Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1282040177 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Spotreba elektrickej energie za 05/2020, Rázusova 40, Brezno | 962,12 vrátane DPH |
395/OVS/2019 | 08.06.2020 | 17.06.2020 | 22.6.2020 | |
1282040141 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Spotreba elektrickej energie za 04/2020, Rázusova 40, Brezno | 933,55 vrátane DPH |
395/OVS/2019 | 06.05.2020 | 12.05.2020 | 14.5.2020 | |
1282040115 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Spotreba elektrickej energie za 03/2020, Rázusova 40, Brezno | 971,06 vrátane DPH |
395/OVS/2019 | 07.04.2020 | 09.04.2020 | 16.4.2020 | |
1282040084 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Spotreba elektrickej energie za 02/2020, Rázusova 40, Brezno | 936,76 vrátane DPH |
395/OVS/2019 | 09.03.2020 | 12.03.2020 | 23.3.2020 | |
1282040042 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Spotreba elektrickej energie za 1/2020, Rázusova 40, Brezno | 1000,37 vrátane DPH |
395/OVS/2019 | 06.02.2020 | 11.02.2020 | 13.2.2020 | |
1282040032 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Spotreba elektrickej energie za 12/2019, Rázusova 40, Brezno | 937,21 vrátane DPH |
395/OVS/2019 | 23.01.2020 | 30.01.2020 | 7.2.2020 | |
1282040031 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie za obdobie 15.10.2019 - 31.12.2019 na ul. B. Němcovej 12, Brezno | 60,34 vrátane DPH |
395/OVS/2019 | 23.01.2020 | 30.01.2020 | 7.2.2020 | |
1282040155 | DATALAN, a.s. Krasovského 14, 85101 Bratislava |
35810734 | Pozáručný servis výpočtovej techniky - tlačiareň HP Laser Jet P2055d | 279,60 vrátane DPH |
368/OI/2016 | 16/2020 | 15.05.2020 | 28.05.2020 | 8.6.2020 |
1282040087 | DATALAN, a.s. Krasovského 14, 85101 Bratislava |
35810734 | Pozáručný servis výpočtovej techniky - kopírovací stroj SHARP AR 5316 | 216,12 vrátane DPH |
368/OI/2016 | 06/2020 | 13.03.2020 | 20.03.2020 | 23.3.2020 |
1282040350 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn - záloha za 12/2020 | 1562,03 vrátane DPH |
312/OVS/2019 z 26.4.2019 | 02.12.2020 | 08.12.2020 | 9.12.2020 | |
1282040311 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn - záloha za 11/2020 | 1562,03 vrátane DPH |
312/OVS/2019 z 26.4.2019 | 02.11.2020 | 04.11.2020 | 5.11.2020 | |
1282040283 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn - záloha za 10/2020 | 1562,03 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 02.10.2020 | 09.10.2020 | 13.10.2020 | |
1282040246 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn - záloha za 09/2020 | 1562,03 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 04.09.2020 | 07.09.2020 | 8.9.2020 | |
1282040218 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn - záloha za 08/2020 | 1562,03 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 05.08.2020 | 07.08.2020 | 10.8.2020 | |
1282040195 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn - záloha za 07/2020 | 1562,03 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 03.07.2020 | 08.07.2020 | 10.7.2020 | |
1282040164 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn - záloha za 06/2020 | 1562,03 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 03.06.2020 | 08.06.2020 | 10.6.2020 | |
1282040140 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn - záloha za 05/2020 | 1562,03 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 06.05.2020 | 12.05.2020 | 14.5.2020 | |
1282040102 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn - záloha za 04/2020 | 1562,03 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 03.04.2020 | 09.04.2020 | 16.4.2020 | |
1282040070 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn - záloha za 03/2020 | 1562,03 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 04.03.2020 | 12.03.2020 | 23.3.2020 | |
1282040038 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn - záloha za 2/2020 | 1562,03 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 03.02.2020 | 11.02.2020 | 13.2.2020 | |
1282040021 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie spotreby plynu za 05-12/2019 - B. Němcovej 12, Brezno | 123,47 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 14.01.2020 | 20.01.2020 | 21.1.2020 | |
1282040020 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie spotreby plynu za 01-04/2019 - B. Němcovej 12, Brezno | 4456,99 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 14.01.2020 | 20.01.2020 | 21.1.2020 | |
1282040019 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie spotreby plynu za 01-04/2019, Rázusova 40, Brezno | 123,56 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 14.01.2020 | 20.01.2020 | 21.1.2020 | |
1282040004 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn - záloha za 1/2020 | 1478,13 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 07.01.2020 | 10.01.2020 | 14.1.2020 | |
2020/92639 | Newport Group, a.s., Lazaretská 2419/23, Bratislava-Staré mesto, 811 09, Slovenská republika |
46279610 | Akreditovaný vzdelávací program Pracovník automatizácie v strojárskej výrobe | 3780,00 bez DPH |
247/OAOTP/2017 | 20/28/540/34 | 22.07.2020 | 30.07.2020 | 31.7.2020 |
2020/32270 | Newport Group, a.s., Lazaretská 2419/23, Bratislava-Staré mesto, 811 09, Slovenská republika |
46279610 | Inkluzívne vzdelávanie | 19620,00 bez DPH |
247/OAOTP/2017 | 19/28/540/513 | 20.02.2020 | 11.03.2020 | 12.3.2020 |
2020/35080 | Newport Group, a.s., Lazaretská 2419/23, Bratislava-Staré mesto, 811 09, Slovenská republika |
46279610 | Akreditovaný vzdelávací program Pracovník automatizácie v strojárskej výrobe | 5040,00 bez DPH |
247/OAOTP/2017 | 19/28/540/532 | 28.02.2020 | 11.03.2020 | 12.3.2020 |
2020/10690 | Newport Group, a.s., Lazaretská 2419/23, Bratislava-Staré mesto, 811 09, Slovenská republika |
46279610 | Vzdelávací program Inkluzívne vzdelávanie | 21745,00 bez DPH |
247/OAOTP/2017 | 19/28/540/453 | 16.01.2020 | 10.02.2020 | 11.2.2020 |
2019/172845 | Newport Group, a.s., Lazaretská 2419/23, Bratislava-Staré mesto, 811 09, Slovenská republika |
46279610 | Akreditovaný vzdelávací program Pracovník automatizácie v strojárskej výrobe | 4200,00 bez DPH |
247/OAOTP/2017 | 19/28/540/449 | 18.12.2019 | 13.01.2020 | 14.1.2020 |
1282040125 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Komplexná starostlivosť o motorové vozidlá za 04/2020 | 14,33 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 14.04.2020 | 20.04.2020 | 22.4.2020 | |
1282040113 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík na Škoda Octavia BR 890AU | 21,60 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 18/2020 | 06.04.2020 | 09.04.2020 | 16.4.2020 |
1282040112 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík na Škoda Fabia BR 864AV | 21,60 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 17/20520 | 06.04.2020 | 09.04.2020 | 16.4.2020 |
1282040111 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík na Citroen C-Elysée BR 291BS | 21,60 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 19/2020 | 06.04.2020 | 09.04.2020 | 16.4.2020 |
1282040110 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík na Peugeot 308 BL 299KU | 21,60 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 22/2020 | 06.04.2020 | 09.04.2020 | 16.4.2020 |
1282040109 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík na Peugeot 308 BL 278KU | 21,60 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 21/2020 | 06.04.2020 | 09.04.2020 | 16.4.2020 |
1282040108 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík na Škoda Octavia BL 033KV | 21,60 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 20/2020 | 06.04.2020 | 09.04.2020 | 16.4.2020 |
1282040107 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Komplexná starostlivosť o vozidlá za 03/2020 | 71,64 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 06.04.2020 | 09.04.2020 | 16.4.2020 | |
1282040076 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Komplexná starostlivosť o vozidlá za 02/2020 | 71,64 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 06.03.2020 | 12.03.2020 | 23.3.2020 | |
1282040041 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Komplexná starostlivosť o vozidlá za 1/2020 | 71,64 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 06.02.2020 | 11.02.2020 | 13.2.2020 | |
1282040025 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Servisná prehliadka a oprava služobného motorového vozidla BR 864AV | 714,43 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 2/2020 | 16.01.2020 | 20.01.2020 | 21.1.2020 |