Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1131940079 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | palivové karty | 225,42 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 26.2.2019 | 28.02.2019 | 13.3.2019 | |
1131940062 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | palivové karty | 828,53 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 8.2.2019 | 12.02.2019 | 27.2.2019 | |
1131940041 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | palivové karty 1.1.-15.1.2019 | 47,84 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 22.1.2019 | 25.01.2019 | 29.1.2019 | |
1131940013 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | palivové karty 16.-31.12.2018 | 319,33 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 8.1.2019 | 11.01.2019 | 28.1.2019 | |
1131940402 | EXPO CENTER a.s. K výstavisku 447/14, Trenčín |
31412581 | prenájom priestorov JOB FORUM 24.,25.10.2019 | 21.693,20 bez DPH |
Projekt §54 | 30.10.2019 | 31.10.2019 | 7.11.2019 | |
1131940278 | AQUA DEFEKT, s.r.o. Komenského 21, 010 01 Žilina |
31578454 | oprava kanalizačnej prípojky | 12.588,- vrátane DPH |
43/2019 | 25.7.2019 | 05.08.2019 | 12.8.2019 | |
1131940358 | KELCOM Dubnica spol. s r.o. Štúrova 76/11, Dubnica nad Váhom |
31631291 | elektromechanický zámok | 33,74 vrátane DPH |
obj. 63/2019 | 23.9.2019 | 26.09.2019 | 9.10.2019 | |
1131940462 | Ing. Jaroslav Mierny Bernolakova 33, 010 01 Žilina |
32890796 | revízie a údržby v CO kryte v budove v Trenčíne | 249,- bez DPH |
100/2019 | 5.12.2019 | 13.12.2019 | 8.1.2020 | |
1131940451 | ELSPOL Ján Bujný Veľké Bierovce 27, 913 11 Tr. Stankovce |
33178721 | inštalácia uzemnenia - učebňa II. poschodie | 306,- vrátane DPH |
86/2019 | 29.11.2019 | 06.12.2019 | 16.12.2019 | |
1131940450 | ELSPOL Ján Bujný Veľké Bierovce 27, 913 11 Tr. Stankovce |
33178721 | elektroinštalačné práce na zdroj TÚV, pracovisko DCA | 519,60 vrátane DPH |
99/2019 | 29.11.2019 | 06.12.2019 | 16.12.2019 | |
1131940415 | Peter Močary Hollého 306, 956 31 Krušovce |
33989109 | aktovka 3 ks | 87,- vrátane DPH |
94/2019 | 8.11.2019 | 08.11.2019 | 19.11.2019 | |
1131940303 | Exekútorský úrad Trenčín JUDr. Ladislav Ďorďovič Mierové námestie 1, Trenčín |
34056475 | trovy exekúcie Uz 26Er/313182005-23 | 70,22 vrátane DPH |
Uz 26Er/313182005-23 | 8.8.2019 | 19.08.2019 | 27.8.2019 | |
1131940277 | Exekútorský úrad Trenčín JUDr. Ladislav Ďorďovič Mierové námestie 1, Trenčín |
34056475 | trovy exekúcie | 140,40 vrátane DPH |
Uzn. 26Er/3458/2005-22 | 24.7.2019 | 26.07.2019 | 6.8.2019 | |
1131910205 | MUDr. Chudíková Vlasta Bratislavská 36, Trenčín |
34059521 | lekárske nálezy | 13,94 bez DPH |
Z.z. 447/08-§11 | 5.6.2019 | 10.06.2019 | 6.6.2019 | |
1131940081 | MUDr. Chudíková Vlasta Bratislavská 36, Trenčín |
34059521 | lekárske nálezy | 27,88 bez DPH |
Z.z. 447/08-§11 | 26.2.2019 | 28.02.2019 | 13.3.2019 | |
1131940464 | Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, 911 01 Trenčín |
34115901 | prenájom kontajnera a odvoz vyradeného majetku | 280,44 vrátane DPH |
98/2019 | 6.12.2019 | 13.12.2019 | 8.1.2020 | |
1131940140 | MUDr. Harušincová Lýdia Štúrova 1, Dubnica nad Váhom |
35665858 | lekárske nálezy | 20,91 vrátane DPH |
Z.z. 447/08-§11 | 10.4.2019 | 23.04.2019 | 18.4.2019 | |
1131940255 | MUDr. Solík Peter Pruské 018 52 |
35666200 | lekárske nálezy 1-6/2019 | 83,64 bez DPH |
Z.z. 447/08-§11 | 10.7.2019 | 12.07.2019 | 16.7.2019 | |
1131940031 | MUDr. Solík Peter Pruské 018 52 |
35666200 | lekárske nálezy | 62,73 bez DPH |
Z.z.447/-§11 | 14.1.2019 | 18.01.2019 | 28.1.2019 | |
1131940481 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie plyn 11/2019 TN | 2.052,12 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 13.12.2019 | 18.12.2019 | 8.1.2020 | |
1131940457 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | preddavok plyn TN 12/2019 | 3.492,44 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 5.12.2019 | 13.12.2019 | 8.1.2020 | |
1131940456 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | preddavok plyn 12/2019 DCA | 1.239,26 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 5.12.2019 | 13.12.2019 | 8.1.2020 | |
1131940430 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie plyn 10/2019 TN | 971,51 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 12.11.2019 | 25.11.2019 | 19.11.2019 | |
1131940410 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie plyn 5-10/2019 | -4.529,29 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 5.11.2019 | 19.11.2019 | ||
1131940409 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie plyn 1-4/2019 | 5.463,08 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 5.11.2019 | 25.11.2019 | 19.11.2019 | |
1131940408 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | preddavok plyn 11/2019 TN | 3.492,44 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 5.11.2019 | 12.11.2019 | 19.11.2019 | |
1131940407 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | preddavok plyn DCA 11/2019 | 1.239,26 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 5.11.2019 | 12.11.2019 | 19.11.2019 | |
1131940395 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | preddavok plyn DCA 10/2019 | 1.239,26 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 18.10.2019 | 22.10.2019 | 6.11.2019 | |
1131940394 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | preddavok plyn TN 10/2019 | 3.492,44 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 18.10.2019 | 22.10.2019 | 6.11.2019 | |
1131940388 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie plyn TN 5-9/2019 | -972,- bez DPH |
312/OVS/2019 | 14.10.2019 | 29.10.2019 | ||
1131940382 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie plyn 9/2019 TN | -2.756,95 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 10.10.2019 | 23.10.2019 | ||
1131940359 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie plyn TN 5-8/2019 | -7.243,13 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 1.10.2019 | 16.10.2019 | ||
1131940339 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie plyn 8/2019 | -1.819,63 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 12.9.2019 | 26.9.2019 | ||
1131940324 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | preddavok plyn DCA 9/2019 | 1.568,69 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 4.9.2019 | 11.09.2019 | 16.9.2019 | |
1131940323 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | preddavok plyn TN 9/2019 | 5017,64 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 4.9.2019 | 11.09.2019 | 16.9.2019 | |
1131940313 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie plyn 7/2019 TN | -1.818,37 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 13.8.2019 | 27.8.2019 | ||
1131940294 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | preddavok plyn 8/2019 | 5.017,64 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 6.8.2019 | 14.08.2019 | 27.8.2019 | |
1131940293 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | preddavok plyn 8/2019 DCA | 1.568,69 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 6.8.2019 | 14.08.2019 | 27.8.2019 | |
1131940271 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie plyn TN 6/2019 | -1.817,54 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 15.7.2019 | 6.8.2019 | ||
1131940246 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | preddavok plyn 7/2019 | 5.017,64 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 4.7.2019 | 12.07.2019 | 16.7.2019 |