
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1042040030 | Pálffyová Eva, JUDr. 927 01 Šaľa,Javorová 2079/7 |
31195741 | exekučné trovy | 90,11 vrátane DPH |
EX 151/2004 | 20.01.2020 | 24.01.2020 | 7.2.2020 | |
1042040027 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | vyúčtovanie plynu 01.01-30.04.2019 | 4861,25 vrátane DPH |
zmluva:160/OVS/2015 z 01.05.2015 | 20.01.2020 | 24.01.2020 | 7.2.2020 | |
1042040026 | EVROFIN Int. Sro 831 03 Bratislava,Jarošova 1 |
44563485 | DEKVS-kreditačný poplatok na rok 2020 | 144,00 vrátane DPH |
zmluva:24,25/OE/2012 UPSVR D.Streda | 20.01.2020 | 24.01.2020 | 7.2.2020 | |
1042040014 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | záložný internet | 53,57 vrátane DPH |
zmuva:1,2,3/OE/2020 | 10.01.2020 | 24.01.2020 | 7.2.2020 | |
1042040019 | MUDr.Laczkóová-SANDREX s.r.o. 929 01 Dun.Streda, Čigérska 1838/36 |
36237639 | zdravotné výkony | 34,85 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 14.01.2020 | 24.01.2020 | 7.2.2020 | |
1042040018 | MUDr.Boráros Vojtech-BORAS 929 01 D.Streda,ul.gen.Svobodlu 1939/1 |
45899363 | zdravotné výkony | 48,79 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 14.01.2020 | 24.01.2020 | 7.2.2020 | |
1042040002 | MUDr.Babejová Edita-PROMETEUM sro 931 01 Šamorín,Školská 35 |
36794341 | zdravotné výkony | 13,94 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 02.01.2020 | 24.01.2020 | 7.2.2020 | |
1042040001 | MUDr.Fehér Blažej,Feba-Med-sro 930 08 Čil.Radvaň |
46444335 | zdravotné výkony | 41,82 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08-§11 | 02.01.2020 | 24.01.2020 | 7.2.2020 | |
1042040024 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | DS,SA,VM-poštovné | 1258,30 vrátane DPH |
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS | 16.01.2020 | 22.01.2020 | 7.2.2020 | |
1042040023 | STRABAG spol. s r.o. 817 85 Bratislava,Dunajská 32 |
36361127 | komplexná správa budov | 2409,94 vrátane DPH |
zmluva:VOB/41/2016-M_OVO Ministerstvo PSVR | 15.01.2020 | 22.01.2020 | 7.2.2020 | |
1042040022 | Enerco spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spot.vody 12.2019+zrážková voda | 137,16 vrátane DPH |
zmluva:26/OE/2001, UPSVR DS | 15.01.2020 | 22.01.2020 | 7.2.2020 | |
1042040016 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | komplexná starostlivosť o sl.OMV | 83,58 vrátane DPH |
zmluva:216/OVS/2016 z 07.04.2016 | 13.01.2020 | 22.01.2020 | 7.2.2020 | |
1042040021 | Pálffyová Eva, JUDr. 927 01 Šaľa,Javorová 2079/7 |
31195741 | exekučné trovy | 45,45 vrátane DPH |
EX 094/2004 | 14.01.2020 | 21.01.2020 | 7.2.2020 | |
1042040020 | Pálffyová Eva, JUDr. 927 01 Šaľa,Javorová 2079/7 |
31195741 | exekučné trovy | 51,84 vrátane DPH |
EX 394/2007 | 14.01.2020 | 21.01.2020 | 7.2.2020 | |
1042040017 | SWAN , a.s. 841 04 Bratislava 4, Borská 6 |
47258314 | telefónne hovory 12.2019 | 469,82 vrátane DPH |
zmluva:8950/2017-M_OIKT 49680/2017,dod.8, MPSVR BA | 13.01.2020 | 15.01.2020 | 7.2.2020 | |
1042040011 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 43,61 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS | 09.01.2020 | 15.01.2020 | 7.2.2020 | |
1042040010 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | VM-tel.linky na bezp.pult | 29,99 vrátane DPH |
zmluva:1/OE/2016, UPSVR DS | 09.01.2020 | 15.01.2020 | 7.2.2020 | |
1042040015 | Atalian SK, s.r.o. 821 01 Bratislava,Bajkalská 19B |
44390823 | upratovacie služby za 12.2019 | 3534,36 vrátane DPH |
zmluva:343/104/2019 Ústredie PSVaR BA | 10.01.2020 | 15.01.2020 | 7.2.2020 | |
1042040012 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | PP-U-poplatok za spracovanie | 5,44 vrátane DPH |
žiadosť:32/OE/2014, UPSVR DS | 09.01.2020 | 15.01.2020 | 7.2.2020 | |
1042040009 | SLOVNAFT, a.s. 824 12 Bratislava,Vlčie hrdlo 1 |
31322832 | PHM spotreba+údržba sl.OMV | 400,58 vrátane DPH |
zmluva:2863/73120/2004 Ústredie PSVR BA | 09.01.2020 | 15.01.2020 | 7.2.2020 | |
1042040008 | Terava Security, s.r.o. 058 01 Poprad,Na letisko 2121/77 |
51030691 | ochrana objektov | 399,96 vrátane DPH |
zmluva:1/104/2018 Ústredie PSVaR BA | 03.01.2020 | 10.01.2020 | 7.2.2020 | |
1042040007 | Terava Security, s.r.o. 058 01 Poprad,Na letisko 2121/77 |
51030691 | ochrana objektov | 30,00 vrátane DPH |
zmluva:1/104/2018 Ústredie PSVaR BA | 03.01.2020 | 10.01.2020 | 7.2.2020 | |
1042040005 | Magna energia a.s. 921 01 Piešťany, Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba plynu | 1663,65 vrátane DPH |
zmluva:160/OVS/2015 z 01.05.2015 | 02.01.2020 | 10.01.2020 | 7.2.2020 | |
1042040152 | Atalian SK, s.r.o. 821 01 Bratislava,Bajkalská 19B |
44390823 | hygienický materiál ( toal.papier,mydlo) | 262,56 vrátane DPH |
04/OE/2020 a 11/OE/2020 | 14.04.2020 | 17.04.2020 | 13.5.2020 | |
1042040025 | ObÚ Vrakúň 930 25 Vrakúň,Hlavná ul. |
00305821 | preprava utečencov / Medzilaborce 13.01.2020 | 550,00 vrátane DPH |
1/2020/OSVaR | 17.01.2020 | 24.01.2020 | 7.2.2020 | |
1042040066 | Green Ware Recycling s.r.o. 96801 N.Baňa,železničný rad 70 |
45539197 | výprázdnenie skartačných nádob | 1,20 vrátane DPH |
1/OE/2020 | 10.02.2020 | 13.02.2020 | 9.3.2020 | |
1042040117 | R.G.Mont s.r.o. 932 01 V.Meder,Poľovnícka 56 |
36227889 | COVID-19/spray,antb.obrúsky | 490,00 vrátane DPH |
10/OE/2020 | 12.03.2020 | 17.03.2020 | 6.4.2020 | |
1042040118 | R.G.Mont s.r.o. 932 01 V.Meder,Poľovnícka 56 |
36227889 | COVID-19/gél,rúško | 944,10 vrátane DPH |
12/OE/2020 | 13.03.2020 | 20.03.2020 | 6.4.2020 | |
1042040124 | Fabka s.r.o. 821 08 Bratislava,Dohnányho 10 |
50187317 | poštové schránky ( 4ks / 4 budovy ) | 120,00 vrátane DPH |
13/OE/2020 | 20.03.2020 | 25.03.2020 | 6.4.2020 | |
1042040125 | R.G.Mont s.r.o. 932 01 V.Meder,Poľovnícka 56 |
36227889 | COVID-19/antb.mydlá,gel | 2615,00 vrátane DPH |
14/OE/2020 | 20.03.2020 | 25.03.2020 | 6.4.2020 | |
1042040126 | R.G.Mont s.r.o. 932 01 V.Meder,Poľovnícka 56 |
36227889 | COVID-19/rúško-látkové | 1487,50 vrátane DPH |
15/OE/2020 | 20.03.2020 | 25.03.2020 | 6.4.2020 | |
1042040134 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL102KV-výmena čel.skla+ďalšie opravy | 829,42 vrátane DPH |
16/OE/2020 | 06.04.2020 | 14.04.2020 | 13.5.2020 | |
1042040133 | FINAL_CD Bratislava spol. s r.o. 958 01 Partizánske,Škultétyho 437/18 |
45960470 | BL403KU-nové pneu+prezutie | 237,60 vrátane DPH |
17/OE/2020 | 06.04.2020 | 14.04.2020 | 13.5.2020 | |
1042040163 | VERIN Consulting sro 930 03 Šip.Kračany č.149 |
36825166 | COVID-19/dezinfekcia budov ( kľučiek... ) | 4935,60 vrátane DPH |
18/OE/2020 | 04.05.2020 | 07.05.2020 | 15.6.2020 | |
1042001051 | Erves n.o. 018 41 Dubnica/Váhom, Sládkovičova 533/20 |
36119661 | Por.prog.pre dlhodobo nezamest. UoZ - Bilancia kompetencií - od 01.11.2019 do 30.11.2019 | 561,60 vrátane DPH |
zmluva:311/OAOTP/2017 | 19/04/54O/296 | 19.12.2019 | 12.02.2020 | 9.3.2020 |
1042000338 | Erves n.o. 018 41 Dubnica/Váhom, Sládkovičova 533/20 |
36119661 | Por.prog.pre dlhodobo nezamest. UoZ - Bilancia kompetencií - od 01.11.2019 do 30.11.2019 | 3182,40 vrátane DPH |
zmluva:311/OAOTP/2017 | 19/04/54O/296 | 04.12.2020 | 17.01.2020 | 7.2.2020 |
1042001654 | Erves n.o. 018 41 Dubnica/Váhom, Sládkovičova 533/20 |
36119661 | Por.prog.pre dlhodobo nezamest. UoZ - Bilancia kompetencií - od 01.11.2019 do 30.11.2019 | 3182,40 vrátane DPH |
zmluva:311/OAOTP/2017 | 19/04/54O/348 | 07.02.2020 | 09.03.2020 | 6.4.2020 |
1042001653 | Erves n.o. 018 41 Dubnica/Váhom, Sládkovičova 533/20 |
36119661 | Por.prog.pre dlhodobo nezamest. UoZ - Bilancia kompetencií - od 01.11.2019 do 30.11.2019 | 3931,20 vrátane DPH |
zmluva:311/OAOTP/2017 | 19/04/54O/348 | 13.01.2020 | 09.03.2020 | 6.4.2020 |
1042000339 | Erves n.o. 018 41 Dubnica/Váhom, Sládkovičova 533/20 |
36119661 | Por.prog.pre dlhodobo nezamest. UoZ - Bilancia kompetencií - od 27.11.2019 do 30.11.2019 | 374,40 vrátane DPH |
zmluva:311/OAOTP/2017 | 19/04/54O/348 | 04.12.2020 | 17.01.2020 | 7.2.2020 |
1042000656 | Newport Group, a.s. 811 09 Bratislava,Lazaretská 23 |
46279610 | Príspevok AP - "Inkluzívne vzdelávanie" | 12644,00 vrátane DPH |
RZ:247/OAOTP/2017 Ústredie PSVR BA | 19/04/54O/349 | 16.01.2020 | 11.02.2020 | 10.3.2020 |