Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1451940398.00 | DATALAN, a.s. Bratislavva |
35810734 | pozáručný servid | 146,81 vrátane DPH |
12.7.2019 | 17.07.2019 | 2.8.2019 | ||
1451940397.00 | STRABAG Property and Facility Bratislavva |
36361127 | kompl. spr. budov | 3252,73 vrátane DPH |
12.7.2019 | 17.07.2019 | 2.8.2019 | ||
1451940391.00 | BCF s.r.o. B.Bystrica |
36597007 | el. energ. SE | 286,97 vrátane DPH |
12.7.2019 | 17.07.2019 | 2.8.2019 | ||
1451940390.00 | BCF s.r.o. B.Bystrica |
36597007 | el. energ. K.CH. | 219,25 vrátane DPH |
12.7.2019 | 17.07.2019 | 2.8.2019 | ||
1451940389.00 | BCF s.r.o. B.Bystrica |
36597007 | el. energ. Záb. 8 | 505,70 vrátane DPH |
12.7.2019 | 17.07.2019 | 2.8.2019 | ||
1451940388.00 | BCF s.r.o. B.Bystrica |
36597007 | el. energ. M.R.Š. | 687,70 vrátane DPH |
12.7.2019 | 17.07.2019 | 2.8.2019 | ||
1451940387.00 | Východosl.vodár.spoločnosť Košice |
36570460 | vývoz odp. vôd | 64,74 vrátane DPH |
12.7.2019 | 17.07.2019 | 2.8.2019 | ||
1451940384.00 | Slovenská pošta, a. s. B.Bystrica |
36631124 | sprac. pošt. poukazu | 4,80 vrátane DPH |
11.7.2019 | 15.07.2019 | 2.8.2019 | ||
1451940383.00 | MESTO Čierna nad Tisou Čierna nad Tisou |
00331465 | nájomné 07/19 | 626,77 vrátane DPH |
11.7.2019 | 15.07.2019 | 2.8.2019 | ||
1451940382.00 | SLOVNAFT, a.s. Bratislavva |
31322832 | PHM, mat. | 1017,77 vrátane DPH |
09.7.2019 | 15.07.2019 | 2.8.2019 | ||
1451940414.00 | Slovenská pošta, a. s. B.Bystrica |
36631124 | vyúčt. za FS | 6000,00 vrátane DPH |
24.7.2019 | 12.07.2019 | 2.8.2019 | ||
2019/228961 | Newport Group, a.s. Bratislava Bratislava |
46279610 | Realizácia vzdelávacieho programu - Pripravený na prácu - Pracovník automatizácie v strojárskej výrobe od 17.5.2019 do 13.6.2019 | 5460,00 bez DPH |
194554O339 | 25.06.2019 | 12.07.2019 | 22.7.2019 | |
1451940381.00 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Partizánske |
45960470 | kompl. st. o MV | 107,46 vrátane DPH |
08.7.2019 | 11.07.2019 | 2.8.2019 | ||
1451940380.00 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Partizánske |
45960470 | oprava TV 067AT | 328,50 vrátane DPH |
08.7.2019 | 11.07.2019 | 2.8.2019 | ||
1451940379.00 | ATALIAN SK s.r.o. Bratislavva |
44390823 | služba - hyg. mat. | 1881,12 vrátane DPH |
08.7.2019 | 11.07.2019 | 2.8.2019 | ||
1451940378.00 | ATALIAN SK s.r.o. Bratislavva |
44390823 | upratovacie služby 06/19 | 3691,67 vrátane DPH |
08.7.2019 | 11.07.2019 | 2.8.2019 | ||
1451940377.00 | Východosl.vodár.spoločnosť Košice |
36570460 | vývoz odp. vôd | 64,74 vrátane DPH |
08.7.2019 | 11.07.2019 | 2.8.2019 | ||
1451940376.00 | Slovak Telekom, a.s. Bratislavva |
35763469 | telekom. sl., internet | 254,94 vrátane DPH |
08.7.2019 | 11.07.2019 | 2.8.2019 | ||
1451940375.00 | Varga Štefan JUDr. 145 Trebišov |
35512822 | trovy exe. za Tipanová E. | 114,67 vrátane DPH |
04.7.2019 | 11.07.2019 | 2.8.2019 | ||
1451940374.00 | Varga Štefan JUDr. 145 Trebišov |
35512822 | trovy exe. za Demeterová AS. | 75,32 vrátane DPH |
04.7.2019 | 11.07.2019 | 2.8.2019 | ||
1451940373.00 | Varga Štefan JUDr. 145 Trebišov |
35512822 | trovy exe. za Andráši Mik. | 62,92 vrátane DPH |
04.7.2019 | 11.07.2019 | 2.8.2019 | ||
1451940372.00 | Varga Štefan JUDr. 145 Trebišov |
35512822 | trovy exe. za Gunár K. | 100,78 vrátane DPH |
04.7.2019 | 11.07.2019 | 2.8.2019 | ||
1451940371.00 | Varga Štefan JUDr. 145 Trebišov |
35512822 | trovy exe. za Gunár K. | 97,00 vrátane DPH |
04.7.2019 | 11.07.2019 | 2.8.2019 | ||
1451940370.00 | Varga Štefan JUDr. 145 Trebišov |
35512822 | trovy exe. za Holubová I. | 71,71 vrátane DPH |
04.7.2019 | 11.07.2019 | 2.8.2019 | ||
1451940369.00 | Varga Štefan JUDr. 145 Trebišov |
35512822 | trovy exe. za Pohlotková J. | 95,40 vrátane DPH |
04.7.2019 | 11.07.2019 | 2.8.2019 | ||
1451940368.00 | Varga Štefan JUDr. 145 Trebišov |
35512822 | trovy exe za Horváthová Il. | 127,12 vrátane DPH |
04.7.2019 | 11.07.2019 | 2.8.2019 | ||
1451940366.00 | Allianz - Slov.poisťovňa, a.s. Bratislavva |
00151700 | nájomné 07/19 | 2270,47 vrátane DPH |
03.7.2019 | 10.07.2019 | 2.8.2019 | ||
1451940365.00 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 | zemný plyn | 1646,42 vrátane DPH |
03.7.2019 | 10.07.2019 | 2.8.2019 | ||
1451940364.00 | BCF s.r.o. B.Bystrica |
36597007 | el. energ. SNB | 23,80 vrátane DPH |
03.7.2019 | 10.07.2019 | 2.8.2019 | ||
1451940363.00 | VAVROMED spol. s r.o. 145 Trebišov |
46206213 | zdrav. výkony ZPS | 41,82 vrátane DPH |
03.7.2019 | 10.07.2019 | 2.8.2019 | ||
1451940362.00 | Východosl.vodár.spoločnosť Košice |
36570460 | vývoz odp. vôd | 62,35 vrátane DPH |
03.7.2019 | 10.07.2019 | 2.8.2019 | ||
1451940361.00 | Východosl.vodár.spoločnosť Košice |
36570460 | vodné, stočné | 893,95 vrátane DPH |
03.7.2019 | 10.07.2019 | 2.8.2019 | ||
2019/213155 | BKS Úpech,s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava Bratislava |
35768746 | Realizácia vzdelávacieho programu - Bilancia kompetencií od 1.5.-20.5.2019 | 1108,8 vrátane DPH |
315/OAOTP/2017 | 19/45/54O/222 | 31.05.2019 | 10.07.2019 | 31.7.2019 |
2019/206495 | BKS Úpech,s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava Bratislava |
35768746 | Realizácia vzdelávacieho programu - Bilancia kompetencií od 1.4-30.4.2019 | 5082 vrátane DPH |
315/OAOTP/2017 | 19/45/54O/222 | 13.05.2019 | 10.07.2019 | 31.7.2019 |
2019/214066 | BKS Úpech,s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava Bratislava |
35768746 | Realizácia vzdelávacieho programu - Bilancia kompetencií od1.5-.20.5.2019 | 1108,8 vrátane DPH |
315/OAOTP/2017 | 19/45/54O/221 | 23.05.2019 | 04.07.2019 | 31.7.2019 |
2019/164024 | BKS Úpech,s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava Bratislava |
35768746 | Realizácia vzdelávacieho programu - Bilancia kompetencií od 1.4-30.4.2019 | 4250,4 vrátane DPH |
315/OAOTP/2017 | 19/45/54O/221 | 09.05.2019 | 04.07.2019 | 31.7.2019 |
2019/197556 | BKS Úpech,s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava Bratislava |
35768746 | Realizácia vzdelávacieho programu - Bilancia kompetencií od 1.5.-27.5.2019 | 1108,80 vrátane DPH |
315/OAOTP/2017 | 19/45/54O/267 | 31.05.2019 | 27.06.2019 | 31.7.2019 |
2019/197200 | BKS Úpech,s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava Bratislava |
35768746 | Realizácia vzdelávacieho programu - Bilancia kompetencií od 1.4.-30.4.2019 | 5451,6 vrátane DPH |
315/OAOTP/2017 | 19/45/54O/267 | 09.05.2019 | 27.06.2019 | 31.7.2019 |
1451940359 | Východosl.vodár.spoločnosť Košice |
36570460 | vývoz odp. vôd | 64,74 bez DPH |
24.6.2019 | 26.06.2019 | 4.7.2019 | ||
1451940358 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | PHM, mat. | 539,62 bez DPH |
24.6.2019 | 26.06.2019 | 4.7.2019 |