
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020131 | MUDr. Hlavinka Ľuboš Ľ.Štúra 44, 085 01 Bardejov |
35372664 | zdravotný výkon | 6,97 eur vrátane DPH |
zákon NR SR 447/2008 | 14.12.2020 | 14.12.2020 | ||
2020085 | MUDr. Hlavinka Ľuboš Ľ.Štúra 44, 085 01 Bardejov |
35372664 | zdravotný výkon | 6,97 eur vrátane DPH |
zákon NR SR 447/2008 | 11.08.2020 | 11.8.2020 | ||
2020072 | MUDr. Hlavinka Ľuboš Ľ.Štúra 44, 085 01 Bardejov |
35372664 | zdravotný výkon | 13,94 eur vrátane DPH |
zákon NR SR 447/2008 | 08.07.2020 | 9.7.2020 | ||
2020034 | MUDr. Hlavinka Ľuboš Ľ.Štúra 44, 085 01 Bardejov |
35372664 | zdravotný výkon | 6,97 eur bez DPH |
zákon NR SR 447/2008 | 07.04.2020 | 7.4.2020 | ||
8001339 | MUDr. Štochmaľová Mária Sov.hrdinov 22, 089 01 Svidník |
35513713 | zdravotný výkon | 6,97 eur bez DPH |
zakon 447/2008 | 12.03.2020 | 13.3.2020 | ||
2020045 | MUDr. Sejkanič Vladislav MUDr. Pribulu 412/4, 089 01 Svidník |
35514213 | zdravotný výkon | 20,91 eur vrátane DPH |
zákon NR SR 447/2008 | 11.08.2020 | 11.8.2020 | ||
2119760 | Lindstrom, s.r.o Orešianska 3, 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom a pranie rohoží | 75,07 eur vrátane DPH |
zmluva 112/2005 | 08.12.2020 | 8.12.2020 | ||
2110634 | Lindstrom, s.r.o Orešianska 3, 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom a pranie rohoží | 75,07 eur vrátane DPH |
zmluva 112/2005 | 18.11.2020 | 19.11.2020 | ||
2101571 | Lindstrom, s.r.o Orešianska 3, 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom a pranie rohoží | 75,07 eur vrátane DPH |
zmluva 112/2005 | 15.10.2020 | 15.10.2020 | ||
26011205 | Lindstrom, s.r.o Orešianska 3, 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom a pranie rohoží | 75,07 eur vrátane DPH |
zmluva 112/2005 | 18.09.2020 | 18.9.2020 | ||
26011205 | Lindstrom, s.r.o Orešianska 3, 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom a pranie rohoží | 75,07 eur bez DPH |
zmluva 112/2005 | 25.08.2020 | 25.8.2020 | ||
26011205 | Lindstrom, s.r.o Orešianska 3, 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom a pranie rohoží | 75,07 eur vrátane DPH |
zmluva 112/2005 | 27.07.2020 | 3.8.2020 | ||
2066645 | Lindstrom, s.r.o Orešianska 3, 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom a pranie rohoží | 75,07 eur vrátane DPH |
zmluva 112/2005 | 01.07.2020 | 1.7.2020 | ||
26011205 | Lindstrom, s.r.o Orešianska 3, 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom a pranie rohoží | 75,07 eur vrátane DPH |
zmluva 112/2005 | 02.06.2020 | 3.6.2020 | ||
2047629 | Lindstrom, s.r.o Orešianska 3, 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom a pranie rohoží | 75,07 eur vrátane DPH |
zmluva 112/2005 | 29.04.2020 | 29.4.2020 | ||
26011205 | Lindstro, s.r.o Orešianska 3, 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom a pranie rohoží | 75,07 eur bez DPH |
zmluva 112/2005 | 02.04.2020 | 2.4.2020 | ||
2028866 | Lindstro, s.r.o Orešianska 3, 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom a pranie rohoží | 75,07 eur bez DPH |
zmluva 112/2005 | 04.03.2020 | 4.3.2020 | ||
8254125358 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 2 |
357634469 | komunikačná infraštruktúra | 174,00 eur bez DPH |
zmluva 9900173907 | 12.03.2020 | 12.3.2020 | ||
1149662804 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 2 |
35763469 | sms-brána | 95,50 eur vrátane DPH |
zmluva 9900173907 | 10.12.2020 | 10.12.2020 | ||
1207216915 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 2 |
35763469 | komun.infraštruktúra | 412,24 eur vrátane DPH |
zmluva 9900173907 | 10.12.2020 | 10.12.2020 | ||
1207216918 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 2 |
35763469 | komunikačná infraštruktúra | 174,00 eur vrátane DPH |
zmluva 9900173907 | 08.12.2020 | 8.12.2020 | ||
1207216915 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 2 |
35763469 | komun.infraštruktúra | 412,24 eur vrátane DPH |
zmluva 9900173907 | 10.11.2020 | 10.11.2020 | ||
1149662804 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 2 |
35763469 | sms-brána | 95,50 eur vrátane DPH |
zmluva 9900173907 | 10.11.2020 | 10.11.2020 | ||
1207216918 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 2 |
35763469 | komun.infraštruktúra | 174,00 eur vrátane DPH |
zmluva 9900173907 | 10.11.2020 | 10.11.2020 | ||
1207216918 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 2 |
35763469 | komun.infraštruktúra | 174,00 eur vrátane DPH |
zmluva 9900173907 | 12.10.2020 | 14.10.2020 | ||
1207216915 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 2 |
35763469 | komun.infraštruktúra | 412,24 eur vrátane DPH |
zmluva 9900173907 | 12.10.2020 | 14.10.2020 | ||
1149662804 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 2 |
35763469 | sms-brána | 95,50 eur vrátane DPH |
zmluva 9900173907 | 12.10.2020 | 14.10.2020 | ||
1149662804 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 2 |
35763469 | tel.poplatky | 95,50 eur vrátane DPH |
zmluva 9900173907 | 18.09.2020 | 18.9.2020 | ||
1207216915 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 2 |
35763469 | komunikačná infraštruktúra | 412,24 eur vrátane DPH |
zmluva 9900173907 | 18.09.2020 | 18.9.2020 | ||
1207216918 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 2 |
35763469 | komun.infraštruktúra | 174,00 eur vrátane DPH |
zmluva 9900173907 | 08.09.2020 | 8.9.2020 | ||
1149662804 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 2 |
35763469 | sms-brána | 95,50 eur vrátane DPH |
zmluva 9900173907 | 12.08.2020 | 13.8.2020 | ||
1207216918 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 2 |
35763469 | komun.infraštruktúra | 174,00 eur vrátane DPH |
zmluva 9900173907 | 12.08.2020 | 13.8.2020 | ||
1207216915 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 2 |
35763469 | komun.infraštruktúra | 412,24 eur vrátane DPH |
zmluva 9900173907 | 12.08.2020 | 13.8.2020 | ||
1149662804 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 2 |
35763469 | komun.infraštruktúra | 95,50 eur vrátane DPH |
zmluva 9900173907 | 15.07.2020 | 15.7.2020 | ||
1207216915 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 2 |
35763469 | komun.infraštruktúra | 412,24 eur vrátane DPH |
zmluva 9900173907 | 15.07.2020 | 15.7.2020 | ||
1207216918 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 2 |
35763469 | komun.infraštruktúra | 174,00 eur vrátane DPH |
zmluva 9900173907 | 08.07.2020 | 9.7.2020 | ||
1149662804 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 2 |
35763469 | sms-brána | 95,50 eur vrátane DPH |
zmluva 9900173907 | 16.06.2020 | 16.6.2020 | ||
1207216915 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 2 |
35763469 | komun.infraštruktúra | 412,24 eur vrátane DPH |
zmluva 9900173907 | 10.06.2020 | 10.6.2020 | ||
1207216918 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 2 |
35763469 | komun.infraštruktúra | 174,00 eur vrátane DPH |
zmluva 9900173907 | 10.06.2020 | 10.6.2020 | ||
1207216915 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 2 |
35763469 | komun.infraštruktúra | 412,24 eur vrátane DPH |
zmluva 9900173907 | 14.05.2020 | 14.5.2020 |