Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1451940397.00 | STRABAG Property and Facility Bratislavva |
36361127 | kompl. spr. budov | 3252,73 vrátane DPH |
12.7.2019 | 17.07.2019 | 2.8.2019 | ||
1451940396.00 | SWAN, a.s. Bratislavva |
47258314 | sieť Lan volania | 736,81 vrátane DPH |
12.7.2019 | 18.07.2019 | 2.8.2019 | ||
1451940395.00 | SWAN, a.s. Bratislavva |
47258314 | sieť Lan | 1353,02 vrátane DPH |
12.7.2019 | 18.07.2019 | 2.8.2019 | ||
1451940394.00 | SWAN, a.s. Bratislavva |
47258314 | sieť Lan IP | 1376,10 vrátane DPH |
12.7.2019 | 18.07.2019 | 2.8.2019 | ||
1451940393.00 | SWAN, a.s. Bratislavva |
47258314 | sieť Lan DSL | 796,90 vrátane DPH |
12.7.2019 | 18.07.2019 | 2.8.2019 | ||
1451940392.00 | SWAN, a.s. Bratislavva |
47258314 | sieť Lan | 5638,69 vrátane DPH |
12.7.2019 | 18.07.2019 | 2.8.2019 | ||
1451940391.00 | BCF s.r.o. B.Bystrica |
36597007 | el. energ. SE | 286,97 vrátane DPH |
12.7.2019 | 17.07.2019 | 2.8.2019 | ||
1451940390.00 | BCF s.r.o. B.Bystrica |
36597007 | el. energ. K.CH. | 219,25 vrátane DPH |
12.7.2019 | 17.07.2019 | 2.8.2019 | ||
1451940389.00 | BCF s.r.o. B.Bystrica |
36597007 | el. energ. Záb. 8 | 505,70 vrátane DPH |
12.7.2019 | 17.07.2019 | 2.8.2019 | ||
1451940388.00 | BCF s.r.o. B.Bystrica |
36597007 | el. energ. M.R.Š. | 687,70 vrátane DPH |
12.7.2019 | 17.07.2019 | 2.8.2019 | ||
1451940387.00 | Východosl.vodár.spoločnosť Košice |
36570460 | vývoz odp. vôd | 64,74 vrátane DPH |
12.7.2019 | 17.07.2019 | 2.8.2019 | ||
1451940386.00 | SLOVENSKÁ POŠTA A.S. B.Bystrica |
36631124 | dobropis za FS | 45,84 vrátane DPH |
12.7.2019 | 2.8.2019 | |||
1451940384.00 | Slovenská pošta, a. s. B.Bystrica |
36631124 | sprac. pošt. poukazu | 4,80 vrátane DPH |
11.7.2019 | 15.07.2019 | 2.8.2019 | ||
1451940383.00 | MESTO Čierna nad Tisou Čierna nad Tisou |
00331465 | nájomné 07/19 | 626,77 vrátane DPH |
11.7.2019 | 15.07.2019 | 2.8.2019 | ||
1451940382.00 | SLOVNAFT, a.s. Bratislavva |
31322832 | PHM, mat. | 1017,77 vrátane DPH |
09.7.2019 | 15.07.2019 | 2.8.2019 | ||
1451940381.00 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Partizánske |
45960470 | kompl. st. o MV | 107,46 vrátane DPH |
08.7.2019 | 11.07.2019 | 2.8.2019 | ||
1451940380.00 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Partizánske |
45960470 | oprava TV 067AT | 328,50 vrátane DPH |
08.7.2019 | 11.07.2019 | 2.8.2019 | ||
1451940379.00 | ATALIAN SK s.r.o. Bratislavva |
44390823 | služba - hyg. mat. | 1881,12 vrátane DPH |
08.7.2019 | 11.07.2019 | 2.8.2019 | ||
1451940385.00 | Slovenská konsolidačná, a.s. Bratislavva |
35776005 | vymoženie pohľ. - odmena | 12,00 vrátane DPH |
11.7.2019 | 2.8.2019 | |||
1451940378.00 | ATALIAN SK s.r.o. Bratislavva |
44390823 | upratovacie služby 06/19 | 3691,67 vrátane DPH |
08.7.2019 | 11.07.2019 | 2.8.2019 | ||
1451940377.00 | Východosl.vodár.spoločnosť Košice |
36570460 | vývoz odp. vôd | 64,74 vrátane DPH |
08.7.2019 | 11.07.2019 | 2.8.2019 | ||
1451940376.00 | Slovak Telekom, a.s. Bratislavva |
35763469 | telekom. sl., internet | 254,94 vrátane DPH |
08.7.2019 | 11.07.2019 | 2.8.2019 | ||
1451940375.00 | Varga Štefan JUDr. 145 Trebišov |
35512822 | trovy exe. za Tipanová E. | 114,67 vrátane DPH |
04.7.2019 | 11.07.2019 | 2.8.2019 | ||
1451940374.00 | Varga Štefan JUDr. 145 Trebišov |
35512822 | trovy exe. za Demeterová AS. | 75,32 vrátane DPH |
04.7.2019 | 11.07.2019 | 2.8.2019 | ||
1451940373.00 | Varga Štefan JUDr. 145 Trebišov |
35512822 | trovy exe. za Andráši Mik. | 62,92 vrátane DPH |
04.7.2019 | 11.07.2019 | 2.8.2019 | ||
1451940372.00 | Varga Štefan JUDr. 145 Trebišov |
35512822 | trovy exe. za Gunár K. | 100,78 vrátane DPH |
04.7.2019 | 11.07.2019 | 2.8.2019 | ||
1451940371.00 | Varga Štefan JUDr. 145 Trebišov |
35512822 | trovy exe. za Gunár K. | 97,00 vrátane DPH |
04.7.2019 | 11.07.2019 | 2.8.2019 | ||
1451940370.00 | Varga Štefan JUDr. 145 Trebišov |
35512822 | trovy exe. za Holubová I. | 71,71 vrátane DPH |
04.7.2019 | 11.07.2019 | 2.8.2019 | ||
1451940369.00 | Varga Štefan JUDr. 145 Trebišov |
35512822 | trovy exe. za Pohlotková J. | 95,40 vrátane DPH |
04.7.2019 | 11.07.2019 | 2.8.2019 | ||
1451940368.00 | Varga Štefan JUDr. 145 Trebišov |
35512822 | trovy exe za Horváthová Il. | 127,12 vrátane DPH |
04.7.2019 | 11.07.2019 | 2.8.2019 | ||
1451940366.00 | Allianz - Slov.poisťovňa, a.s. Bratislavva |
00151700 | nájomné 07/19 | 2270,47 vrátane DPH |
03.7.2019 | 10.07.2019 | 2.8.2019 | ||
1451940365.00 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 | zemný plyn | 1646,42 vrátane DPH |
03.7.2019 | 10.07.2019 | 2.8.2019 | ||
1451940364.00 | BCF s.r.o. B.Bystrica |
36597007 | el. energ. SNB | 23,80 vrátane DPH |
03.7.2019 | 10.07.2019 | 2.8.2019 | ||
1451940363.00 | VAVROMED spol. s r.o. 145 Trebišov |
46206213 | zdrav. výkony ZPS | 41,82 vrátane DPH |
03.7.2019 | 10.07.2019 | 2.8.2019 | ||
1451940362.00 | Východosl.vodár.spoločnosť Košice |
36570460 | vývoz odp. vôd | 62,35 vrátane DPH |
03.7.2019 | 10.07.2019 | 2.8.2019 | ||
1451940361.00 | Východosl.vodár.spoločnosť Košice |
36570460 | vodné, stočné | 893,95 vrátane DPH |
03.7.2019 | 10.07.2019 | 2.8.2019 | ||
2019/243569 | Newport Group, a.s. Bratislava Bratislava |
46279610 | Realizácia vzdelávacieho programu - Pripravený na prácu - Inkluzívne vzdelávanie od 16.05.2019 do 13.06.2019 | 18639,00 € bez DPH |
19/45/54O/405 | 25.06.2019 | 23.07.2019 | 1.8.2019 | |
2019/243567 | Newport Group, a.s. Bratislava Bratislava |
46279610 | Realizácia vzdelávacieho programu - Priravený na prácu - Inkluzívne vzdelávanie od 16.05.2019 do 13.06.2019 | 17985,00 € bez DPH |
19/45/54O/406 | 25.06.2019 | 23.07.2019 | 1.8.2019 | |
2019/230961 | BKS Úpech,s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava Bratislava |
35768746 | Realizácia vzdelávacieho programu - Bilancia kompetencií od 07.05-31.05.2019 | 4527,6 vrátane DPH |
315/OAOTP/2017 | 19/45/54O/340 | 06.06.2019 | 18.07.2019 | 31.7.2019 |
2019/ 218169 | BKS Úpech,s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava Bratislava |
35768746 | Realizácia vzdelávacieho programu - Bilancia kompetencií od 07.05-31.05.2019 | 4342,8 vrátane DPH |
315/OAOTP/2017 | 19/45/54O/342 | 07.06.2019 | 18.07.2019 | 31.7.2019 |