Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401940454 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - 12/2019 | 295,89 vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 05.12.2019 | 06.12.2019 | 2.1.2020 | |
1401940421 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - 11/2019 | 295,89 vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 06.11.2019 | 08.11.2019 | 3.12.2019 | |
1401940375 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - 10/2019 | 295,89 vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 03.10.2019 | 08.10.2019 | 24.10.2019 | |
1401940327 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - 9/2019 | 295,89 vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 05.09.2019 | 06.09.2019 | 25.9.2019 | |
1401940294 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - 8/2019 | 295,89 vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 05.08.2019 | 06.08.2019 | 19.8.2019 | |
1401940258 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - 7/2019 | 295,89 vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 04.07.2019 | 08.07.2019 | 19.7.2019 | |
1401940226 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - 6/2019 | 295,89 vrátane DPH |
Zmluva č. 312/OVS/2019_1 | 10.06.2019 | 12.06.2019 | 8.7.2019 | |
1401940183 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - 5/2019 | 295,89 vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 06.05.2019 | 07.05.2019 | 31.5.2019 | |
1401940324 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Tankovanie | 293,71 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004 | 04.09.2019 | 06.09.2019 | 25.9.2019 | |
1401940087 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Tankovanie | 290,14 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004 | 25.02.2019 | 27.02.2019 | 25.3.2019 | |
1401940237 | Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH Prešovská 1128/32A, 093 03 Vranov nad Topľou |
35341033 | Nákup ventilátorov | 283,50 vrátane DPH |
27/2019 | 14.06.2019 | 24.06.2019 | 12.7.2019 | |
1401940393 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Tankovanie | 281,97 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004 | 18.10.2019 | 22.10.2019 | 12.11.2019 | |
1401940434 | Amido-Exquisit s.r.o. Herľanská 547, 093 03 Vranov nad Topľou |
31663869 | Nákup uterákov | 279,18 vrátane DPH |
53/2019 | 14.11.2019 | 19.11.2019 | 17.12.2019 | |
1401940476 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačné poplatky | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 - Dodatok k zmluve č. 7 zo dňa 28.06.2013 | 17.12.2019 | 23.12.2019 | 3.1.2020 | |
1401940433 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačné poplatky | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 - Dodatok k zmluve č. 7 zo dňa 28.06.2013 | 14.11.2019 | 18.11.2019 | 17.12.2019 | |
1401940386 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačné poplatky | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 - Dodatok k zmluve č. 7 zo dňa 28.06.2013 | 11.10.2019 | 15.10.2019 | 11.11.2019 | |
1401940341 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačné poplatky | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 - Dodatok k zmluve č. 7 zo dňa 28.06.2013 | 18.09.2019 | 20.09.2019 | 10.10.2019 | |
1401940309 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačné poplatky | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 - Dodatok k zmluve č. 7 zo dňa 28.06.2013 | 15.08.2019 | 19.08.2019 | 17.9.2019 | |
1401940277 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačné poplatky | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 - Dodatok k zmluve č. 7 zo dňa 28.06.2013 | 12.07.2019 | 18.07.2019 | 12.8.2019 | |
1401940242 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačné poplatky | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 - Dodatok k zmluve č. 7 zo dňa 28.06.2013 | 18.06.2019 | 25.06.2019 | 12.7.2019 | |
1401940199 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačné poplatky | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 - Dodatok k zmluve č. 7 zo dňa 28.06.2013 | 20.05.2019 | 23.05.2019 | 10.6.2019 | |
1401940150 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačné poplatky | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 - Dodatok k zmluve č. 7 zo dňa 28.06.2013 | 12.04.2019 | 16.04.2019 | 7.5.2019 | |
1401940119 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačné poplatky | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 - Dodatok k zmluve č. 7 zo dňa 28.06.2013 | 18.03.2019 | 19.03.2019 | 10.4.2019 | |
1401940073 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačné poplatky | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 - Dodatok k zmluve č. 7 zo dňa 28.06.2013 | 15.02.2019 | 19.02.2019 | 15.3.2019 | |
1401940024 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačné poplatky | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt.telek.služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 3.1.2007 - Dodatok k zmluve č. 7 zo dňa 28.06.2013 | 15.01.2019 | 17.01.2019 | 14.2.2019 | |
1401940255 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Oprava osobného motorového vozidla Peugeot 308, BL 882KT | 255,28 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 zo dňa 4.4.2016 | 25/2019 | 02.07.2019 | 09.07.2019 | 19.7.2019 |
1401940256 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 | Oprava VT | 253,20 vrátane DPH |
Rámcová servisná dohoda na pozáručný autorizovaný servis zariadení výpočtovej a kancelárskej techniky č.368/OI/2016 zo dňa 21.4.2016 | 24/2019 | 02.07.2019 | 03.07.2019 | 19.7.2019 |
1401940486 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Tankovanie | 247,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004 | 18.12.2019 | 19.12.2019 | 3.1.2020 | |
1401940013 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Tankovanie | 246,28 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004 | 14.01.2019 | 15.01.2019 | 14.2.2019 | |
1401940013 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Tankovanie | 246,28 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004 | 14.01.2019 | 15.01.2019 | 14.2.2019 | |
1401940136 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - 4/2019 | 239,04 vrátane DPH |
Zmluva č. 160/OVS/2015 | 04.04.2019 | 08.04.2019 | 6.5.2019 | |
1401940096 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - 3/2019 | 239,04 vrátane DPH |
Zmluva č. 160/OVS/2015 | 06.03.2019 | 07.03.2019 | 5.4.2019 | |
1401940059 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - 2/2019 | 239,04 vrátane DPH |
Zmluva č. 160/OVS/2015 | 08.02.2019 | 11.02.2019 | 6.3.2019 | |
1401940452 | AOC Vranov s.r.o. Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou |
44207751 | Dodávka médií a služieb za obdobie - 11/2019 | 223,20 vrátane DPH |
Zmluva o podnájme č.150/140/2018 NP PIP | 02.12.2019 | 05.12.2019 | 2.1.2020 | |
1401940419 | AOC Vranov s.r.o. Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou |
44207751 | Dodávka médií a služieb za obdobie - 10/2019 | 223,20 vrátane DPH |
Zmluva o podnájme č.150/140/2018 NP PIP | 04.11.2019 | 06.11.2019 | 3.12.2019 | |
1401940373 | AOC Vranov s.r.o. Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou |
44207751 | Dodávka médií a služieb za obdobie - 9/2019 | 223,20 vrátane DPH |
Zmluva o podnájme č.150/140/2018 NP PIP | 01.10.2019 | 03.10.2019 | 24.10.2019 | |
1401940321 | AOC Vranov s.r.o. Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou |
44207751 | Dodávka médií a služieb za obdobie - 8/2019 | 223,20 vrátane DPH |
Zmluva o podnájme č.150/140/2018 NP PIP | 04.09.2019 | 06.09.2019 | 25.9.2019 | |
1401940293 | AOC Vranov s.r.o. Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou |
44207751 | Dodávka médií a služieb za obdobie - 7/2019 | 223,20 vrátane DPH |
Zmluva o podnájme č.150/140/2018 NP PIP | 01.08.2019 | 05.08.2019 | 19.8.2019 | |
1401940254 | AOC Vranov s.r.o. Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou |
44207751 | Dodávka médií a služieb za obdobie - 6/2019 | 223,20 vrátane DPH |
Zmluva o podnájme č.150/140/2018 NP PIP | 01.07.2019 | 03.07.2019 | 19.7.2019 | |
1401940210 | AOC Vranov s.r.o. Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou |
44207751 | Dodávka médií a služieb za obdobie - 5/2019 | 223,20 vrátane DPH |
Zmluva o podnájme č.150/140/2018 NP PIP | 03.06.2019 | 05.06.2019 | 27.6.2019 |