Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1451940544 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Piešťany |
45960470 | prezutie BL830KV | 81,60 bez DPH |
61951648 | 22.10.2019 | 28.10.2019 | 4.11.2019 | |
1451940543 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Piešťany |
45960470 | prezutie BL223KU | 81,60 bez DPH |
61951647 | 22.10.2019 | 28.10.2019 | 4.11.2019 | |
1451940542 | Varga Štefan JUDr. 145 Trebišov |
35512822 | trovy exe. Gorová E. | 111,44 bez DPH |
19001888 | 21.10.2019 | 28.10.2019 | 4.11.2019 | |
1451940541 | Varga Štefan JUDr. 145 Trebišov |
35512822 | trovy exe. za Pechová Marg. | 50,68 bez DPH |
19001883 | 21.10.2019 | 28.10.2019 | 4.11.2019 | |
1451940540 | Varga Štefan JUDr. 145 Trebišov |
35512822 | trovy exe. za Astrab J. | 72,18 bez DPH |
19001880 | 21.10.2019 | 28.10.2019 | 4.11.2019 | |
1451940539 | MANUS-MEDIC, s.r.o. 141 Bratislava |
47361255 | zdrav. výkony ZPS | 6,97 bez DPH |
5202093 | 21.10.2019 | 23.10.2019 | 4.11.2019 | |
1451940538 | BUSINESS COMMERCIAL FINANCE s. Bratislava |
36597007 | el. energ. K.CH. | 233,30 bez DPH |
2200921425 | 16.10.2019 | 18.10.2019 | 4.11.2019 | |
1451940537 | BUSINESS COMMERCIAL FINANCE s. Bratislava |
36597007 | el. energ. SE | 345,72 bez DPH |
2200921424 | 16.10.2019 | 18.10.2019 | 4.11.2019 | |
1451940536 | BUSINESS COMMERCIAL FINANCE s. Bratislava |
36597007 | el. energ. Záb.8 | 491,10 bez DPH |
2200921423 | 16.10.2019 | 18.10.2019 | 4.11.2019 | |
1451940535 | BUSINESS COMMERCIAL FINANCE s. Bratislava |
36597007 | el. energ. M.R.Š. | 738,97 bez DPH |
2200921422 | 16.10.2019 | 18.10.2019 | 4.11.2019 | |
1451940534 | Slovenská pošta, a. s. Banská Bystrica |
36631124 | dobropis za FS | 44,20 bez DPH |
9001257199 | 16.10.2019 | 4.11.2019 | ||
1451940533 | Slovenská pošta, a. s. Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver, priečinok | 2698,40 bez DPH |
9001259010 | 16.10.2019 | 18.10.2019 | 4.11.2019 | |
1451940532 | STRABAG Property and Facility Bratislava |
36361127 | kompl. správa budov | 3252,73 bez DPH |
193163 | 14.10.2019 | 23.10.2019 | 4.11.2019 | |
1451940531 | Východosl.vodár.spoločnosť Košice |
36570460 | vývoz odp. vôd | 64,74 bez DPH |
90446795 | 14.10.2019 | 23.10.2019 | 4.11.2019 | |
1451940530 | Východosl.vodár.spoločnosť Košice |
36570460 | vývoz odp. vôd | 64,74 bez DPH |
90446650 | 14.10.2019 | 23.10.2019 | 4.11.2019 | |
1451940529 | SWAN, a.s. Bratislava |
47258314 | sieť Lan volania | 844,61 bez DPH |
1191042062 | 09.10.2019 | 14.10.2019 | 4.11.2019 | |
1451940528 | SWAN, a.s. Bratislava |
47258314 | sieť Lan údržba | 1353,02 bez DPH |
1191042132 | 09.10.2019 | 14.10.2019 | 4.11.2019 | |
1451940527 | SWAN, a.s. Bratislava |
47258314 | sieť Lan IP | 1376,10 bez DPH |
1191042131 | 09.10.2019 | 14.10.2019 | 4.11.2019 | |
1451940526 | SWAN, a.s. Bratislava |
47258314 | sieť Lan DSL | 796,90 bez DPH |
1191042130 | 09.10.2019 | 14.10.2019 | 4.11.2019 | |
1451940525 | SWAN, a.s. Bratislava |
47258314 | sieť Lan | 5638,69 bez DPH |
1191042129 | 09.10.2019 | 14.10.2019 | 4.11.2019 | |
1451940524 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | PHM, mat. | 1326,70 bez DPH |
3081205026 | 09.10.2019 | 14.10.2019 | 4.11.2019 | |
1451940523 | Slovenská konsolidačná, a.s. Bratislava |
35776005 | odmena za vym. pohľ. | 12,00 bez DPH |
20190930 | 09.10.2019 | 4.11.2019 | ||
1451940522 | Železničné zdravotníctvo Košice |
36582433 | zdrav výkony ZPS | 20,91 bez DPH |
193260834 | 08.10.2019 | 11.10.2019 | 4.11.2019 | |
1451940521 | VT-KANAL s.r.o. Košice |
46515283 | monitorin kanal potr. | 80,00 bez DPH |
1952019 | 08.10.2019 | 11.10.2019 | 4.11.2019 | |
1451940520 | MESTO Čierna nad Tisou Čierna nad Tisou |
00331465 | nájomné 10/19 | 626,77 bez DPH |
9119900034 | 08.10.2019 | 11.10.2019 | 4.11.2019 | |
1451940519 | Varga Štefan JUDr. 145 Trebišov |
35512822 | trovy exe. Bodnár L. | 36,19 bez DPH |
19001870 | 07.10.2019 | 11.10.2019 | 4.11.2019 | |
1451940518 | Slovenská pošta, a. s. Banská Bystrica |
36631124 | sprac. pošt. pouk. | 5,28 bez DPH |
9001255879 | 07.10.2019 | 11.10.2019 | 4.11.2019 | |
1451940517 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
35763469 | tel. sl., internet | 255,01 bez DPH |
8242993922 | 07.10.2019 | 11.10.2019 | 4.11.2019 | |
1451940516 | PROFI - KANAL s.r.o. Košice |
44656068 | čistenie kanalizácie | 232,80 bez DPH |
20190358 | 14.10.2019 | 17.10.2019 | 4.11.2019 | |
1451940515 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Piešťany |
45960470 | kompl. st. o MV | 107,46 bez DPH |
61951540 | 04.10.2019 | 09.10.2019 | 4.11.2019 | |
1451940513 | BUSINESS COMMERCIAL FINANCE s. Bratislava |
36597007 | el. energ. SNB | 23,80 bez DPH |
2201004478 | 03.10.2019 | 09.10.2019 | 4.11.2019 | |
1451940512 | ATALIAN SK s.r.o. Bratislava |
44390823 | upratovacie služby 09/19 | 3691,67 bez DPH |
2019032831 | 03.10.2019 | 09.10.2019 | 4.11.2019 | |
1451940511 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Piešťany |
45960470 | oprava BL-092KU | 793,34 bez DPH |
61951477 | 03.10.2019 | 09.10.2019 | 4.11.2019 | |
1451940510 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Piešťany |
45960470 | oprava BL-223KU | 301,42 bez DPH |
61951460 | 03.10.2019 | 09.10.2019 | 4.11.2019 | |
1451940509 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 | zemný plyn | 1646,42 bez DPH |
1011956963 | 03.10.2019 | 09.10.2019 | 4.11.2019 | |
1451940508 | Allianz - Slov.poisťovňa, a.s. Bratislava |
00151700 | nájomné 10/19 | 2270,47 bez DPH |
605000043 | 03.10.2019 | 09.10.2019 | 4.11.2019 | |
1451940507 | Východosl.vodár.spoločnosť Košice |
36570460 | vývoz odp. vôd | 64,74 bez DPH |
90444848 | 03.10.2019 | 09.10.2019 | 4.11.2019 | |
1451940506 | Mestský podnik služieb Č.n/T. Čierna nad Tisou |
36787108 | výmena neón. trubíc | 15,30 bez DPH |
20190268 | 01.10.2019 | 04.10.2019 | 4.11.2019 | |
1451940505 | Š - AUTOSERVIS Vranov, s.r.o. Vranov nad Topľou |
36455385 | oprava MV - BL830KV | 15,52 bez DPH |
191062050 | 01.10.2019 | 04.10.2019 | 4.11.2019 | |
1451940504 | Východosl.vodár.spoločnosť Košice |
36570460 | vývoz odp. vôd | 64,74 bez DPH |
90444221 | 01.10.2019 | 04.10.2019 | 4.11.2019 |