![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/366520 | Newport Group a. s., Bratislava Lazaretská 2419/23, 811 09 Bratislava; 46279610 |
46279610 | Pripravený na prácu / Inkluzívne vzdelávanie ( 23.09.2019 - 21.10.2019 ) | 17876,00 bez DPH |
18/47/54O/1 | 19/45/54O/756 | 30.10.2019 | 19.11.2019 | 25.2.2020 |
2019/366518 | Newport Group a. s., Bratislava Lazaretská 2419/23, 811 09 Bratislava; 46279610 |
46279610 | Pripravený na prácu / Inkluzívne vzdelávanie ( 23.09.2019 - 21.10.2019 ) | 13516,00 bez DPH |
18/47/54O/1 | 19/45/54O/755 | 30.10.2019 | 19.11.2019 | 25.2.2020 |
2019/358736 | Newport Group, a.s. Bratislava Bratislava |
46279610 | Realizácia vzdelávacieho programu - Pracovník automatizácie v strojárskej výrobe - 20.9.2019 do 17.10.2019 | 6804,00 bez DPH |
194554O751 | 23.10.2019 | 13.11.2019 | 19.11.2019 | |
1451940552 | Slovenská pošta, a. s. Banská Bystrica |
36631124 | vyúčtovanie zálohy za FS | 6000,00 bez DPH |
9001263371 | 23.10.2019 | 18.10.2019 | 4.11.2019 | |
2019/365015 | BKS Úpech,s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava Čierny chodník 29/1, Bratislava |
35768746 | Realizácia vzdelávacieho programu - Bilancia kompetencií od 01.10-14.10.2019 | 554,4 vrátane DPH |
315/OAOTP/2017 | 19/45/54O/662 | 22.10.2019 | 22.11.2019 | 25.2.2020 |
2019/355278 | BKS Úpech,s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava Čierny chodník 29/1, Bratislava |
35768746 | Realizácia vzdelávacieho programu - Bilancia kompetencií od 01.10-15.10.2019 | 554,4 vrátane DPH |
315/OAOTP/2017 | 19/45/54O/661 | 22.10.2019 | 22.11.2019 | 16.12.2019 |
1451940551 | Ing. Juraj Danko Trebišov |
41504925 | vypracovanie staveb. rozpočtu | 100,00 bez DPH |
20191003 | 22.10.2019 | 28.10.2019 | 4.11.2019 | |
1451940550 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | PHM, mat. | 531,09 bez DPH |
3081213465 | 22.10.2019 | 28.10.2019 | 4.11.2019 | |
1451940549 | MESTO Sečovce Sečovce |
00331899 | nájomné 10/19 | 1134,46 bez DPH |
20190734 | 22.10.2019 | 28.10.2019 | 4.11.2019 | |
1451940548 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Piešťany |
45960470 | prezutie TV993CB | 81,60 bez DPH |
61951652 | 22.10.2019 | 28.10.2019 | 4.11.2019 | |
1451940547 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Piešťany |
45960470 | prezutie TV067AT | 81,60 bez DPH |
61951651 | 22.10.2019 | 28.10.2019 | 4.11.2019 | |
1451940546 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Piešťany |
45960470 | oprava defektu BL866RT | 12,56 bez DPH |
61951650 | 22.10.2019 | 28.10.2019 | 4.11.2019 | |
1451940545 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Piešťany |
45960470 | prezutie a oprava TV280BN | 263,36 bez DPH |
61951649 | 22.10.2019 | 28.10.2019 | 4.11.2019 | |
1451940544 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Piešťany |
45960470 | prezutie BL830KV | 81,60 bez DPH |
61951648 | 22.10.2019 | 28.10.2019 | 4.11.2019 | |
1451940543 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Piešťany |
45960470 | prezutie BL223KU | 81,60 bez DPH |
61951647 | 22.10.2019 | 28.10.2019 | 4.11.2019 | |
1451940542 | Varga Štefan JUDr. 145 Trebišov |
35512822 | trovy exe. Gorová E. | 111,44 bez DPH |
19001888 | 21.10.2019 | 28.10.2019 | 4.11.2019 | |
1451940541 | Varga Štefan JUDr. 145 Trebišov |
35512822 | trovy exe. za Pechová Marg. | 50,68 bez DPH |
19001883 | 21.10.2019 | 28.10.2019 | 4.11.2019 | |
1451940540 | Varga Štefan JUDr. 145 Trebišov |
35512822 | trovy exe. za Astrab J. | 72,18 bez DPH |
19001880 | 21.10.2019 | 28.10.2019 | 4.11.2019 | |
1451940539 | MANUS-MEDIC, s.r.o. 141 Bratislava |
47361255 | zdrav. výkony ZPS | 6,97 bez DPH |
5202093 | 21.10.2019 | 23.10.2019 | 4.11.2019 | |
1451940538 | BUSINESS COMMERCIAL FINANCE s. Bratislava |
36597007 | el. energ. K.CH. | 233,30 bez DPH |
2200921425 | 16.10.2019 | 18.10.2019 | 4.11.2019 | |
1451940537 | BUSINESS COMMERCIAL FINANCE s. Bratislava |
36597007 | el. energ. SE | 345,72 bez DPH |
2200921424 | 16.10.2019 | 18.10.2019 | 4.11.2019 | |
1451940536 | BUSINESS COMMERCIAL FINANCE s. Bratislava |
36597007 | el. energ. Záb.8 | 491,10 bez DPH |
2200921423 | 16.10.2019 | 18.10.2019 | 4.11.2019 | |
1451940535 | BUSINESS COMMERCIAL FINANCE s. Bratislava |
36597007 | el. energ. M.R.Š. | 738,97 bez DPH |
2200921422 | 16.10.2019 | 18.10.2019 | 4.11.2019 | |
1451940534 | Slovenská pošta, a. s. Banská Bystrica |
36631124 | dobropis za FS | 44,20 bez DPH |
9001257199 | 16.10.2019 | 4.11.2019 | ||
1451940533 | Slovenská pošta, a. s. Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver, priečinok | 2698,40 bez DPH |
9001259010 | 16.10.2019 | 18.10.2019 | 4.11.2019 | |
1451940532 | STRABAG Property and Facility Bratislava |
36361127 | kompl. správa budov | 3252,73 bez DPH |
193163 | 14.10.2019 | 23.10.2019 | 4.11.2019 | |
1451940531 | Východosl.vodár.spoločnosť Košice |
36570460 | vývoz odp. vôd | 64,74 bez DPH |
90446795 | 14.10.2019 | 23.10.2019 | 4.11.2019 | |
1451940530 | Východosl.vodár.spoločnosť Košice |
36570460 | vývoz odp. vôd | 64,74 bez DPH |
90446650 | 14.10.2019 | 23.10.2019 | 4.11.2019 | |
1451940516 | PROFI - KANAL s.r.o. Košice |
44656068 | čistenie kanalizácie | 232,80 bez DPH |
20190358 | 14.10.2019 | 17.10.2019 | 4.11.2019 | |
2019/357451 | BKS Úpech,s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava Čierny chodník 29/1, Bratislava |
35768746 | Realizácia vzdelávacieho programu - Bilancia kompetencií od 01.10.-07.10.2019 | 554,4 vrátane DPH |
315/OAOTP/2017 | 19/45/54O/670 | 11.10.2019 | 22.11.2019 | 16.12.2019 |
2019/352112 | BKS Úpech,s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava Čierny chodník 29/1, Bratislava |
35768746 | Realizácia vzdelávacieho programu - Bilancia kompetencií od 01.10-08.10.2019 | 554,4 vrátane DPH |
315/OAOTP/2017 | 19/45/54O/645 | 11.10.2019 | 30.10.2019 | 12.11.2019 |
1451940529 | SWAN, a.s. Bratislava |
47258314 | sieť Lan volania | 844,61 bez DPH |
1191042062 | 09.10.2019 | 14.10.2019 | 4.11.2019 | |
1451940528 | SWAN, a.s. Bratislava |
47258314 | sieť Lan údržba | 1353,02 bez DPH |
1191042132 | 09.10.2019 | 14.10.2019 | 4.11.2019 | |
1451940527 | SWAN, a.s. Bratislava |
47258314 | sieť Lan IP | 1376,10 bez DPH |
1191042131 | 09.10.2019 | 14.10.2019 | 4.11.2019 | |
1451940526 | SWAN, a.s. Bratislava |
47258314 | sieť Lan DSL | 796,90 bez DPH |
1191042130 | 09.10.2019 | 14.10.2019 | 4.11.2019 | |
1451940525 | SWAN, a.s. Bratislava |
47258314 | sieť Lan | 5638,69 bez DPH |
1191042129 | 09.10.2019 | 14.10.2019 | 4.11.2019 | |
1451940524 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | PHM, mat. | 1326,70 bez DPH |
3081205026 | 09.10.2019 | 14.10.2019 | 4.11.2019 | |
1451940523 | Slovenská konsolidačná, a.s. Bratislava |
35776005 | odmena za vym. pohľ. | 12,00 bez DPH |
20190930 | 09.10.2019 | 4.11.2019 | ||
2019/349902 | BKS Úpech,s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava Čierny chodník 29/1, Bratislava |
35768746 | Realizácia vzdelávacieho programu - Bilancia kompetencií od 25.9-30.9.2019 | 369,6 vrátane DPH |
315/OAOTP/2017 | 19/45/54O/803 | 08.10.2019 | 30.10.2019 | 12.11.2019 |
2019/ 349848 | BKS Úpech,s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava Čierny chodník 29/1, Bratislava |
35768746 | Realizácia vzdelávacieho programu - Bilancia kompetencií od 01.09-30.09.2019 | 4897,2 vrátane DPH |
315/OAOTP/2017 | 19/45/54O/662 | 08.10.2019 | 30.10.2019 | 12.11.2019 |