Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1451940558 | Allianz - Slov.poisťovňa, a.s. Bratislava |
00151700 | nájomné 11/19 | 2270,47 vrátane DPH |
605000043.00 | 07.11.2019 | 11.11.2019 | 3.12.2019 | |
1451940508 | Allianz - Slov.poisťovňa, a.s. Bratislava |
00151700 | nájomné 10/19 | 2270,47 bez DPH |
605000043 | 03.10.2019 | 09.10.2019 | 4.11.2019 | |
1451940465 | Allianz - Slov.poisťovňa, a.s. Bratislava |
00151700 | nájomné 09/19 | 2270,47 bez DPH |
05.9.2019 | 10.09.2019 | 7.10.2019 | ||
1451940422 | Allianz - Slov.poisťovňa, a.s. Bratislava |
00151700 | nájomné 08/19 | 2270,47 bez DPH |
06.8.2019 | 09.08.2019 | 3.9.2019 | ||
1451940366.00 | Allianz - Slov.poisťovňa, a.s. Bratislavva |
00151700 | nájomné 07/19 | 2270,47 vrátane DPH |
03.7.2019 | 10.07.2019 | 2.8.2019 | ||
1451940323 | Allianz - Slov.poisťovňa, a.s. Bratislava |
00151700 | nájomné 06/19 | 2270,47 bez DPH |
06.6.2019 | 12.06.2019 | 4.7.2019 | ||
1451940261 | Allianz - Slov.poisťovňa, a.s. Bratislava |
00151700 | nájomné 05/19 | 2270,47 vrátane DPH |
8039010617 | 09.5.2019 | 13.05.2019 | 5.6.2019 | |
1451940198 | Allianz - Slov.poisťovňa, a.s. Bratislava |
00151700 | nájomné | 2270,47 bez DPH |
8039010617 | 09.4.2019 | 16.04.2019 | 30.4.2019 | |
1451940122 | Allianz - Slov.poisťovňa, a.s. Bratislava |
00151700 | nájomné 03/19 | 2270,47 vrátane DPH |
8039010617 | 07.3.2019 | 12.03.2019 | 28.3.2019 | |
44/2019 | Allianz Slovenská poisťovňa as. Bratislava Bratislava |
00151700 | nájomné za 02/2019 | 2270,47 vrátane DPH |
8039010617 | 08.02.2019 | 13.02.2019 | 1.3.2019 | |
6/2019 | Allianz-Slovesnká poisťovňa as Bratislava Bratislava |
00151700 | nájomné za obdobie 01/2019 | 2270,47 vrátane DPH |
8039010617 | 09.01.2019 | 14.01.2019 | 7.2.2019 | |
1451940399.00 | Slovenská pošta, a. s. B.Bystrica |
36631124 | poštový úver, priečinok | 2218,71 vrátane DPH |
15.7.2019 | 24.07.2019 | 2.8.2019 | ||
2019/318174 | BKS Úpech,s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava Čierny chodník 29/1, Bratislava |
35768746 | Realizácia vzdelávacieho programu - Bilancia kompetencií od 15.08-31.08.2019 | 2217,6 vrátane DPH |
315/OAOTP/2017 | 19/45/54O/662 | 09.09.2019 | 17.10.2019 | 12.11.2019 |
2019/157677 | BKS Úpech,s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava Čierny chdoník 29/1, 831 07 Bratislava - Vajnory |
35768746 | Realizácia vzdelávacieho programu -Bilancia kompetencií od 19.3-31.3.2019 | 2217,6 vrátane DPH |
315/OAOTP/2017 | 19/45/54O/221 | 05.04.2019 | 31.05.2019 | 24.6.2019 |
1451940299 | Slovenská pošta, a. s. Banská Bystrica |
36631124 | poštový úver, priečinok | 2151,34 vrátane DPH |
37/2004/RPC/MI | 17.5.2019 | 21.05.2019 | 5.6.2019 | |
2019/318724 | BKS Úpech,s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava Čierny chodník 29/1, Bratislava |
35768746 | Realizácia vzdelávacieho programu - Bilancia kompetencií od 16.8-31.08.2019 | 2032,8 vrátane DPH |
315/OAOTP/2017 | 19/45/54O/661 | 09.09.2019 | 22.10.2019 | 12.11.2019 |
1451940379.00 | ATALIAN SK s.r.o. Bratislavva |
44390823 | služba - hyg. mat. | 1881,12 vrátane DPH |
08.7.2019 | 11.07.2019 | 2.8.2019 | ||
1451940332 | Allianz - Slov.poisťovňa, a.s. Bratislava |
00151700 | dobropis za služby z nájmu | 1817,41 bez DPH |
07.6.2019 | 19.06.2019 | 4.7.2019 | ||
22/2019 | MAGNA ENRGIA as Pieštany Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie za dodávky plynu 12/2018 | 1763,33 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 11.01.2019 | 23.01.2019 | 7.2.2019 | |
2019/318080 | BKS Úpech,s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava Čierny chodník 29/1, Bratislava |
35768746 | Realizácia vzdelávacieho programu - Bilancia kompetencií od 1.8-26.08.2019 | 1755,6 vrátane DPH |
315/OAOTP/2017 | 19/45/54O/495 | 04.09.2019 | 22.10.2019 | 12.11.2019 |
2019/230035 | BKS Úpech,s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava Bratislava |
35768746 | Realizácia vzdelávacieho programu - Bilancia kompetencií od 21.6-30.6.2019 | 1755,6 vrátane DPH |
315/OAOTP/2017 | 19/45/54O/495 | 08.07.2019 | 23.07.2019 | 26.8.2019 |
16/2019 | SLovesnká pošta as. B.Bystrica B.Bystrica |
36631124 | poštové služby za 12/2018 | 1708,19 vrátane DPH |
37/2004/RPC MI | 11.01.2019 | 17.01.2019 | 7.2.2019 | |
2019/308947 | BKS Úpech,s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava Čierny chodník 29/1, Bratislava |
35768746 | Realizácia vzdelávacieho programu - Bilancia kompetencií od 01.08-26.08.2019 | 1663,20 vrátane DPH |
315/OAOTP/2017 | 19/45/54O/547 | 03.09.2019 | 26.09.2019 | 8.10.2019 |
2019/263598 | BKS Úpech,s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava Čierny chodník 29/1, Bratislava |
35768746 | Realizácia vzdelávacieho programu - Bilancia kompetencií od 20.6-30.06.2019 | 1663,20 vrátane DPH |
315/OAOTP/2017 | 19/45/54O/531 | 08.07.2019 | 15.08.2019 | 8.10.2019 |
2019/156032 | BKS Úpech,s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava Čierny chdoník 29/1, 831 07 Bratislava - Vajnory |
35768746 | BKS Úpech,s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava od 20.3.-31.3.2019 | 1663,2 vrátane DPH |
315/OAOTP/2017 | 19/45/54O/267 | 05.04.2019 | 15.05.2019 | 24.6.2019 |
2019/143017 | BKS Úpech,s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava Čierny chdoník 29/1, 831 07 Bratislava - Vajnory |
35768746 | BKS Úpech,s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava od 20.3.-31.3.2019 | 1663,2 vrátane DPH |
315/OAOTP/2017 | 19/45/54O/229 | 08.04.2019 | 15.05.2019 | 24.6.2019 |
1451940616 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 | zem. plyn | 1646,42 vrátane DPH |
1011966239 | 05.12.2019 | 09.12.2019 | 7.1.2020 | |
1451940557 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 | zem. plyn | 1646,42 vrátane DPH |
1011962177.00 | 07.11.2019 | 11.11.2019 | 3.12.2019 | |
1451940509 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 | zemný plyn | 1646,42 bez DPH |
1011956963 | 03.10.2019 | 09.10.2019 | 4.11.2019 | |
1451940464 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 | zem. plyn | 1646,42 bez DPH |
04.9.2019 | 10.09.2019 | 7.10.2019 | ||
1451940415 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 | zemný plyn | 1646,42 bez DPH |
02.8.2019 | 07.08.2019 | 3.9.2019 | ||
1451940365.00 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 | zemný plyn | 1646,42 vrátane DPH |
03.7.2019 | 10.07.2019 | 2.8.2019 | ||
1451940333 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 | zem. plyn | 1646,42 bez DPH |
10.6.2019 | 12.06.2019 | 4.7.2019 | ||
1451940260 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 | zemný plyn | 1646,42 vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 09.5.2019 | 13.05.2019 | 5.6.2019 | |
2019/373607 | BKS Úpech,s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava Čierny chodník 29/1, Bratislava |
35768746 | Realizácia vzdelávacieho programu - Bilancia kompetencií od 20.09-30.09.2019 | 1570,8 vrátane DPH |
315/OAOTP/2017 | 19/45/54O/805 | 04.10.2019 | 22.11.2019 | 16.12.2019 |
2019/263099 | BKS Úpech,s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava Čierny chodník 29/1, Bratislava |
35768746 | Realizácia vzdelávacieho programu - Bilancia kompetencií od 21.06-30.06.2019 | 1570,80 vrátane DPH |
315/OAOTP/2017 | 19/45/54O/547 | 04.07.2019 | 15.08.2019 | 8.10.2019 |
2019/254481 | BKS Úpech,s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava Bratislava |
35768746 | Realizácia vzdelávacieho programu - Bilancia kompetencií od 20.6-30.06.2019 | 1570,8 vrátane DPH |
315/OAOTP/2017 | 19/45/54O/571 | 04.07.2019 | 15.08.2019 | 26.8.2019 |
1451940632 | ATALIAN SK s.r.o. Bratsilava |
44390823 | hyg. mat. | 1520,16 vrátane DPH |
2019033709 | 10.12.2019 | 12.12.2019 | 7.1.2020 | |
2019/372794 | BKS Úpech,s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava Čierny chodník 29/1, Bratislava |
35768746 | Realizácia vzdelávacieho programu - Bilancia kompetencií od 23.09-30.09.2019 | 1478,4 vrátane DPH |
315/OAOTP/2017 | 19/45/54O/815 | 04.10.2019 | 22.11.2019 | 16.12.2019 |
1451940626 | SWAN, a.s. Bratsilava |
47258314 | sieť Lan - IPT | 1376,10 vrátane DPH |
1191229411 | 09.12.2019 | 12.12.2019 | 7.1.2020 |