Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1282040376 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Vyúčtovanie preddavku za kredit do frankovacieho stroja. Kredit vo výške 27 000,00 Eur uhradený 8.12.2020 | 0,00 bez DPH |
Licenčné číslo 79740 z 21.3.2018 | 17.12.2020 | 31.12.2020 | ||
1282040367 | GERMED s.r.o. ČSA 60/12, 977 01 Brezno |
45623279 | Zdravotné výkony | 174,25 bez DPH |
11.12.2020 | 29.12.2020 | |||
1282040347 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Vrátenie výplatného za nesprávne ofrankovanú zásielku | -1,85 bez DPH |
Licenčné číslo 79740 zo 14.12.2012 | 30.11.2020 | 9.12.2020 | ||
1282040333 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Dobropis - zľava k DEKVS za 10/2020 | -34,20 bez DPH |
Licenčné číslo 79740 zo 14.12.2012 | 16.11.2020 | 30.11.2020 | ||
1282040308 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Vyúčtovanie preddavku za kredit do frankovacieho stroja. Kredit vo výške 13 000,00 Eur uhradený 16.10.2020 | 0,00 bez DPH |
Licenčné číslo 79740 zo 14.12.2012 | 29.10.2020 | 5.11.2020 | ||
1282040304 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Dobropis - zľava k DEKVS za 09/2020 | -27,82 bez DPH |
Licenčné číslo 79740 zo 14.12.2012 | 16.10.2020 | 29.10.2020 | ||
1282040257 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Dobropis za neodoslané poštové zásielky dňa 21.8.2020 | -1,85 bez DPH |
Licenčné číslo 79740 zo 14.12.2012 | 10.09.2020 | 22.9.2020 | ||
1282040237 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Dobropis - zľava k DEKVS za 07/2020 | -39,94 bez DPH |
Licenčné číslo 79740 zo 14.12.2012 | 17.08.2020 | 3.9.2020 | ||
1282040212 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Dobropis - zľava k DEKVS za 06/2020 | -29,64 bez DPH |
Licenčné číslo 79740 zo 14.12.2012 | 16.07.2020 | 3.8.2020 | ||
1282040188 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Vyúčtovanie preddavku za kredit do frankovacieho stroja. Kredit vo výške 15 000,- Eur uhradený 8.6.2020. | 0,00 bez DPH |
Licenčné číslo 79740 zo 14.12.2012 | 18.06.2020 | 1.7.2020 | ||
1282040187 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Dobropis - zľava k DEKVS za 05/2020 | -34,54 bez DPH |
Licenčné číslo 79740 zo 14.12.2012 | 15.06.2020 | 23.6.2020 | ||
1282040130 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Dobropis - zľava k DEKVS za 03/2020 | -28,10 bez DPH |
Licenčné číslo 79740 zo 14.12.2012 | 17.04.2020 | 22.4.2020 | ||
1282040085 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Dobropis - zľava k DEKVS za 02/2020 | -25,84 bez DPH |
Licenčné číslo 79740 zo 14.12.2012 | 11.03.2020 | 23.3.2020 | ||
1282040057 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Dobropis - zľava k DEKVS za 01/2020 | -28,86 bez DPH |
Licenčné číslo 79740 | 17.02.2020 | 2.3.2020 | ||
1282040030 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Vyúčtovanie preddavku za kredit do frankovacieho stroja . Kredit vo výške 15 000,- Eur uhradený 16.1.2020 | 0,00 bez DPH |
Licenčné číslo 79740 | 23.01.2020 | 7.2.2020 | ||
1282040014 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM za 16.12. - 31.12.2019 | 301,62 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 09.01.2020 | 10.01.2020 | 14.1.2020 | |
1282040013 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu U v 12/2019 | 4,32 bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby poštový poukaz na účet | 09.01.2020 | 10.01.2020 | 14.1.2020 | |
1282040012 | GERMED s.r.o. ČSA 60/12, 977 01 Brezno |
45623279 | Zdravotné výkony | 104,55 bez DPH |
03.01.2020 | 10.01.2020 | 14.1.2020 | ||
1282040011 | MEDIJANE s.r.o. Rovne 2840/4, 977 03 Brezno |
51261791 | Zdravotné výkony | 41,82 bez DPH |
09.01.2020 | 10.01.2020 | 14.1.2020 | ||
1282040010 | Horehronské medicínske centrum - LYMED Orlová 625, 976 69 Pohorelá |
36050849 | Zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
19.11.2019 | 10.01.2020 | 14.1.2020 | ||
1282040009 | Horehronské medicínske centrum - LYMED Orlová 625, 976 69 Pohorelá |
36050849 | Zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
08.01.2020 | 10.01.2020 | 14.1.2020 | ||
1282040008 | Horehronské medicínske centrum - LYMED Orlová 625, 976 69 Pohorelá |
36050849 | Zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
08.01.2020 | 10.01.2020 | 14.1.2020 | ||
1282040007 | Horehronské medicínske centrum - LYMED Orlová 625, 976 69 Pohorelá |
36050849 | Zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
08.01.2020 | 10.01.2020 | 14.1.2020 | ||
1282040004 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn - záloha za 1/2020 | 1478,13 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 07.01.2020 | 10.01.2020 | 14.1.2020 | |
1282040003 | SECAR spol. s r.o. Hattalova 12/A, 831 03 Bratislava |
31325602 | Bezpečnostná služba za 12/2019 | 138,00 vrátane DPH |
Z201823134_Z | 07.01.2020 | 10.01.2020 | 14.1.2020 | |
1282040002 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby za 12/2019 | 97,75 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 07.01.2020 | 10.01.2020 | 14.1.2020 | |
1282040001 | Ing. Eduard Linder - ELI Švermova 2378/38, 977 01 Brezno |
45029431 | Strážna služba za 12/2019 | 995,90 vrátane DPH |
Zmluva o fyzickej ochrane objektu | 02.01.2020 | 10.01.2020 | 14.1.2020 | |
2019/172845 | Newport Group, a.s., Lazaretská 2419/23, Bratislava-Staré mesto, 811 09, Slovenská republika |
46279610 | Akreditovaný vzdelávací program Pracovník automatizácie v strojárskej výrobe | 4200,00 bez DPH |
247/OAOTP/2017 | 19/28/540/449 | 18.12.2019 | 13.01.2020 | 14.1.2020 |
1282040025 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servisná prehliadka a oprava služobného motorového vozidla BR 864AV | 714,43 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 2/2020 | 16.01.2020 | 20.01.2020 | 21.1.2020 |
1282040024 | Horehronské medicínske centrum - LYMED Orlová 625, 976 69 Pohorelá |
36050849 | Zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
15.01.2020 | 20.01.2020 | 21.1.2020 | ||
1282040023 | Horehronské medicínske centrum - LYMED Orlová 625, 976 69 Pohorelá |
36050849 | Zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
15.01.2020 | 20.01.2020 | 21.1.2020 | ||
1282040022 | Horehronské medicínske centrum - LYMED Orlová 625, 976 69 Pohorelá |
36050849 | Zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
15.01.2020 | 20.01.2020 | 21.1.2020 | ||
1282040021 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie spotreby plynu za 05-12/2019 - B. Němcovej 12, Brezno | 123,47 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 14.01.2020 | 20.01.2020 | 21.1.2020 | |
1282040020 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie spotreby plynu za 01-04/2019 - B. Němcovej 12, Brezno | 4456,99 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 14.01.2020 | 20.01.2020 | 21.1.2020 | |
1282040019 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie spotreby plynu za 01-04/2019, Rázusova 40, Brezno | 123,56 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 14.01.2020 | 20.01.2020 | 21.1.2020 | |
1282040018 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Komplexná starostlivosť o vozidlá za 12/2019 | 71,64 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 13.01.2020 | 20.01.2020 | 21.1.2020 | |
1282040017 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov za 12/2019 | 1934,41 vrátane DPH |
VOB/41/2016-M_OVO | 13.01.2020 | 20.01.2020 | 21.1.2020 | |
1282040016 | PRIMA INVEST, spol. s r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 | Upratovacie služby za 12/2019 | 983,26 vrátane DPH |
158/128//2018 | 13.01.2020 | 20.01.2020 | 21.1.2020 | |
1282040015 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Poplatky za telekomunikačné služby za 12/2019 | 321,31 vrátane DPH |
OISW1/2007 | 18.01.2020 | 20.01.2020 | 21.1.2020 | |
2019/168149 | BKS Úspech, s.r.o. Čierny chodník 29/1, 813 07 Bratislava |
35768746 | Poradenský program pre dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie - Bilancia kompetencií | 4712,40 vrátane DPH |
198/OAOTP/2017 | 19/28/540/403 | 04.12.2019 | 29.01.2020 | 30.1.2020 |