Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1131940452 | Muziker, a.s. Einsteinova 18, 851 01 Bratislava |
35840773 | handsfree do automobilu | 80,80 vrátane DPH |
94a/2019 | 29.11.2019 | 29.11.2019 | 16.12.2019 | |
1131940151 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, Bratislava |
35840734 | pozáručný servis 3/2019 | 295,82 vrátane DPH |
368/OI/2016 | 12,16,17/2019 | 15.4.2019 | 25.04.2019 | 10.5.2019 |
1131940187 | PTÁČEK - veľkoobchod, a.s. Vajnorská 140, 831 04 Bratislava |
35814586 | príslušenstvo k vodovod. batérii | 11,54 vrátane DPH |
úhrada v hotovosti | 13.5.2019 | 29.05.2019 | 6.6.2019 | |
1131940158 | Ptáček - veľkoobchod, a.s. Vajnorská 140, Bratislava |
35814586 | príslušenstvo k nádržke do WC | 2,44 bez DPH |
29.4.2019 | 30.04.2019 | 10.5.2019 | ||
1131940482 | DATALAN, a.s. Krasovského 14, 851 01 Bratislava |
35810734 | pozáručný servis výpočtovej techniky 11/2019 | 575,40 vrátane DPH |
368/OI/2016 | 89/2019 | 16.12.2019 | 18.12.2019 | 8.1.2020 |
1131940432 | DATALAN, a.s. Krasovského 14, 851 01 Bratislava |
35810734 | pozáručný servis výpočtovej techniky | 916,32 vrátane DPH |
368/OI/2016 | 67,78,88/2019 | 13.11.2019 | 25.11.2019 | 19.11.2019 |
1131940348 | DATALAN, a.s. Krasovského 14, 851 01 Bratislava |
35810734 | pozáručný servis výpočtovej techniky 8/2019 | 478,08 vrátane DPH |
368/OI/2016 | 55/2019 | 13.9.2019 | 24.09.2019 | 2.10.2019 |
1131940264 | DATALAN, a.s. Krasovského 14, 851 01 Bratislava |
35810734 | pozáručný servis výpočt. techniky 6/2019 | 287,08 vrátane DPH |
368/OI/2016 | 11.7.2019 | 26.07.2019 | 16.7.2019 | |
1131940114 | Datalan, a.s. Galvaniho 17/A, Bratislava |
35810734 | pozáručný servis výpočtovej 2/2019 | 134,40 vrátane DPH |
368/OI/2016 | 18.3.2019 | 25.03.2019 | 4.4.2019 | |
1131940078 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, Bratislava |
35810734 | pozáručný servis výpočtovej techniky | 816,16 vrátane DPH |
368/OI/2016 | 1,2/2019 | 19.2.2019 | 22.02.2019 | 13.3.2019 |
1131940029 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, Bratislava |
35810734 | pozáručný servis výpočtovej techniky 12/2018 | 1185,78 vrátane DPH |
368/OI/2016 | 14.1.2019 | 18.01.2019 | 28.1.2019 | |
1131940232 | NOVAPHARM, s.r.o. Einsteinova 23-25, 851 01 Bratislava 5 |
35768568 | lekárske nálezy | 6,97 bez DPH |
Z.z.447/08-§11 | 14.6.2019 | 18.06.2019 | 2.7.2019 | |
1131940472 | Slovak Telekom, a.s. Bajskalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby 11/2019 | 71,63 vrátane DPH |
1,2,3/2017/OE | 9.12.2019 | 13.12.2019 | 8.1.2020 | |
1131940411 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby | 71,63 vrátane DPH |
1,2,3/2017/OE | 7.11.2019 | 12.11.2019 | 19.11.2019 | |
1131950370 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby 9/2019 | 71,63 vrátane DPH |
1,2,3/2017/OE | 8.10.2019 | 10.10.2019 | 23.10.2019 | |
1131940335 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby 8/2019 | 71,63 vrátane DPH |
1,2,3/2017/OE | 9.9.2019 | 11.09.2019 | 26.9.2019 | |
1131940304 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | poplatky telekomunikačné služby 7/2019 | 71,63 vrátane DPH |
1,2,3/2017/OE | 8.8.2019 | 14.08.2019 | 27.8.2019 | |
1131940251 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby | 63,88 vrátane DPH |
1,23/2017/OE | 8.7.2019 | 12.07.2019 | 16.7.2019 | |
1131940202 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby | 56,62 vrátane DPH |
1,2,3/2017/OE | 5.6.2019 | 10.06.2019 | 6.6.2019 | |
1131940166 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby 4/2019 | 56,62 vrátane DPH |
1,2,3/2017/OE | 6.5.2019 | 14.05.2019 | 15.5.2019 | |
1131940137 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby 3/2019 | 56,62 vrátane DPH |
1,2,3/2017/OE | 8.4.2019 | 17.04.2019 | 18.4.2019 | |
1131940095 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby 2/2019 | 56,62 vrátane DPH |
1,2,3/2017/OE | 11.3.2019 | 15.03.2019 | 27.3.2019 | |
1131940051 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby | 56,62 vrátane DPH |
1,2,3/2017/OE | 5.2.2019 | 08.02.2019 | 27.2.2019 | |
1131940008 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby | 56,62 vrátane DPH |
1,2,3/2017/OE | 7.1.2019 | 11.01.2019 | 28.1.2019 | |
1131940481 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie plyn 11/2019 TN | 2.052,12 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 13.12.2019 | 18.12.2019 | 8.1.2020 | |
1131940457 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | preddavok plyn TN 12/2019 | 3.492,44 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 5.12.2019 | 13.12.2019 | 8.1.2020 | |
1131940456 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | preddavok plyn 12/2019 DCA | 1.239,26 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 5.12.2019 | 13.12.2019 | 8.1.2020 | |
1131940430 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie plyn 10/2019 TN | 971,51 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 12.11.2019 | 25.11.2019 | 19.11.2019 | |
1131940410 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie plyn 5-10/2019 | -4.529,29 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 5.11.2019 | 19.11.2019 | ||
1131940409 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie plyn 1-4/2019 | 5.463,08 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 5.11.2019 | 25.11.2019 | 19.11.2019 | |
1131940408 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | preddavok plyn 11/2019 TN | 3.492,44 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 5.11.2019 | 12.11.2019 | 19.11.2019 | |
1131940407 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | preddavok plyn DCA 11/2019 | 1.239,26 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 5.11.2019 | 12.11.2019 | 19.11.2019 | |
1131940395 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | preddavok plyn DCA 10/2019 | 1.239,26 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 18.10.2019 | 22.10.2019 | 6.11.2019 | |
1131940394 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | preddavok plyn TN 10/2019 | 3.492,44 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 18.10.2019 | 22.10.2019 | 6.11.2019 | |
1131940388 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie plyn TN 5-9/2019 | -972,- bez DPH |
312/OVS/2019 | 14.10.2019 | 29.10.2019 | ||
1131940382 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie plyn 9/2019 TN | -2.756,95 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 10.10.2019 | 23.10.2019 | ||
1131940359 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie plyn TN 5-8/2019 | -7.243,13 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 1.10.2019 | 16.10.2019 | ||
1131940339 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie plyn 8/2019 | -1.819,63 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 12.9.2019 | 26.9.2019 | ||
1131940324 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | preddavok plyn DCA 9/2019 | 1.568,69 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 4.9.2019 | 11.09.2019 | 16.9.2019 | |
1131940323 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | preddavok plyn TN 9/2019 | 5017,64 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 4.9.2019 | 11.09.2019 | 16.9.2019 |