Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1451940607 | Miroslav Havrilčák Kuumice |
35479612 | oprava WC pre imob. | 507,29 vrátane DPH |
20190560.00 | 25.11.2019 | 28.11.2019 | 3.12.2019 | |
1451940606 | Varga Štefan JUDr. 145 Trebišov |
35512822 | trovy exe za Madočai | 52,83 vrátane DPH |
19002090.00 | 25.11.2019 | 28.11.2019 | 3.12.2019 | |
1451940605 | MESTO Sečovce Sečovce |
00331899 | nájomné 11/19 | 1134,46 vrátane DPH |
20190790.00 | 25.11.2019 | 28.11.2019 | 3.12.2019 | |
1451940604 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | PHM | 419,21 vrátane DPH |
3081228135.00 | 21.11.2019 | 26.11.2019 | 3.12.2019 | |
1451940603 | Varga Štefan JUDr. 145 Trebišov |
35512822 | trovy exe. za Kovalkovič | 42,40 vrátane DPH |
19002083.00 | 20.11.2019 | 26.11.2019 | 3.12.2019 | |
1451940602 | VAVROMED spol. s r.o. 145 Trebišov |
46206213 | zdrav. výkony ZPS | 34,85 vrátane DPH |
12119.00 | 20.11.2019 | 26.11.2019 | 3.12.2019 | |
1451940601 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Piešťany |
45960470 | servi. prehl. BL156US | 155,17 vrátane DPH |
61952029.00 | 20.11.2019 | 26.11.2019 | 3.12.2019 | |
1451940600 | Andrej Suszter BANDOTHERM Kr.Chlmec |
41605705 | ulož. el. káblov K.CH | 866,04 vrátane DPH |
1021119.00 | 20.11.2019 | 26.11.2019 | 3.12.2019 | |
1451940599 | EUCOS SK s r.o. Bratislava |
36668702 | vypr. projek. dokument. - rekonštr. stechy | 18348,00 vrátane DPH |
1901251.00 | 19.11.2019 | 28.11.2019 | 3.12.2019 | |
1451940598 | Varga Štefan JUDr. 145 Trebišov |
35512822 | trovy exe. za Karičková H. | 121,93 vrátane DPH |
19002047.00 | 18.11.2019 | 22.11.2019 | 3.12.2019 | |
1451940597 | Stredoslovenská energetika a. B.Bystrica |
51865467 | el. energ. SE | 217,66 vrátane DPH |
4913676001.00 | 18.11.2019 | 22.11.2019 | 3.12.2019 | |
1451940596 | Stredoslovenská energetika a. B.Bystrica |
51865467 | el. energ.K.CH. | 156,70 vrátane DPH |
4913056001.00 | 18.11.2019 | 22.11.2019 | 3.12.2019 | |
1451940595 | Stredoslovenská energetika a. B.Bystrica |
51865467 | el. energ Záb. 8 | 295,14 vrátane DPH |
4913578001.00 | 18.11.2019 | 22.11.2019 | 3.12.2019 | |
1451940594 | Stredoslovenská energetika a. B.Bystrica |
51865467 | el. energia M.R.Š. | 480,46 vrátane DPH |
4913592001.00 | 18.11.2019 | 22.11.2019 | 3.12.2019 | |
1451940593 | NOVOGAS- Mentova A. 145 Piešťany |
33159483 | oprava plynového radiátora | 40,00 vrátane DPH |
219052.00 | 18.11.2019 | 22.11.2019 | 3.12.2019 | |
1451940592 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Piešťany |
45960470 | prezutie BL156US | 81,60 vrátane DPH |
61951967.00 | 18.11.2019 | 22.11.2019 | 3.12.2019 | |
1451940591 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Piešťany |
45960470 | STK + EK BL830KV | 115,20 vrátane DPH |
61951966.00 | 18.11.2019 | 22.11.2019 | 3.12.2019 | |
1451940590 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Piešťany |
45960470 | STK+ EK BL087KU | 151,20 vrátane DPH |
61951965.00 | 18.11.2019 | 22.11.2019 | 3.12.2019 | |
1451940589 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Piešťany |
45960470 | STK + EK BL223KU | 169,20 vrátane DPH |
61951964.00 | 18.11.2019 | 22.11.2019 | 3.12.2019 | |
1451940588 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Piešťany |
45960470 | prezutie BL087KU | 81,60 vrátane DPH |
61951953.00 | 18.11.2019 | 22.11.2019 | 3.12.2019 | |
1451940587 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Piešťany |
45960470 | prezutie BL092KU | 81,60 vrátane DPH |
61951952.00 | 18.11.2019 | 22.11.2019 | 3.12.2019 | |
1451940586 | Slovenská pošta, a. s. Bratislava |
36631124 | poštový úver, priečinok | 3496,45 vrátane DPH |
9001269908.00 | 18.11.2019 | 22.11.2019 | 3.12.2019 | |
1451940585 | Varga Štefan JUDr. 145 Trebišov |
35512822 | trovy exe. za Bieščad | 50,60 vrátane DPH |
19002048.00 | 14.11.2019 | 19.11.2019 | 3.12.2019 | |
1451940584 | Varga Štefan JUDr. 145 Trebišov |
35512822 | trovy exe. za Zajacová Jol. | 56,05 vrátane DPH |
19002046.00 | 14.11.2019 | 19.11.2019 | 3.12.2019 | |
1451940583 | Slovenská pošta, a. s. B.Bystrica |
36631124 | dobropis za FS | 0,00 vrátane DPH |
9001267238.00 | 14.11.2019 | 26.11.2019 | 3.12.2019 | |
1451940582 | MEDIPED s.r.o. 145 Kr.Chlmec |
36589578 | zdrav. výkony ZPS | 13,94 vrátane DPH |
190108.00 | 14.11.2019 | 19.11.2019 | 3.12.2019 | |
1451940581 | HORMED s.r.o. 145 Kr.Chlmec |
36775754 | zdrav. výkony ZPS | 90,61 vrátane DPH |
3119091134.00 | 14.11.2019 | 19.11.2019 | 3.12.2019 | |
1451940580 | DATALAN, a.s. Bratislava |
35810734 | pozaruč. servis - vypracovanie posudku na vyradeni | 127,20 vrátane DPH |
221900752.00 | 14.11.2019 | 22.11.2019 | 3.12.2019 | |
1451940579 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Piešťany |
45960470 | STK,EK BK092KU | 156,90 vrátane DPH |
61951944.00 | 14.11.2019 | 19.11.2019 | 3.12.2019 | |
1451940578 | Mestský podnik služieb Č.n/T. Čierna nad Tisou |
36787108 | výmena strop. svetla | 60,00 vrátane DPH |
20190313.00 | 14.11.2019 | 19.11.2019 | 3.12.2019 | |
1451940577 | STRABAG Property and Facility Bratislava |
36361127 | kompl. správa budov | 3252,73 vrátane DPH |
193554.00 | 12.11.2019 | 19.11.2019 | 3.12.2019 | |
1451940576 | BUSINESS COMMERCIAL FINANCE s. Bratislava |
36597007 | el. energ. SNB vyúčt. od 10/18 | 0,41 vrátane DPH |
2201020990.00 | 12.11.2019 | 14.11.2019 | 3.12.2019 | |
1451940575 | BUSINESS COMMERCIAL FINANCE s. Bratislava |
36597007 | el. energ. K.CH. | 127,49 vrátane DPH |
2201020474.00 | 12.11.2019 | 14.11.2019 | 3.12.2019 | |
1451940574 | BUSINESS COMMERCIAL FINANCE s. Bratislava |
36597007 | el. energ.SE | 182,04 vrátane DPH |
2201020473.00 | 12.11.2019 | 14.11.2019 | 3.12.2019 | |
1451940573 | BUSINESS COMMERCIAL FINANCE s. Bratislava |
36597007 | el. energ. Záb. 8 | 231,23 vrátane DPH |
2201020472.00 | 12.11.2019 | 14.11.2019 | 3.12.2019 | |
1451940572 | BUSINESS COMMERCIAL FINANCE s. Bratislava |
36597007 | el. energ. M.R.Š. | 371,29 vrátane DPH |
2201020471.00 | 12.11.2019 | 14.11.2019 | 3.12.2019 | |
1451940571 | SWAN, a.s. Bratislava |
47258314 | sieť Lan volania | 944,65 vrátane DPH |
1191129681.00 | 12.11.2019 | 14.11.2019 | 3.12.2019 | |
1451940570 | SWAN, a.s. Bratislava |
47258314 | sieť Lan údržba | 1353,02 vrátane DPH |
1191134212.00 | 12.11.2019 | 14.11.2019 | 3.12.2019 | |
1451940569 | SWAN, a.s. Bratislava |
47258314 | sieť Lan IPT | 1376,10 vrátane DPH |
1191134211.00 | 12.11.2019 | 14.11.2019 | 3.12.2019 | |
1451940568 | SWAN, a.s. Bratislava |
47258314 | sieť Lan DSL | 796,90 vrátane DPH |
1191134210.00 | 12.11.2019 | 14.11.2019 | 3.12.2019 |