Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1331940416 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie Hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM, servis služ. auta 16.10.-30.10.2019 | 1014,38 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 08.11.2019 | 13.11.2019 | 21.11.2019 | |
1331940415 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, B. Bystrica |
36631124 | Spracovanie U poukazov - 10/2019 | 7,84 vrátane DPH |
08.11.2019 | 13.11.2019 | 21.11.2019 | ||
1331940414 | PRIMA INVEST, spol. s.r.o. Bakossova 60, B. Bystrica |
31644791 | upratovacie služby 10/2019 | 2578,96 vrátane DPH |
209/133/2018 | 08.11.2019 | 13.11.2019 | 21.11.2019 | |
1331940413 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telef. poplatky 10/2019 | 165,02 vrátane DPH |
18/2015 | 07.11.2019 | 13.11.2019 | 21.11.2019 | |
1331940412 | BYTES s.r.o. Bottova 1, Detva |
31596908 | tep. Energia DT 10/2019 | 575,5599999999999 vrátane DPH |
01/2014 | 07.11.2019 | 13.11.2019 | 21.11.2019 | |
2019/276491 | BKS Úspech, s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava |
357768746 | Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/377 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 10.09.2019 - 30.09.2019 | 4712,4 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017 | 76/2019 (19/33/54O/377) | 07.11.2019 | 18.11.2019 | 21.11.2019 |
2019/276518 | BKS Úspech, s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava |
357768746 | Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/444 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 10.10.2019 - 30.10.2019 | 2956,8 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017 | 81/2019 (19/33/54O/444) | 07.11.2019 | 18.11.2019 | 21.11.2019 |
1331940410 | AMG Security, s.r.o. Lieskovská cesta 6, Zvolen |
46268995 | Bezpečnostná služba 16.10.-31.10.2019 | 2954,88 vrátane DPH |
334/133/2019 | 05.11.2019 | 13.11.2019 | 21.11.2019 | |
2019/273749 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23, Bratislava 1 |
46279610 | Zabezpečenie vzdelávacieho programu v zmysle Ramcovej dohody č. 247/OAOTP/2017 - Inklúzivne vzdelávanie | 15587 bez DPH |
247/OAOTP/2017 | 79/2019 (19/33/54O/421) | 05.11.2019 | 08.11.2019 | 21.11.2019 |
1331940409 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, B. Bystrica |
36597007 | Vyúčtovanie el. energie za 01.10.-14.10.2019 - KA | 554,17 vrátane DPH |
16446/2017-M_ODSM 33593/2017 | 31.10.2019 | 07.11.2019 | 21.11.2019 | |
1331940408 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, B. Bystrica |
36597007 | Vyúčtovanie el. energie za 01.10.-14.10.2019 - DT | 204,62 vrátane DPH |
16446/2017-M_ODSM 33593/2017 | 31.10.2019 | 07.11.2019 | 21.11.2019 | |
1331940404 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | demontáž a montáž dverného kontaktu | 232,55 vrátane DPH |
100/2019 | 29.10.2019 | 07.11.2019 | 21.11.2019 | |
1331940403 | StVPS, a.s. Partizánska cesta č. 9, B. Bystrica |
36644030 | vodné, stočné - DT | 348,14 vrátane DPH |
9/2006 | 25.10.2019 | 04.11.2019 | 21.11.2019 | |
1331940402 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, Žilina |
31611630 | Servis frankovacieho stroja | 64,8 vrátane DPH |
01/2013 | 23.10.2019 | 07.11.2019 | 21.11.2019 | |
2019/258875 | BKS Úspech, s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava |
357768746 | Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/341 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 01.10.2019 - 09.10.2019 | 554,4 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017 | 68a/2019 (19/33/54O/341) | 02.10.2019 | 11.11.2019 | 21.11.2019 |
2019/241072 | BKS Úspech, s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava |
357768746 | Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/341 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 01.09.2019 - 30.09.2019 | 3418,8 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017 | 68a/2019 (19/33/54O/341) | 02.10.2019 | 11.11.2019 | 21.11.2019 |
2019/241097 | BKS Úspech, s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava |
357768746 | Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/377 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 10.09.2019 - 30.09.2019 | 2032,8 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017 | 76/2019 (19/33/54O/377) | 02.10.2019 | 11.11.2019 | 21.11.2019 |
1331940401 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Servis SMV Škoda Octavia, evid. č. BL 832 KV | 58,9 vrátane DPH |
216/OVS/2016, dod. č. 3 | 95/2019 | 21.10.2019 | 28.10.2019 | 5.11.2019 |
1331940400 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Servis SMV Škoda Octavia, evid.č. ZV 221 BI | 259,93 vrátane DPH |
216/OVS/2016, dod. č. 3 | 94/2019 | 21.10.2019 | 28.10.2019 | 5.11.2019 |
1331940399 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie Hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM, servis služ. auta 16.09.-30.09.2019 | 333,77 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 21.10.2019 | 28.10.2019 | 5.11.2019 | |
1331940394 | MUDr. Mosný Ľubomír Bzovík č. 299 |
35656051 | zdravotné výkony | 69,7 bez DPH |
14.10.2019 | 23.10.2019 | 5.11.2019 | ||
1331940393 | Aesculapius Medicus s.r.o. Novozámocká 2477/1. Zvolen |
46924205 | zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
14.10.2019 | 23.10.2019 | 5.11.2019 | ||
1331940392 | Univerzitná nemocnica-Nemocnica svätého Michala, a.s. Satinského I. 7770/1, Bratislava |
44570783 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
14.10.2019 | 23.10.2019 | 5.11.2019 | ||
1331940391 | MUDr. Ivan Hulina Kostolná 20/3, Hontianske Moravce |
36672033 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
14.10.2019 | 23.10.2019 | 5.11.2019 | ||
1331940390 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, B. Bystrica |
36597007 | Vyúčtovanie el. energie za 09/2019 - DT | 382,98 vrátane DPH |
16446/2017-M_ODSM 33593/2017 | 14.10.2019 | 18.10.2019 | 5.11.2019 | |
1331940389 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, B. Bystrica |
36597007 | Vyúčtovanie el. energie za 09/2019 - KA | 1154,74 vrátane DPH |
16446/2017-M_ODSM 33593/2017 | 14.10.2019 | 18.10.2019 | 5.11.2019 | |
1331940388 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov ÚPSVR ZV - 09/2019 | 3863,44 vrátane DPH |
VOB/41/20016-M_OVO | 14.10.2019 | 18.10.2019 | 5.11.2019 | |
1331940387 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, B. Bystrica |
36631124 | poštové služby - 09/2019 KA, DT | 2572,45 vrátane DPH |
01/02/03/2004 | 14.10.2019 | 18.10.2019 | 5.11.2019 | |
1331940386 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, Bratislava |
35810734 | služby pozáručného servisu, servisný zásah č. 1920975, 1923209, 1923226, 1923227 | 876,5 vrátane DPH |
368/OI/2016 | 14.10.2019 | 18.10.2019 | 5.11.2019 | |
1331940385 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telef. poplatky za 09/2019 | 863,9299999999999 vrátane DPH |
11/2007 | 09.10.2019 | 17.10.2019 | 5.11.2019 | |
1331940384 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | IP-Telefonia 09/2019 | 1818,12 vrátane DPH |
11/2007 | 09.10.2019 | 17.10.2019 | 5.11.2019 | |
1331940383 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | DSL back up 09/2019 | 1202,69 vrátane DPH |
11/2007 | 09.10.2019 | 17.10.2019 | 5.11.2019 | |
1331940382 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | DSL back up 09/2019 | 531,26 vrátane DPH |
11/2007 | 09.10.2019 | 17.10.2019 | 5.11.2019 | |
1331940381 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | MPLS VPN 09/2019 | 4090,98 vrátane DPH |
11/2007 | 09.10.2019 | 17.10.2019 | 5.11.2019 | |
1331940380 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telef. poplatky 09/2019 | 164,84 vrátane DPH |
18/2005 | 09.10.2019 | 17.10.2019 | 5.11.2019 | |
1331940379 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | vyúčtovanie tepla za 09/2019 - objekt Krupina | 974,5599999999999 vrátane DPH |
07/2006 | 09.10.2019 | 17.10.2019 | 5.11.2019 | |
1331940378 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie Hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM, servis služ. auta 16.09.-30.09.2019 | 1083,15 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 09.10.2019 | 17.10.2019 | 5.11.2019 | |
1331940377 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, B. Bystrica |
36631124 | tlač poštových poukazov | 195,59 vrátane DPH |
80/2019 | 09.10.2019 | 17.10.2019 | 5.11.2019 | |
1331940376 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | servis SMV Peugeot 308, evid. č. BL 298 KU | 234,04 vrátane DPH |
216/OVS/2016, dod. č. 3 | 93/2019 | 09.10.2019 | 17.10.2019 | 5.11.2019 |
1331940375 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | servis SMV Peugeot 308, evid. č. BL 272 KU | 305,94 vrátane DPH |
216/OVS/2016, dod. č. 3 | 97/2019 | 09.10.2019 | 17.10.2019 | 5.11.2019 |