Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1451940143 | Varga Štefan JUDr. 145 Trebišov |
35512822 | trovy exe. za Nanár | 88,82 vrátane DPH |
233/1995 | 13.3.2019 | 22.03.2019 | 28.3.2019 | |
1451940144 | Varga Štefan JUDr. 145 Trebišov |
35512822 | trovy exe za Demeter M. | 37,47 vrátane DPH |
233/1995 | 13.3.2019 | 22.03.2019 | 28.3.2019 | |
1451940145 | BCF s.r.o. Banská Bystrica |
36597007 | el. energ. M.R.Š. | 774,61 vrátane DPH |
1121VP_ZSE/2018E 36 | 15.3.2019 | 22.03.2019 | 28.3.2019 | |
1451940146 | BCF s.r.o. Banská Bystrica |
36597007 | el. energ. Záb.8 | 444,68 vrátane DPH |
1121VP_ZSE/2018E 36 | 15.3.2019 | 22.03.2019 | 28.3.2019 | |
1451940147 | BCF s.r.o. Banská Bystrica |
36597007 | el. energ. K.CH | 304,85 vrátane DPH |
1121VP_ZSE/2018E 36 | 15.3.2019 | 22.03.2019 | 28.3.2019 | |
1451940148 | BCF s.r.o. Banská Bystrica |
36597007 | el. energ. SE | 376,56 vrátane DPH |
1121VP_ZSE/2018E 36 | 15.3.2019 | 22.03.2019 | 28.3.2019 | |
1451940149 | SLOVENSKÁ POŠTA A.S. Banská Bystrica |
36631124 | dobr. za FS | 54,08 vrátane DPH |
9001203905 | 15.3.2019 | 27.03.2019 | 28.3.2019 | |
1451940150 | Green Wave Recycling s.r.o. Zvolen |
45539197 | škartácia | 0,00 vrátane DPH |
2019/00464 | 15.3.2019 | 22.03.2019 | 28.3.2019 | |
1451940151 | Varga Štefan JUDr. 145 Trebišov |
35512822 | trovy exe. | 116,11 vrátane DPH |
233/1995 | 15.3.2019 | 22.03.2019 | 28.3.2019 | |
1451940152 | PrimStar DS, s.r.o. Trebišov |
36605778 | zdrav. výkony ZPS | 174,25 vrátane DPH |
447/2008 | 18.3.2019 | 22.03.2019 | 28.3.2019 | |
1451940156 | MESTO Sečovce Sečovce |
00331899 | nájomné 03/19 | 1134,46 vrátane DPH |
171/2004 | 22.3.2019 | 26.03.2019 | 28.3.2019 | |
1451940157 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | PHM, mat. | 435,68 vrátane DPH |
5611682400 | 22.3.2019 | 28.03.2019 | 28.3.2019 | |
1451940158 | Východosl.vodár.spoločnosť Košice |
36570460 | vývoz odp. vôd | 63,55 vrátane DPH |
1451940004 | 25.3.2019 | 28.03.2019 | 28.3.2019 | |
1451940159 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Piešťany |
45960470 | oprava TV280BN | 1076,05 vrátane DPH |
8_2019 | 26.3.2019 | 28.03.2019 | 28.3.2019 | |
1451940160 | Východosl.vodár.spoločnosť Košice |
36570460 | vodné, stočné | 724,37 bez DPH |
80-000093815PO2015 | 01.4.2019 | 10.04.2019 | 30.4.2019 | |
1451940161 | Varga Štefan JUDr. 145 Trebišov |
35512822 | trovy exe. za Juhás M. | 145,67 bez DPH |
233/1995 | 01.4.2019 | 05.04.2019 | 30.4.2019 | |
1451940162 | Varga Štefan JUDr. 145 Trebišov |
35512822 | trovy exe. za Šandor J. | 37,11 bez DPH |
233/1995 | 01.4.2019 | 05.04.2019 | 30.4.2019 | |
1451940163 | Varga Štefan JUDr. 145 Trebišov |
35512822 | trovy exe. za Hutňan | 35,53 bez DPH |
233/1995 | 01.4.2019 | 05.04.2019 | 30.4.2019 | |
1451940164 | Varga Štefan JUDr. 145 Trebišov |
35512822 | trovy exe. za AMES-Slovakia | 12,14 bez DPH |
233/1995 | 01.4.2019 | 05.04.2019 | 30.4.2019 | |
1451940165 | Varga Štefan JUDr. 145 Trebišov |
35512822 | trovy exe. za Kudrecová | 100,13 bez DPH |
233/1995 | 01.4.2019 | 05.04.2019 | 30.4.2019 | |
1451940166 | Varga Štefan JUDr. 145 Trebišov |
35512822 | trovvy exe. za Lojziová | 43,55 bez DPH |
233/1995 | 01.4.2019 | 05.04.2019 | 30.4.2019 | |
1451940167 | Varga Štefan JUDr. 145 Trebišov |
35512822 | trovy exe. za Balog I. | 124,40 bez DPH |
233/1995 | 01.4.2019 | 05.04.2019 | 30.4.2019 | |
1451940168 | Varga Štefan JUDr. 145 Trebišov |
35512822 | trovy exe. za Balážová V. | 17,23 bez DPH |
233/1995 | 01.4.2019 | 05.04.2019 | 30.4.2019 | |
1451940169 | Varga Štefan JUDr. 145 Trebišov |
35512822 | trovy exe. za Gyorgy | 45,17 bez DPH |
233/1995 | 01.4.2019 | 05.04.2019 | 30.4.2019 | |
1451940170 | Varga Štefan JUDr. 145 Trebišov |
35512822 | trovy exe. za Kanalas | 52,64 bez DPH |
233/1995 | 01.4.2019 | 05.04.2019 | 30.4.2019 | |
1451940171 | Varga Štefan JUDr. 145 Trebišov |
35512822 | trovy exe. za Pulková J. | 126,77 bez DPH |
233/1995 | 01.4.2019 | 05.04.2019 | 30.4.2019 | |
1451940172 | Varga Štefan JUDr. 145 Trebišov |
35512822 | trovy exe. za Mucha Ľ. | 47,53 bez DPH |
233/1995 | 01.4.2019 | 05.04.2019 | 30.4.2019 | |
1451940173 | Varga Štefan JUDr. 145 Trebišov |
35512822 | trovy exe. za Mika R. | 95,29 bez DPH |
233/1995 | 01.4.2019 | 05.04.2019 | 30.4.2019 | |
1451940174 | Varga Štefan JUDr. 145 Trebišov |
35512822 | trovy exe. za Balogová Joh. | 49,64 bez DPH |
233/1995 | 01.4.2019 | 05.04.2019 | 30.4.2019 | |
1451940175 | Varga Štefan JUDr. 145 Trebišov |
35512822 | trovy exe. za Demeterová Júlia | 97,28 bez DPH |
233/1995 | 01.4.2019 | 05.04.2019 | 30.4.2019 | |
1451940176 | Varga Štefan JUDr. 145 Trebišov |
35512822 | trovy exe. za Himaľ St. | 47,69 bez DPH |
233/1995 | 01.4.2019 | 05.04.2019 | 30.4.2019 | |
1451940177 | Východosl.vodár.spoločnosť Košice |
36570460 | vývoz odp. vôd | 63,55 bez DPH |
1451940004 | 01.4.2019 | 10.04.2019 | 30.4.2019 | |
1451940178 | LEXMAN TEN s.r.o. Bratislava |
50171500 | preklad z nemčiny a francúžtiny | 44,00 bez DPH |
6,7/2019 | 04.4.2019 | 10.04.2019 | 30.4.2019 | |
1451940181 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 | zemný plyn /190 | 1350,15 bez DPH |
160/OVS/2015 | 04.4.2019 | 10.04.2019 | 30.4.2019 | |
1451940182 | Východosl.vodár.spoločnosť Košice |
36570460 | vývoz odp. vôd | 63,55 bez DPH |
1451940004 | 04.4.2019 | 10.04.2019 | 30.4.2019 | |
1451940183 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Piešťany |
45960470 | kompl. star. o MV | 119,40 bez DPH |
216/OVS/2016 | 04.4.2019 | 10.04.2019 | 30.4.2019 | |
1451940184 | MESTO Čierna nad Tisou Čierna nad Tisou |
00331465 | nájomné 04/19 | 626,77 bez DPH |
01-04/2017 | 04.4.2019 | 10.04.2019 | 30.4.2019 | |
1451940185 | MESTO Čierna nad Tisou Čierna nad Tisou |
00331465 | vyúčt. el. en. z nájmu | 104,69 bez DPH |
01-04/2017 | 04.4.2019 | 10.04.2019 | 30.4.2019 | |
1451940186 | MESTO Čierna nad Tisou Čierna nad Tisou |
00331465 | vyúčt. vody za nájmu | 413,44 bez DPH |
01-04/2017 | 04.4.2019 | 15.04.2019 | 30.4.2019 | |
1451940187 | MESTO Čierna nad Tisou Čierna nad Tisou |
00331465 | vyúčt. plynu z nájmu | 579,13 bez DPH |
01-04/2017 | 04.4.2019 | 15.04.2019 | 30.4.2019 |