Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1131940352 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné+stočné 8.8.-6.9.2019 | 1.013,16 vrátane DPH |
11/2014/OE | 16.9.2019 | 19.09.2019 | 2.10.2019 | |
1131940316 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné+stočné 11.7.-7.8.2019 | 931,42 vrátane DPH |
11/2014/OE | 19.8.2019 | 20.08.2019 | 27.8.2019 | |
1131940274 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné+stočné 6.6.-10.7.2019 | 1.160,63 vrátane DPH |
11/2014/OE | 18.7.2019 | 25.07.2019 | 6.8.2019 | |
1131940236 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné+stočné 3.5.-5.6.2019 | 1.302,71 vrátane DPH |
11/2014/OE | 18.6.2019 | 21.06.2019 | 2.7.2019 | |
1131940194 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné+stočné 2.4.-2.5.2019 | 1.178,84 vrátane DPH |
11/2014/OE | 17.5.2019 | 27.05.2019 | 6.6.2019 | |
1131940153 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4, Trenčín |
36302724 | vodné+stočné 2.3.-1.4.2019 | 970,46 vrátane DPH |
11/2014/OE | 16.4.2019 | 25.04.2019 | 10.5.2019 | |
1131940113 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4, Trenčín |
36302724 | vodné+stočné 6.2.-1.3.2019 | 843,- vrátane DPH |
11/2014/OE | 15.3.2019 | 20.03.2019 | 4.4.2019 | |
1131940077 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné+stočné 8.1.-5.2.2019 | 1002,59 vrátane DPH |
11/2014/OE | 18.2.2019 | 20.02.2019 | 13.3.2019 | |
1131940017 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4, Trenčín |
36302724 | vodné+stočné 7.12.2018-7.1.2019 | 1022,27 bez DPH |
11/2014/OE | 9.1.2019 | 11.01.2019 | 28.1.2019 | |
1131940108 | Green Wave Recycling, s.r.o. Moyzesova 537/15, Nitra |
45539197 | vyprázdnenie a skartácia obsahu bezpečnostných nádob | 1,20 vrátane DPH |
117/113/2017 | 10/2019 | 13.3.2019 | 20.03.2019 | 4.4.2019 |
1131940239 | Mesto Ilava Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava |
00317331 | vyúčtovanie nájomného za prenájom časti nehnuteľnosti r. 2018 podľa NZ 429/113/2016 | 280,81 vrátane DPH |
13/113/2018 | 18.6.2019 | 21.06.2019 | 10.7.2019 | |
1131940238 | Mesto Ilava Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava |
00317331 | vyúčtovanie nájomného za prenájom časti nehnuteľnosti r. 2018 podľa DkZ č.93/2015 | 2.008,94 vrátane DPH |
13/113/2018 | 18.6.2019 | 21.06.2019 | 10.7.2019 | |
1131940414 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava |
44390823 | hygienický materiál - toaletný papier, tekuté mydlo, papierové utierky | 507,07 vrátane DPH |
15/OVS/2018 | 68,87/2019 | 7.11.2019 | 25.11.2019 | 19.11.2019 |
1131940413 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava |
44390823 | upratovacie služby 10/2019 DCA | 694,24 vrátane DPH |
15/OVS/2018 | 7.11.2019 | 25.11.2019 | 19.11.2019 | |
1131940412 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava |
44390823 | upratovacie služby 10/2019 TN | 3.398,76 vrátane DPH |
15/OVS/2018 | 7.11.2019 | 25.11.2019 | 19.11.2019 | |
1131940363 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | upratovacie práce DCA 9/2019 | 694,24 vrátane DPH |
15/OVS/2018 | 3.10.2019 | 22.10.2019 | 23.10.2019 | |
1131940362 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | upratovacie služby TN 9/2019 | 3.398,76 vrátane DPH |
15/OVS/2018 | 3.10.2019 | 22.10.2019 | 23.10.2019 | |
1131940361 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | toaletný papier | 374,26 vrátane DPH |
15/OVS/2018 | 60/2019 | 3.10.2019 | 22.10.2019 | 23.10.2019 |
1131940347 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | upratovanie 8/2019 TN | 3.398,76 vrátane DPH |
15/OVS/2018 | 13.9.2019 | 24.09.2019 | 26.9.2019 | |
1131940346 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | upratovanie DCA 8/2019 | 694,24 vrátane DPH |
15/OVS/2018 | 13.9.2019 | 24.09.2019 | 26.9.2019 | |
1131940231 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava |
44390823 | upratovacie služby TN 5/2019 | 3.398,76 vrátane DPH |
15/OVS/2018 | 14.6.2019 | 26.06.2019 | 2.7.2019 | |
1131940230 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava |
44390823 | upratovacie služby DCA 5/2019 | 694,24 vrátane DPH |
15/OVS/2018 | 14.6.2019 | 26.06.2019 | 2.7.2019 | |
1131940229 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava |
44390823 | toaletný papier | 374,26 vrátane DPH |
15/OVS/2018 | 38/2019 | 14.6.2019 | 26.06.2019 | 2.7.2019 |
1131940144 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie dodávky plynu 3/2019 TN | 1730,90 vrátane DPH |
159/OVS/2015 | 11.4.2019 | 23.04.2019 | 18.4.2019 | |
1131940126 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | preddavok plyn TN 4/2019 | 2807,63 vrátane DPH |
159/OVS/2015 | 4.4.2019 | 11.04.2019 | 16.4.2019 | |
1131940105 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu vyúčtovanie 2/2018 TN | 2.841,79 vrátane DPH |
159/OVS/2015 | 11.3.2019 | 20.03.2019 | 27.3.2019 | |
1131940090 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | preddavok plyn 3/2019 | 2807,63 vrátane DPH |
159/OVS/2015 | 7.3.2019 | 12.03.2019 | 13.3.2019 | |
1131940073 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie dodávky plynu 1/2019 TN | 4847,12 vrátane DPH |
159/OVS/2015 | 14.2.2019 | 20.02.2019 | 28.2.2019 | |
1131940058 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | preddavok plyn 2/2019 | 2807,63 vrátane DPH |
159/OVS/2015 | 8.2.2019 | 12.02.2019 | 27.2.2019 | |
1131940028 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie dodávky plynu 12/2018 TN | 3019,62 vrátane DPH |
159/OVS/2015 | 14.1.2019 | 18.01.2019 | 28.1.2019 | |
1131940011 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | preddavok plyn 1/2019 TN | 2468,20 vrátane DPH |
159/OVS/2015 | 7.1.2019 | 11.01.2019 | 28.1.2019 | |
1131940127 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | preddavok plyn DCA 4/2019 | 1239,26 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 4.4.2019 | 11.04.2019 | 16.4.2019 | |
1131940091 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | preddavok plyn 3/2019 DCA | 1239,26 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 7.3.2019 | 12.03.2019 | 13.3.2019 | |
1131940057 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | preddavok plyn DCA 2/2019 | 1239,26 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 8.2.2019 | 15.02.2019 | 27.2.2019 | |
1131940035 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka plynu 12/2018 DCA | 866,91 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 15.1.2019 | 18.01.2019 | 28.1.2019 | |
1131940010 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | preddavok plyn 1/2019 DCA | 1113,70 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 7.1.2019 | 11.01.2019 | 28.1.2019 | |
1131940487 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | elektrická energia 11/2019 DCA | 1.130,50 vrátane DPH |
16446/2017-M_ODSM | 17.12.2019 | 18.12.2019 | 8.1.2020 | |
1131940486 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | elektrická energia 11/2019 TN | 2.647,57 vrátane DPH |
16446/2017-M_ODSM | 17.12.2019 | 18.12.2019 | 8.1.2020 | |
1131940444 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | dodávka el. energie 15.10.-31.10.2019 TN | 1.365,56 vrátane DPH |
16446/2017-M_ODSM | 18.11.2019 | 20.11.2019 | 29.11.2019 | |
1131940443 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | dodávka el. energie 15.-31.10.2019 | 786,54 vrátane DPH |
16446/2017-M_ODSM | 18.11.2019 | 20.11.2019 | 29.11.2019 |