Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20200678 | Filip Security SK, s.r.o. Garbiarská 5, 040 01 Košice |
46885692 | monitor EZS | 51,78 eur vrátane DPH |
zmluva 45/2010 | 04.11.2020 | 4.11.2020 | ||
20200614 | Filip Security SK, s.r.o. Garbiarská 5, 040 01 Košice |
46885692 | monitor EZS | 51,78 eur vrátane DPH |
zmluva 45/2010 | 08.10.2020 | 8.10.2020 | ||
20200542 | Filip Security SK, s.r.o. Garbiarská 5, 040 01 Košice |
46885692 | monitor EZS | 51,78 eur vrátane DPH |
zmluva 45/2010 | 08.09.2020 | 8.9.2020 | ||
20200469 | Filip Security SK, s.r.o. Garbiarská 5, 040 01 Košice |
46885692 | monitor. EZS 8/2020 | 51,78 eur vrátane DPH |
zmluva 45/2010 | 11.08.2020 | 11.8.2020 | ||
20200401 | Filip Security SK, s.r.o. Garbiarská 5, 040 01 Košice |
46885692 | monitor EZS | 51,78 eur vrátane DPH |
zmluva 45/2010 | 08.07.2020 | 9.7.2020 | ||
20200334 | Filip Security SK, s.r.o. Garbiarská 5, 040 01 Košice |
46885692 | monitor EZS | 51,78 eur vrátane DPH |
zmluva 45/2010 | 04.06.2020 | 4.6.2020 | ||
20200271 | Filip Security SK, s.r.o. Garbiarská 5, 040 01 Košice |
46885692 | monitor. EZS 5/2020 | 51,78 eur vrátane DPH |
zmluva 45/2010 | 14.05.2020 | 14.5.2020 | ||
20200211 | Filip Security SK, s.r.o. Garbiarská 5, 040 01 Košice |
46885692 | monitor EZS | 51,78 eur bez DPH |
zmluva 45/2010 | 07.04.2020 | 7.4.2020 | ||
20200144 | Filip Security SK, s.r.o. Garbiarská 5, 040 01 Košice |
monitorovanie EZS | 51,78 eur bez DPH |
zmluva 45/2010 | 04.03.2020 | 4.3.2020 | |||
62050419 | FINAL-CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | poskytovanie servisných služieb | 95,52 eur bez DPH |
zmluva 216/OVS/2016 | 07.04.2020 | 7.4.2020 | ||
62050217 | FINAL-CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | poskytovanie servisných služieb | 95,52 eur bez DPH |
zmluva 216/OVS/2016 | 02.04.2020 | 2.4.2020 | ||
62050183 | FINAL-CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | údržba mot.vozidla | 120,46 eur bez DPH |
zmluva 216/OVS/2016 | 04.03.2020 | 4.3.2020 | ||
62050067 | FINAL-CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | kompletná starostlivosť o mot.vozidlá | 95,52 eur bez DPH |
zmluva 216/OVS/2016 | 25.02.2020 | 26.2.2020 | ||
2020034121 | ATALIAN SK, s.r.o. Bajkalská 19B, 82101 Bratislava 2 |
44390823 | upratovanie | 3 786,18 eur vrátane DPH |
zmluva 185/134/2018 | 14.12.2020 | 14.12.2020 | ||
2020033696 | ATALIAN SK, s.r.o. Bajkalská 19B, 82101 Bratislava 2 |
44390823 | upratovanie | 3 611,46 eur vrátane DPH |
zmluva 185/134/2018 | 23.11.2020 | 24.11.2020 | ||
2020032860 | ATALIAN SK, s.r.o. Bajkalská 19B, 82101 Bratislava 2 |
44390823 | upratovanie | 3 611,46 eur vrátane DPH |
zmluva 185/134/2018 | 08.09.2020 | 8.9.2020 | ||
2020032481 | ATALIAN SK, s.r.o. Bajkalská 19B, 82101 Bratislava 2 |
44390823 | upratovanie | 3 633,30 eur vrátane DPH |
zmluva 185/134/2018 | 12.08.2020 | 13.8.2020 | ||
2020031756 | ATALIAN SK, s.r.o. Bajkalská 19B, 82101 Bratislava 2 |
44390823 | upratovanie | 3 698,82 eur vrátane DPH |
zmluva 185/134/2018 | 22.06.2020 | 22.6.2020 | ||
2020031389 | ATALIAN SK, s.r.o. Bajkalská 19B, 82101 Bratislava 2 |
44390823 | upratovanie | 3 786,18 eur vrátane DPH |
zmluva 185/134/2018 | 18.05.2020 | 19.5.2020 | ||
2020030965 | ATALIAN SK, s.r.o. Bajkalská 19B, 82101 Bratislava 2 |
44390823 | upratovanie+dezinfekčné prostriedky | 5 869,74 eur bez DPH |
zmluva 185/134/2018 | 07.04.2020 | 7.4.2020 | ||
2020030613 | ATALIAN SK, s.r.o. Bajkalská 19B, 82101 Bratislava 2 |
44390823 | upratovanie | 2 912,58 eur bez DPH |
zmluva 185/134/2018 | 02.04.2020 | 2.4.2020 | ||
2020030019 | ATALIAN SK, s.r.o. Bajkalská 19B, 82101 Bratislava 2 |
44390823 | upratovanie | 2 912,58 eur bez DPH |
zmluva 185/134/2018 | 25.02.2020 | 26.2.2020 | ||
202010055 | Službyt,s.r.o. Karpatská 56, 089 01 Svidník |
31675361 | teplo 10/2020 | 1 614,84 eur vrátane DPH |
zmluva 160/2006 | 22.12.2020 | 22.12.2020 | ||
202011055 | Službyt,s.r.o. Karpatská 56, 089 01 Svidník |
31675361 | teplo 11/2020 | 1 535,00 eur vrátane DPH |
zmluva 160/2006 | 14.12.2020 | 14.12.2020 | ||
202009054 | Službyt,s.r.o. Karpatská 56, 089 01 Svidník |
31675361 | teplo 9/2020 | 592,50 eur vrátane DPH |
zmluva 160/2006 | 12.10.2020 | 12.10.2020 | ||
202004054 | Službyt,s.r.o. Karpatská 56, 089 01 Svidník |
31675361 | teplo 4/2020 | 1 445,00 eur vrátane DPH |
zmluva 160/2006 | 12.10.2020 | 12.10.2020 | ||
202006052 | Službyt,s.r.o. Karpatská 56, 089 01 Svidník |
31675361 | teplo 6/2020 | 195,91 eur vrátane DPH |
zmluva 160/2006 | 12.10.2020 | 12.10.2020 | ||
202003054 | Službyt,s.r.o. Karpatská 56, 089 01 Svidník |
31675361 | teplo 3/2020 | 1 608,06 eur bez DPH |
zmluva 160/2006 | 07.04.2020 | 7.4.2020 | ||
202002054 | Službyt,s.r.o. Karpatská 56, 089 01 Svidník |
31675361 | teplo 2/2020 | 1 912,19 eur bez DPH |
zmluva 160/2006 | 12.03.2020 | 12.3.2020 | ||
202001054 | Službyt,s.o. Karpatská 56, 089 01 Svidník |
31675361 | Teplo 1/2020 | 2 085,55 eur bez DPH |
zmluva 160/2006 | 25.02.2020 | 26.2.2020 | ||
7060120233 | Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72 Bratislava |
00151866 | Nedoplatok ÚPSVR-MV SR | 388,09 eur vrátane DPH |
zmluva 154/ON-2017 | 02.07.2020 | 2.7.2020 | ||
2119760 | Lindstrom, s.r.o Orešianska 3, 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom a pranie rohoží | 75,07 eur vrátane DPH |
zmluva 112/2005 | 08.12.2020 | 8.12.2020 | ||
2110634 | Lindstrom, s.r.o Orešianska 3, 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom a pranie rohoží | 75,07 eur vrátane DPH |
zmluva 112/2005 | 18.11.2020 | 19.11.2020 | ||
2101571 | Lindstrom, s.r.o Orešianska 3, 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom a pranie rohoží | 75,07 eur vrátane DPH |
zmluva 112/2005 | 15.10.2020 | 15.10.2020 | ||
26011205 | Lindstrom, s.r.o Orešianska 3, 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom a pranie rohoží | 75,07 eur vrátane DPH |
zmluva 112/2005 | 18.09.2020 | 18.9.2020 | ||
26011205 | Lindstrom, s.r.o Orešianska 3, 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom a pranie rohoží | 75,07 eur bez DPH |
zmluva 112/2005 | 25.08.2020 | 25.8.2020 | ||
26011205 | Lindstrom, s.r.o Orešianska 3, 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom a pranie rohoží | 75,07 eur vrátane DPH |
zmluva 112/2005 | 27.07.2020 | 3.8.2020 | ||
2066645 | Lindstrom, s.r.o Orešianska 3, 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom a pranie rohoží | 75,07 eur vrátane DPH |
zmluva 112/2005 | 01.07.2020 | 1.7.2020 | ||
26011205 | Lindstrom, s.r.o Orešianska 3, 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom a pranie rohoží | 75,07 eur vrátane DPH |
zmluva 112/2005 | 02.06.2020 | 3.6.2020 | ||
2047629 | Lindstrom, s.r.o Orešianska 3, 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom a pranie rohoží | 75,07 eur vrátane DPH |
zmluva 112/2005 | 29.04.2020 | 29.4.2020 |