Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1331940067 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | IP-Telefonia 01/2019 | 1818,12 vrátane DPH |
11/2007 | 11.02.2019 | 14.02.2019 | 25.2.2019 | |
1331940022 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | IP-Telefonia 12/2018 | 1818,12 vrátane DPH |
11/2007 | 14.01.2019 | 17.01.2019 | 25.2.2019 | |
1331940183 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | vyúčtovanie tepla za 04/2019 - objekt Krupina | 1653,76 vrátane DPH |
07/2006 | 13.05.2019 | 20.05.2019 | 27.5.2019 | |
1331940230 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | vyúčtovanie tepla za 05/2019 - objekt Krupina | 1488,04 vrátane DPH |
07/2006 | 12.06.2019 | 17.06.2019 | 26.6.2019 | |
1331940307 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | servis SMV Škoda Octavia, evid. č. ZV 221 BI - (UPS6375) | 1441,94 vrátane DPH |
216/OVS/2016, dod. č. 3 | 67/2019 | 12.08.2019 | 16.08.2019 | 15.8.2019 |
1331940475 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektrickej energie za ÚPSVR Zvolen, pracovisko Krupina, obdobie 11/2019 | 1432,78 vrátane DPH |
394/OVS/2019 | 16.12.2019 | 18.12.2019 | 23.12.2019 | |
1331940072 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, B. Bystrica |
36597007 | Vyúčtovanie el. energie za 01/2019 - KA | 1348,81 vrátane DPH |
16446/2017-M_ODSM 33593/2017 | 13.02.2019 | 20.02.2019 | 25.2.2019 | |
1331940063 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie Hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM, servis služ. auta 16.01. - 31.01.2019 | 1228,31 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 06/2019 | 08.02.2019 | 14.02.2019 | 25.2.2019 |
1331940034 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, B. Bystrica |
36597007 | Vyúčtovanie el. energie za 12/2018 - KA | 1226,64 vrátane DPH |
16446/2017-M_ODSM 33593/2017 | 16.01.2019 | 22.01.2019 | 25.2.2019 | |
1331940250 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Prevádzka služby v zmysle dodatku č. 8 k Zmluve o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN, výmena displeja, práca, doprava | 1218 vrátane DPH |
11/2007 | 50/2019 | 03.07.2019 | 09.07.2019 | 11.7.2019 |
1331940464 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | DSL back up 11/2019 | 1202,69 vrátane DPH |
11/2007 | 09.12.2019 | 13.12.2019 | 16.12.2019 | |
1331940421 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | DSL back up 10/2019 | 1202,69 vrátane DPH |
11/2007 | 12.11.2019 | 18.11.2019 | 21.11.2019 | |
1331940383 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | DSL back up 09/2019 | 1202,69 vrátane DPH |
11/2007 | 09.10.2019 | 17.10.2019 | 5.11.2019 | |
1331940334 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | DSL back up 08/2019 | 1202,69 vrátane DPH |
11/2007 | 09.09.2019 | 13.09.2019 | 17.9.2019 | |
1331940301 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | DSL back up 07/2019 | 1202,69 vrátane DPH |
11/2007 | 08.08.2019 | 14.08.2019 | 15.8.2019 | |
1331940272 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | DSL back up 06/2019 | 1202,69 vrátane DPH |
11/2007 | 11.07.2019 | 17.07.2019 | 5.8.2019 | |
1331940224 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | DSL back up 05/2019 | 1202,69 vrátane DPH |
11/2007 | 10.06.2019 | 17.06.2019 | 26.6.2019 | |
1331940181 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | DSL back up 04/2019 | 1202,69 vrátane DPH |
11/2007 | 10.05.2019 | 15.05.2019 | 27.5.2019 | |
1331940140 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | DSL back up 03/2019 | 1202,69 vrátane DPH |
11/2007 | 10.04.2019 | 16.04.2019 | 7.5.2019 | |
1331940111 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | DSL back up 02/2019 | 1202,69 vrátane DPH |
11/2007 | 11.03.2019 | 18.03.2019 | 2.4.2019 | |
1331940066 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | DSL back up 01/2019 | 1202,69 vrátane DPH |
11/2007 | 11.02.2019 | 14.02.2019 | 25.2.2019 | |
1331940023 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | DSL back up 12/2018 | 1202,69 vrátane DPH |
11/2007 | 14.01.2019 | 17.01.2019 | 25.2.2019 | |
1331940466 | KOVOTYP s.r.o. Ľanová 8, Bratislava |
35808705 | kartotérka A4, svetlosivá - 8 ks | 1190,4 vrátane DPH |
117/2019 | 10.12.2019 | 13.12.2019 | 16.12.2019 | |
1331940437 | MRK CONTRACT, s.r.o. Matuškova 48, Vlkanová |
36054852 | Výmena PVC krytiny v budove ÚPSVR Zvolen, pracovisko Krupina | 1186,6 vrátane DPH |
102/2019 | 25.11.2019 | 04.12.2019 | 16.12.2019 | |
1331940116 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, B. Bystrica |
36597007 | Vyúčtovanie el. energie za 02/2019 - KA | 1183,76 vrátane DPH |
16446/2017-M_ODSM 33593/2017 | 13.03.2019 | 20.03.2019 | 2.4.2019 | |
1331940148 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, B. Bystrica |
36597007 | Vyúčtovanie el. energie za 03/2019 - KA | 1177,16 vrátane DPH |
16446/2017-M_ODSM 33593/2017 | 12.04.2019 | 23.04.2019 | 7.5.2019 | |
1331940229 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, B. Bystrica |
36597007 | Vyúčtovanie el. energie za 05/2019 - KA | 1166,39 vrátane DPH |
16446/2017-M_ODSM 33593/2017 | 12.06.2019 | 17.06.2019 | 26.6.2019 | |
1331940389 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, B. Bystrica |
36597007 | Vyúčtovanie el. energie za 09/2019 - KA | 1154,74 vrátane DPH |
16446/2017-M_ODSM 33593/2017 | 14.10.2019 | 18.10.2019 | 5.11.2019 | |
1331940057 | BYTES s.r.o. Bottova 1, Detva |
31596908 | spotreba tep.energie - 01/2019 | 1145,46 vrátane DPH |
01/2014 | 06.02.2019 | 12.02.2019 | 25.2.2019 | |
1331940184 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, B. Bystrica |
36597007 | Vyúčtovanie el. energie za 04/2019 - KA | 1129,51 vrátane DPH |
16446/2017-M_ODSM 33593/2017 | 13.05.2019 | 20.05.2019 | 27.5.2019 | |
1331940305 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, B. Bystrica |
36597007 | Vyúčtovanie el. energie za 07/2019 - KA | 1105,42 vrátane DPH |
16446/2017-M_ODSM 33593/2017 | 09.08.2019 | 16.08.2019 | 15.8.2019 | |
1331940341 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, B. Bystrica |
36597007 | Vyúčtovanie el. energie za 08/2019 - KA | 1084,87 vrátane DPH |
16446/2017-M_ODSM 33593/2017 | 12.09.2019 | 18.09.2019 | 17.9.2019 | |
1331940378 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie Hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM, servis služ. auta 16.09.-30.09.2019 | 1083,15 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 09.10.2019 | 17.10.2019 | 5.11.2019 | |
1331940264 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, B. Bystrica |
36597007 | Vyúčtovanie el. energie za 06/2019 - KA | 1064,59 vrátane DPH |
16446/2017-M_ODSM 33593/2017 | 11.07.2019 | 17.07.2019 | 5.8.2019 | |
1331940455 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie Hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM, servis služ. auta 16.11.-30.11.2019 | 1051,18 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 09.12.2019 | 13.12.2019 | 16.12.2019 | |
1331940416 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie Hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM, servis služ. auta 16.10.-30.10.2019 | 1014,38 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 08.11.2019 | 13.11.2019 | 21.11.2019 | |
1331940454 | DaR spol. s.r.o. Kozáčeka 2182/11, Zvolen |
36050466 | chladničky, mikrovlnné rúry | 1000 vrátane DPH |
118/2019 | 09.12.2019 | 13.12.2019 | 16.12.2019 | |
1331940379 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | vyúčtovanie tepla za 09/2019 - objekt Krupina | 974,5599999999999 vrátane DPH |
07/2006 | 09.10.2019 | 17.10.2019 | 5.11.2019 | |
1331940423 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telef. poplatky za 10/2019 | 967,6799999999999 vrátane DPH |
11/2007 | 12.11.2019 | 18.11.2019 | 21.11.2019 | |
1331940435 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Oprava výťahu - výmena stykačov a pomocného kontaktu na ÚPSVR Zvolen | 961,8 vrátane DPH |
89/2019 | 22.11.2019 | 29.11.2019 | 16.12.2019 |