Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1331940447 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | servis SMV Škoda Octavia, evid. č. BL 832 KV | 138,6 vrátane DPH |
216/OVS/2016, dod. č. 3 | 110/2019 | 04.12.2019 | 09.12.2019 | 16.12.2019 |
1331940444 | MUDr. Mosný Ľubomír Bzovík č. 299 |
35656051 | zdravotné výkony | 55,76 bez DPH |
03.12.2019 | 29.01.2020 | 14.2.2020 | ||
1331940443 | Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Stredisko prevádzky objektov ZV Borovianska cesta 59/28, Zvolen |
30845572 | Vyúčtovanie vodné, stočné objekt ÚPSVR ZV | 776,78 vrátane DPH |
16/2008 | 03.12.2019 | 09.12.2019 | 16.12.2019 | |
2019/298142 | BKS Úspech, s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava |
357768746 | Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/444 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 01.11.2019 - 30.11.2019 | 3511,2 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017 | 81/2019 (19/33/54O/444) | 02.12.2019 | 14.01.2020 | 22.1.2020 |
2019/298203 | BKS Úspech, s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava |
357768746 | Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/450 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 01.11.2019 - 30.11.2019 | 2125,2 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017 | 86/2019 (19/33/54O/450) | 02.12.2019 | 14.01.2020 | 22.1.2020 |
1331940442 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Technická súčinnosť pri zmene SBS objekt ÚPSVR DT | 186 vrátane DPH |
115/2019 | 02.12.2019 | 09.12.2019 | 16.12.2019 | |
1331940440 | PLOMED s.r.o. Ľudovíta Štúra 2550/10, Zvolen |
47189673 | zdravotné výkony | 76,67 bez DPH |
29.11.2019 | 20.12.2019 | 8.1.2020 | ||
2019/297832 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23, Bratislava 1 |
46279610 | Zabezpečenie vzdelávacieho programu v zmysle Ramcovej dohody č. 247/OAOTP/2017 - Inklúzivne vzdelávanie | 21854,5 bez DPH |
247/OAOTP/2017 | 91/2019 (19/33/54O/467) | 29.11.2019 | 04.12.2019 | 16.12.2019 |
1331940441 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Technická súčinnosť pri zmene SBS objekt ÚPSVR KA | 253,44 vrátane DPH |
114/2019 | 29.11.2019 | 09.12.2019 | 16.12.2019 | |
1331940439 | MUDr. Stehlík Miroslav Pribinova 8848/124, Zvolen |
35674831 | zdravotné výkony | 62,73 bez DPH |
27.11.2019 | 04.12.2019 | 16.12.2019 | ||
1331940437 | MRK CONTRACT, s.r.o. Matuškova 48, Vlkanová |
36054852 | Výmena PVC krytiny v budove ÚPSVR Zvolen, pracovisko Krupina | 1186,6 vrátane DPH |
102/2019 | 25.11.2019 | 04.12.2019 | 16.12.2019 | |
2019/292494 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23, Bratislava 1 |
46279610 | Zabezpečenie vzdelávacieho programu v zmysle Ramcovej dohody č. 247/OAOTP/2017 - Pracovník automatizácie v strojárskej výrobe | 5040 bez DPH |
247/OAOTP/2017 | 90/2019 (19/33/54O/466) | 22.11.2019 | 27.11.2019 | 16.12.2019 |
1331940438 | Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Stredisko prevádzky objektov ZV Borovianska cesta 59/28, Zvolen |
30845572 | vyúčtovanie tepla ÚPSVR Zvolen za I, II.-2019 | 4732,12 vrátane DPH |
16/2008 | 22.11.2019 | 29.11.2019 | 16.12.2019 | |
1331940436 | MRK CONTRACT, s.r.o. Matuškova 48, Vlkanová |
36054852 | Výmena PVC krytiny v budove ÚPSVR Zvolen | 4234,43 vrátane DPH |
53/2019 | 22.11.2019 | 04.12.2019 | 16.12.2019 | |
1331940435 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Oprava výťahu - výmena stykačov a pomocného kontaktu na ÚPSVR Zvolen | 961,8 vrátane DPH |
89/2019 | 22.11.2019 | 29.11.2019 | 16.12.2019 | |
1331940434 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie Hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM, servis služ. auta 01.11.-15.11.2019 | 499,68 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 21.11.2019 | 29.11.2019 | 16.12.2019 | |
1331940429 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektrickej energie za ÚPSVR Zvolen, pracovisko Krupina, obdobie 15.10.-31.10.2019 | 802,63 vrátane DPH |
394/OVS/2019 | 19.11.2019 | 21.11.2019 | 21.11.2019 | |
2019/286251 | BKS Úspech, s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava |
357768746 | Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/377 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 01.11.2019 - 12.11.2019 | 554,4 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017 | 76/2019 (19/33/54O/377) | 18.11.2019 | 27.11.2019 | 16.12.2019 |
1331940433 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | servis SMV Peugeot 308, evid. č. BL 409 KU, TK/EK, prezutie pneumatík, výmena 1 ks pneumatiky | 206,88 vrátane DPH |
216/OVS/2016, dod. č. 3 | 106/2019 | 15.11.2019 | 21.11.2019 | 21.11.2019 |
1331940432 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | servis SMV Peugeot 308, evid. č. BL 298 KU, TK/EK, prezutie pneumatík | 138,6 vrátane DPH |
216/OVS/2016, dod. č. 3 | 105/2019 | 15.11.2019 | 21.11.2019 | 21.11.2019 |
1331940431 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | servis SMV Peugeot 308, evid. č. BL 272 KU, TK/EK, prezutie pneumatík | 138,6 vrátane DPH |
216/OVS/2016, dod. č. 3 | 107/2019 | 15.11.2019 | 21.11.2019 | 21.11.2019 |
1331940430 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, B. Bystrica |
36631124 | poštové služby - 10/2019 KA, DT | 2973,65 vrátane DPH |
01/02/03/2004 | 15.11.2019 | 21.11.2019 | 21.11.2019 | |
1331940427 | Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Stredisko prevádzky objektov ZV Borovianska cesta 59/28, Zvolen |
30845572 | vyúčtovanie elektrickej energie za 01.-09.2019 | 7706,93 vrátane DPH |
16/2008 | 14.11.2019 | 20.11.2019 | 21.11.2019 | |
1331940424 | Univerzitná nemocnica-Nemocnica svätého Michala, a.s. Satinského I.7770/1, Bratislava |
44570783 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
13.11.2019 | 19.12.2019 | 23.12.2019 | ||
1331940428 | MUDr. Ištvánová s.r.o. Divadelná 4, Zvolen |
46497579 | zdravotné výkony | 62,73 bez DPH |
13.11.2019 | 04.12.2019 | 16.12.2019 | ||
1331940425 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | vyúčtovanie tepla za 10/2019 - objekt Krupina | 1824,24 vrátane DPH |
07/2006 | 13.11.2019 | 20.11.2019 | 21.11.2019 | |
1331940423 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telef. poplatky za 10/2019 | 967,6799999999999 vrátane DPH |
11/2007 | 12.11.2019 | 18.11.2019 | 21.11.2019 | |
1331940422 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | IP-Telefonia 10/2019 | 1818,12 vrátane DPH |
11/2007 | 12.11.2019 | 18.11.2019 | 21.11.2019 | |
1331940421 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | DSL back up 10/2019 | 1202,69 vrátane DPH |
11/2007 | 12.11.2019 | 18.11.2019 | 21.11.2019 | |
1331940420 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | DSL back up 10/2019 | 531,26 vrátane DPH |
11/2007 | 12.11.2019 | 18.11.2019 | 21.11.2019 | |
1331940419 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | MPLS VPN 10/2019 | 4090,98 vrátane DPH |
11/2007 | 12.11.2019 | 18.11.2019 | 21.11.2019 | |
1331940418 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov ÚPSVR ZV - 10/2019 | 3863,44 vrátane DPH |
VOB/41/20016-M_OVO | 12.11.2019 | 18.11.2019 | 21.11.2019 | |
1331940417 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | servis motorových vozidiel 10/2019 | 83,58 vrátane DPH |
216/OVS/2016, dod. č. 3 | 11.11.2019 | 18.11.2019 | 21.11.2019 | |
1331940416 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie Hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM, servis služ. auta 16.10.-30.10.2019 | 1014,38 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 08.11.2019 | 13.11.2019 | 21.11.2019 | |
1331940415 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, B. Bystrica |
36631124 | Spracovanie U poukazov - 10/2019 | 7,84 vrátane DPH |
08.11.2019 | 13.11.2019 | 21.11.2019 | ||
1331940414 | PRIMA INVEST, spol. s.r.o. Bakossova 60, B. Bystrica |
31644791 | upratovacie služby 10/2019 | 2578,96 vrátane DPH |
209/133/2018 | 08.11.2019 | 13.11.2019 | 21.11.2019 | |
1331940413 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telef. poplatky 10/2019 | 165,02 vrátane DPH |
18/2015 | 07.11.2019 | 13.11.2019 | 21.11.2019 | |
1331940412 | BYTES s.r.o. Bottova 1, Detva |
31596908 | tep. Energia DT 10/2019 | 575,5599999999999 vrátane DPH |
01/2014 | 07.11.2019 | 13.11.2019 | 21.11.2019 | |
2019/276491 | BKS Úspech, s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava |
357768746 | Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/377 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 10.09.2019 - 30.09.2019 | 4712,4 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017 | 76/2019 (19/33/54O/377) | 07.11.2019 | 18.11.2019 | 21.11.2019 |
2019/276518 | BKS Úspech, s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava |
357768746 | Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/444 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 10.10.2019 - 30.10.2019 | 2956,8 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017 | 81/2019 (19/33/54O/444) | 07.11.2019 | 18.11.2019 | 21.11.2019 |