Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1262040157 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňaž. poukazu U za 03/20 | 2,88 bez DPH |
Žiadosť o poskyt. služby PP na účet | 14.04.2020 | 16.04.2020 | 13.5.2020 | |
1262040055 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňaž. poukazu U za 01/20 | 2,08 bez DPH |
Žiadosť o poskyt. služby PP na účet | 10.2.2020 | 12.02.2020 | 9.3.2020 | |
1262040014 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňaž. poukazu U 12/19 | 2,40 bez DPH |
Žiadosť o poskyt. služby PP na účet | 10.01.2020 | 14.01.2020 | 7.2.2020 | |
1262040188 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie pošt. peňažného poukazu U za 04/20 | 2,40 bez DPH |
Žiadosť o poskyt. služby PP na účet | 11.05.2020 | 15.05.2020 | 10.6.2020 | |
1262040494 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie pošt. peňaž. poukazu U za 11/20 | 2,56 bez DPH |
Žiadosť o poskyt. služby PP na účet | 08.12.2020 | 10.12.2020 | 31.12.2020 | |
1262040450 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie pošt. peňaž. poukazu U za 10/20 | 3,20 bez DPH |
Žiadosť o poskyt. služby PP na účet | 05.11.2020 | 09.11.2020 | 19.11.2020 | |
1262040090 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie pošt. peňaž. poukazu U za 02/2020 | 4,16 bez DPH |
Žiadosť o poskyt. služby PP na účet | 06.03.2020 | 10.03.2020 | 9.4.2020 | |
1262040349 | Ministerstvo obrany SR Stredisko prevádzky objektov Zvolen Borovianska cesta 59/28, 960 01 Zvolen |
30845572 | Spotreba tepla ČSA 7-II. polrok 2019 | 2873,95 vrátane DPH |
Zmluva č. BB84/2-30/2017/0901005-VZP | 17.08.2020 | 21.08.2020 | 9.9.2020 | |
1262040518 | Ministerstvo obrany SR Stredisko prevádzky objektov Zvolen Borovianska cesta 59/28, 960 01 Zvolen |
30845572 | Spotreba tepla ČSA 7 - I. polrok 2020 | 4449,83 vrátane DPH |
Zmluva č. BB84/2-30/2017/0901003-VZP | 23.12.2020 | 28.12.2020 | 31.12.2020 | |
1262040034 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Spotreba plynu - vyúčtovanie | 6206,27 vrátane DPH |
Zmluva č. 312/OVS/2019 | 21.01.2020 | 27.01.2020 | 18.2.2020 | |
1262040032 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Spotreba plynu - preplatok | -163,90 vrátane DPH |
Zmluva č. 312/OVS/2019 | 20.01.2020 | 18.2.2020 | ||
1262040490 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Spotreba plynu | 2067,59 vrátane DPH |
Zmluva č. 312/OVS/2019 | 03.12.2020 | 08.12.2020 | 31.12.2020 | |
1262040447 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Spotreba plynu | 2067,59 vrátane DPH |
Zmluva č. 312/OVS/2019 | 03.11.2020 | 09.11.2020 | 19.11.2020 | |
1262040405 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Spotreba plynu | 2067,59 vrátane DPH |
Zmluva č. 312/OVS/2019 | 05.10.2020 | 09.10.2020 | 21.10.2020 | |
1262040375 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Spotreba plynu | 2067,59 vrátane DPH |
Zmluva č. 312/OVS/2019 | 07.09.2020 | 16.09.2020 | 24.9.2020 | |
1262040328 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Spotreba plynu | 2067,59 vrátane DPH |
Zmluva č. 312/OVS/2019 | 06.08.2020 | 12.08.2020 | 9.9.2020 | |
1262040284 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Spotreba plynu | 2067,59 vrátane DPH |
Zmluva č. 312/OVS/2019 | 06.07.2020 | 09.07.2020 | 22.7.2020 | |
1262040218 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Spotreba plynu | 2067,59 vrátane DPH |
Zmluva č. 312/OVS/2019 | 04.06.2020 | 10.06.2020 | 1.7.2020 | |
1262040183 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Spotreba plynu | 2067,59 vrátane DPH |
Zmluva č. 312/OVS/2019 | 06.05.2020 | 15.05.2020 | 10.6.2020 | |
1262040135 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Spotreba plynu | 2067,59 vrátane DPH |
Zmluva č. 312/OVS/2019 | 06.04.2020 | 14.04.2020 | 30.4.2020 | |
1262040083 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Spotreba plynu | 2067,59 vrátane DPH |
Zmluva č. 312/OVS/2019 | 04.03.2020 | 06.03.2020 | 9.3.2020 | |
1262040044 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Spotreba plynu | 2067,59 vrátane DPH |
Zmluva č. 312/OVS/2019 | 04.02.2020 | 10.02.2020 | 18.2.2020 | |
1262040010 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Spotreba plynu | 2040,30 vrátane DPH |
Zmluva č. 312/OVS/2019 | 08.01.2020 | 13.01.2020 | 7.2.2020 | |
1262040456 | Ministerstvo obrany SR Stredisko prevádzky objektov Zvolen Borovianska cesta 59/28, 960 01 Zvolen |
30845572 | Spotreba elektrickej energie za 1. polrok 2020 | 1338,61 vrátane DPH |
Zmluva č. BB84/2-30/2017/0901003-VZP | 10.11.2020 | 16.11.2020 | 7.12.2020 | |
1262040351 | All media group s.r.o. Holičska 3, 851 05 Bratislava-mestská časť Petržalka |
51477831 | SMS kredit | 500,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 073/2020 | 19.08.2020 | 21.08.2020 | 9.9.2020 | |
1262040219 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Služby-oprava výťahu | 337,20 vrátane DPH |
Objednávka č. 032/2020 | 04.06.2020 | 10.06.2020 | 1.7.2020 | |
1262040220 | ICEKO s.r.o. Mičinská cesta 35, 974 01 Banská Bystrica |
30226422 | Služby-odvoz zmiešaného tovaru | 486,45 vrátane DPH |
Objednávka č. 052/2020 | 04.06.2020 | 10.06.2020 | 1.7.2020 | |
1262040247 | ICEKO s.r.o. Mičinská cesta 35, 974 01 Banská Bystrica |
30226422 | Služby-odvoz odpadu zo stavby | 292,19 vrátane DPH |
Objednávka č. 054/2020 | 15.06.2020 | 18.06.2020 | 1.7.2020 | |
1262040461 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Služba IP-Telefonia pre MPSVR | 867,36 vrátane DPH |
Zmluva o PTS a VDS | 12.11.2020 | 19.11.2020 | 7.12.2020 | |
1262040418 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Služba IP-Telefonia pre MPSVR | 867,36 vrátane DPH |
Zmluva o PTS a VDS | 09.10.2020 | 13.10.2020 | 10.11.2020 | |
1262040384 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Služba IP-Telefonia pre MPSVR | 867,36 vrátane DPH |
Zmluva o PTS a VDS | 10.09.2020 | 21.09.2020 | 24.9.2020 | |
1262040341 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Služba IP-Telefonia pre MPSVR | 867,36 vrátane DPH |
Zmluva o PTS a VDS | 13.08.2020 | 21.08.2020 | 9.9.2020 | |
1262040242 | SWAN, a. s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Služba IP-Telefonia pre MPSVR | 867,36 vrátane DPH |
Zmluva o PTS a VDS | 12.06.2020 | 17.06.2020 | 1.7.2020 | |
1262040151 | SWAN, a. s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Služba IP Telefonia pre MPSVR | 867,36 vrátane DPH |
Zmluva o PTS a VDS | 09.04.2020 | 16.04.2020 | 13.5.2020 | |
1262040502 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Služba IP - Telefonia pre MPSVR | 867,36 vrátane DPH |
Zmluva o PTS a VDS | 10.12.2020 | 22.12.2020 | 31.12.2020 | |
1262040307 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Služba IP - Telefonia pre MPSVR | 867,36 vrátane DPH |
Zmluva o PTS a VDS | 09.07.2020 | 14.07.2020 | 12.8.2020 | |
1262040192 | SWAN, a. s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Služba IP - Telefonia pre MPSVR | 867,36 vrátane DPH |
Zmluva o PTS a VDS | 12.05.2020 | 15.05.2020 | 10.6.2020 | |
1262040100 | SWAN, a. s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Služba IP - Telefonia pre MPSVR | 867,36 vrátane DPH |
Zmluva o PTS a VDS | 10.03.2020 | 12.03.2020 | 9.4.2020 | |
1262040059 | SWAN, a. s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Služba IP - Telefonia pre MPSVR | 867,36 vrátane DPH |
Zmluva o PTS a VDS | 11.02.2020 | 17.02.2020 | 9.3.2020 | |
1262040381 | Green Wave Recycling, s.r.o. Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra |
45539197 | Skartácia doch. kariet a dokumentov | 2,40 vrátane DPH |
Zmluva č. 438/126/2018/BB | Objednávka č. 067/2020 | 10.09.2020 | 17.09.2020 | 24.9.2020 |