Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1451940478 | MUDr.Dancák Vladimír 145 Trebišov |
35521651 | zdrav. výkony ZPS | 188,19 bez DPH |
10.9.2019 | 17.09.2019 | 7.10.2019 | ||
1451940473 | SWAN, a.s. Bratislava |
47258314 | sieť Lan | 5638,69 bez DPH |
10.9.2019 | 17.09.2019 | 7.10.2019 | ||
1451940477 | SWAN, a.s. Bratislava |
47258314 | sieť Lan volania | 669,73 bez DPH |
10.9.2019 | 17.09.2019 | 7.10.2019 | ||
1451940476 | SWAN, a.s. Bratislava |
47258314 | sieť Lan údržba | 1353,02 bez DPH |
10.9.2019 | 17.09.2019 | 7.10.2019 | ||
1451940475 | SWAN, a.s. Bratislava |
47258314 | sieť Lan IP | 1376,10 bez DPH |
10.9.2019 | 17.09.2019 | 7.10.2019 | ||
1451940474 | SWAN, a.s. Bratislava |
47258314 | sieť Lan DSL | 796,90 bez DPH |
10.9.2019 | 17.09.2019 | 7.10.2019 | ||
1451940472 | ATALIAN SK s.r.o. Bratislava |
44390823 | upratovacie služby | 3691,67 bez DPH |
10.9.2019 | 17.09.2019 | 7.10.2019 | ||
1451940471 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
35763469 | telekom. sl., internet | 255,23 bez DPH |
10.9.2019 | 17.09.2019 | 7.10.2019 | ||
1451940470 | MESTO Čierna nad Tisou Čierna nad Tisou |
00331465 | nájomné 09/19 | 626,77 bez DPH |
10.9.2019 | 17.09.2019 | 7.10.2019 | ||
1451940469 | Slovenská konsolidačná, a.s. Bratislava |
35776005 | vymoženie pohľ. - odmena | 12,00 bez DPH |
06.9.2019 | 7.10.2019 | |||
1451940468 | BCF s.r.o. Banská Bystrica |
36597007 | el energ. SNB | 23,80 bez DPH |
05.9.2019 | 10.09.2019 | 7.10.2019 | ||
1451940467 | Slovenská pošta, a. s. Banská Bystrica |
36631124 | sprac. pošt. pouk. | 4,64 bez DPH |
05.9.2019 | 10.09.2019 | 7.10.2019 | ||
1451940466 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Piešťany |
45960470 | oprava TV 280BN | 774,46 bez DPH |
05.9.2019 | 10.09.2019 | 7.10.2019 | ||
1451940465 | Allianz - Slov.poisťovňa, a.s. Bratislava |
00151700 | nájomné 09/19 | 2270,47 bez DPH |
05.9.2019 | 10.09.2019 | 7.10.2019 | ||
1451940464 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 | zem. plyn | 1646,42 bez DPH |
04.9.2019 | 10.09.2019 | 7.10.2019 | ||
1451940461 | Exekútorský úrad.Mgr.Biro Edua Košice |
35537957 | trovy exe. za Kiššová B. | 84,11 bez DPH |
04.9.2019 | 10.09.2019 | 7.10.2019 | ||
1451940460 | Východosl.vodár.spoločnosť Košice |
36570460 | vývoz odp. vôd | 64,74 bez DPH |
02.9.2019 | 10.09.2019 | 7.10.2019 | ||
2019/284246 | Newport Group, a.s. Bratislava Bratislava |
46279610 | Realizácia vzdelávacieho programu - Pripravený na prácu - Inkluzívne vzdelávanie - od 16.7.2019 do 13.8.2019 - | 20328,50 bez DPH |
194554O592 | 20.08.2019 | 10.09.2019 | 24.9.2019 | |
2019/284463 | Newport Group, a.s. Bratislava Bratislava |
46279610 | Realizácia vzdelávacieho programu - Pripravený na prácu - Inkluzívne vzdelávanie - od 16.7.2019 do 13.8.2019 - | 19947,00 bez DPH |
194554O593 | 20.08.2019 | 10.09.2019 | 24.9.2019 | |
1451940459 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | PHM | 420,89 bez DPH |
26.8.2019 | 28.08.2019 | 3.9.2019 | ||
1451940458 | Východosl.vodár.spoločnosť Košice |
36570460 | vodné, stočné | 184,12 bez DPH |
26.8.2019 | 28.08.2019 | 3.9.2019 | ||
1451940457 | MEDIPED s.r.o. 145 Trebišov |
36589578 | zdrav. výk. ZPS | 13,94 bez DPH |
20.8.2019 | 23.08.2019 | 3.9.2019 | ||
1451940456 | ARUD s.r.o.-Durová Eva,MUD 142 Trebišov |
36605638 | zdrav. výk. ZPS | 34,85 bez DPH |
20.8.2019 | 23.08.2019 | 3.9.2019 | ||
1451940455 | Dentilux s.r.o. 145 Trebišov |
36766267 | zdrav. výkony ZPS | 69,70 bez DPH |
20.8.2019 | 23.08.2019 | 3.9.2019 | ||
1451940454 | MESTO Sečovce Sečovce |
00331899 | nájomné 08/19 | 1134,46 bez DPH |
20.8.2019 | 23.08.2019 | 3.9.2019 | ||
1451940453 | Slovenská pošta, a. s. B.Bystrica |
36631124 | poštový úver, priečinok | 3980,20 bez DPH |
19.8.2019 | 23.08.2019 | 3.9.2019 | ||
1451940452 | Východosl.vodár.spoločnosť Košice |
36570460 | vývoz odp. vôd | 64,74 bez DPH |
16.8.2019 | 23.08.2019 | 3.9.2019 | ||
1451940451 | Slovenská konsolidačná, a.s. Bratislava |
35776005 | vymoženie pohľ. | 12,00 bez DPH |
16.8.2019 | 29.07.2019 | 3.9.2019 | ||
1451940449 | Ing. Juraj Danko Trebišov |
41504925 | vypracovanie rozpočtu | 100,00 bez DPH |
16.8.2019 | 23.08.2019 | 3.9.2019 | ||
1451940448 | Green Wave Recycling s.r.o. Zvolen |
45539197 | škartácia | 1,20 bez DPH |
16.8.2019 | 23.08.2019 | 3.9.2019 | ||
1451940446 | BCF s.r.o. B.Bystrica |
36597007 | el. energ. SNB | 23,80 bez DPH |
13.8.2019 | 23.08.2019 | 3.9.2019 | ||
1451940445 | BCF s.r.o. B.Bystrica |
36597007 | el. energ. SE | 272,83 bez DPH |
13.8.2019 | 23.08.2019 | 3.9.2019 | ||
1451940444 | BCF s.r.o. B.Bystrica |
36597007 | el. energ. K.CH. | 228,84 bez DPH |
13.8.2019 | 23.08.2019 | 3.9.2019 | ||
1451940443 | BCF s.r.o. B.Bystrica |
36597007 | el. energ. Záb. 8 | 415,37 bez DPH |
13.8.2019 | 23.08.2019 | 3.9.2019 | ||
1451940442 | BCF s.r.o. B.Bystrica |
36597007 | el. energ.M.R.Š | 717,31 bez DPH |
13.8.2019 | 23.08.2019 | 3.9.2019 | ||
1451940441 | STRABAG Property and Facility Bratislava |
36361127 | kompl. správa budov | 3252,73 bez DPH |
13.8.2019 | 23.08.2019 | 3.9.2019 | ||
1451940440 | Slovenská pošta, a. s. B.Bystrica |
36631124 | sprac. post. poukazov | 4,95 bez DPH |
13.8.2019 | 23.08.2019 | 3.9.2019 | ||
1451940439 | Varga Štefan JUDr. 145 Trebišov |
35512822 | trovy exe. za Horváth B. | 50,77 bez DPH |
09.8.2019 | 21.08.2019 | 3.9.2019 | ||
1451940438 | Varga Štefan JUDr. 145 Trebišov |
35512822 | trovy exe. za Behinová A. | 49,15 bez DPH |
09.8.2019 | 21.08.2019 | 3.9.2019 | ||
1451940437 | Varga Štefan JUDr. 145 Trebišov |
35512822 | trovy exe. za Horváthová Val. | 63,40 bez DPH |
09.8.2019 | 21.08.2019 | 3.9.2019 |