Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401940408 | EVIKA, spol. s.r.o. - Šimková Renáta, MUDr. Sadová 1098/68, 093 01 Vranov nad Topľou |
36788601 | Zdravotné výkony | 6,97 vrátane DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z.,Opatrenie MZ SR č. 07045/2003-OAP z 30.12.2003 zmeneného a doplneného opatrením MZ SR č. 07045-25/2008-OL z 8.10.2008 | 30.10.2019 | 12.11.2019 | 9.12.2019 | |
1401940407 | Pedia-COM s.r.o.,Višňovská Jana, MUDr. Námestie Slobody 969/180, 093 01 Vranov nad Topľou |
36739600 | Zdravotné výkony | 13,94 vrátane DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z.,Opatrenie MZ SR č. 07045/2003-OAP z 30.12.2003 zmeneného a doplneného opatrením MZ SR č. 07045-25/2008-OL z 8.10.2008 | 30.10.2019 | 12.11.2019 | 9.12.2019 | |
1401940406 | DAFIMA s.r.o. Sídlisko 1. mája 72, 093 01 Vranov nad Topľou |
36713147 | Zdravotné výkony | 27,88 vrátane DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z.,Opatrenie MZ SR č. 07045/2003-OAP z 30.12.2003 zmeneného a doplneného opatrením MZ SR č. 07045-25/2008-OL z 8.10.2008 | 30.10.2019 | 12.11.2019 | 9.12.2019 | |
1401940405 | Hudák Štefan MUDr. Tovarné 222, 094 01 Tovarné |
31968058 | Zdravotné výkony | 69,70 vrátane DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z.,Opatrenie MZ SR č. 07045/2003-OAP z 30.12.2003 zmeneného a doplneného opatrením MZ SR č. 07045-25/2008-OL z 8.10.2008 | 30.10.2019 | 31.10.2019 | 12.11.2019 | |
1401940404 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servisná prehliadka na osobnom motorovom vozidle Peugeot 308, BL 062KU | 297,77 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 zo dňa 4.4.2016 | 48/2019 | 30.10.2019 | 31.10.2019 | 12.11.2019 |
1401940403 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servisná prehliadka na osobnom motorovom vozidle Peugeot 308, BL 882 KT | 297,77 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 zo dňa 4.4.2016 | 47/2019 | 30.10.2019 | 31.10.2019 | 12.11.2019 |
1401940402 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík na osobnom motorovom vozidle Peugeot 308, BL 882KT | 21,60 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 zo dňa 4.4.2016 | 41/2019 | 30.10.2019 | 31.10.2019 | 12.11.2019 |
1401940401 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík, TK, EK, nákup autolekárničky na osobnom motorovom vozidle Škoda Octávia, BL 831KV | 141,55 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 zo dňa 4.4.2016 | 42/2019 | 30.10.2019 | 31.10.2019 | 12.11.2019 |
1401940400 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík na osobnom motorovom vozidle Škoda Octávia, VT 246BB | 21,60 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 zo dňa 4.4.2016 | 43/2019 | 30.10.2019 | 31.10.2019 | 12.11.2019 |
1401940399 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina |
31611630 | Preventívna prehliadka frankovacieho stroja - cestovné náklady | 108,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb súvisiacich s prevádzkou digitálneho frankovacieho stroja zo dňa 9.11.2012 | 49/2019 | 29.10.2019 | 30.10.2019 | 12.11.2019 |
1401940398 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík na osobnom motorovom vozidle Škoda Octávia, VT 676AT | 21,60 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 zo dňa 4.4.2016 | 44/2019 | 25.10.2019 | 29.10.2019 | 12.11.2019 |
1401940397 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. |
45960470 | Prezutie pneumatík na osobnom motorovom vozidle Škoda Fábia Combi, BL861RV | 21,60 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 zo dňa 4.4.2016 | 50/2019 | 25.10.2019 | 29.10.2019 | 12.11.2019 |
1401940396 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. |
45960470 | Výkon STK+EK na osobnom motorovom vozidle Peugeot 308, BL062KU | 108,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 zo dňa 4.4.2016 | 45/2019 | 23.10.2019 | 24.10.2019 | 12.11.2019 |
1401940395 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Výkon STK+EK, nákup autolekárničky u osobného motorového vozidla Peugeot 308, BL882KT | 119,95 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 zo dňa 4.4.2016 | 46/2019 | 23.10.2019 | 24.10.2019 | 12.11.2019 |
1401940394 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík na osobnom motorovom vozidle Peugeot 308, BL062KU | 21,60 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 zo dňa 4.4.2016 | 40/2019 | 22.10.2019 | 23.10.2019 | 12.11.2019 |
1401940393 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Tankovanie | 281,97 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004 | 18.10.2019 | 22.10.2019 | 12.11.2019 | |
1401940392 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | TK, EK, prezutie pneumatík, oprava vozidla, výmena autolekárničky u osobného motorového vozidla Škoda Fábia, VT599AK | 628,89 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 zo dňa 4.4.2016 | 38/2019, 39/2019 | 16.10.2019 | 17.10.2019 | 11.11.2019 |
1401940390 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR za obdobie: September 2019 | 624,32 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR zo dňa 9.3.2016 | 15.10.2019 | 17.10.2019 | 11.11.2019 | |
1401940391 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Zľava k DEKVS - frankovací stroj - 09/2019 - DOBROPIS | 51,56 vrátane DPH |
15.10.2019 | 11.11.2019 | |||
1401940389 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | Upratovanie - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T - obdobie 9/2019 | 169,57 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 218/140/2018 zo dňa 18.5.2018 | 14.10.2019 | 15.10.2019 | 11.11.2019 | |
1401940388 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | Upratovanie - ul. Hronského 1191, Vranov n/T - obdobie 9/2019 | 71,87 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 218/140/2018 zo dňa 18.5.2018 | 14.10.2019 | 15.10.2019 | 11.11.2019 | |
1401940387 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Úver poštovného - 9/2019 | 60,35 vrátane DPH |
Žiadosť o úver poštovného - Povolenie zo dňa 13.1.2004: 1. Povolenie č. 3/2004-pošta Hanušovce n. T. | 14.10.2019 | 15.10.2019 | 11.11.2019 | |
1401940386 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačné poplatky | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 - Dodatok k zmluve č. 7 zo dňa 28.06.2013 | 11.10.2019 | 15.10.2019 | 11.11.2019 | |
1401940385 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačné poplatky | 826,85 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 - Dodatok k zmluve č. 7 zo dňa 28.06.2013 | 11.10.2019 | 15.10.2019 | 11.11.2019 | |
1401940384 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačné poplatky | 967,44 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 - Dodatok k zmluve č. 7 zo dňa 28.06.2013 | 11.10.2019 | 15.10.2019 | 11.11.2019 | |
1401940383 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačné poplatky | 1921,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 - Dodatok k zmluve č. 7 zo dňa 28.06.2013 | 11.10.2019 | 15.10.2019 | 11.11.2019 | |
1401940382 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačné poplatky | 107,23 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 - Dodatok k zmluve č. 7 zo dňa 28.06.2013 | 11.10.2019 | 15.10.2019 | 11.11.2019 | |
1401940381 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky- za služby pevnej siete - 9/2019 | 28,61 vrátane DPH |
Dohoda o Voliteľnom volacom programe Biznis Partner č. 1-AU94AF zo dňa 1.3.2007 | 10.10.2019 | 11.10.2019 | 4.11.2019 | |
1401940380 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Za spracovanie poštového peňažného poukazu U v mesiaci - 9/2019 | 0,48 vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby poštový poukaz na účet, zo dňa 31.12.2014 | 10.10.2019 | 11.10.2019 | 4.11.2019 | |
1401940379 | ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 | Poplatok za internet - 9/2019 | 29,63 vrátane DPH |
Zmluva č.11/1426/0005(68449) o zriadení a poskytovaní pripojenia k sieti INTERNET, zriadení a poskytovaní VEREJNEJ TELEFÓNNEJ SLUŽBY a zriadení služby TELEVÍZIA CEZ INTERNET, VS (0160988501) zo dňa 29.7.2011. | 09.10.2019 | 10.10.2019 | 24.10.2019 | |
1401940378 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Komplexná starostlivosť o vozidlo - 9/2019 | 83,58 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 zo dňa 4.4.2016 | 09.10.2019 | 10.10.2019 | 24.10.2019 | |
1401940377 | Mgr. Erik Fekete - exekútorský úrad Prešov Puškinova 16, 080 01 Prešov |
37881141 | Trovy exekúcie | 72,00 vrátane DPH |
č.k. 252Ex 446/19 | 07.10.2019 | 09.10.2019 | 24.10.2019 | |
1401940376 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Tankovanie | 399,18 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004 | 04.10.2019 | 08.10.2019 | 24.10.2019 | |
1401940375 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - 10/2019 | 295,89 vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 03.10.2019 | 08.10.2019 | 24.10.2019 | |
1401940374 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Dodávka elektriny - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - za obdobie: 1.10.2019 - 14.10.2019 | 98,77 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č.1121VP_ZSE/2017E, č. zmluvy 344/OVS/2017, zo dňa 11.10.2017 | 03.10.2019 | 08.10.2019 | 24.10.2019 | |
1401940373 | AOC Vranov s.r.o. Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou |
44207751 | Dodávka médií a služieb za obdobie - 9/2019 | 223,20 vrátane DPH |
Zmluva o podnájme č.150/140/2018 NP PIP | 01.10.2019 | 03.10.2019 | 24.10.2019 | |
1401940372 | AOC Vranov s.r.o. Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou |
44207751 | Dodávka médií a služieb za obdobie - 9/2019 | 42,50 vrátane DPH |
Zmluva o podnájme č.149/140/2018 NP PODPN | 01.10.2019 | 03.10.2019 | 24.10.2019 | |
1401940371 | AOC Vranov s.r.o. Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou |
44207751 | Dodávka médií a služieb za obdobie - 9/2019 | 6824,32 vrátane DPH |
Dodatok č.4 a č.5 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov a o dodávke médií a poskytovaní služieb č. 66/140/2016 | 01.10.2019 | 03.10.2019 | 24.10.2019 | |
1401940370 | AOC Vranov s.r.o. Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou |
44207751 | nájomné - 10/2019 | 490,80 vrátane DPH |
Zmluva o podnájme č.150/140/2018 NP PIP | 01.10.2019 | 03.10.2019 | 24.10.2019 | |
1401940369 | AOC Vranov s.r.o. Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou |
44207751 | nájomné - 10/2019 | 93,57 vrátane DPH |
Zmluva o podnájme č.149/140/2018 NP PODPN | 01.10.2019 | 03.10.2019 | 24.10.2019 |