Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1222040157 | DATALAN. a.s. Krasovského 14, 85101Bratislava |
35810734 | Oprava OKI MB 451 | 236,80 € bez DPH |
Rámcová servisná dohoda 368/OI/2016 | OV2020017 | 11.06.2020 | 17.06.2020 | 24.6.2020 |
1222040026 | DATALAN. a.s. Krasovského 14, 85101Bratislava |
35810734 | Vystavenie odborného posudku na VT | 106,00 € bez DPH |
Rámcová servisná dohoda 368/OI/2016 | OV2019042 | 15.01.2020 | 27.01.2020 | 27.1.2020 |
1222040297 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 98,67 € bez DPH |
05.11.2020 | 06.11.2020 | 20.11.2020 | ||
1222040264 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby | 98,67 € bez DPH |
05.10.2020 | 12.10.2020 | 22.10.2020 | ||
1222040237 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby 8/2020 | 98,67 € bez DPH |
07.09.2020 | 11.09.2020 | 21.9.2020 | ||
1222040214 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 60,60 € bez DPH |
06.08.2020 | 13.08.2020 | 31.8.2020 | ||
1222040180 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby 6/2020 | 199,92 € bez DPH |
07.07.2020 | 14.07.2020 | 31.7.2020 | ||
1222040149 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 199,92 € bez DPH |
05.06.2020 | 17.06.2020 | 24.6.2020 | ||
1222040126 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 199,92 € bez DPH |
04.05.2020 | 13.05.2020 | 18.5.2020 | ||
1222040103 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 3/2020 | 199,92 € bez DPH |
07.04.2020 | 09.04.2020 | 24.4.2020 | ||
1222040081 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby 2/2020 | 199,92 € bez DPH |
09.03.2020 | 13.03.2020 | 31.3.2020 | ||
1222040048 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby 1/2020 | 199,92 € bez DPH |
07.02.2020 | 12.02.2020 | 26.2.2020 | ||
1222040005 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby 12/2019 | 199,92 € bez DPH |
07.01.2020 | 15.01.2020 | 27.1.2020 | ||
1222040253 | IMPA Liptovský Mikuláš s.r.o. 1. mája 3528, 031 01 Liptovský Mikuláš |
35761768 | Oprava defektu LM 601 KV | 9,38 € bez DPH |
OV2020035 | 16.09.2020 | 18.09.2020 | 21.9.2020 | |
1222040292 | Magna Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn november 2020 | 1 051,98 € bez DPH |
RD 312/OVS/2019 | 02.11.2020 | 06.11.2020 | 20.11.2020 | |
1222040261 | Magna Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 10/2020 | 1 051,98 € bez DPH |
RD 312/OVS/2019 | 05.10.2020 | 12.10.2020 | 22.10.2020 | |
1222040232 | Magna Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu 9/2020 | 1 051,98 € bez DPH |
RD 312/OVS/2019 | 04.09.2020 | 11.09.2020 | 21.9.2020 | |
1222040207 | Magna Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu 8/2020 | 1 051,98 € bez DPH |
RD 312/OVS/2019 | 05.08.2020 | 13.08.2020 | 31.8.2020 | |
1222040179 | Magna Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu 7/2020 | 1 051,98 € bez DPH |
RD 312/OVS/2019 | 06.07.2020 | 14.07.2020 | 31.7.2020 | |
1222040145 | Magna Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu 5/2020 | 1 051,98 € bez DPH |
RD 312/OVS/2019 | 03.06.2020 | 05.06.2020 | 24.6.2020 | |
1222040127 | Magna Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu 5/2020 | 1 051,98 € bez DPH |
RD 312/OVS/2019 | 06.05.2020 | 13.05.2020 | 18.5.2020 | |
1222040098 | Magna Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu 4/2020 | 1 051,98 € bez DPH |
RD 312/OVS/2019 | 03.04.2020 | 09.04.2020 | 24.4.2020 | |
1222040069 | Magna Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 3/2020 | 1 051,98 € bez DPH |
RD 312/OVS/2019 | 04.03.2020 | 13.03.2020 | 31.3.2020 | |
1222040039 | Magna Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu 2/2020 | 1 051,98 € bez DPH |
RD 312/OVS/2019 | 03.02.2020 | 12.02.2020 | 26.2.2020 | |
1222040030 | Magna Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie plynu 2019 | 3 063,48 € bez DPH |
RD 312/OVS/2019 | 20.01.2020 | 27.01.2020 | 27.1.2020 | |
1222040004 | Magna Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 1/2020 | 1 073,84 € bez DPH |
RD 312/OVS/2019 | 07.01.2020 | 15.01.2020 | 27.1.2020 | |
1222040317 | Miroslav Katrenčiak - FIRMA-AUTOFUN Družstevná 4, 031 01 Liptovský Mikuláš |
33831912 | Výmena čelného skla BL 601 KV | 191,67 € bez DPH |
OV2020053 | 01.12.2020 | 07.12.2020 | 17.12.2020 | |
1222040228 | Tiboir Feketík - SLOVEKON Dúbrava 313, 032 12 |
32591535 | Zasieťkovanie okien v kotolni | 81,62 € bez DPH |
OV2020031 | 21.08.2020 | 27.08.2020 | 31.8.2020 | |
1222040343 | PRIMA INVEST, spol. s.r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 | polymérová dezinfekcia vstupných priestorov 2 x | 320,88 € bez DPH |
OV2020052 | 14.12.2020 | 18.12.2020 | 17.12.2020 | |
1222040342 | PRIMA INVEST, spol. s.r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 | Polymérová dezinfekcia vstupných priestorov 1 x | 160,44 € bez DPH |
OV2020046 | 14.12.2020 | 18.12.2020 | 17.12.2020 | |
1222040337 | PRIMA INVEST, spol. s.r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 | Dezinfekcia na dennej báze | 416,67 € bez DPH |
OV2020047 | 14.12.2020 | 18.12.2020 | 17.12.2020 | |
1222040338 | PRIMA INVEST, spol. s.r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 | Upratovacie práce 11/2020 | 1 465,99 € bez DPH |
Realizačná zmluva 162/122/2018 k RD 15/OVS/2018 | 14.12.2020 | 18.12.2020 | 17.12.2020 | |
1222040319 | PRIMA INVEST, spol. s.r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 | Dezinfekcia na dennej báze | 416,67 € bez DPH |
OV2020036 | 25.11.2020 | 07.12.2020 | 17.12.2020 | |
1222040313 | PRIMA INVEST, spol. s.r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 | Upratovacie služby 10/2020 | 1 543,23 € bez DPH |
Realizačná zmluva 162/122/2018 k RD 15/OVS/2018 | 20.11.2020 | 25.11.2020 | 17.12.2020 | |
1222040289 | PRIMA INVEST, spol. s.r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 | Zásobníky na papierové rolky 15 ks | 120,00 € bez DPH |
OV2020040 | 26.10.2020 | 06.11.2020 | 20.11.2020 | |
1222040288 | PRIMA INVEST, spol. s.r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 | Papierové rolky do zásobníkov | 36,00 € bez DPH |
Realizačná zmluva 162/122/2018 k RD 15/OVS/2018 | OV2020040 | 26.10.2020 | 06.11.2020 | 20.11.2020 |
1222040279 | PRIMA INVEST, spol. s.r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 | Náplň do dávkovača na dezinfekciu | 185,00 € bez DPH |
OV2020038 | 12.10.2020 | 22.10.2020 | 2.11.2020 | |
1222040277 | PRIMA INVEST, spol. s.r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 | Upratovacie služby 9/2020 | 1 543,23 € bez DPH |
Realizačná zmluva 162/122/2018 k RD 15/OVS/2018 | 12.10.2020 | 22.10.2020 | 2.11.2020 | |
1222040278 | PRIMA INVEST, spol. s.r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 | Dezinfekcia na dennej báze 9/2020 | 416,67 € bez DPH |
OV2020032 | 12.10.2020 | 22.10.2020 | 2.11.2020 | |
1222040250 | PRIMA INVEST, spol. s.r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 | Upratovacie služby 8/2020 | 1 543,23 € bez DPH |
Realizačná zmluva 162/122/2018 k RD 15/OVS/2018 | 14.09.2020 | 18.09.2020 | 21.9.2020 |