Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1192040349 | PRIMA INVEST, spol.s.r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 | hygienický materiál | 384,00 vrátane DPH |
57/2020-9.12.2020 | 22.12.2020 | 23.12.2020 | 29.12.2020 | |
1192040328 | PRIMA INVEST, spol.s.r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 | upratovacie služby 11/2020 | 2053,54 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.159/119/2018-16.5.2018 | 07.12.2020 | 10.12.2020 | 29.12.2020 | |
1192040318 | PRIMA INVEST, spol.s.r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 | dezinfekcia polymérom | 471,74 vrátane DPH |
49/2020-28.10.2020,51/2020-4.11.2020,53/2020-11.11.2020 | 25.11.2020 | 03.12.2020 | 28.12.2020 | |
1192040313 | PRIMA INVEST, spol.s.r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 | upratovacie služby za 10/2020 | 2053,54 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.159/119/2018-16.5.2018 | 20.11.2020 | 02.12.2020 | 28.12.2020 | |
1192040227 | Radolský Michal č.118, 023 12 Svrčinovec |
44464029 | samolepiace fólie na okná | 115,60 bez DPH |
38/2020-9.7.2020 | 20.08.2020 | 21.08.2020 | 27.8.2020 | |
1192040190 | Radolský Michal č.118, 023 12 Svrčinovec |
44464029 | lepiace štítky, plastové tabuľky s názvami oddelení | 113,00 bez DPH |
34/2020-25.6.2020 | 08.07.2020 | 10.07.2020 | 12.8.2020 | |
1192040323 | ROBINCO Slovakia, s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina |
31611630 | ročné služby prevádzky DFS (dobropis) za obdobie: 20.11.2020-12.12.2020 | -8,80 vrátane DPH |
Zmluva-14.12.2012 | 03.12.2020 | 09.12.2020 | 29.12.2020 | |
1192040316 | ROBINCO Slovakia, s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina |
31611630 | ročné služby prevádzky DFS za obdobie: 20.11.2020-19.11.2021 | 144,00 vrátane DPH |
52/2020-11.11.2020 | 25.11.2020 | 02.12.2020 | 28.12.2020 | |
1192040288 | ROBINCO Slovakia, s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina |
31611630 | cestovné náklady-preventívna prehliadka digitálneho frankovacieho stroja | 37,80 vrátane DPH |
Zmluva-14.12.2012 | 16.10.2020 | 26.10.2020 | 2.11.2020 | |
1192040179 | ROBINCO Slovakia, s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina |
31611630 | farba do digitálneho frankovacieho stroja | 208,80 vrátane DPH |
30/2020-16.6.2020 | 18.06.2020 | 25.06.2020 | 9.7.2020 | |
1192040348 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina |
36672297 | vodné, stočné, voda z povrchového odtoku 17.6.2020-14.12.2020 | 1124,35 vrátane DPH |
Zmluva č.20140973-14.4.2014 | 21.12.2020 | 23.12.2020 | 29.12.2020 | |
1192040279 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina |
36672297 | vodné, stočné, voda z povrchového odtoku 6-9/2020 | 834,78 vrátane DPH |
Zmluva č.20140973-14.4.2014 | 13.10.2020 | 23.10.2020 | 2.11.2020 | |
1192040203 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina |
36672297 | vodné, stočné, voda z povrchového odtoku 4-6/2020 | 739,25 vrátane DPH |
Zmluva č.20140973-14.4.2014 | 10.07.2020 | 20.07.2020 | 12.8.2020 | |
1192040202 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina |
36672297 | vodné, stočné, voda z povrchového odtoku 12/2019-6/2020 | 1225,68 vrátane DPH |
Zmluva č.20140973-14.4.2014 | 10.07.2020 | 20.07.2020 | 12.8.2020 | |
1192040103 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina |
36672297 | vodné, stočné, voda z povrchového odtoku, 17.12.2019-31.3.2020 | 944,27 vrátane DPH |
Zmluva č.20140973-14.4.2014 | 06.04.2020 | 09.04.2020 | 21.4.2020 | |
1192040003 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina |
36672297 | vodné, stočné, voda z povrchového odtoku, 25.6.2019-11.12.2019 | 1076,41 vrátane DPH |
Zmluva č.20140973-14.4.2014 | 07.01.2020 | 17.01.2020 | 27.1.2020 | |
1192040002 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina |
36672297 | vodné, stočné, voda z povrchového odtoku, 12.9.2019-16.12.2019 | 1233,08 vrátane DPH |
Zmluva č.20140973-14.4.2014 | 07.01.2020 | 17.01.2020 | 27.1.2020 | |
1192040329 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky, internet 11/2020 | 116,38 vrátane DPH |
Zmluvy-30.4.2004, 23.9.2015 | 07.12.2020 | 10.12.2020 | 29.12.2020 | |
1192040299 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky, internet 10/2020 | 116,38 vrátane DPH |
Zmluvy-30.4.2004, 23.9.2015 | 06.11.2020 | 11.11.2020 | 30.11.2020 | |
1192040272 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky, internet 9/2020 | 116,38 vrátane DPH |
Zmluvy-30.4.2004, 23.9.2015 | 12.10.2020 | 19.10.2020 | 2.11.2020 | |
1192040249 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky, internet 8/2020 | 116,38 vrátane DPH |
Zmluvy-30.4.2004, 23.9.2015 | 09.09.2020 | 11.09.2020 | 29.9.2020 | |
1192040224 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky, internet 7/2020 | 116,38 vrátane DPH |
Zmluvy-30.4.2004, 23.9.2015 | 07.08.2020 | 13.08.2020 | 27.8.2020 | |
1192040200 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky, internet 6/2020 | 116,38 vrátane DPH |
Zmluvy-30.4.2004, 23.9.2015 | 09.07.2020 | 17.07.2020 | 12.8.2020 | |
1192040163 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky, internet 5/2020 | 116,38 vrátane DPH |
Zmluvy-30.4.2004, 23.9.2015 | 08.06.2020 | 10.06.2020 | 8.7.2020 | |
1192040134 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky, internet 4/2020 | 116,38 vrátane DPH |
Zmluvy-30.4.2004, 23.9.2015 | 07.05.2020 | 15.05.2020 | 26.5.2020 | |
1192040109 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky, internet 3/2020 | 116,38 vrátane DPH |
Zmluvy-30.4.2004, 23.9.2015 | 08.04.2020 | 14.04.2020 | 27.4.2020 | |
1192040076 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky, internet 2/2020 | 116,38 vrátane DPH |
Zmluvy-30.4.2004, 23.9.2015 | 09.03.2020 | 12.03.2020 | 17.4.2020 | |
1192040049 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky, internet 1/2020 | 116,38 vrátane DPH |
Zmluvy-30.4.2004, 23.9.2015 | 07.02.2020 | 17.02.2020 | 20.2.2020 | |
1192040008 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky, internet 12/2019 | 116,38 vrátane DPH |
Zmluvy-30.4.2004, 23.9.2015 | 10.01.2020 | 17.01.2020 | 27.1.2020 | |
1192040325 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 6,66 vrátane DPH |
Zmluva č.1/2018/UPSVR Čadca-9.3.2018+dodatok č.1 | 04.12.2020 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 7.12.2020 | 29.12.2020 | |
1192040286 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 7,52 vrátane DPH |
Zmluva č.1/2019ÚPSVR Čadca-20.3.2019 | 15.10.2020 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 15.10.2020 | 2.11.2020 | |
1192040251 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 7,20 vrátane DPH |
Zmluva č.1/2019ÚPSVR Čadca-20.3.2019 | 10.09.2020 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 18.09.2020 | 29.9.2020 | |
1192040225 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 7,20 vrátane DPH |
Zmluva č.1/2019ÚPSVR Čadca-20.3.2019 | 11.08.2020 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 17.08.2020 | 27.8.2020 | |
1192040182 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 7,20 vrátane DPH |
Zmluva č.1/2019ÚPSVR Čadca-20.3.2019 | 03.07.2020 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 07.07.2020 | 9.7.2020 | |
1192040154 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 7,20 vrátane DPH |
Zmluva č.1/2019ÚPSVR Čadca-20.3.2019 | 01.06.2020 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 0106.2020 | 8.7.2020 | |
1192040097 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 74,95 vrátane DPH |
Zmluva č.1/2018/ÚPSVR Čadca-9.3.2018+dodatok č.1 | 25.03.2020 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 27.03.2020 | 20.4.2020 | |
1192040096 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 12,00 vrátane DPH |
Zmluva č.1/2018/ÚPSVR Čadca-9.3.2018+dodatok č.1 | 24.03.2020 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 27.03.2020 | 20.4.2020 | |
1192040072 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 27,48 vrátane DPH |
Zmluva č.1/2019ÚPSVR Čadca-20.3.2019 | 04.03.2020 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 11.03.2020 | 17.4.2020 | |
1192040053 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 12,00 vrátane DPH |
Zmluva č.1/2018/ÚPSVR Čadca-9.3.2018+dodatok č.1 | 11.02.2020 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 10.02.2020 | 25.3.2020 | |
1192040035 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 27,36 vrátane DPH |
Zmluva č.1/2019ÚPSVR Čadca-20.3.2019 | 30.01.2020 | zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 03.02.2020 | 20.2.2020 |