Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1042040296 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba plynu | 1675,02 vrátane DPH |
zmluva:312/OVS/2019 , Ústredie PSVR BA | 03.09.2020 | 08.09.2020 | 6.10.2020 | |
1042040263 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba plynu | 1675,02 vrátane DPH |
zmluva:312/OVS/2019 , Ústredie PSVR BA | 04.08.2020 | 12.08.2020 | 7.9.2020 | |
1042040226 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba plynu | 1675,02 vrátane DPH |
zmluva:312/OVS/2019 , Ústredie PSVR BA | 03.07.2020 | 08.07.2020 | 6.8.2020 | |
1042040195 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba plynu | 1675,02 vrátane DPH |
zmluva:312/OVS/2019 , Ústredie PSVR BA | 02.06.2020 | 10.06.2020 | 13.7.2020 | |
1042040168 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba plynu | 1675,02 vrátane DPH |
zmluva:312/OVS/2019 , Ústredie PSVR BA | 07.05.2020 | 15.05.2020 | 15.6.2020 | |
1042040131 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba plynu | 1675,02 vrátane DPH |
zmluva:312/OVS/2019 , Ústredie PSVR BA | 02.04.2020 | 07.04.2020 | 13.5.2020 | |
1042040081 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba plynu | 1675,02 vrátane DPH |
zmluva:312/OVS/2019 , Ústredie PSVR BA | 03.03.2020 | 06.03.2020 | 6.4.2020 | |
1042040047 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba plynu | 1675,02 vrátane DPH |
zmluva:312/OVS/2019 , Ústredie PSVR BA | 04.02.2020 | 12.02.2020 | 9.3.2020 | |
1042040027 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | vyúčtovanie plynu 01.01-30.04.2019 | 4861,25 vrátane DPH |
zmluva:160/OVS/2015 z 01.05.2015 | 20.01.2020 | 24.01.2020 | 7.2.2020 | |
1042040005 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba plynu | 1663,65 vrátane DPH |
zmluva:160/OVS/2015 z 01.05.2015 | 02.01.2020 | 10.01.2020 | 7.2.2020 | |
1042040031 | Kučerová Viera, JUDr. 908 51 Holíč,A.Dubčeka 3558/78 |
37851390 | exekučné trovy | 29,64 vrátane DPH |
EX 938/2008 | 22.01.2020 | 29.01.2020 | 7.2.2020 | |
1042040191 | Interchair s.r.o. 821 01 Bratislava,Trnavská 112 |
31402623 | OSO-Wall/ochranná plexi stena na stôl 24ks | 1152,00 vrátane DPH |
25/OE/2020 | 19.05.2020 | 27.05.2020 | 15.6.2020 | |
1042040381 | Green Ware Recycling s.r.o. 96801 N.Baňa,železničný rad 70 |
45539197 | výprázdnenie skartačných nádob | 1,20 vrátane DPH |
41/OE/2020 | 10.11.2020 | 25.11.2020 | 9.12.2020 | |
1042040199 | Green Ware Recycling s.r.o. 96801 N.Baňa,železničný rad 70 |
45539197 | výprázdnenie skartačných nádob | 1,20 vrátane DPH |
24/OE/2020 | 03.06.2020 | 10.06.2020 | 13.7.2020 | |
1042040066 | Green Ware Recycling s.r.o. 96801 N.Baňa,železničný rad 70 |
45539197 | výprázdnenie skartačných nádob | 1,20 vrátane DPH |
1/OE/2020 | 10.02.2020 | 13.02.2020 | 9.3.2020 | |
1042040266 | FT Kominárstvo s.r.o. 925 32 Veľká Mača č.698 |
51267926 | VM-kominárske práce/oprava UV koncovky | 100,00 vrátane DPH |
36/OE/2020 | 05.08.2020 | 12.08.2020 | 7.9.2020 | |
1042040155 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | komplexná starostlivosť o sl.OMV | 16,72 vrátane DPH |
zmluva:216/OVS/2016 z 07.04.2016 | 15.04.2020 | 17.04.2020 | 13.5.2020 | |
1042040148 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | DS249CG-výmena klin.remeňa+servis | 141,74 vrátane DPH |
19/OE/2020 | 14.04.2020 | 17.04.2020 | 13.5.2020 | |
1042040141 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | komplexná starostlivosť o sl.OMV | 83,58 vrátane DPH |
zmluva:216/OVS/2016 z 07.04.2016 | 08.04.2020 | 14.04.2020 | 13.5.2020 | |
1042040134 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL102KV-výmena čel.skla+ďalšie opravy | 829,42 vrátane DPH |
16/OE/2020 | 06.04.2020 | 14.04.2020 | 13.5.2020 | |
1042040133 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL403KU-nové pneu+prezutie | 237,60 vrátane DPH |
17/OE/2020 | 06.04.2020 | 14.04.2020 | 13.5.2020 | |
1042040087 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | komplexná starostlivosť o sl.OMV | 83,58 vrátane DPH |
zmluva:216/OVS/2016 z 07.04.2016 | 06.03.2020 | 17.03.2020 | 6.4.2020 | |
1042040049 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | komplexná starostlivosť o sl.OMV | 83,58 vrátane DPH |
zmluva:216/OVS/2016 z 07.04.2016 | 06.02.2020 | 12.02.2020 | 9.3.2020 | |
1042040016 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | komplexná starostlivosť o sl.OMV | 83,58 vrátane DPH |
zmluva:216/OVS/2016 z 07.04.2016 | 13.01.2020 | 22.01.2020 | 7.2.2020 | |
1042040124 | Fabka s.r.o. 821 08 Bratislava,Dohnányho 10 |
50187317 | poštové schránky ( 4ks / 4 budovy ) | 120,00 vrátane DPH |
13/OE/2020 | 20.03.2020 | 25.03.2020 | 6.4.2020 | |
1042040368 | EVROFIN Int. Sro 831 03 Bratislava,Jarošova 1 |
44563485 | frankovací stroj IS-440 SK | 3720,00 vrátane DPH |
47/OE/2020 | 04.11.2020 | 19.11.2020 | 9.12.2020 | |
1042040250 | EVROFIN Int. Sro 831 03 Bratislava,Jarošova 1 |
44563485 | DEKVS-údržba a oprava fr.stroja | 181,92 vrátane DPH |
34/OE/2020 | 17.07.2020 | 27.07.2020 | 6.8.2020 | |
1042040026 | EVROFIN Int. Sro 831 03 Bratislava,Jarošova 1 |
44563485 | DEKVS-kreditačný poplatok na rok 2020 | 144,00 vrátane DPH |
zmluva:24,25/OE/2012 UPSVR D.Streda | 20.01.2020 | 24.01.2020 | 7.2.2020 | |
1042006296 | Erves n.o. 018 41 Dubnica/Váhom, Sládkovičova 533/20 |
36119661 | Por.prog.pre dlhodobo nezamest. UoZ / NP PIP | 561,60 vrátane DPH |
zmluva:311/OAOTP/2017 | 20/04/54O/9 | 26.08.2020 | 21.10.2020 | 20.11.2020 |
1042006296 | Erves n.o. 018 41 Dubnica/Váhom, Sládkovičova 533/20 |
36119661 | Por.prog.pre dlhodobo nezamest. UoZ / NP PIP | 3837,60 vrátane DPH |
zmluva:311/OAOTP/2017 | 20/04/54O/9 | 07.08.2020 | 05.10.2020 | 20.11.2020 |
1042005697 | Erves n.o. 018 41 Dubnica/Váhom, Sládkovičova 533/20 |
36119661 | Por.prog.pre dlhodobo nezamest. UoZ / NP PIP | 561,60 vrátane DPH |
zmluva:311/OAOTP/2017 | 20/04/54O/9 | 10.07.2020 | 25.08.2020 | 7.9.2020 |
1042003713 | Erves n.o. 018 41 Dubnica/Váhom, Sládkovičova 533/20 |
36119661 | Por.prog.pre dlhodobo nezamest. UoZ / NP PIP | 561,60 vrátane DPH |
zmluva:311/OAOTP/2017 | 20/04/54O/9 | 09.04.2020 | 25.05.2020 | 24.6.2020 |
1042003017 | Erves n.o. 018 41 Dubnica/Váhom, Sládkovičova 533/20 |
36119661 | Por.prog.pre dlhodobo nezamest. UoZ / NP PIP | 1497,60 vrátane DPH |
zmluva:311/OAOTP/2017 | 20/04/54O/9 | 10.03.2020 | 24.04.2020 | 13.5.2020 |
1042001654 | Erves n.o. 018 41 Dubnica/Váhom, Sládkovičova 533/20 |
36119661 | Por.prog.pre dlhodobo nezamest. UoZ - Bilancia kompetencií - od 01.11.2019 do 30.11.2019 | 3182,40 vrátane DPH |
zmluva:311/OAOTP/2017 | 19/04/54O/348 | 07.02.2020 | 09.03.2020 | 6.4.2020 |
1042001653 | Erves n.o. 018 41 Dubnica/Váhom, Sládkovičova 533/20 |
36119661 | Por.prog.pre dlhodobo nezamest. UoZ - Bilancia kompetencií - od 01.11.2019 do 30.11.2019 | 3931,20 vrátane DPH |
zmluva:311/OAOTP/2017 | 19/04/54O/348 | 13.01.2020 | 09.03.2020 | 6.4.2020 |
1042001051 | Erves n.o. 018 41 Dubnica/Váhom, Sládkovičova 533/20 |
36119661 | Por.prog.pre dlhodobo nezamest. UoZ - Bilancia kompetencií - od 01.11.2019 do 30.11.2019 | 561,60 vrátane DPH |
zmluva:311/OAOTP/2017 | 19/04/54O/296 | 19.12.2019 | 12.02.2020 | 9.3.2020 |
1042000339 | Erves n.o. 018 41 Dubnica/Váhom, Sládkovičova 533/20 |
36119661 | Por.prog.pre dlhodobo nezamest. UoZ - Bilancia kompetencií - od 27.11.2019 do 30.11.2019 | 374,40 vrátane DPH |
zmluva:311/OAOTP/2017 | 19/04/54O/348 | 04.12.2020 | 17.01.2020 | 7.2.2020 |
1042000338 | Erves n.o. 018 41 Dubnica/Váhom, Sládkovičova 533/20 |
36119661 | Por.prog.pre dlhodobo nezamest. UoZ - Bilancia kompetencií - od 01.11.2019 do 30.11.2019 | 3182,40 vrátane DPH |
zmluva:311/OAOTP/2017 | 19/04/54O/296 | 04.12.2020 | 17.01.2020 | 7.2.2020 |
1042040371 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-sp.vody + stočné za 10/2020 | 93,66 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 06.11.2020 | 16.11.2020 | 9.12.2020 | |
1042040363 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-zrážkové vody za III.Q/2020 | 61,15 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 28.10.2020 | 05.11.2020 | 9.12.2020 |