Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1042040168 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba plynu | 1675,02 vrátane DPH |
zmluva:312/OVS/2019 , Ústredie PSVR BA | 07.05.2020 | 15.05.2020 | 15.6.2020 | |
1042040131 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba plynu | 1675,02 vrátane DPH |
zmluva:312/OVS/2019 , Ústredie PSVR BA | 02.04.2020 | 07.04.2020 | 13.5.2020 | |
1042040081 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba plynu | 1675,02 vrátane DPH |
zmluva:312/OVS/2019 , Ústredie PSVR BA | 03.03.2020 | 06.03.2020 | 6.4.2020 | |
1042040047 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba plynu | 1675,02 vrátane DPH |
zmluva:312/OVS/2019 , Ústredie PSVR BA | 04.02.2020 | 12.02.2020 | 9.3.2020 | |
1042040027 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | vyúčtovanie plynu 01.01-30.04.2019 | 4861,25 vrátane DPH |
zmluva:160/OVS/2015 z 01.05.2015 | 20.01.2020 | 24.01.2020 | 7.2.2020 | |
1042040005 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba plynu | 1663,65 vrátane DPH |
zmluva:160/OVS/2015 z 01.05.2015 | 02.01.2020 | 10.01.2020 | 7.2.2020 | |
1042040373 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 44,84 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS | 06.11.2020 | 16.11.2020 | 9.12.2020 | |
1042040372 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 29,99 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 06.11.2020 | 16.11.2020 | 9.12.2020 | |
1042040337 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 44,95 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS | 08.10.2020 | 14.10.2020 | 20.11.2020 | |
1042040338 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 29,99 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 08.10.2020 | 14.10.2020 | 20.11.2020 | |
1042040305 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 44,80 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS | 09.09.2020 | 17.09.2020 | 6.10.2020 | |
1042040306 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 29,99 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 09.09.2020 | 17.09.2020 | 6.10.2020 | |
1042040267 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 45,08 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS | 06.08.2020 | 12.08.2020 | 7.9.2020 | |
1042040268 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 29,99 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 06.08.2020 | 12.08.2020 | 7.9.2020 | |
1042040242 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 47,20 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS | 13.07.2020 | 17.07.2020 | 6.8.2020 | |
1042040241 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 29,99 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 13.07.2020 | 17.07.2020 | 6.8.2020 | |
1042040208 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 46,33 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS | 09.06.2020 | 17.06.2020 | 13.7.2020 | |
1042040209 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 29,99 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 08.06.2020 | 17.06.2020 | 13.7.2020 | |
1042040166 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 44,57 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS | 06.05.2020 | 15.05.2020 | 15.6.2020 | |
1042040167 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 29,99 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 06.05.2020 | 15.05.2020 | 15.6.2020 | |
1042040139 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 44,42 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS | 08.04.2020 | 14.04.2020 | 13.5.2020 | |
1042040138 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 29,99 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 08.04.2020 | 14.04.2020 | 13.5.2020 | |
1042040092 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 44,64 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS | 09.03.2020 | 12.03.2020 | 6.4.2020 | |
1042040091 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 29,99 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 09.03.2020 | 12.03.2020 | 6.4.2020 | |
1042040051 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 43,97 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS | 06.02.2020 | 12.02.2020 | 9.3.2020 | |
1042040050 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 29,99 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 06.02.2020 | 12.02.2020 | 9.3.2020 | |
1042040011 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 43,61 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS | 09.01.2020 | 15.01.2020 | 7.2.2020 | |
1042040010 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 29,99 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 09.01.2020 | 15.01.2020 | 7.2.2020 | |
1042040393 | Melli Interiéry sro. 930 36 H.Potôň, Hlavná108/403 |
35778369 | DS-kreslá na sekretariát ( 4ks ) | 432,00 vrátane DPH |
48/OE/2020 | 19.11.2020 | 25.11.2020 | 9.12.2020 | |
1042040371 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-sp.vody + stočné za 10/2020 | 93,66 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 06.11.2020 | 16.11.2020 | 9.12.2020 | |
1042040363 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-zrážkové vody za III.Q/2020 | 61,15 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 28.10.2020 | 05.11.2020 | 9.12.2020 | |
1042040329 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spot.vody 09.2020,stoč. | 28,38 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 08.10.2020 | 13.10.2020 | 20.11.2020 | |
1042040304 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spot.vody 08.2020,stoč. | 18,06 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 09.09.2020 | 17.09.2020 | 6.10.2020 | |
1042040278 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spot.vody 07.2020,stoč. | 20,64 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 11.08.2020 | 18.08.2020 | 7.9.2020 | |
1042040238 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spot.vody 06.2020,stoč.+zr.voda | 153,26 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 07.07.2020 | 14.07.2020 | 6.8.2020 | |
1042040204 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spot.vody 05.2020 | 12,90 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 05.06.2020 | 12.06.2020 | 13.7.2020 | |
1042040180 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spot.vody 04.2020 | 18,06 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 12.05.2020 | 15.05.2020 | 15.6.2020 | |
1042040154 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spot.vody 03.2020 | 23,22 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 15.04.2020 | 17.04.2020 | 13.5.2020 | |
1042040104 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spot.vody 02.2020 | 20,64 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 10.03.2020 | 17.03.2020 | 6.4.2020 | |
1042040054 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spot.vody 01.2020 | 15,48 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 10.02.2020 | 13.02.2020 | 9.3.2020 |