Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1042040327 | Stredoslovenská energetika a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48 |
51865467 | DS/Ad-spotreba elektrina 09.2020 | 712,06 vrátane DPH |
RZ395/OVS/19/394/OEV/19 z 10.10.2019.Ústredie PSVaR BA | 07.10.2020 | 13.10.2020 | 20.11.2020 | |
1042040303 | Stredoslovenská energetika a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48 |
51865467 | DS/Ad-spotreba elektrina 08.2020 | 679,64 vrátane DPH |
RZ395/OVS/19/394/OEV/19 z 10.10.2019.Ústredie PSVaR BA | 09.09.2020 | 17.09.2020 | 6.10.2020 | |
1042040273 | Stredoslovenská energetika a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48 |
51865467 | DS/Ad-spotreba elektrina 06.2020 | 705,06 vrátane DPH |
RZ395/OVS/19/394/OEV/19 z 10.10.2019.Ústredie PSVaR BA | 06.08.2020 | 13.08.2020 | 7.9.2020 | |
1042040228 | Stredoslovenská energetika a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48 |
51865467 | DS/Ad-spotreba elektrina 06.2020 | 744,85 vrátane DPH |
RZ395/OVS/19/394/OEV/19 z 10.10.2019.Ústredie PSVaR BA | 07.07.2020 | 14.07.2020 | 6.8.2020 | |
1042040203 | Stredoslovenská energetika a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48 |
51865467 | DS/Ad-spotreba elektrina 05.2020 | 720,64 vrátane DPH |
RZ395/OVS/19/394/OEV/19 z 10.10.2019.Ústredie PSVaR BA | 05.06.2020 | 12.06.2020 | 13.7.2020 | |
1042040171 | Stredoslovenská energetika a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48 |
51865467 | DS/Ad-spotreba elektrina 04.2020 | 708,29 vrátane DPH |
RZ395/OVS/19/394/OEV/19 z 10.10.2019.Ústredie PSVaR BA | 12.05.2020 | 15.05.2020 | 15.6.2020 | |
1042040136 | Stredoslovenská energetika a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48 |
51865467 | DS/Ad-spotreba elektrina 03.2020 | 874,54 vrátane DPH |
RZ395/OVS/19/394/OEV/19 z 10.10.2019.Ústredie PSVaR BA | 06.04.2020 | 14.04.2020 | 13.5.2020 | |
1042040095 | Stredoslovenská energetika a.s. 010 47 Žilina,Pri Rajčianke 8591/48 |
51865467 | DS/Ad-spotreba elektrina 02.2020 | 962,10 vrátane DPH |
RZ395/OVS/19/394/OEV/19 z 10.10.2019.Ústredie PSVaR BA | 10.03.2020 | 17.03.2020 | 6.4.2020 | |
1042040222 | Západoslovenská vodárenská spol.a.s. 929 01 Dun.Streda,Kračanská cesta 1233 |
36550949 | DS,vodné ,stočné, zr.voda 11,12.2019/13.06.2020 | 1962,83 vrátane DPH |
zmluva: 14/OE/2013 | 01.07.2020 | 08.07.2020 | 6.8.2020 | |
1042040373 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 44,84 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS | 06.11.2020 | 16.11.2020 | 9.12.2020 | |
1042040337 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 44,95 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS | 08.10.2020 | 14.10.2020 | 20.11.2020 | |
1042040305 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 44,80 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS | 09.09.2020 | 17.09.2020 | 6.10.2020 | |
1042040267 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 45,08 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS | 06.08.2020 | 12.08.2020 | 7.9.2020 | |
1042040242 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 47,20 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS | 13.07.2020 | 17.07.2020 | 6.8.2020 | |
1042040208 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 46,33 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS | 09.06.2020 | 17.06.2020 | 13.7.2020 | |
1042040166 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 44,57 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS | 06.05.2020 | 15.05.2020 | 15.6.2020 | |
1042040139 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 44,42 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS | 08.04.2020 | 14.04.2020 | 13.5.2020 | |
1042040092 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 44,64 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS | 09.03.2020 | 12.03.2020 | 6.4.2020 | |
1042040051 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 43,97 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS | 06.02.2020 | 12.02.2020 | 9.3.2020 | |
1042040011 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult | 43,61 vrátane DPH |
zmluva:32/OF/2005, UPSVR DS | 09.01.2020 | 15.01.2020 | 7.2.2020 | |
1042040024 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bytrica,Partizánska c.9 |
36631124 | DS,SA,VM-poštovné | 1258,30 vrátane DPH |
zmluva:11/OF/2004, UPSVR DS | 16.01.2020 | 22.01.2020 | 7.2.2020 | |
1042040362 | Západoslovenská vodárenská spol.a.s. 929 01 Dun.Streda,Kračanská cesta 1233 |
36550949 | DS-sp.vody/stoč/zr. 14.06-30.09.2020 | 886,00 vrátane DPH |
zmluva: 14/OE/2013 | 22.10.2020 | 27.10.2020 | 20.11.2020 | |
1042040393 | Melli Interiéry sro. 930 36 H.Potôň, Hlavná108/403 |
35778369 | DS-kreslá na sekretariát ( 4ks ) | 432,00 vrátane DPH |
48/OE/2020 | 19.11.2020 | 25.11.2020 | 9.12.2020 | |
1042040250 | EVROFIN Int. Sro 831 03 Bratislava,Jarošova 1 |
44563485 | DEKVS-údržba a oprava fr.stroja | 181,92 vrátane DPH |
34/OE/2020 | 17.07.2020 | 27.07.2020 | 6.8.2020 | |
1042040026 | EVROFIN Int. Sro 831 03 Bratislava,Jarošova 1 |
44563485 | DEKVS-kreditačný poplatok na rok 2020 | 144,00 vrátane DPH |
zmluva:24,25/OE/2012 UPSVR D.Streda | 20.01.2020 | 24.01.2020 | 7.2.2020 | |
1042040117 | R.G.Mont s.r.o. 932 01 V.Meder,Poľovnícka 56 |
36227889 | COVID-19/spray,antb.obrúsky | 490,00 vrátane DPH |
10/OE/2020 | 12.03.2020 | 17.03.2020 | 6.4.2020 | |
1042040126 | R.G.Mont s.r.o. 932 01 V.Meder,Poľovnícka 56 |
36227889 | COVID-19/rúško-látkové | 1487,50 vrátane DPH |
15/OE/2020 | 20.03.2020 | 25.03.2020 | 6.4.2020 | |
1042040118 | R.G.Mont s.r.o. 932 01 V.Meder,Poľovnícka 56 |
36227889 | COVID-19/gél,rúško | 944,10 vrátane DPH |
12/OE/2020 | 13.03.2020 | 20.03.2020 | 6.4.2020 | |
1042040366 | VERIN Consulting sro 930 03 Šip.Kračany č.149 |
36825166 | COVID-19/dezinfekcia budov ( kľučiek... ) | 4935,60 vrátane DPH |
44/OE/2020 | 03.11.2020 | 16.11.2020 | 9.12.2020 | |
1042040323 | VERIN Consulting sro 930 03 Šip.Kračany č.149 |
36825166 | COVID-19/dezinfekcia budov ( kľučiek... ) | 4935,60 vrátane DPH |
39/OE/2020 | 01.10.2020 | 13.10.2020 | 20.11.2020 | |
1042040295 | VERIN Consulting sro 930 03 Šip.Kračany č.149 |
36825166 | COVID-19/dezinfekcia budov ( kľučiek... ) | 4935,60 vrátane DPH |
35/OE/2020 | 03.09.2020 | 08.09.2020 | 6.10.2020 | |
1042040262 | VERIN Consulting sro 930 03 Šip.Kračany č.149 |
36825166 | COVID-19/dezinfekcia budov ( kľučiek... ) | 4935,60 vrátane DPH |
31/OE/2020 | 04.08.2020 | 12.08.2020 | 7.9.2020 | |
1042040223 | VERIN Consulting sro 930 03 Šip.Kračany č.149 |
36825166 | COVID-19/dezinfekcia budov ( kľučiek... ) | 4935,60 vrátane DPH |
27/OE/2020 | 01.07.2020 | 08.07.2020 | 6.8.2020 | |
1042040194 | VERIN Consulting sro 930 03 Šip.Kračany č.149 |
36825166 | COVID-19/dezinfekcia budov ( kľučiek... ) | 4935,60 vrátane DPH |
22/OE/2020 | 01.06.2020 | 10.06.2020 | 13.7.2020 | |
1042040163 | VERIN Consulting sro 930 03 Šip.Kračany č.149 |
36825166 | COVID-19/dezinfekcia budov ( kľučiek... ) | 4935,60 vrátane DPH |
18/OE/2020 | 04.05.2020 | 07.05.2020 | 15.6.2020 | |
1042040129 | VERIN Consulting sro 930 03 Šip.Kračany č.149 |
36825166 | COVID-19/dezinfekcia budov ( kľučiek... ) | 4935,60 vrátane DPH |
8/OE/2020 | 01.04.2020 | 07.04.2020 | 13.5.2020 | |
1042040105 | R.G.Mont s.r.o. 932 01 V.Meder,Poľovnícka 56 |
36227889 | COVID-19/dez.spray, rukavice | 208,00 vrátane DPH |
9/OE/2020 | 10.03.2020 | 17.03.2020 | 6.4.2020 | |
1042040193 | R.G.Mont s.r.o. 932 01 V.Meder,Poľovnícka 56 |
36227889 | COVID-19/dez.spray + náhradné náplne | 1190,00 vrátane DPH |
29/OE/2020 | 27.05.2020 | 05.06.2020 | 13.7.2020 | |
1042040125 | R.G.Mont s.r.o. 932 01 V.Meder,Poľovnícka 56 |
36227889 | COVID-19/antb.mydlá,gel | 2615,00 vrátane DPH |
14/OE/2020 | 20.03.2020 | 25.03.2020 | 6.4.2020 | |
1042040153 | Banchem , s.r.o. 929 01 Dun.Streda,Rybný trh 332/9 |
36227901 | COVID-19/antb.mydlá ) náplne,rozpraš.) | 219,60 vrátane DPH |
20/OE/2020 | 15.04.2020 | 17.04.2020 | 13.5.2020 |