Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1042040265 | AMG Security spol. s r.o. 960 47 Zvolen, Nám.SNP 98/2 |
46268995 | ochrana objektov za 07.2020 | 348,00 vrátane DPH |
zmluva:464/104/2019,Ústredie PSVaR BA | 05.08.2020 | 12.08.2020 | 7.9.2020 | |
1042040225 | AMG Security spol. s r.o. 960 47 Zvolen, Nám.SNP 98/2 |
46268995 | ochrana objektov za 06.2020 | 348,00 vrátane DPH |
zmluva:464/104/2019,Ústredie PSVaR BA | 03.07.2020 | 08.07.2020 | 6.8.2020 | |
1042040206 | AMG Security spol. s r.o. 960 47 Zvolen, Nám.SNP 98/2 |
46268995 | ochrana objektov za 05.2020 | 348,00 vrátane DPH |
zmluva:464/104/2019,Ústredie PSVaR BA | 05.06.2020 | 12.06.2020 | 13.7.2020 | |
1042040130 | AMG Security spol. s r.o. 960 47 Zvolen, Nám.SNP 98/2 |
46268995 | ochrana objektov 03.2020 | 348,00 vrátane DPH |
zmluva:464/104/2019,Ústredie PSVaR BA | 02.04.2020 | 07.04.2020 | 13.5.2020 | |
1042040082 | AMG Security spol. s r.o. 960 47 Zvolen, Nám.SNP 98/2 |
46268995 | ochrana objektov 02.2020 | 348,00 vrátane DPH |
zmluva:464/104/2019,Ústredie PSVaR BA | 04.03.2020 | 12.03.2020 | 6.4.2020 | |
1042000339 | Erves n.o. 018 41 Dubnica/Váhom, Sládkovičova 533/20 |
36119661 | Por.prog.pre dlhodobo nezamest. UoZ - Bilancia kompetencií - od 27.11.2019 do 30.11.2019 | 374,40 vrátane DPH |
zmluva:311/OAOTP/2017 | 19/04/54O/348 | 04.12.2020 | 17.01.2020 | 7.2.2020 |
1042040178 | AMG Security spol. s r.o. 960 47 Zvolen, Nám.SNP 98/2 |
46268995 | ochrana objektov za 04.2020+1x výjazd | 384,00 vrátane DPH |
zmluva:464/104/2019,Ústredie PSVaR BA | 12.05.2020 | 27.05.2020 | 15.6.2020 | |
1042040301 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 08/2020 | 391,29 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 08.09.2020 | 17.09.2020 | 6.10.2020 | |
1042040269 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 07/2020 | 395,65 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 06.08.2020 | 12.08.2020 | 7.9.2020 | |
1042040389 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | záložné linky/DSL poplatky | 398,45 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 13.11.2020 | 26.11.2020 | 9.12.2020 | |
1042040333 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | záložné linky/DSL poplatky | 398,45 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 08.10.2020 | 14.10.2020 | 20.11.2020 | |
1042040312 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | záložné linky/DSL poplatky | 398,45 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 09.09.2020 | 17.09.2020 | 6.10.2020 | |
1042040282 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | záložné linky/DSL poplatky | 398,45 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 12.08.2020 | 19.08.2020 | 7.9.2020 | |
1042040235 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | záložné linky/DSL poplatky | 398,45 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 08.07.2020 | 14.07.2020 | 6.8.2020 | |
1042040214 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | záložné linky/DSL poplatky | 398,45 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 11.06.2020 | 17.06.2020 | 13.7.2020 | |
1042040173 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | záložné linky/DSL poplatky | 398,45 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 12.05.2020 | 15.05.2020 | 15.6.2020 | |
1042040145 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | záložné linky/DSL poplatky | 398,45 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 14.04.2020 | 17.04.2020 | 13.5.2020 | |
1042040108 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | záložné linky/DSL poplatky | 398,45 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 11.03.2020 | 17.03.2020 | 6.4.2020 | |
1042040061 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | záložné linky/DSL poplatky | 398,45 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 10.02.2020 | 13.02.2020 | 9.3.2020 | |
1042040008 | Terava Security, s.r.o. 058 01 Poprad,Na letisko 2121/77 |
51030691 | ochrana objektov | 399,96 vrátane DPH |
zmluva:1/104/2018 Ústredie PSVaR BA | 03.01.2020 | 10.01.2020 | 7.2.2020 | |
1042040009 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba+údržba sl.OMV | 400,58 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 09.01.2020 | 15.01.2020 | 7.2.2020 | |
1042040035 | Stredoslovenská energetika a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48 |
51865467 | VM-spotreba elektrina 15.10-31.12.19 | 403,28 vrátane DPH |
RZ395/OVS/19/394/OEV/19 z 10.10.2019.Ústredie PSVaR BA | 23.01.2020 | 29.01.2020 | 7.2.2020 | |
1042040360 | AMG Security spol. s r.o. 960 47 Zvolen, Nám.SNP 98/2 |
46268995 | ochrana objektov / výjazdy ( 2x ) | 420,00 vrátane DPH |
zmluva:464/104/2019,Ústredie PSVaR BA | 21.10.2020 | 27.10.2020 | 20.11.2020 | |
1042040393 | Melli Interiéry sro. 930 36 H.Potôň, Hlavná108/403 |
35778369 | DS-kreslá na sekretariát ( 4ks ) | 432,00 vrátane DPH |
48/OE/2020 | 19.11.2020 | 25.11.2020 | 9.12.2020 | |
1042040184 | Derakat s.r.o. 929 01 D.Streda,Jilemnickéh 233/23 |
45330662 | VM-dezinsekcia budovy ( 12.05.) | 450,00 vrátane DPH |
23/OE/2020 | 14.05.2020 | 20.05.2020 | 15.6.2020 | |
1042040330 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 10/2020 | 456,71 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 08.10.2020 | 16.10.2020 | 20.11.2020 | |
1042040359 | Bíró Eugen - autoservis 930 14 Mad.č.:155 |
32304111 | DS096CU-oprava a údržba sl.OMV | 463,84 vrátane DPH |
46/OE/2020 | 20.10.2020 | 27.10.2020 | 20.11.2020 | |
1042040017 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | telefónne hovory 12.2019 | 469,82 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 13.01.2020 | 15.01.2020 | 7.2.2020 | |
1042040117 | R.G.Mont s.r.o. 932 01 V.Meder,Poľovnícka 56 |
36227889 | COVID-19/spray,antb.obrúsky | 490,00 vrátane DPH |
10/OE/2020 | 12.03.2020 | 17.03.2020 | 6.4.2020 | |
1042040318 | Zuzana Orbán-Agentúra dom.ošetr.služieb 930 12 Ohrady č.800 |
42164583 | COVID-19-testovanie zamest. ( 108 osôb ) | 540,00 vrátane DPH |
40/OE/2020 | 11.09.2020 | 18.09.2020 | 6.10.2020 | |
1042040025 | ObÚ Vrakúň 930 25 Vrakúň,Hlavná ul. |
00305821 | preprava utečencov / Medzilaborce 13.01.2020 | 550,00 vrátane DPH |
1/2020/OSVaR | 17.01.2020 | 24.01.2020 | 7.2.2020 | |
1042040088 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba 02/2020+údržba sl.OMV | 553,07 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 06.03.2020 | 17.03.2020 | 6.4.2020 | |
1042006296 | Erves n.o. 018 41 Dubnica/Váhom, Sládkovičova 533/20 |
36119661 | Por.prog.pre dlhodobo nezamest. UoZ / NP PIP | 561,60 vrátane DPH |
zmluva:311/OAOTP/2017 | 20/04/54O/9 | 26.08.2020 | 21.10.2020 | 20.11.2020 |
1042005697 | Erves n.o. 018 41 Dubnica/Váhom, Sládkovičova 533/20 |
36119661 | Por.prog.pre dlhodobo nezamest. UoZ / NP PIP | 561,60 vrátane DPH |
zmluva:311/OAOTP/2017 | 20/04/54O/9 | 10.07.2020 | 25.08.2020 | 7.9.2020 |
1042003713 | Erves n.o. 018 41 Dubnica/Váhom, Sládkovičova 533/20 |
36119661 | Por.prog.pre dlhodobo nezamest. UoZ / NP PIP | 561,60 vrátane DPH |
zmluva:311/OAOTP/2017 | 20/04/54O/9 | 09.04.2020 | 25.05.2020 | 24.6.2020 |
1042001051 | Erves n.o. 018 41 Dubnica/Váhom, Sládkovičova 533/20 |
36119661 | Por.prog.pre dlhodobo nezamest. UoZ - Bilancia kompetencií - od 01.11.2019 do 30.11.2019 | 561,60 vrátane DPH |
zmluva:311/OAOTP/2017 | 19/04/54O/296 | 19.12.2019 | 12.02.2020 | 9.3.2020 |
1042040299 | AMG Security spol. s r.o. 960 47 Zvolen, Nám.SNP 98/2 |
46268995 | ochrana objektov / výjazdy ( 6x ) | 564,00 vrátane DPH |
zmluva:464/104/2019,Ústredie PSVaR BA | 07.09.2020 | 17.09.2020 | 6.10.2020 | |
1042040198 | Bíró Eugen - autoservis 930 14 Mad.č.:155 |
32304111 | DS096CU-oprava a údržba sl.OMV | 567,08 vrátane DPH |
26,28/OE/2020 | 02.06.2020 | 10.06.2020 | 13.7.2020 | |
1042040036 | Stredoslovenská energetika a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48 |
51865467 | SA-spotreba elektrina 15.10-31.12.19 | 616,38 vrátane DPH |
RZ395/OVS/19/394/OEV/19 z 10.10.2019.Ústredie PSVaR BA | 23.01.2020 | 29.01.2020 | 7.2.2020 | |
1042040111 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | telefónne hovory 02.2020 | 643,73 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 11.03.2020 | 17.03.2020 | 6.4.2020 |