
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1042003017 | Erves n.o. 018 41 Dubnica/Váhom, Sládkovičova 533/20 |
36119661 | Por.prog.pre dlhodobo nezamest. UoZ / NP PIP | 1497,60 vrátane DPH |
zmluva:311/OAOTP/2017 | 20/04/54O/9 | 10.03.2020 | 24.04.2020 | 13.5.2020 |
1042002475 | Newport Group, a.s. 811 09 Bratislava,Lazaretská 23 |
46279610 | Príspevok AP - "Inkluzívne vzdelávanie" | 10191,50 bez DPH |
RZ:247/OAOTP/2017 Ústredie PSVR BA | 20/04/54O/8 | 23.03.2020 | 07.04.2020 | 13.5.2020 |
1042040239 | Bognár Ladislav - TRANS Cross Bár 930 28 Okoč, Hlavná 507/18 |
17679419 | VM-odvoz odpadovej vody ( 5x ) | 150,00 vrátane DPH |
2/OE/2020 | 08.07.2020 | 14.07.2020 | 6.8.2020 | |
1042040148 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS249CG-výmena klin.remeňa+servis | 141,74 vrátane DPH |
19/OE/2020 | 14.04.2020 | 17.04.2020 | 13.5.2020 | |
1042001397 | Newport Group, a.s. 811 09 Bratislava,Lazaretská 23 |
46279610 | Príspevok AP - "Inkluzívne vzdelávanie" | 13516,00 vrátane DPH |
RZ:247/OAOTP/2017 Ústredie PSVR BA | 19/04/54O/400 | 20.02.2020 | 28.02.2020 | 9.3.2020 |
1042000656 | Newport Group, a.s. 811 09 Bratislava,Lazaretská 23 |
46279610 | Príspevok AP - "Inkluzívne vzdelávanie" | 12644,00 vrátane DPH |
RZ:247/OAOTP/2017 Ústredie PSVR BA | 19/04/54O/349 | 16.01.2020 | 11.02.2020 | 10.3.2020 |
1042001654 | Erves n.o. 018 41 Dubnica/Váhom, Sládkovičova 533/20 |
36119661 | Por.prog.pre dlhodobo nezamest. UoZ - Bilancia kompetencií - od 01.11.2019 do 30.11.2019 | 3182,40 vrátane DPH |
zmluva:311/OAOTP/2017 | 19/04/54O/348 | 07.02.2020 | 09.03.2020 | 6.4.2020 |
1042001653 | Erves n.o. 018 41 Dubnica/Váhom, Sládkovičova 533/20 |
36119661 | Por.prog.pre dlhodobo nezamest. UoZ - Bilancia kompetencií - od 01.11.2019 do 30.11.2019 | 3931,20 vrátane DPH |
zmluva:311/OAOTP/2017 | 19/04/54O/348 | 13.01.2020 | 09.03.2020 | 6.4.2020 |
1042000339 | Erves n.o. 018 41 Dubnica/Váhom, Sládkovičova 533/20 |
36119661 | Por.prog.pre dlhodobo nezamest. UoZ - Bilancia kompetencií - od 27.11.2019 do 30.11.2019 | 374,40 vrátane DPH |
zmluva:311/OAOTP/2017 | 19/04/54O/348 | 04.12.2020 | 17.01.2020 | 7.2.2020 |
1042001051 | Erves n.o. 018 41 Dubnica/Váhom, Sládkovičova 533/20 |
36119661 | Por.prog.pre dlhodobo nezamest. UoZ - Bilancia kompetencií - od 01.11.2019 do 30.11.2019 | 561,60 vrátane DPH |
zmluva:311/OAOTP/2017 | 19/04/54O/296 | 19.12.2019 | 12.02.2020 | 9.3.2020 |
1042000338 | Erves n.o. 018 41 Dubnica/Váhom, Sládkovičova 533/20 |
36119661 | Por.prog.pre dlhodobo nezamest. UoZ - Bilancia kompetencií - od 01.11.2019 do 30.11.2019 | 3182,40 vrátane DPH |
zmluva:311/OAOTP/2017 | 19/04/54O/296 | 04.12.2020 | 17.01.2020 | 7.2.2020 |
1042040163 | VERIN Consulting sro 930 03 Šip.Kračany č.149 |
36825166 | COVID-19/dezinfekcia budov ( kľučiek... ) | 4935,60 vrátane DPH |
18/OE/2020 | 04.05.2020 | 07.05.2020 | 15.6.2020 | |
1042040133 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL403KU-nové pneu+prezutie | 237,60 vrátane DPH |
17/OE/2020 | 06.04.2020 | 14.04.2020 | 13.5.2020 | |
1042040134 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL102KV-výmena čel.skla+ďalšie opravy | 829,42 vrátane DPH |
16/OE/2020 | 06.04.2020 | 14.04.2020 | 13.5.2020 | |
1042040126 | R.G.Mont s.r.o. 932 01 V.Meder,Poľovnícka 56 |
36227889 | COVID-19/rúško-látkové | 1487,50 vrátane DPH |
15/OE/2020 | 20.03.2020 | 25.03.2020 | 6.4.2020 | |
1042040125 | R.G.Mont s.r.o. 932 01 V.Meder,Poľovnícka 56 |
36227889 | COVID-19/antb.mydlá,gel | 2615,00 vrátane DPH |
14/OE/2020 | 20.03.2020 | 25.03.2020 | 6.4.2020 | |
1042040124 | Fabka s.r.o. 821 08 Bratislava,Dohnányho 10 |
50187317 | poštové schránky ( 4ks / 4 budovy ) | 120,00 vrátane DPH |
13/OE/2020 | 20.03.2020 | 25.03.2020 | 6.4.2020 | |
1042040118 | R.G.Mont s.r.o. 932 01 V.Meder,Poľovnícka 56 |
36227889 | COVID-19/gél,rúško | 944,10 vrátane DPH |
12/OE/2020 | 13.03.2020 | 20.03.2020 | 6.4.2020 | |
1042040117 | R.G.Mont s.r.o. 932 01 V.Meder,Poľovnícka 56 |
36227889 | COVID-19/spray,antb.obrúsky | 490,00 vrátane DPH |
10/OE/2020 | 12.03.2020 | 17.03.2020 | 6.4.2020 | |
1042040066 | Green Ware Recycling s.r.o. 96801 N.Baňa,železničný rad 70 |
45539197 | výprázdnenie skartačných nádob | 1,20 vrátane DPH |
1/OE/2020 | 10.02.2020 | 13.02.2020 | 9.3.2020 | |
1042040025 | ObÚ Vrakúň 930 25 Vrakúň,Hlavná ul. |
00305821 | preprava utečencov / Medzilaborce 13.01.2020 | 550,00 vrátane DPH |
1/2020/OSVaR | 17.01.2020 | 24.01.2020 | 7.2.2020 | |
1042040152 | Atalian SK, s.r.o. 821 01 Bratislava,Bajkalská 19B |
44390823 | hygienický materiál ( toal.papier,mydlo) | 262,56 vrátane DPH |
04/OE/2020 a 11/OE/2020 | 14.04.2020 | 17.04.2020 | 13.5.2020 | |
1042040395 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 11/2020+údržba sl.OMV | 23,57 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 23.11.2020 | 27.11.2020 | 9.12.2020 | |
1042040392 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | telefónne hovory 10.2020 | 1273,98 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 13.11.2020 | 26.11.2020 | 9.12.2020 | |
1042040391 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | správa a údržba siete LAN | 902,02 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 13.11.2020 | 26.11.2020 | 9.12.2020 | |
1042040390 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | prenájom IPT/služba IP Telefonia | 917,40 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 13.11.2020 | 26.11.2020 | 9.12.2020 | |
1042040389 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | záložné linky/DSL poplatky | 398,45 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 13.11.2020 | 26.11.2020 | 9.12.2020 | |
1042040388 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | internet/prenosová rýchlosť | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 13.11.2020 | 26.11.2020 | 9.12.2020 | |
1042040378 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | záložný internet | 53,57 vrátane DPH |
zmuva:1,2,3/OE/2020 | 10.11.2020 | 26.11.2020 | 9.12.2020 | |
1042040375 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 11/2020+údržba sl.OMV | 288,10 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 06.11.2020 | 16.11.2020 | 9.12.2020 | |
1042040385 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | SA,VM-poštovné | 2249,45 vrátane DPH |
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS | 13.11.2020 | 25.11.2020 | 9.12.2020 | |
1042040384 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | komplexná správa budov za 10/2020 | 2449,45 vrátane DPH |
zmluva:16515/2020-M_OSAP,49195/2020 z 16.07.2020 MPSVaR BA | 13.11.2020 | 25.11.2020 | 9.12.2020 | |
1042040383 | Atalian SK, s.r.o. 821 01 Bratislava,Bajkalská 19B |
44390823 | upratovacie služby za 10.2020 | 3534,36 vrátane DPH |
zmluva:343/104/2019 Ústredie PSVaR BA | 12.11.2020 | 25.11.2020 | 9.12.2020 | |
1042040376 | Stredoslovenská energetika a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48 |
51865467 | DS/Ad-spotreba elektrina 10.2020 | 939,67 vrátane DPH |
RZ16446/2017-M_ODSM,č.184/OVS/2020 z 07.10.20 Ústredie PSVaR BA | 06.11.2020 | 25.11.2020 | 9.12.2020 | |
1042040377 | Stredoslovenská energetika a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48 |
51865467 | DS/Št.-spotreba elektrina 10.2020 | 308,22 vrátane DPH |
RZ16446/2017-M_ODSM,č.184/OVS/2020 z 07.10.20 Ústredie PSVaR BA | 06.11.2020 | 25.11.2020 | 9.12.2020 | |
1042040374 | AMG Security spol. s r.o. 960 47 Zvolen, Nám.SNP 98/2 |
46268995 | ochrana objektov 10/2020 | 348,00 vrátane DPH |
zmluva:464/104/2019,Ústredie PSVaR BA | 06.11.2020 | 25.11.2020 | 9.12.2020 | |
1042040369 | MUDr.Almási Tomáš,Galileo-Medici,s.r.o. 930 11 Topoľníky,Hlavná 667 |
36694754 | zdravotné výkony | 27,88 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 04.11.2020 | 19.11.2020 | 9.12.2020 | |
1042040353 | MUDr.Motúzová Magd.-STARBIOS sro 931 01 Šamorín,Cintorínska 22 |
36789801 | zdravotné výkony | 83,64 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 19.10.2020 | 19.11.2020 | 9.12.2020 | |
1042040373 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 44,84 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS | 06.11.2020 | 16.11.2020 | 9.12.2020 | |
1042040372 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 29,99 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 06.11.2020 | 16.11.2020 | 9.12.2020 |