Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1262040025 | Green Wave Recycling, s.r.o. Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra |
45539197 | Vyprázdnenie a skartácia obsahu bezp. nádob | 1,20 vrátane DPH |
Zmluva č. 438/126/2018/BB | Objednávka č. 110/2019 | 15.01.2020 | 17.01.2020 | 7.2.2020 |
1262040490 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Spotreba plynu | 2067,59 vrátane DPH |
Zmluva č. 312/OVS/2019 | 03.12.2020 | 08.12.2020 | 31.12.2020 | |
1262040447 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Spotreba plynu | 2067,59 vrátane DPH |
Zmluva č. 312/OVS/2019 | 03.11.2020 | 09.11.2020 | 19.11.2020 | |
1262040405 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Spotreba plynu | 2067,59 vrátane DPH |
Zmluva č. 312/OVS/2019 | 05.10.2020 | 09.10.2020 | 21.10.2020 | |
1262040375 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Spotreba plynu | 2067,59 vrátane DPH |
Zmluva č. 312/OVS/2019 | 07.09.2020 | 16.09.2020 | 24.9.2020 | |
1262040328 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Spotreba plynu | 2067,59 vrátane DPH |
Zmluva č. 312/OVS/2019 | 06.08.2020 | 12.08.2020 | 9.9.2020 | |
1262040284 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Spotreba plynu | 2067,59 vrátane DPH |
Zmluva č. 312/OVS/2019 | 06.07.2020 | 09.07.2020 | 22.7.2020 | |
1262040218 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Spotreba plynu | 2067,59 vrátane DPH |
Zmluva č. 312/OVS/2019 | 04.06.2020 | 10.06.2020 | 1.7.2020 | |
1262040183 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Spotreba plynu | 2067,59 vrátane DPH |
Zmluva č. 312/OVS/2019 | 06.05.2020 | 15.05.2020 | 10.6.2020 | |
1262040135 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Spotreba plynu | 2067,59 vrátane DPH |
Zmluva č. 312/OVS/2019 | 06.04.2020 | 14.04.2020 | 30.4.2020 | |
1262040083 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Spotreba plynu | 2067,59 vrátane DPH |
Zmluva č. 312/OVS/2019 | 04.03.2020 | 06.03.2020 | 9.3.2020 | |
1262040044 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Spotreba plynu | 2067,59 vrátane DPH |
Zmluva č. 312/OVS/2019 | 04.02.2020 | 10.02.2020 | 18.2.2020 | |
1262040034 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Spotreba plynu - vyúčtovanie | 6206,27 vrátane DPH |
Zmluva č. 312/OVS/2019 | 21.01.2020 | 27.01.2020 | 18.2.2020 | |
1262040032 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Spotreba plynu - preplatok | -163,90 vrátane DPH |
Zmluva č. 312/OVS/2019 | 20.01.2020 | 18.2.2020 | ||
1262040010 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Spotreba plynu | 2040,30 vrátane DPH |
Zmluva č. 312/OVS/2019 | 08.01.2020 | 13.01.2020 | 7.2.2020 | |
2020/110111 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23, 811 09 Bratislava |
46279610 | Realizácia vzdelávacieho programu Pracovník automatizácie v strojárskej výrobe v termíne 26.02. 2020 - 10.07. 2020 (Projekt Pripravený na prácu). | 5880,00 bez DPH |
Zmluva č. 247/OAOTP/2017 | Objednávka č. 20/26/54O/46 | 05.08.2020 | 10.08.2020 | 12.8.2020 |
Číslo záznamu: 2020/35792 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23, 811 09 Bratislava |
46279610 | Realizácia vzdelávacieho programu Pracovník automatizácie v strojárskej výrobe v termíne 28.01. 2020 - 24.02. 2020 (Projekt Pripravený na prácu) | 3360,00 bez DPH |
Zmluva č. 247/OAOTP/2017 | Objednávka č. 19/26/54O/599 | 28.02.2020 | 18.03.2020 | 19.3.2020 |
Číslo záznamu: 2020/943 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23, 811 09 Bratislava |
46279610 | Realizácia vzdelávacieho programu Strojný mechanik - zámočník (modul: Základy ručného spracovania kovov) v termíne 13.11. 2019 - 10.12. 2019 (Projekt Pripravený na prácu) | 850,00 bez DPH |
Zmluva č. 247/OAOTP/2017 | Objednávka č. 19/26/54O/510 | 16.12.2019 | 14.01.2020 | 16.1.2020 |
Číslo záznamu: 2020/1167 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23, 811 09 Bratislava |
46279610 | Realizácia vzdelávacieho programu Pracovník automatizácie v strojárskej výrobe v termíne 18.11. 2019 - 13.12. 2019 (Projekt Pripravený na prácu). | 3360,00 bez DPH |
Zmluva č. 247/OAOTP/2017 | Objednávka č. 19/26/54O/511 | 18.12. 2019 | 14.01.2020 | 16.1.2020 |
Číslo záznamu: 2020/110962 | SWOT spol. s r.o. Ivana Krasku 14, 934 01 Levice 1 |
36567396 | Realizácia ustanovenia §46 ods. 4 v rámci NP Vzdelávanie uchádzačov o zamestnanie, vzdelávací program: Skladové hospodárstvo realizované v termíne 9.3.2020 - 01.07. 2020. | 1523,20 bez DPH |
Zmluva č. 184/OAOTP/2017 | Objednávka č. 20/26/046/3 | 08.07.2020 | 21.08.2020 | 26.8.2020 |
1262040510 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 11/20 | 2709,42 vrátane DPH |
Zmluva č. 16515/2020-M_OSAP, 49195/2020 | 15.12.2020 | 21.12.2020 | 31.12.2020 | |
1262040470 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 10/20 | 2709,42 vrátane DPH |
Zmluva č. 16515/2020-M_OSAP, 49195/2020 | 16.11.2020 | 20.11.2020 | 9.12.2020 | |
1262040427 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov za 09/20 | 2709,42 vrátane DPH |
Zmluva č. 16515/2020-M_OSAP, 49195/2020 | 15.10.2020 | 21.10.2020 | 10.11.2020 | |
1262040395 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov za 08/20 | 2709,42 vrátane DPH |
Zmluva č. 16515/2020-M_OSAP, 49195/2020 | 16.09.2020 | 28.09.2020 | 21.10.2020 | |
1262040339 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov za 07/20 od 16.07. | 1398,41 vrátane DPH |
Zmluva č. 16515/2020-M_OSAP, 49195/2020 | 12.08.2020 | 17.08.2020 | 9.9.2020 | |
1262040493 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica |
36644030 | Vodné, stočné, zrážková voda | 461,08 vrátane DPH |
Zmluva č. 106201501 | 07.12.2020 | 10.12.2020 | 31.12.2020 | |
1262040451 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica |
36644030 | Vodné, stočné, zrážky | 549,08 vrátane DPH |
Zmluva č. 106201501 | 05.11.2020 | 10.11.2020 | 7.12.2020 | |
1262040423 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica |
36644030 | Vodné, stočné, zrážky | 498,18 vrátane DPH |
Zmluva č. 106201501 | 12.10.2020 | 16.10.2020 | 10.11.2020 | |
1262040376 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica |
36644030 | Vodné, stočné, zrážky | 499,39 vrátane DPH |
Zmluva č. 106201501 | 07.09.2020 | 16.09.2020 | 24.9.2020 | |
1262040336 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica |
36644030 | Vodné, stočné, zrážky | 474,02 vrátane DPH |
Zmluva č. 106201501 | 10.08.2020 | 13.08.2020 | 9.9.2020 | |
1262040296 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica |
36644030 | Vodné, stočné, zrážky | 554,88 vrátane DPH |
Zmluva č. 106201501 | 07.07.2020 | 10.07.2020 | 22.7.2020 | |
1262040227 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica |
36644030 | Vodné, stočné, zrážky | 551,92 vrátane DPH |
Zmluva č. 106201501 | 08.06.2020 | 11.06.2020 | 1.7.2020 | |
1262040191 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica |
36644030 | Vodné, stočné, zrážky | 448,38 vrátane DPH |
Zmluva č. 106201501 | 12.05.2020 | 15.05.2020 | 10.6.2020 | |
1262040147 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica |
36644030 | Vodné, stočné, zrážky | 613,06 vrátane DPH |
Zmluva č. 106201501 | 09.04.2020 | 16.04.2020 | 30.4.2020 | |
1262040089 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica |
36644030 | Vodné, stočné, zrážky | 614,17 vrátane DPH |
Zmluva č. 106201501 | 06.03.2020 | 12.03.2020 | 9.4.2020 | |
1262040048 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica |
36644030 | Vodné, stočné, zrážky | 548,38 vrátane DPH |
Zmluva č. 106201501 | 06.02.2020 | 11.02.2020 | 18.2.2020 | |
1262040015 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica |
36644030 | Vodné, stočné, zrážky | 460,66 vrátane DPH |
Zmluva č. 106201501 | 10.01.2020 | 17.01.2020 | 7.2.2020 | |
1262040514 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Transakacie kartou SLOVNAFT | 6,29 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 17.12.2020 | 21.12.2020 | 31.12.2020 | |
1262040491 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Transakcie kartou SLOVNAFT | 191,77 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 03.12.2020 | 07.12.2020 | 31.12.2020 | |
1262040455 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Transakcie kartou SLOVNAFT | 234,03 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 09.11.2020 | 11.11.2020 | 7.12.2020 |