Faktúry 2019 (ÚPSVR Zvolen)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1331940252   MUDr. Marišin Ľubomír
Školská 35, Budča
35667737  zdravotné výkony  34,85 
bez DPH
    03.07.2019  07.08.2019  15.8.2019 
1331940251   MUDr. Mesíková, s.r.o.
Hviezdoslavova 830/1, Zvolen
36646113  zdravotné výkony  27,88 
bez DPH
    03.07.2019  07.08.2019  15.8.2019 
2019/163446   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava
357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/181 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 10.06.2019 - 30.06.2019  2217,6 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  34/2019 (19/33/54O/181)  03.07.2019  25.07.2019  5.8.2019 
2019/163377   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava
357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/125 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 01.06.2019 - 30.06.2019  2864,4 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  20/2019 (19/33/54O/125)  03.07.2019  25.07.2019  5.8.2019 
1331940253   Marius Pedersen, a.s.
Opatovská 1735, Trenčín
34115901  prenájom nádoby - komunálny odpad 04.-06.2019  38,81 
vrátane DPH
172/133/2015 (03/2015/OE/ZV)    03.07.2019  09.07.2019  11.7.2019 
1331940250   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  Prevádzka služby v zmysle dodatku č. 8 k Zmluve o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN, výmena displeja, práca, doprava  1218 
vrátane DPH
11/2007  50/2019  03.07.2019  09.07.2019  11.7.2019 
1331940248   Praktident s.r.o.
Kimovská 9360/38, Zvolen
46137653  zdravotné výkony  27,88 
bez DPH
    01.07.2019  07.08.2019  15.8.2019 
1331940249   FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  servis SMV HYUNDAI i30, evid. č. BL 696 UR, (UPS6311)  173,88 
vrátane DPH
216/OVS/2016, dod. č. 3  55/2019  01.07.2019  09.07.2019  11.7.2019 
1331940247   MUDr. Krnáč Štefan s.r.o.
Pod cintorínom 1769/17, Hriňová
45613711  zdravotné výkony  104,55 
bez DPH
    27.06.2019  07.08.2019  15.8.2019 
1331940246   Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Stredisko prevádzky objektov ZV
Borovianska cesta 59/28, Zvolen
30845572  vyúčtovanie elektrickej energie za 07.-12.2018, objekt ÚPSVR Zvolen  5337,23 
vrátane DPH
16/2008    27.06.2019  02.07.2019  11.7.2019 
2019/156796   Newport Group, a.s.
Lazaretská 23, Bratislava 1
46279610  Inkluzívne vzdelávanie od 16.05.2019 -13.06.2019  20764,50 
bez DPH
247/OAOTP/2017  36/2019 (19/33/54O/200)  25.06.2019  04.07.2019  11.7.2019 
1331940245   DaR spol. s.r.o.
Kozáčekova 2182/11, Zvolen
36050466  chladničky Zanussi, ventilátory  402,96 
vrátane DPH
  63/2019  24.06.2019  26.06.2019  26.6.2019 
1331940244   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM, servis služ. auta 01.06. - 15.06.2019  501,37 
vrátane DPH
002863/73120/2004    21.06.2019  26.06.2019  26.6.2019 
1331940243   DaR spol. s.r.o.
Kozáčekova 2182/11, Zvolen
36050466  kanvice  299,88 
vrátane DPH
  61/2019  21.06.2019  26.06.2019  26.6.2019 
2019/150581   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava
357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/115 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 01.06.2019 - 11.06.2019  554,4 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  19/2019 (19/33/54O/115)  18.06.2019  15.07.2019  5.8.2019 
1331940242   ŠAMO TRANS s.r.o.
E. M. Šoltésovej 1834/38, Zvolen
50296540  odvoz nábytku z ÚPSVR ZV, DT  241,21 
vrátane DPH
  49/2019  18.06.2019  26.06.2019  26.6.2019 
1331940239   Nemocnica sv.Michala, a.s.
Satinského I.7770/1, Bratislava
44570783  zdravotné výkony  6,97 
bez DPH
    17.06.2019  08.07.2019  11.7.2019 
1331940241   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, B. Bystrica
36631124  poštové služby - 05/2019 KA, DT  2283,91 
vrátane DPH
01/02/03/2004    14.06.2019  09.07.2019  11.7.2019 
1331940238   Mesto Zvolen
Námestie slobody 2525/22, Zvolen
00320439  vyúčtovacie náklady za rok 2018 - nájom Námestie SNP35/48, Zvolen  87,28 
vrátane DPH
101/133/2018 (1570/2017/06/MK)    13.06.2019  19.06.2019  26.6.2019 
1331940237   Mesto Zvolen
Námestie slobody 2525/22, Zvolen
00320439  vyúčtovacie náklady za rok 2018 - nájom Námestie SNP35/48, Zvolen  100,99 
vrátane DPH
102/133/2018 (1558/2017/06/MK)    13.06.2019  19.06.2019  26.6.2019 
1331940236   Mesto Zvolen
Námestie slobody 2525/22, Zvolen
00320439  vyúčtovacie náklady za rok 2018 - nájom Námestie SNP35/48, Zvolen  598,36 
vrátane DPH
163/133/2018 (1552/2017/06/MK)    13.06.2019  19.06.2019  26.6.2019 
1331940234   PRIMA INVEST, spol. s.r.o.
Bakossova 60, B. Bystrica
31644791  hyg. materiál, kosenie trávnatých plôch, orezávanie kríkov a živých plotov  591,49 
vrátane DPH
209/133/2018  51/2019  12.06.2019  17.06.2019  26.6.2019 
1331940233   PRIMA INVEST, spol. s.r.o.
Bakossova 60, B. Bystrica
31644791  upratovacie služby 05/2019  2578,96 
vrátane DPH
209/133/2018    12.06.2019  17.06.2019  26.6.2019 
1331940232   VEL Security s.r.o.
Hlavná 9, Vráble
36529559  bezpečnostná služba - 05/2019  4644,87 
vrátane DPH
243/133/2017    12.06.2019  17.06.2019  26.6.2019 
1331940231   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov ÚPSVR ZV - 05/2019  3863,44 
vrátane DPH
VOB/41/20016-M_OVO    12.06.2019  17.06.2019  26.6.2019 
1331940230   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, Revúca
36045403  vyúčtovanie tepla za 05/2019 - objekt Krupina  1488,04 
vrátane DPH
07/2006    12.06.2019  17.06.2019  26.6.2019 
1331940229   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, B. Bystrica
36597007  Vyúčtovanie el. energie za 05/2019 - KA  1166,39 
vrátane DPH
16446/2017-M_ODSM 33593/2017    12.06.2019  17.06.2019  26.6.2019 
1331940228   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, B. Bystrica
36597007  Vyúčtovanie el. energie za 05/2019 - DT  421,01 
vrátane DPH
16446/2017-M_ODSM 33593/2017    12.06.2019  17.06.2019  26.6.2019 
1331940227   Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Stredisko prevádzky objektov ZV
Borovianska cesta 59/28, Zvolen
30845572  vodné, stočné za obdobie 13.02.2019-05.06.2019, ÚPSVR Zvolen  527,3 
vrátane DPH
16/2008    11.06.2019  17.06.2019  26.6.2019 
1331940218   MC-BAMBRIA, s.r.o.
Rúbanisko II 421/36, Lučenec
47233265  zdravotné výkony  13,94 
bez DPH
    10.06.2019  08.07.2019  11.7.2019 
1331940219   Aesculapius Medicus s.r.o.
Novozámocká 2477/1, Zvolen
46924205  zdravotné výkony  55,76 
bez DPH
    10.06.2019  08.07.2019  11.7.2019 
1331940217   MC-BAMBRIA, s.r.o.
Rúbanisko II 421/36, Lučenec
47233265  zdravotné výkony  20,91 
bez DPH
    10.06.2019  08.07.2019  11.7.2019 
1331940226   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  telef. poplatky za 05/2019  902,4400000000001 
vrátane DPH
11/2007    10.06.2019  17.06.2019  26.6.2019 
1331940225   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  IP-Telefonia 05/2019  1818,12 
vrátane DPH
11/2007    10.06.2019  17.06.2019  26.6.2019 
1331940224   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  DSL back up 05/2019  1202,69 
vrátane DPH
11/2007    10.06.2019  17.06.2019  26.6.2019 
1331940223   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  DSL back up 05/2019  531,26 
vrátane DPH
11/2007    10.06.2019  17.06.2019  26.6.2019 
1331940222   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  MPLS VPN 05/2019  4090,98 
vrátane DPH
11/2007    10.06.2019  17.06.2019  26.6.2019 
1331940221   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM, servis služ. auta 15.05. - 31.05.2019  629,13 
vrátane DPH
002863/73120/2004    10.06.2019  17.06.2019  26.6.2019 
2019/140368   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava
357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/125 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 09.05.2019 - 31.05.2019  3511,2 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  20/2019 (19/33/54O/125)  06.06.2019  15.07.2019  5.8.2019 
2019/140319   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava
357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/115 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 01.05.2019 - 31.05.2019  3788,4 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  19/2019 (19/33/54O/115)  06.06.2019  10.07.2019  5.8.2019 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Zvolen

Tlačiť