Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/156796 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23, Bratislava 1 |
46279610 | Inkluzívne vzdelávanie od 16.05.2019 -13.06.2019 | 20764,50 bez DPH |
247/OAOTP/2017 | 36/2019 (19/33/54O/200) | 25.06.2019 | 04.07.2019 | 11.7.2019 |
1331940246 | Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Stredisko prevádzky objektov ZV Borovianska cesta 59/28, Zvolen |
30845572 | vyúčtovanie elektrickej energie za 07.-12.2018, objekt ÚPSVR Zvolen | 5337,23 vrátane DPH |
16/2008 | 27.06.2019 | 02.07.2019 | 11.7.2019 | |
1331940249 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | servis SMV HYUNDAI i30, evid. č. BL 696 UR, (UPS6311) | 173,88 vrátane DPH |
216/OVS/2016, dod. č. 3 | 55/2019 | 01.07.2019 | 09.07.2019 | 11.7.2019 |
1331940250 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Prevádzka služby v zmysle dodatku č. 8 k Zmluve o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN, výmena displeja, práca, doprava | 1218 vrátane DPH |
11/2007 | 50/2019 | 03.07.2019 | 09.07.2019 | 11.7.2019 |
1331940253 | Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, Trenčín |
34115901 | prenájom nádoby - komunálny odpad 04.-06.2019 | 38,81 vrátane DPH |
172/133/2015 (03/2015/OE/ZV) | 03.07.2019 | 09.07.2019 | 11.7.2019 | |
1331940254 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | servis motorových vozidiel 06/2019 | 83,58 vrátane DPH |
216/OVS/2016, dod. č. 3 | 04.07.2019 | 09.07.2019 | 11.7.2019 | |
1331940255 | StVPS, a.s. Partizánska cesta č. 9, B. Bystrica |
36644030 | vodné, stočné - KA | 943,3200000000001 vrátane DPH |
9/2006 | 04.07.2019 | 09.07.2019 | 11.7.2019 | |
1331940256 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | servis SMV, nákup letných pneumatík, Škoda Octavia, evid. č. ZV 676 BD, (UPS6068) | 244,18 vrátane DPH |
216/OVS/2016, dod. č. 3 | 04.07.2019 | 09.07.2019 | 11.7.2019 | |
1331940257 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telef. poplatky 06/2019 | 164,75 vrátane DPH |
18/2005 | 08.07.2019 | 11.07.2019 | 11.7.2019 | |
1331940258 | BYTES s.r.o. Bottova 1, Detva |
31596908 | tep. Energia DT 06/2019 | 332,09 vrátane DPH |
01/2014 | 08.07.2019 | 11.07.2019 | 11.7.2019 | |
1331940259 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie Hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM, servis služ. auta 15.06. - 30.06.2019 | 698,63 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 08.07.2019 | 11.07.2019 | 11.7.2019 | |
2019/121079 | BKS Úspech, s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava |
357768746 | Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/52 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 01.05.2019 - 10.05.2019 | 492,8 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017 | 09/2019 (19/33/54O/52) | 15.05.2019 | 10.07.2019 | 5.8.2019 |
2019/140319 | BKS Úspech, s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava |
357768746 | Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/115 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 01.05.2019 - 31.05.2019 | 3788,4 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017 | 19/2019 (19/33/54O/115) | 06.06.2019 | 10.07.2019 | 5.8.2019 |
2019/140368 | BKS Úspech, s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava |
357768746 | Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/125 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 09.05.2019 - 31.05.2019 | 3511,2 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017 | 20/2019 (19/33/54O/125) | 06.06.2019 | 15.07.2019 | 5.8.2019 |
2019/150581 | BKS Úspech, s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava |
357768746 | Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/115 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 01.06.2019 - 11.06.2019 | 554,4 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017 | 19/2019 (19/33/54O/115) | 18.06.2019 | 15.07.2019 | 5.8.2019 |
2019/163377 | BKS Úspech, s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava |
357768746 | Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/125 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 01.06.2019 - 30.06.2019 | 2864,4 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017 | 20/2019 (19/33/54O/125) | 03.07.2019 | 25.07.2019 | 5.8.2019 |
2019/163446 | BKS Úspech, s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava |
357768746 | Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/181 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 10.06.2019 - 30.06.2019 | 2217,6 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017 | 34/2019 (19/33/54O/181) | 03.07.2019 | 25.07.2019 | 5.8.2019 |
1331940261 | DaR spol. s.r.o. Kozáčekova 2182/11, Zvolen |
36050466 | ventilátory | 130 vrátane DPH |
66/2019 | 10.07.2019 | 15.07.2019 | 5.8.2019 | |
1331940263 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, B. Bystrica |
36597007 | Vyúčtovanie el. energie za 06/2019 - DT | 374,5 vrátane DPH |
16446/2017-M_ODSM 33593/2017 | 11.07.2019 | 17.07.2019 | 5.8.2019 | |
1331940264 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, B. Bystrica |
36597007 | Vyúčtovanie el. energie za 06/2019 - KA | 1064,59 vrátane DPH |
16446/2017-M_ODSM 33593/2017 | 11.07.2019 | 17.07.2019 | 5.8.2019 | |
1331940265 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | vyúčtovanie tepla za 06/2019 - objekt Krupina | 852,3 vrátane DPH |
07/2006 | 11.07.2019 | 17.07.2019 | 5.8.2019 | |
1331940266 | VEL Security s.r.o. Hlavná 9, Vráble |
36529559 | bezpečnostná služba - 06/2019 | 4423,68 vrátane DPH |
243/133/2017 | 11.07.2019 | 17.07.2019 | 5.8.2019 | |
1331940267 | PRIMA INVEST, spol. s.r.o. Bakossova 60, B. Bystrica |
31644791 | upratovacie služby 06/2019 | 2578,96 vrátane DPH |
209/133/2018 | 11.07.2019 | 17.07.2019 | 5.8.2019 | |
1331940268 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, B. Bystrica |
36631124 | Spracovanie U poukazov - 06/2019 | 3,9 vrátane DPH |
11.07.2019 | 17.07.2019 | 5.8.2019 | ||
1331940269 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, Bratislava |
35810734 | služby pozáručného servisu, servisný zásah č. 1913763 | 171,6 vrátane DPH |
368/OI/2016 | 52/2019 | 11.07.2019 | 17.07.2019 | 5.8.2019 |
1331940270 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | MPLS VPN 06/2019 | 4090,98 vrátane DPH |
11/2007 | 11.07.2019 | 17.07.2019 | 5.8.2019 | |
1331940271 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | DSL back up 06/2019 | 531,26 vrátane DPH |
11/2007 | 11.07.2019 | 17.07.2019 | 5.8.2019 | |
1331940272 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | DSL back up 06/2019 | 1202,69 vrátane DPH |
11/2007 | 11.07.2019 | 17.07.2019 | 5.8.2019 | |
1331940273 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | IP-Telefonia 06/2019 | 1818,12 vrátane DPH |
11/2007 | 11.07.2019 | 17.07.2019 | 5.8.2019 | |
1331940274 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov ÚPSVR ZV - 06/2019 | 3863,44 vrátane DPH |
VOB/41/20016-M_OVO | 12.07.2019 | 17.07.2019 | 5.8.2019 | |
1331940275 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telef. poplatky za 06/2019 | 844,24 vrátane DPH |
11/2007 | 12.07.2019 | 17.07.2019 | 5.8.2019 | |
1331940278 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, B. Bystrica |
36631124 | poštové služby - 06/2019 KA, DT | 1848,45 vrátane DPH |
01/02/03/2004 | 17.07.2019 | 26.07.2019 | 5.8.2019 | |
1331940283 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie Hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM, servis služ. auta 01.07. - 15.07.2019 | 142,98 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 22.07.2019 | 26.07.2019 | 5.8.2019 | |
2019/190905 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23, Bratislava 1 |
46279610 | Inkluzívne vzdelávanie od 14.06.2019 -15.07.2019 | 12535 bez DPH |
247/OAOTP/2017 | (44/2019) 19/33/54O/246 | 24.07.2019 | 02.08.2019 | 15.8.2019 |
1331940247 | MUDr. Krnáč Štefan s.r.o. Pod cintorínom 1769/17, Hriňová |
45613711 | zdravotné výkony | 104,55 bez DPH |
27.06.2019 | 07.08.2019 | 15.8.2019 | ||
1331940248 | Praktident s.r.o. Kimovská 9360/38, Zvolen |
46137653 | zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
01.07.2019 | 07.08.2019 | 15.8.2019 | ||
1331940251 | MUDr. Mesíková, s.r.o. Hviezdoslavova 830/1, Zvolen |
36646113 | zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
03.07.2019 | 07.08.2019 | 15.8.2019 | ||
1331940252 | MUDr. Marišin Ľubomír Školská 35, Budča |
35667737 | zdravotné výkony | 34,85 bez DPH |
03.07.2019 | 07.08.2019 | 15.8.2019 | ||
1331940260 | MUDr. Arnold Kamil Nám.mieru 10, Detva |
35661534 | zdravotné výkony | 230,01 bez DPH |
08.07.2019 | 07.08.2019 | 15.8.2019 | ||
1331940279 | X-MEDIC s.r.o. Strážska cesta 9893/18, Zvolen |
45341095 | zdravotné výkony | 104,55 bez DPH |
16.07.2019 | 07.08.2019 | 15.8.2019 |