Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47/2019 | Ing. Štefan Varga Trebišov Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie | 47,04 vrátane DPH |
233/1995 | 06.02.2019 | 13.02.2019 | 1.3.2019 | |
46/2019 | Ing. Štefan Varga Trebišov Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie | 55,37 vrátane DPH |
233/1995 | 06.02.2019 | 13.02.2019 | 1.3.2019 | |
41/2019 | Ing. Štefan Varga Trebišov Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie | 85 vrátane DPH |
233/1995 | 01.02.2019 | 06.02.2019 | 1.3.2019 | |
36/2019 | JUDr. Štefan Varga Trebišov Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie | 66,54 vrátane DPH |
233/1995 | 25.01.2019 | 30.01.2019 | 7.2.2019 | |
35/2019 | JUDr. Štefan Varga Trebišov Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie | 97,97 vrátane DPH |
233/1995 | 25.01.2019 | 30.01.2019 | 7.2.2019 | |
31/2019 | JUDr. Štefan Varga Trebišov Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie č. 96/2016 | 56,88 vrátane DPH |
233/1995 | 24.01.2019 | 30.01.2019 | 7.2.2019 | |
1451940580 | DATALAN, a.s. Bratislava |
35810734 | pozaruč. servis - vypracovanie posudku na vyradeni | 127,20 vrátane DPH |
221900752.00 | 14.11.2019 | 22.11.2019 | 3.12.2019 | |
1451940563 | Východosl.vodár.spoločnosť Košice |
36570460 | vodné, stočné | 492,92 vrátane DPH |
2210154392.00 | 08.11.2019 | 12.11.2019 | 3.12.2019 | |
1451940576 | BUSINESS COMMERCIAL FINANCE s. Bratislava |
36597007 | el. energ. SNB vyúčt. od 10/18 | 0,41 vrátane DPH |
2201020990.00 | 12.11.2019 | 14.11.2019 | 3.12.2019 | |
1451940575 | BUSINESS COMMERCIAL FINANCE s. Bratislava |
36597007 | el. energ. K.CH. | 127,49 vrátane DPH |
2201020474.00 | 12.11.2019 | 14.11.2019 | 3.12.2019 | |
1451940574 | BUSINESS COMMERCIAL FINANCE s. Bratislava |
36597007 | el. energ.SE | 182,04 vrátane DPH |
2201020473.00 | 12.11.2019 | 14.11.2019 | 3.12.2019 | |
1451940573 | BUSINESS COMMERCIAL FINANCE s. Bratislava |
36597007 | el. energ. Záb. 8 | 231,23 vrátane DPH |
2201020472.00 | 12.11.2019 | 14.11.2019 | 3.12.2019 | |
1451940572 | BUSINESS COMMERCIAL FINANCE s. Bratislava |
36597007 | el. energ. M.R.Š. | 371,29 vrátane DPH |
2201020471.00 | 12.11.2019 | 14.11.2019 | 3.12.2019 | |
1451940513 | BUSINESS COMMERCIAL FINANCE s. Bratislava |
36597007 | el. energ. SNB | 23,80 bez DPH |
2201004478 | 03.10.2019 | 09.10.2019 | 4.11.2019 | |
1451940538 | BUSINESS COMMERCIAL FINANCE s. Bratislava |
36597007 | el. energ. K.CH. | 233,30 bez DPH |
2200921425 | 16.10.2019 | 18.10.2019 | 4.11.2019 | |
1451940537 | BUSINESS COMMERCIAL FINANCE s. Bratislava |
36597007 | el. energ. SE | 345,72 bez DPH |
2200921424 | 16.10.2019 | 18.10.2019 | 4.11.2019 | |
1451940536 | BUSINESS COMMERCIAL FINANCE s. Bratislava |
36597007 | el. energ. Záb.8 | 491,10 bez DPH |
2200921423 | 16.10.2019 | 18.10.2019 | 4.11.2019 | |
1451940535 | BUSINESS COMMERCIAL FINANCE s. Bratislava |
36597007 | el. energ. M.R.Š. | 738,97 bez DPH |
2200921422 | 16.10.2019 | 18.10.2019 | 4.11.2019 | |
1451940593 | NOVOGAS- Mentova A. 145 Piešťany |
33159483 | oprava plynového radiátora | 40,00 vrátane DPH |
219052.00 | 18.11.2019 | 22.11.2019 | 3.12.2019 | |
1451940116 | ATALIAN SK s.r.o. Bratislava |
44390823 | upratov. služby, rohože 02/19 | 3691,67 vrátane DPH |
217/45/2018 | 05.3.2019 | 08.03.2019 | 28.3.2019 | |
1451940268 | ATALIAN SK s.r.o. Bratislava |
44390823 | uprat. sl. | 3691,67 vrátane DPH |
217/145/2018 | 09.5.2019 | 14.05.2019 | 5.6.2019 | |
1451940202 | ATALIAN SK s.r.o. Bratislava |
44390823 | uprat. sl., rohože | 3691,67 bez DPH |
217/145/2018 | 11.4.2019 | 17.04.2019 | 30.4.2019 | |
64/2019 | ATALIAN SK sro Bratislava Bratislava |
44390823 | upratovacie práce za 01/2019 | 3691,67 vrátane DPH |
217/145/2018 | 11.02.2019 | 14.02.2019 | 1.3.2019 | |
1451940273 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Partizánske |
45960470 | prezutie BL-092KU | 81,60 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 09.5.2019 | 14.05.2019 | 5.6.2019 | |
1451940272 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Partizánske |
45960470 | prezutie TV-993CB | 111,60 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 09.5.2019 | 14.05.2019 | 5.6.2019 | |
1451940271 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Partizánske |
45960470 | prezutie BL-087KU | 81,60 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 09.5.2019 | 14.05.2019 | 5.6.2019 | |
1451940270 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Partizánske |
45960470 | prezutie BL-982RU | 81,60 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 09.5.2019 | 14.05.2019 | 5.6.2019 | |
1451940269 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Partizánske |
45960470 | kompl. st. o MV | 113,03 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 09.5.2019 | 14.05.2019 | 5.6.2019 | |
1451940183 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Piešťany |
45960470 | kompl. star. o MV | 119,40 bez DPH |
216/OVS/2016 | 04.4.2019 | 10.04.2019 | 30.4.2019 | |
1451940125 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Bratislava |
45960470 | kompl. st. o MV | 119,40 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 08.3.2019 | 12.03.2019 | 28.3.2019 | |
57/2019 | FINAL-CD Bratislava sro Partizánske Partizánske |
45960470 | servisné služby o vozidlá za 01/2019 | 107,46 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 11.02.2019 | 14.02.2019 | 1.3.2019 | |
8/2019 | FINAL-CD Bratislava sro Partizánske Partizánske |
45960470 | servisné služby za 12/2018 | 119,80 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 09.01.2019 | 14.01.2019 | 7.2.2019 | |
1451940503 | Východosl.vodár.spoločnosť Košice |
36570460 | vodné, stočné | 808,62 bez DPH |
2125664225 | 01.10.2019 | 04.10.2019 | 4.11.2019 | |
1451940553 | Chladný Stacho JUDr.,súd.exek. Košice |
42009766 | trovy exe. za Žotáni | 45,65 vrátane DPH |
20408.00 | 04.11.2019 | 07.11.2019 | 3.12.2019 | |
1451940555 | ARUD s.r.o.-Durová Eva,MUD 142 Trebišov |
36605638 | zdrav. výkony ZPS | 83,64 vrátane DPH |
2019131.00 | 04.11.2019 | 07.11.2019 | 3.12.2019 | |
1451940566 | Slovenská konsolidačná, a.s. Bratislava |
35776005 | odmena za vym. pohľ. | 0,00 vrátane DPH |
20191030.00 | 12.11.2019 | 30.10.2019 | 3.12.2019 | |
1451940551 | Ing. Juraj Danko Trebišov |
41504925 | vypracovanie staveb. rozpočtu | 100,00 bez DPH |
20191003 | 22.10.2019 | 28.10.2019 | 4.11.2019 | |
1451940523 | Slovenská konsolidačná, a.s. Bratislava |
35776005 | odmena za vym. pohľ. | 12,00 bez DPH |
20190930 | 09.10.2019 | 4.11.2019 | ||
1451940605 | MESTO Sečovce Sečovce |
00331899 | nájomné 11/19 | 1134,46 vrátane DPH |
20190790.00 | 25.11.2019 | 28.11.2019 | 3.12.2019 | |
1451940549 | MESTO Sečovce Sečovce |
00331899 | nájomné 10/19 | 1134,46 bez DPH |
20190734 | 22.10.2019 | 28.10.2019 | 4.11.2019 |