Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1142040127 | HAJTMAN-MED s.r.o. Hríbová 2751/29, Komárno |
30794536 | Zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
03.04.2020 | 24.04.2020 | 5.5.2020 | ||
1142040128 | BELLIS-med s.r.o. Rákócziho 11, Komárno |
45651965 | Zdravotné výkony | 62,73 bez DPH |
03.04.2020 | 24.04.2020 | 5.5.2020 | ||
1142040117 | FINAL -CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Prezutie sady pneumatík | 21,60 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 16/2020 | 06.04.2020 | 24.04.2020 | 5.5.2020 |
1142040118 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Prezutie sady pneumatík | 21,60 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 16/2020 | 06.04.2020 | 24.04.2020 | 5.5.2020 |
1142040119 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Prezutie sady pneumatík | 21,60 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 16/2020 | 06.04.2020 | 24.04.20020 | 5.5.2020 |
1142040120 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Prezutie sady pneumatík | 21,60 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 16/2020 | 06.04.2020 | 24.04.2020 | 5.5.2020 |
1142040121 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Prezutie sady pneumatík | 21,60 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 16/2020 | 06.04.2020 | 24.04.2020 | 5.5.2020 |
1142040122 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Prezutie sady pneumatík | 21,60 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 16/2020 | 06.04.2020 | 24.04.2020 | 5.5.2020 |
1142040115 | OKTAM s.r.o. Malá Jarková 23, Komárno |
34143530 | antibakteriálny gél na ruky | 700,00 vrátane DPH |
17/2020 | 06.04.2020 | 16.04.2020 | 5.5.2020 | |
1142040124 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
51865467 | Elektrická energia | 355,39 vrátane DPH |
395/OVS/2019 | 07.04.2020 | 05.05.2020 | 15.6.2020 | |
1142040126 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Kompl. starostlivosť o vozidlo 03/2020 | 71,64 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 07.04.2020 | 24.04.2020 | 5.5.2020 | |
1142040125 | CALOR, s.r.o. Športová 1, Komárno |
43797831 | Dodávka tepla za marec 2020 | 3597,37 vrátane DPH |
1/2008 | 07.04.2020 | 16.04.2020 | 5.5.2020 | |
1142040123 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
30794536 | Telekomunikačné služby | 125,45 vrátane DPH |
29,30/2014 | 07.04.2020 | 16..04.2020 | 5.5.2020 | |
1142040129 | COM-therm s.r.o. Miletičova 55, Bratislava |
36525782 | Dodávka tepla | 1693,99 vrátane DPH |
33/2005 | 09.04.2020 | 20.04.2020 | 5.5.2020 | |
1142040130 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Nákup PHL | 153,70 vrátane DPH |
4/2010 | 09.04.2020 | 17.04.2020 | 5.5.2020 | |
1142040132 | SWAN a.s. Landererova 12, Bratislava |
47258314 | Telekomunikačné služby | 3842,12 vrátane DPH |
25/2014 | 14.04.2020 | 04.05.2020 | 15.6.2020 | |
1142040133 | SWAN a.s. Landererova 12, Bratislava |
47258314 | Telekomunikačné služby | 531,26 vrátane DPH |
25/2014 | 14.04.2020 | 04.05.2020 | 15.6.2020 | |
1142040134 | SWAN a.s. Landererova 12, Bratislava |
47258314 | Telekomunikačné služby | 1059,18 vrátane DPH |
25/2014 | 14.04.2020 | 04.05.2020 | 15.6.2020 | |
1142040135 | SWAN a.s. Landererova 12, Bratislava |
47258314 | Telekomunikačné služby | 1052,35 vrátane DPH |
25/2014 | 14.04.2020 | 04.05.2020 | 15.6.2020 | |
1142040131 | SWAN, a.s. Landrererova 12, Bratislava |
47258314 | Telekomunikačné služby | 1120,69 vrátane DPH |
25/2014 | 14.04.2020 | 04.05.2020 | 15.6.2020 | |
1142040142 | Mesto Komárno Nám. gen. Klapku 1/1, Komárno |
00306525 | Refakturácia vodné a stočné | 355,36 bez DPH |
16/2004 | 14.04.2020 | 28.04.2020 | 5.5.2020 | |
1142040140 | MedMaur, s.r.o. Süttská promenáda 1, Moča |
35945991 | Zdravotné výkony | 90,61 bez DPH |
14.04.2020 | 24.04.2020 | 5.5.2020 | ||
1142040141 | IBAmed, s.r.o. Bezručova 6/1468, Nové Zámky |
45409391 | Zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
14.04.2020 | 24.04.2020 | 5.5.2020 | ||
1142040138 | STRABAG s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov | 1385,81 vrátane DPH |
VOB/41/2016-M-OVO | 15.04.2020 | 05.05.2020 | 15.6.2020 | |
1142040137 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Ivánska cesta 30, Bratislava |
45960470 | Komplexná starostlivosť o vozový park | 14,33 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 15.04.2020 | 04.05.2020 | 15.6.2020 | |
1142040145 | Mesto Komárno Nám. gen. Klapku 1/1, Komárno |
00306525 | Refakturácia elektriny | 465,10 bez DPH |
16/2004 | 15.04.2020 | 28.04.2020 | 5.5.2020 | |
1142040144 | Mesto Komárno Nám. ge. Klapku 1/1, Komárno |
00306525 | Refakturácia elektriny | 1310,63 bez DPH |
16/2004 | 15.04.2020 | 28.04.2020 | 5.5.2020 | |
1142040143 | Mesto Komárno Nám. gen. Klapku 1/1, Komárno |
00306525 | Refakturácia vodné a stočné | 3308,40 bez DPH |
16/2004 | 15.04.2020 | 28.04.2020 | 5.5.2020 | |
1142040139 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby za marec 2020 | 1321,25 vrátane DPH |
16.04.2020 | 24.04.2020 | 5.5.2020 | ||
1142040146 | TOMICI s.r.o. Nová Osada 4426, Komárno |
50991108 | Zdravotné výkony | 139,40 bez DPH |
17.04.2020 | 04.05.2020 | 15.6.2020 | ||
1142040147 | STEHLEK s.r.o. Mederčská 24/16, Komárno |
44341857 | Zdravotné výkony | 41,82 bez DPH |
17.04.2020 | 04.05.2020 | 15.6.2020 | ||
1142040148 | COM-therm, s.r.o. Miletičova 55, Bratislava |
36525782 | Dodávka tepla | 14,84 vrátane DPH |
33/2005 | 22.04.2020 | 30.04.2020 | 5.5.2020 | |
1142040149 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Nákup PHL | 22,09 vrátane DPH |
4/2010 | 23.04.2020 | 30.04.2020 | 5.5.2020 | |
1142040151 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | Poskytnuté služby-prenájom budovy | 220,99 bez DPH |
KMDÚ HURBANOVO 208/114/2016 | 27.04.2020 | 15.05.2020 | 15.6.2020 | |
1142010150 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | Poskytnuté služby-prenájom budovy | 242,91 bez DPH |
KMDÚ KOLÁROVO 209/114/2016 | 27.04.2020 | 15.05.2020 | 15.6.2020 | |
1142040152 | KOMVAK a.s. E.B.Lukáča 25,Komárno |
36537870 | Dodávka vody | 337,70 vrátane DPH |
22/2004 | 28.04.2020 | 07.05.2020 | 15.6.2020 | |
1142040153 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | Prevádzkové náklady | 1779,39 bez DPH |
KMDÚ KOLÁROVO 209/114/2016 | 30.04.2020 | 25.05.2020 | 15.6.2020 | |
1142040154 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | Prevádzkové náklady | 3152,57 bez DPH |
KMDÚ HURBANOVO 208/114/2016 | 30.04.2020 | 25.05.2020 | 15.6.2020 | |
1142040156 | Diplomat-profesional, SBS-team s.r.o. Roľníckej školy 4002, Komárno |
45352097 | Ochrana objektov | 100,42 vrátane DPH |
3/2020 | 04.05.2020 | 13.05.2020 | 15.6.2020 | |
1142040155 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, Bratislava 2 |
44390823 | Upratovanie 4/2020 | 2839,28 vrátane DPH |
340/114/2019 | 05.05.2020 | 02.06.2020 | 9.10.2020 |