Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101332020 | Robinco Slovakia, s.r.o. Dolné Rudiny 1 |
31611630 | toner do frankovacieho stroja | 417,60 eur bez DPH |
licencia | obj.OV200002 | 04.03.2020 | 4.3.2020 | |
1207216915 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 2 |
35763469 | komun.infraštruktúra | 412,24 eur vrátane DPH |
zmluva 9900173907 | 10.12.2020 | 10.12.2020 | ||
1207216915 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 2 |
35763469 | komun.infraštruktúra | 412,24 eur vrátane DPH |
zmluva 9900173907 | 10.11.2020 | 10.11.2020 | ||
1207216915 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 2 |
35763469 | komun.infraštruktúra | 412,24 eur vrátane DPH |
zmluva 9900173907 | 12.10.2020 | 14.10.2020 | ||
1207216915 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 2 |
35763469 | komunikačná infraštruktúra | 412,24 eur vrátane DPH |
zmluva 9900173907 | 18.09.2020 | 18.9.2020 | ||
1207216915 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 2 |
35763469 | komun.infraštruktúra | 412,24 eur vrátane DPH |
zmluva 9900173907 | 12.08.2020 | 13.8.2020 | ||
1207216915 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 2 |
35763469 | komun.infraštruktúra | 412,24 eur vrátane DPH |
zmluva 9900173907 | 15.07.2020 | 15.7.2020 | ||
1207216915 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 2 |
35763469 | komun.infraštruktúra | 412,24 eur vrátane DPH |
zmluva 9900173907 | 10.06.2020 | 10.6.2020 | ||
1207216915 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 2 |
35763469 | komun.infraštruktúra | 412,24 eur vrátane DPH |
zmluva 9900173907 | 14.05.2020 | 14.5.2020 | ||
1207216915 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 2 |
35763469 | komun.infraštruktúra | 412,24 eur bez DPH |
zmluva 9900173907 | 15.04.2020 | 15.4.2020 | ||
8254125319 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 2 |
35763469 | komunikačná infraštruktúra | 412,24 eur bez DPH |
zmluva 9900173907 | 12.03.2020 | 13.3.2020 | ||
4591338327 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty | 404,21 eur vrátane DPH |
zmluva 002863/73120/2004 | 08.07.2020 | 9.7.2020 | ||
520416009 | BAPOS, a.s. Štefániková 786, 085 01 Bardejov |
00619621 | parkovacia karta | 400,00 eur bez DPH |
rozhodnutie 1250/2020 | 14.04.2020 | 14.4.2020 | ||
1201142371 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09Bratislava |
47258314 | komun.infraštruktúra | 398,45 eur vrátane DPH |
zmluva 8950/2017-M-OIKT49680/2017 | 23.11.2020 | 24.11.2020 | ||
1201043457 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09Bratislava |
47258314 | komun.infraštruktúra | 398,45 eur vrátane DPH |
zmluva 8950/2017-M-OIKT49680/2017 | 15.10.2020 | 15.10.2020 | ||
1200941926 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09Bratislava |
47258314 | komun.infraštruktúra | 398,45 eur vrátane DPH |
zmluva 8950/2017-M-OIKT49680/2017 | 25.09.2020 | 25.9.2020 | ||
1200842392 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09Bratislava |
47258314 | komun.infraštruktúra | 398,45 eur vrátane DPH |
zmluva 8950/2017-M-OIKT49680/2017 | 26.08.2020 | 26.8.2020 | ||
1200643545 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09Bratislava |
47258314 | komun.infraštruktúra | 398,45 eur vrátane DPH |
zmluva 8950/2017-M-OIKT49680/2017 | 23.06.2020 | 23.6.2020 | ||
1200543262 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09Bratislava |
47258314 | komun.infraštruktúra | 398,45 eur vrátane DPH |
zmluva 8950/2017-M-OIKT49680/2017 | 21.05.2020 | 21.5.2020 | ||
1200445036 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09Bratislava |
47258314 | komun.infraštruktúra | 398,45 eur vrátane DPH |
zmluva 8950/2017-M-OIKT49680/2017 | 29.04.2020 | 29.4.2020 | ||
1200343031 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09Bratislava |
47258314 | komun.infraštruktúra | 398,45 eur bez DPH |
zmluva 8950/2017-M-OIKT49680/2017 | 02.04.2020 | 2.4.2020 | ||
1200243308 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09Bratislava |
47258314 | Komunikačná infraštruktúra | 398,45 eur bez DPH |
zmluva 8950/2017-M-OIKT49680/2017 | 25.02.2020 | 26.2.2020 | ||
2020158 | KaMK, s.r.o. Partizánska 4/A, 085 01 Bardejov |
36485934 | zdravotný výkon | 397,29 eur vrátane DPH |
zákon NR SR 447/2008 | 22.12.2020 | 22.12.2020 | ||
7060120233 | Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72 Bratislava |
00151866 | Nedoplatok ÚPSVR-MV SR | 388,09 eur vrátane DPH |
zmluva 154/ON-2017 | 02.07.2020 | 2.7.2020 | ||
1372020 | Mati Emil, Ing. Mlynská 274/8, 087 01 Giraltovce |
znalecký posudok | 387,50 eur vrátane DPH |
obj.OV200038 | 26.08.2020 | 26.8.2020 | |||
3162020131 | Erves, n.o. Sládkovičová 533/20, 018 41 Dubnica nad Váhom |
36119661 | poradenský program pre DN UoZ-bilancia kompetencií od 09.03.2020 do 31.03.2020 | 369,60 eur vrátane DPH |
316/OAOTP/2017 | 20/34/540/123 | 09.04.2020 | 05.06.2020 | 14.7.2020 |
4591360798 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty | 364,87 eur vrátane DPH |
zmluva 002863/73120/2004 | 26.08.2020 | 26.8.2020 | ||
2020273 | AUTOBEETKE SLOVAKIA, s.r.o. Pod kútmi 2448/32, 085 01 Bardejov |
46928111 | údržba mot.vozidla | 359,90 eur vrátane DPH |
obj.OV200069 | 20.11.2020 | 23.11.2020 | ||
482020 | Mati Emil, Ing. Mlynská 274/8, 087 01 Giraltovce |
znalecký posudok | 349,39 eur bez DPH |
obj.OV200003 | 02.04.2020 | 2.4.2020 | |||
4591367561 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty | 331,28 eur vrátane DPH |
zmluva 002863/73120/2004 | 08.09.2020 | 8.9.2020 | ||
4591410347 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty | 319,12 eur vrátane DPH |
zmluva 002863/73120/2004 | 10.12.2020 | 10.12.2020 | ||
20200344 | Kristián Petro-Polygra Plus Uralská 1493/15, 040 12 Košice |
48066257 | údržba výpoč.techniky | 312,00 eur vrátane DPH |
20.11.2020 | 23.11.2020 | |||
281120082 | MEDIFIL, s.r.o. Partizánska 1248/4, 085 01 Bardejov |
36497690 | zdravotný výkon | 299,71 eur vrátane DPH |
zákon NR SR 447/2008 | 22.12.2020 | 22.12.2020 | ||
1342050007 | Mihaľová Martina Štefániková 6, 085 01 Bardejov |
40692655 | Vyúčtovanie rok 2019 | 281,06 eur vrátane DPH |
zml.259/134/2017 | 02.07.2020 | 6.7.2020 | ||
200101338 | ŠKOLBOZ SK, s.r.o. Pestovateľská 1, 821 04 Bratislava |
44465238 | rukavice | 273,90 eur vrátane DPH |
obj.OV200050 | 15.07.2020 | 15.7.2020 | ||
20200335 | Kristián Petro-Polygra Plus Uralská 1493/15, 040 12 Košice |
48066257 | údržba výpočtovej techniky | 272,40 eur vrátane DPH |
obj.OV200067 | 04.11.2020 | 4.11.2020 | ||
200411 | MaK-MONT-Milan Makovský Štefániková 10, 085 01 Bardejov |
41549392 | údržba budovy | 267,80 eur vrátane DPH |
obj.OV200077 | 17.12.2020 | 17.12.2020 | ||
2290182240 | Východosl.energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
44483767 | elektrická energia | 266,09 eur vrátane DPH |
zmluva 5100623604C | 14.12.2020 | 14.12.2020 | ||
2290182240 | Východosl.energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
44483767 | el.energia | 263,80 eur vrátane DPH |
zmluva 5100623604C | 18.11.2020 | 19.11.2020 | ||
2200186416 | Východosl.vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné,stočné | 263,87 eur vrátane DPH |
zml.10-000093107PO2015 | 12.10.2020 | 12.10.2020 |