
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1131940252 | Považská vodárenská spoločsnoť, a.s. Nová 133, 017 46 Považská Bystrica |
36672076 | vodné+stočné 31.5.-27.6.2019 | 479,83 vrátane DPH |
7/2010/OHS | 10.7.2019 | 12.07.2019 | 16.7.2019 | |
1131940210 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Nová 133, 017 46 Považská Bystrica |
36672076 | vodné+stočné 30.4.-30.5.2019 | 264,30 vrátane DPH |
7/2010/OHS | 10.6.2019 | 18.06.2019 | 19.6.2019 | |
1131940175 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Nová 133, 017 46 Pov. Bystrica |
36672076 | vodné+stočné 30.3.-29.4.2019 | 266,81 vrátane DPH |
7/2010/OHS | 9.5.2019 | 14.05.2019 | 5.6.2019 | |
1131940138 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Nová 133, Považská Bystrica |
36672076 | vodné+stočné 28.2.-7.3.2019 | 393,84 vrátane DPH |
7/2010/OHS | 10.4.2019 | 23.04.2019 | 18.4.2019 | |
1131940094 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Nová 133, 017 46 Považská Bystrica |
36672076 | vodné+stočné 31.1.-27.2.2019 | 148,51 vrátane DPH |
7/2010/OHS | 11.3.2019 | 15.03.2019 | 27.3.2019 | |
1131940063 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Nová 133, Považská Bystrica |
36672076 | vodné+stočné 21.12.18-30.1.19 | 166,13 vrátane DPH |
7/2010/OHS | 8.2.2019 | 12.02.2019 | 27.2.2019 | |
1131940018 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Nová 133, Považská Bystrica |
36672076 | vodné+stočné 30.11.-20.12.2018 | 357,71 vrátane DPH |
7/2010/OHS | 9.1.2019 | 11.01.2019 | 28.1.2019 | |
1131940491 | Ing. Ján Mikuš - JM SECURITY Mateja Bela 2448/23, 911 08 Trenčín |
37919598 | bezpečnostná služba 12/2019 | 5.440,27 vrátane DPH |
437/113/2018 | 27.12.2019 | 30.12.2019 | 8.1.2020 | |
1131940461 | Ing. Ján Mikuš - JM SECURITY Mateja Bela 2448/23, 911 08 Trenčín |
37919598 | bezpečnostná služba 11/2019 | 5.270,60 vrátane DPH |
437/113/2018 | 5.12.2019 | 13.12.2019 | 8.1.2020 | |
1131940416 | Ing. Ján Mikuš - JM SECURITY Mateja Bela 2448/23, 911 08 Trenčín |
37919598 | bezpečnostná služba 10/2019 | 5.454,71 vrátane DPH |
437/113/2018 | 8.11.2019 | 25.11.2019 | 19.11.2019 | |
1131940360 | Ing. Ján Mikuš - JM SECURITY Mateja Bela 2448/23, Trenčín |
37919598 | bezpečnostná služba 9/2019 | 5274,21 vrátane DPH |
437/113/2018 | 1.10.2019 | 22.10.2019 | 22.10.2019 | |
1131940328 | Ing. Ján Mikuš - JM SECURITY Mateja Bela 2448/23, Trenčín |
37919598 | bezpečnostná služba 8/2019 | 5.447,49 vrátane DPH |
437/113/2018 | 6.9.2019 | 24.09.2019 | 26.9.2019 | |
1131940287 | Ing. Ján Mikuš - JM SECURITY Mateja Bela 2448/23, 911 08 Trenčín |
37919598 | bezpečnostná služba TN+DCA | 5.451,- vrátane DPH |
437/113/2018 | 1.8.2019 | 28.08.2019 | 27.8.2019 | |
1131940242 | Ing. Ján Mikuš - JM SECURITY Mateja Bela 2448/23, Trenčín |
37919598 | bezpečnostná služba 6/2019 | 5.270,60 vrátane DPH |
437/113/2018 | 1.7.2019 | 12.07.2019 | 16.7.2019 | |
1131940482 | DATALAN, a.s. Krasovského 14, 851 01 Bratislava |
35810734 | pozáručný servis výpočtovej techniky 11/2019 | 575,40 vrátane DPH |
368/OI/2016 | 89/2019 | 16.12.2019 | 18.12.2019 | 8.1.2020 |
1131940432 | DATALAN, a.s. Krasovského 14, 851 01 Bratislava |
35810734 | pozáručný servis výpočtovej techniky | 916,32 vrátane DPH |
368/OI/2016 | 67,78,88/2019 | 13.11.2019 | 25.11.2019 | 19.11.2019 |
1131940348 | DATALAN, a.s. Krasovského 14, 851 01 Bratislava |
35810734 | pozáručný servis výpočtovej techniky 8/2019 | 478,08 vrátane DPH |
368/OI/2016 | 55/2019 | 13.9.2019 | 24.09.2019 | 2.10.2019 |
1131940264 | DATALAN, a.s. Krasovského 14, 851 01 Bratislava |
35810734 | pozáručný servis výpočt. techniky 6/2019 | 287,08 vrátane DPH |
368/OI/2016 | 11.7.2019 | 26.07.2019 | 16.7.2019 | |
1131940234 | DATALAN, a.s. Krasovského 14, 851 01 Bratislava |
36810734 | pozáručný servis výpočtovej techniky | 516,55 vrátane DPH |
368/OI/2016 | 45/2019 | 17.6.2019 | 26.06.2019 | 2.7.2019 |
1131940151 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, Bratislava |
35840734 | pozáručný servis 3/2019 | 295,82 vrátane DPH |
368/OI/2016 | 12,16,17/2019 | 15.4.2019 | 25.04.2019 | 10.5.2019 |
1131940114 | Datalan, a.s. Galvaniho 17/A, Bratislava |
35810734 | pozáručný servis výpočtovej 2/2019 | 134,40 vrátane DPH |
368/OI/2016 | 18.3.2019 | 25.03.2019 | 4.4.2019 | |
1131940078 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, Bratislava |
35810734 | pozáručný servis výpočtovej techniky | 816,16 vrátane DPH |
368/OI/2016 | 1,2/2019 | 19.2.2019 | 22.02.2019 | 13.3.2019 |
1131940029 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, Bratislava |
35810734 | pozáručný servis výpočtovej techniky 12/2018 | 1185,78 vrátane DPH |
368/OI/2016 | 14.1.2019 | 18.01.2019 | 28.1.2019 | |
2019/35568 | Erves, n.o. Sládkovičova 533/20, Dubnica nad Váhom |
36119661 | poradenský program pre dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie - Bilancia kompetencií | 3.192,- vrátane DPH |
313/AOTP/2017 | 18/13/540/117 | 18.2.2019 | 17.04.2019 | 18.4.2019 |
1131940481 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie plyn 11/2019 TN | 2.052,12 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 13.12.2019 | 18.12.2019 | 8.1.2020 | |
1131940457 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | preddavok plyn TN 12/2019 | 3.492,44 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 5.12.2019 | 13.12.2019 | 8.1.2020 | |
1131940456 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | preddavok plyn 12/2019 DCA | 1.239,26 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 5.12.2019 | 13.12.2019 | 8.1.2020 | |
1131940430 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie plyn 10/2019 TN | 971,51 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 12.11.2019 | 25.11.2019 | 19.11.2019 | |
1131940410 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie plyn 5-10/2019 | -4.529,29 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 5.11.2019 | 19.11.2019 | ||
1131940409 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie plyn 1-4/2019 | 5.463,08 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 5.11.2019 | 25.11.2019 | 19.11.2019 | |
1131940408 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | preddavok plyn 11/2019 TN | 3.492,44 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 5.11.2019 | 12.11.2019 | 19.11.2019 | |
1131940407 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | preddavok plyn DCA 11/2019 | 1.239,26 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 5.11.2019 | 12.11.2019 | 19.11.2019 | |
1131940395 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | preddavok plyn DCA 10/2019 | 1.239,26 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 18.10.2019 | 22.10.2019 | 6.11.2019 | |
1131940394 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | preddavok plyn TN 10/2019 | 3.492,44 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 18.10.2019 | 22.10.2019 | 6.11.2019 | |
1131940388 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie plyn TN 5-9/2019 | -972,- bez DPH |
312/OVS/2019 | 14.10.2019 | 29.10.2019 | ||
1131940382 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie plyn 9/2019 TN | -2.756,95 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 10.10.2019 | 23.10.2019 | ||
1131940359 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie plyn TN 5-8/2019 | -7.243,13 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 1.10.2019 | 16.10.2019 | ||
1131940339 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie plyn 8/2019 | -1.819,63 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 12.9.2019 | 26.9.2019 | ||
1131940324 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | preddavok plyn DCA 9/2019 | 1.568,69 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 4.9.2019 | 11.09.2019 | 16.9.2019 | |
1131940323 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | preddavok plyn TN 9/2019 | 5017,64 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 4.9.2019 | 11.09.2019 | 16.9.2019 |