Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1142040363 | SWAN a.s. Landererova 12 Bratislava |
47258314 | služba DSL za 10/2020 | 531,26 vrátane DPH |
25/2014 | 11.11.2020 | 03.12.2020 | 7.1.2021 | |
1142040365 | SWAN a.s. Landererova 12 Bratislava |
47258314 | správa a údržba siete LAN za 10/2020 | 1052,35 vrátane DPH |
25/2014 | 11.11.2020 | 03.12.2020 | 7.1.2021 | |
1142040361 | SWAN a.s. Landererova 12 Bratislava |
47258314 | telef.poplatky za 10/2020 | 1018,80 vrátane DPH |
25/2014 | 11.11.2020 | 03.12.2020 | 7.1.2021 | |
1142040366 | MUDr.Križalkovič Peter M.Urbana 32 Komárno |
37860356 | zdravotné výkony | 104,55 bez DPH |
12.11.2020 | 09.12.2020 | 8.1.2021 | ||
1142040369 | Strabag Property and Facility Services Dunajská 32 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov za 10/2020 | 598,49 vrátane DPH |
16515/2020-M-OSAP,49195/2020 | 16.11.2020 | 09.12.2020 | 8.1.2021 | |
1142040372 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby | 1422,15 vrátane DPH |
16.11.2020 | 25.11.2020 | 22.12.2020 | ||
1142040374 | IT partner, s.r.o. Dunajské nábrežie 12, Komárno |
36565521 | Náhradné kolieska do skenera | 113,27 vrátane DPH |
47/2020 | 16.11.2020 | 24.11.2020 | 22.12.2020 | |
1142040370 | Ronakom s.r.o. Vnútorná okružná 176/17, Komárno |
36548561 | Elektroinštalačné práce | 680,35 vrátane DPH |
58/2020 | 16.11.2020 | 24.11.2020 | 22.12.2020 | |
1142040375 | IT partner, s.r.o. Dunajské nábrežie 12, Komárno |
36565521 | Webová kamera TRUST | 25,61 vrátane DPH |
65/2020 | 16.11.2020 | 24.11.2020 | 22.12.2020 | |
1142040373 | TG Sťahovanie s.r.o. Budovateľská 42/28, Komárno |
46304932 | Sťahovacie služby | 313,80 vrátane DPH |
49/2020 | 16.11.2020 | 24.11.2020 | 22.12.2020 | |
1142040371 | COM-therm, spol.s r.o. Miletičova 55, Bratislava |
36525782 | Dodávka tepla | 1289,70 vrátane DPH |
33/2005 | 16.11.2020 | 24.11.2020 | 22.12.2020 | |
1142040376 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63 Banská Bystrica |
42499500 | výpožička nebytových priestorov-zálohy za poskytnuté služby v AB KMDÚ Hurbanovo | 220,99 bez DPH |
208/114/2016 | 23.11.2020 | 10.12.2020 | 8.1.2021 | |
1142040377 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63 Banská Bystrica |
42499500 | výpožička nebytových priestorov-zálohy za poskytnuté služby v AB KMDÚ Kolárovo | 242,91 bez DPH |
209/114/2016 | 23.11.2020 | 10.12.2020 | 8.1.2021 | |
1142040378 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo1 Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 38,92 vrátane DPH |
4/2010 | 23.11.2020 | 02.12.2020 | 7.1.2021 | |
1142040379 | IT partner s.r.o. Dunajské nábrežie 12 Komárno |
36565521 | externá nabíjačka na videokameru SONY | 15,94 vrátane DPH |
67/2020 | 30.11.2020 | 10.12.2020 | 8.1.2021 | |
1142040382 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B Bratislava |
44390823 | zabezpečenie dezinfekcie UPSVR za mesiac 11/2020 | 873,60 vrátane DPH |
340/114/2019 | 57/2020 | 1.12.2020 | 11.12.2020 | 8.1.2021 |
1142040383 | Diplomat-profesional SBS Roľníckej školy 4002 Komárno |
45352097 | poplatok PCO za mesiac 12/2020 | 100,42 vrátane DPH |
3/2010 | 1.12.2020 | 10.12.2020 | 8.1.2021 | |
1142040380 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B Bratislava |
44390823 | upratovanie priestorov UPSVR za mesiac 11/2020 | 2819,30 vrátane DPH |
340/114/2019 | 1.12.2020 | 10.12.2020 | 8.1.2021 | |
1142040381 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B Bratislava |
44390823 | dodávka hygienického materiálu | 1381,56 vrátane DPH |
340/114/2019 | 64/2020 | 1.12.2020 | 10.12.2020 | 8.1.2021 |
1142040384 | IT partner s.r.o. Dunajské nábrežie 12 Komárno |
36565521 | sluchátka s mikrofonom k PC 36 ks | 120 vrátane DPH |
70/2020 | 2.12.2020 | 11.12.2020 | 8.1.2021 | |
1142040389 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B Bratislava |
44390823 | polymérová dezinfekcia | 227,12 vrátane DPH |
340/114/2019 | 62/2020 | 2.12.2020 | 10.12.2020 | 8.1.2021 |
1142040388 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B Bratislava |
44390823 | polymérová dezinfekcia | 145,91 vrátane DPH |
340/114/2019 | 68/2020 | 2.12.2020 | 10.12.2020 | 8.1.2021 |
1142040385 | MUDr.Strhanová Kláštorská 57 Nitra |
zdravotné výkony | 562,82 bez DPH |
3.12.2020 | 10.12.2020 | 8.1.2021 | |||
1142040386 | CALOR s.r.o. Športová 1 Komárno |
43797831 | dodávka tepla za mesiac 11/2020 | 3366,81 vrátane DPH |
1/2008 | 3.12.2020 | 10.12.2020 | 8.1.2021 | |
1142040387 | HELORO s.r.o. Medená 5 Bratislava |
31413391 | STK na AUS Superb KN202CC | 86,40 vrátane DPH |
69/2020 | 3.12.2020 | 10.12.2020 | 8.1.2021 | |
1142040390 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby | 86,15 vrátane DPH |
23/2014 | 7.12.2020 | 10.12.2020 | 8.1.2021 | |
1142040401 | PhDr.Ľubica Šorlová Nedanovce 235 Nedanovce |
36122025 | dohoda o začatí mediácie č.10/2020 | 144,50 bez DPH |
476/114/2019 | 23/2020 | 8.12.2020 | 21.12.2020 | 8.1.2021 |
1142040391 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B Žilina |
51865467 | dodávka a distribúcia elektriny za 11/2020 | 361,46 vrátane DPH |
395/OVS/2019 | 8.12.2020 | 11.12.2020 | 8.1.2021 | |
1142040393 | CALOR s.r.o. Športová 1 Komárno |
43797831 | dodávka tepla za 10/2020 | 2001,97 vrátane DPH |
1/2008 | 8.12.2020 | 11.12.2020 | 8.1.2021 | |
1142040392 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo1 Bratislava |
31322832 | nákup PHM | 251,87 vrátane DPH |
4/2010 | 8.12.2020 | 11.12.2020 | 8.1.2021 | |
1142040395 | SWAN a.s. Landererova 12 Bratislava |
47258314 | služba IP telefonia za mesiac 11/2020 | 1059,18 vrátane DPH |
25/2014 | 9.12.2020 | 21.12.2020 | 8.1.2021 | |
1142040396 | SWAN a.s. Landererova 12 Bratislava |
47258314 | služba DSL back za 11/2020 | 531,26 vrátane DPH |
25/2014 | 9.12.2020 | 18.12.2020 | 8.1.2021 | |
1142040398 | SWAN a.s. Landererova 12 Bratislava |
47258314 | tel.poplatky za 11/2020 | 1137,16 vrátane DPH |
25/2014 | 9.12.2020 | 18.12.2020 | 8.1.2021 | |
1142040397 | SWAN a.s. Landererova 12 Bratislava |
47258314 | služba VPN za 11/2020 | 3842,12 vrátane DPH |
25/2014 | 9.12.2020 | 18.12.2020 | 8.1.2021 | |
1142040394 | SWAN a.s. Landererova 12 Bratislava |
47258314 | správa a údržba siete LAN za 11/2020 | 1052,35 vrátane DPH |
25/2014 | 9.12.2020 | 18.12.2020 | 8.1.2021 | |
1142040399 | Green Wave Recycling s.r.o. Moyzesova 537/15 Ntra |
45539197 | vyprázdnenie a skartácia obsahu bezpečnostných nádob | 1,20 vrátane DPH |
358/114/2017 | 63/2020 | 10.12.2020 | 16.12.2020 | 8.1.2021 |
1142040404 | Strabag Property and Facility Services Dunajská 32 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov za 11/2020 | 598,49 vrátane DPH |
16515/2020-M-OSAP,49195/2020 | 14.12.2020 | 21.12.2020 | 8.1.2021 | |
1142040402 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č,9 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za mesiac 11/2020 | 1313,80 vrátane DPH |
14.12.2020 | 21.12.2020 | 8.1.2021 | ||
1142040406 | Kombit-Alarm spol.s.r.o. Elektrárenská 5 Komárno |
31420095 | revízia a odborná skúška EZS v prenajatých priestoroch | 594 vrátane DPH |
66/2020 | 16.12.2020 | 21.12.2020 | 8.1.2021 | |
1142040405 | COM-therm spol.s.r.o. Miletičova 55 Bratislava |
36525782 | dodávka tepla-UK | 1918,45 vrátane DPH |
33/2005 | 16.12.2020 | 21.12.2020 | 8.1.2021 |