Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201142194 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09Bratislava |
47258314 | tel.poplatky | 1 455,44 eur vrátane DPH |
zmluva 8950/2017-M-OIKT49680/2017 | 23.11.2020 | 24.11.2020 | ||
1201043418 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09Bratislava |
47258314 | tel.poplatky | 1 102,92 eur vrátane DPH |
zmluva 8950/2017-M-OIKT49680/2017 | 15.10.2020 | 15.10.2020 | ||
1200942101 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09Bratislava |
47258314 | tel.poplatky | 1 004,95 eur vrátane DPH |
zmluva 8950/2017-M-OIKT49680/2017 | 25.09.2020 | 25.9.2020 | ||
1149662804 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 2 |
35763469 | tel.poplatky | 95,50 eur vrátane DPH |
zmluva 9900173907 | 18.09.2020 | 18.9.2020 | ||
1200842189 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09Bratislava |
47258314 | tel.poplatky | 1 142,86 eur vrátane DPH |
zmluva 8950/2017-M-OIKT49680/2017 | 26.08.2020 | 26.8.2020 | ||
1200643380 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09Bratislava |
47258314 | tel.poplatky | 2 112,98 eur vrátane DPH |
zmluva 8950/2017-M-OIKT49680/2017 | 23.06.2020 | 23.6.2020 | ||
1200543442 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09Bratislava |
47258314 | tel.poplatky | 2 023,15 eur vrátane DPH |
zmluva 8950/2017-M-OIKT49680/2017 | 21.05.2020 | 21.5.2020 | ||
1200444931 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09Bratislava |
47258314 | tel.poplatky | 1 299,72 eur vrátane DPH |
zmluva 8950/2017-M-OIKT49680/2017 | 29.04.2020 | 29.4.2020 | ||
1200343280 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09Bratislava |
47258314 | tel.poplatky | 804,54 eur bez DPH |
zmluva 8950/2017-M-OIKT49680/2017 | 02.04.2020 | 2.4.2020 | ||
1200243481 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09Bratislava |
47258314 | tel.poplatky | 881,95 eur bez DPH |
zmluva 8950/2017-M-OIKT49680/2017 | 25.02.2020 | 26.2.2020 | ||
1149662804 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 2 |
35763469 | sms-brána | 95,50 eur vrátane DPH |
zmluva 9900173907 | 10.12.2020 | 10.12.2020 | ||
1149662804 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 2 |
35763469 | sms-brána | 95,50 eur vrátane DPH |
zmluva 9900173907 | 10.11.2020 | 10.11.2020 | ||
1149662804 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 2 |
35763469 | sms-brána | 95,50 eur vrátane DPH |
zmluva 9900173907 | 12.10.2020 | 14.10.2020 | ||
1149662804 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 2 |
35763469 | sms-brána | 95,50 eur vrátane DPH |
zmluva 9900173907 | 12.08.2020 | 13.8.2020 | ||
1149662804 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 2 |
35763469 | sms-brána | 95,50 eur vrátane DPH |
zmluva 9900173907 | 16.06.2020 | 16.6.2020 | ||
1149662804 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 2 |
35763469 | sms-brána | 95,50 eur vrátane DPH |
zmluva 9900173907 | 14.05.2020 | 14.5.2020 | ||
1149662804 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 2 |
35763469 | sms-brána | 95,50 eur bez DPH |
zmluva 9900173907 | 14.04.2020 | 14.4.2020 | ||
8254065084 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 2 |
35763469 | sms-brána | 95,50 eur bez DPH |
zmluva 9900173907 | 12.03.2020 | 13.3.2020 | ||
20200679 | Bardterm, s.r.o. Moyzesova 7, 085 01 Bardejov |
36476277 | služby Bardterm | 4 503,00 eur vrátane DPH |
zmluva 10/2006 | 14.12.2020 | 14.12.2020 | ||
20200620 | Bardterm, s.r.o. Moyzesova 7, 085 01 Bardejov |
36476277 | služby Bardterm | 3 398,16 eur vrátane DPH |
zmluva 10/2006 | 20.11.2020 | 23.11.2020 | ||
20200561 | Bardterm, s.r.o. Moyzesova 7, 085 01 Bardejov |
36476277 | služby Bardterm | 1 608,24 eur vrátane DPH |
zmluva 10/2006 | 16.10.2020 | 16.10.2020 | ||
20200502 | Bardterm, s.r.o. Moyzesova 7, 085 01 Bardejov |
36476277 | služby Bardterm | 1 608,24 eur vrátane DPH |
zmluva 10/2006 | 21.09.2020 | 21.9.2020 | ||
20200442 | Bardterm, s.r.o. Moyzesova 7, 085 01 Bardejov |
36476277 | služby Bardterm | 1 608,24 eur vrátane DPH |
zmluva 10/2006 | 13.08.2020 | 13.8.2020 | ||
20200382 | Bardterm, s.r.o. Moyzesova 7, 085 01 Bardejov |
36476277 | služby Bardterm | 1 671,60 eur vrátane DPH |
zmluva 10/2006 | 15.07.2020 | 15.7.2020 | ||
20200322 | Bardterm, s.r.o. Moyzesova 7, 085 01 Bardejov |
36476277 | služby Bardterm | 2 356,68 eur vrátane DPH |
zmluva 10/2006 | 16.06.2020 | 16.6.2020 | ||
20200263 | Bardterm, s.r.o. Moyzesova 7, 085 01 Bardejov |
36476277 | služby Bardterm | 2 546,76 eur vrátane DPH |
zmluva 10/2006 | 21.05.2020 | 21.5.2020 | ||
20200084 | Bardterm, s.r.o. Moyzesova 7, 085 01 Bardejov |
36476277 | služby Bardterm | 3 837,72 eur bez DPH |
zmluva 10/2006 | 13.03.2020 | 13.3.2020 | ||
202002175 | Green Wave Recicling, s.r.o. Železničný rad 70, 968 01 Nová Baňa |
45539197 | skartácia dokumentov | 1,20 eur vrátane DPH |
obj.OV200057 | 20.11.2020 | 23.11.2020 | ||
200101338 | ŠKOLBOZ SK, s.r.o. Pestovateľská 1, 821 04 Bratislava |
44465238 | rukavice | 273,90 eur vrátane DPH |
obj.OV200050 | 15.07.2020 | 15.7.2020 | ||
200101247 | ŠKOLBOZ SK, s.r.o. Pestovateľská 1, 821 04 Bratislava |
44465238 | rukavice | 99,60 eur vrátane DPH |
obj.OV200044 | 08.07.2020 | 9.7.2020 | ||
107072020 | Robinco Slovakia, s.r.o. Dolné Rudiny 1 |
31611630 | ročné služby prevádzky FS | 144,00 eur vrátane DPH |
licencia | 17.12.2020 | 17.12.2020 | ||
2119760 | Lindstrom, s.r.o Orešianska 3, 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom a pranie rohoží | 75,07 eur vrátane DPH |
zmluva 112/2005 | 08.12.2020 | 8.12.2020 | ||
2110634 | Lindstrom, s.r.o Orešianska 3, 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom a pranie rohoží | 75,07 eur vrátane DPH |
zmluva 112/2005 | 18.11.2020 | 19.11.2020 | ||
2101571 | Lindstrom, s.r.o Orešianska 3, 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom a pranie rohoží | 75,07 eur vrátane DPH |
zmluva 112/2005 | 15.10.2020 | 15.10.2020 | ||
26011205 | Lindstrom, s.r.o Orešianska 3, 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom a pranie rohoží | 75,07 eur vrátane DPH |
zmluva 112/2005 | 18.09.2020 | 18.9.2020 | ||
26011205 | Lindstrom, s.r.o Orešianska 3, 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom a pranie rohoží | 75,07 eur bez DPH |
zmluva 112/2005 | 25.08.2020 | 25.8.2020 | ||
26011205 | Lindstrom, s.r.o Orešianska 3, 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom a pranie rohoží | 75,07 eur vrátane DPH |
zmluva 112/2005 | 27.07.2020 | 3.8.2020 | ||
2066645 | Lindstrom, s.r.o Orešianska 3, 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom a pranie rohoží | 75,07 eur vrátane DPH |
zmluva 112/2005 | 01.07.2020 | 1.7.2020 | ||
26011205 | Lindstrom, s.r.o Orešianska 3, 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom a pranie rohoží | 75,07 eur vrátane DPH |
zmluva 112/2005 | 02.06.2020 | 3.6.2020 | ||
2047629 | Lindstrom, s.r.o Orešianska 3, 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom a pranie rohoží | 75,07 eur vrátane DPH |
zmluva 112/2005 | 29.04.2020 | 29.4.2020 |