.2019 | 1.3.2019 | |
53/2019 | VVS a.s. Košice Košice |
36570460 | vývoz obsahu žumpy za DP KR.Chlmec | 61,15 vrátane DPH |
145194004 | 07.02.2019 | 15.02.2019 | 1.3.2019 | |
1451940552 | Slovenská pošta, a. s. Banská Bystrica |
36631124 | vyúčtovanie zálohy za FS | 6000,00 bez DPH |
9001263371 | 23.10.2019 | 18.10.2019 | 4.11.2019 | |
22/2019 | MAGNA ENRGIA as Pieštany Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie za dodávky plynu 12/2018 | 1763,33 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 11.01.2019 | 23.01.2019 | 7.2.2019 | |
29/2019 | VVS as Košice Košice |
36570460 | vyúčtovanie za 19.12.2018 -16.01.2019 | 256,28 vrátane DPH |
80-00093815PO2015 | 22.01.2019 | 30.01.2019 | 7.2.2019 | |
25/2019 | BCF a.s. B.Bystrica B.Bystrica |
36597007 | vyúčtovanie za 12/2018 | 810,20 vrátane DPH |
1121VP_ZSE/2018E 36 | 16.01.2019 | 23.01.2019 | 7.2.2019 | |
4/2019 | Magna Energia as Piešťany Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie za 01/2019 | 1229,43 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 07.01.2019 | 09.01.2019 | 7.2.2019 | |
7/2019 | SLOVNAFT as. Bratislava Brarislava |
31322832 | vyúčtovanie tankovania 12/2018 | 691,04 vrátane DPH |
5611862400 | 10.01.2019 | 14.01.2019 | 7.2.2019 | |
55/2019 | Slovnaft a.s. Bratislava Bratislava |
31322832 | vyúčtovanie tankovania | 1277,77 vrátane DPH |
425611867400 | 11.02.2019 | 14.02.2019 | 1.3.2019 | |
28/2019 | SLOVANFT as. Bratislava Bratislava |
31322832 | vyúčtovanie tankovania | 882,01 vrátane DPH |
5611862400 | 14.01.2019 | 30.01.2019 | 7.2.2019 | |
1451940615 | Slovenská pošta, a. s. Banská Bystrica |
36631124 | vyúčtovanie FS | 6000,00 vrátane DPH |
9001272557 | 05.12.2019 | 28.11.2019 | 7.1.2020 | |
1451940421 | Slovenská pošta, a. s. B.Bystrica |
36631124 | vyúčtovanie FS | 6000,00 bez DPH |
05.8.2019 | 01.08.2019 | 3.9.2019 | ||
1451940498 | Slovenská pošta, a. s. Banská Bystrica |
36631124 | vyúčt. zálohy za FS | 6000,00 bez DPH |
24.9.2019 | 17.09.2019 | 7.10.2019 | ||
1451940659 | Slovenská pošta, a. s. Banská Bystrica |
36631124 | vyúčt. zál. za FS | 250,00 vrátane DPH |
9001280984 | 31.12.2019 | 31.12.2019 | 7.1.2020 | |
1451940658 | Slovenská pošta, a. s. Banská Bystrica |
36631124 | vyúčt. zál. za FS | 3137,12 vrátane DPH |
9001280863 | 31.12.2019 | 30.12.2019 | 7.1.2020 | |
1451940653 | Slovenská pošta, a. s. Banská Bystrica |
36631124 | vyúčt. zál. za FS | 6000,00 vrátane DPH |
9001280370 | 20.12.2019 | 17.12.2019 | 7.1.2020 | |
1451940414.00 | Slovenská pošta, a. s. B.Bystrica |
36631124 | vyúčt. za FS | 6000,00 vrátane DPH |
24.7.2019 | 12.07.2019 | 2.8.2019 | ||
1451940255 | MESTO Čierna nad Tisou Čierna and Tisou |
00331465 | vyúčt. z nájmu st. budova | 347,51 vrátane DPH |
88 | 03.5.2019 | 10.05.2019 | 5.6.2019 | |
1451940186 | MESTO Čierna nad Tisou Čierna nad Tisou |
00331465 | vyúčt. vody za nájmu | 413,44 bez DPH |
01-04/2017 | 04.4.2019 | 15.04.2019 | 30.4.2019 | |
1451940187 | MESTO Čierna nad Tisou Čierna nad Tisou |
00331465 | vyúčt. plynu z nájmu | 579,13 bez DPH |
01-04/2017 | 04.4.2019 | 15.04.2019 | 30.4.2019 | |
1451940185 | MESTO Čierna nad Tisou Čierna nad Tisou |
00331465 | vyúčt. el. en. z nájmu | 104,69 bez DPH |
01-04/2017 | 04.4.2019 | 10.04.2019 | 30.4.2019 | |
1451940551 | Ing. Juraj Danko Trebišov |
41504925 | vypracovanie staveb. rozpočtu | 100,00 bez DPH |
20191003 | 22.10.2019 | 28.10.2019 | 4.11.2019 | |
1451940352 | RMCon s.r.o. Košice |
46925368 | vypracovanie statického posudku | 216,00 bez DPH |
17.6.2019 | 20.06.2019 | 4.7.2019 | ||
1451940449 | Ing. Juraj Danko Trebišov |
41504925 | vypracovanie rozpočtu | 100,00 bez DPH |
16.8.2019 | 23.08.2019 | 3.9.2019 | ||
1451940317 | Andrej Suszter BANDOTHERM Kr.Chlmec |
41605705 | vypracovanie rozpočtu | 50,00 bez DPH |
04.6.2019 | 07.06.2019 | 4.7.2019 | ||
1451940599 | EUCOS SK s r.o. Bratislava |
36668702 | vypr. projek. dokument. - rekonštr. stechy | 18348,00 vrátane DPH |
1901251.00 | 19.11.2019 | 28.11.2019 | 3.12.2019 | |
1451940469 | Slovenská konsolidačná, a.s. Bratislava |
35776005 | vymoženie pohľ. - odmena | 12,00 bez DPH |
06.9.2019 | 7.10.2019 | |||
1451940385.00 | Slovenská konsolidačná, a.s. Bratislavva |
35776005 | vymoženie pohľ. - odmena | 12,00 vrátane DPH |
11.7.2019 | 2.8.2019 | |||
1451940451 | Slovenská konsolidačná, a.s. Bratislava |
35776005 | vymoženie pohľ. | 12,00 bez DPH |
16.8.2019 | 29.07.2019 | 3.9.2019 | ||
1451940578 | Mestský podnik služieb Č.n/T. Čierna nad Tisou |
36787108 | výmena strop. svetla | 60,00 vrátane DPH |
20190313.00 | 14.11.2019 | 19.11.2019 | 3.12.2019 | |
1451940506 | Mestský podnik služieb Č.n/T. Čierna nad Tisou |
36787108 | výmena neón. trubíc | 15,30 bez DPH |
20190268 | 01.10.2019 | 04.10.2019 | 4.11.2019 | |
30/2019 | STRABAG PaFS sro Bratislava Bratislava |
36361127 | výmena čidla Paradox na DP Kr.Chlmec | 262,36 vrátane DPH |
1451940001 | 22.01.2019 | 26.01.2019 | 7.2.2019 | |
10/2019 | SWAN a.s. Bratislava Bratislava |
47258314 | VPN za obdobie 12/2018 | 5638,69 vrátane DPH |
46VPN | 11.01.2019 | 23.01.2019 | 7.2.2019 |