Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1292040040 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | nájomné a služby súvisiace s nájmom pracovisko Poltár 1/2020 | 1896,91 vrátane DPH |
ZNNP-1/2015 | 03.02.2020 | 12.02.2020 | 3.5.2020 | |
1292040039 | SPB Security s.r.o. Kremnická 26, 851 01 Bratislava-Petržalka |
44626975 | strážna služba Petofiho 1/2020 | 1426,20 vrátane DPH |
Zml.č. 177/129/2019 | 03.02.2020 | 12.02.2020 | 3.5.2020 | |
1292040038 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | oprava nápravy,diagnostika vozidla | 788,52 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016 | obj.1/2020 | 03.02.2020 | 12.02.2020 | 3.5.2020 |
1292040037 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu Lehára,Fiľakovo 2/2020 | 1849,27 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 03.02.2020 | 12.02.2020 | 3.5.2020 | |
1292040036 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5,974 01 B.Bystrica |
36644030 | vodné a stočné,zrážky Fiľakovo | 437,30 vrátane DPH |
OZ č.206200885 z 30.10.2013 | 31.01.2020 | 12.02.2020 | 3.5.2020 | |
1292040035 | MOLUMED s.r.o. Ul.Martina Rázusa 65, 984 01 Lučenec |
46157417 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 31.01.2020 | 12.02.2020 | 3.5.2020 | |
1292040034 | MOLUMED s.r.o. Ul.Martina Rázusa 65, 984 01 Lučenec |
46157417 | zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 31.01.2020 | 12.02.2020 | 3.5.2020 | |
1292040033 | Mudr.Garaj Miroslav Slobody 90, 987 01 Poltár |
37816926 | zdravotné výkony | 48,79 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 30.01.2020 | 03.02.2020 | 3.5.2020 | |
1292040032 | BRUMED s.r.o. Maloveská 1563/16, 984 01 Lučenec |
44649819 | zdravotné výkony | 62,73 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 30.01.2020 | 03.02.2020 | 3.5.2020 | |
1292040031 | MUDr.Meňuš Valerian Poliklinika Q Rúbanisko II,984 03 Lučenec |
42001633 | zdravotné výkony | 48,79 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 30.01.2020 | 03.02.2020 | 3.5.2020 | |
1292040030 | MUDr.Meňuš Valerian Poliklinika Q Rúbanisko II,984 03 Lučenec |
42001633 | zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 30.01.2020 | 03.02.2020 | 3.5.2020 | |
1292040029 | JUDr. Jana Debnárová,súdny exekútor E.M.Šoltésovej 1466/5, 984 01 Lučenec |
45029164 | trovy exekúcie | 61,31 vrátane DPH |
Vyhláška MS SR č.288/95 Z.z | 27.01.2020 | 03.02.2020 | 3.5.2020 | |
1292040028 | JUDr. Jana Debnárová,súdny exekútor E.M.Šoltésovej 1466/5, 984 01 Lučenec |
45029164 | trovy exekúcie | 44,03 vrátane DPH |
Vyhláška MS SR č.288/95 Z.z | 24.01.2020 | 28.01.2020 | 12.2.2020 | |
1292040027 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 623,57 vrátane DPH |
Zml.2863/73120/2004 | 23.01.2020 | 28.01.2020 | 12.2.2020 | |
1292040026 | Gras SK s.r.o. Sov.hrdinov 243/88,089 01 Svidník |
44764324 | kompat.tonerové náplne | 97,86 vrátane DPH |
Obj.2/2020 | 22.01.2020 | 28.01.2020 | 12.2.2020 | |
1292040025 | EVROFIN Int.spol. s r.o.-organizačná zložka Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | ročný kreditovací poplatok r.2020 | 144,00 vrátane DPH |
Zml. zo dňa 6.12.2012,LČ:82307 | 22.01.2020 | 28.01.2020 | 12.2.2020 | |
1292040023 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 12/2019 Petofiho Lučenec | 977,56 vrátane DPH |
Zml.395/OVS/2019 | 16.01.2020 | 23.01.2020 | 12.2.2020 | |
1292040022 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 12/2019 Železezničná 5/MOP-MY,Fiľakovo | 259,14 vrátane DPH |
Zml.395/OVS/2019 | 16.01.2020 | 23.01.2020 | 12.2.2020 | |
1292040021 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 15.10.-31.12.2019 Lehára Lučenec | 1802,74 vrátane DPH |
Zml.395/OVS/2019 | 16.01.2020 | 23.01.2020 | 12.2.2020 | |
1292040020 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 15.10.-31.12.2019 Železničná 5/MOP,Fiľakovo | 600,12 vrátane DPH |
Zml.395/OVS/2019 | 16.01.2020 | 23.01.2020 | 12.2.2020 | |
1292040019 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba EE 15.10.-31.12.2019 Poltár | 684,79 vrátane DPH |
Zml.395/OVS/2019 | 16.01.2020 | 23.01.2020 | 12.2.2020 | |
1292040018 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu Lehára,Fiľakovo 1-4/2019-vyúčtovanie | 4753,36 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 16.01.2020 | 23.01.2020 | 12.2.2020 | |
1292040017 | JUDr.Debnár Ján, súdny exekútor Krné 84, 962 12 Detva |
37820478 | trovy exekúcie | 72,00 vrátane DPH |
Vyhláška MS SR č.288/95 Z.z | 16.01.2020 | 23.01.2020 | 12.2.2020 | |
1292040016 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby,prenájom priečinku 12/2019 | 3956,85 vrátane DPH |
16.01.2020 | 23.01.2020 | 12.2.2020 | ||
1292040010 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľavy k DEKVS 12/2019 LC | -35,50 bez DPH |
13.01.2020 | 23.01.2020 | 12.2.2020 | ||
1292040008 | MEDRIOS s.r.o. Ulica Úzka 45/6 ,984 01 Lučenec-Malá Ves |
36811319 | zdravotné výkony | 41,82 bez DPH |
447/2008 Z.z.,Dohoda z 1.8.2005 | 13.01.2020 | 23.01.2020 | 12.2.2020 | |
1292040015 | JUDr. Alena Bohovičová, súdna exekútorka 29.augusta 16, 974 01 Banská Bystrica |
35982586 | trovy exekúcie | 72,00 vrátane DPH |
Vyhláška MS SR č.288/95 Z.z | 14.01.2020 | 16.01.2020 | 12.2.2020 | |
1292040014 | JUDr. Jana Debnárová,súdny exekútor E.M.Šoltésovej 1466/5, 984 01 Lučenec |
45029164 | trovy exekúcie | 71,87 vrátane DPH |
Vyhláška MS SR č.288/95 Z.z | 13.01.2020 | 16.01.2020 | 12.2.2020 | |
1292040013 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r. o. Škultétyho 437/18,958 01 Partizánske |
45960470 | komplexná starostlivosť o vozový park 12/2019 | 119,40 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016 | 13.01.2020 | 16.01.2020 | 12.2.2020 | |
1292040012 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32,817 85 Bratislava |
36361127 | služby súvisiace s komplexnou správou objektov 12/2019 | 3598,78 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb-Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR VOB/41/2016-M_OVO | 13.01.2020 | 16.01.2020 | 12.2.2020 | |
1292040011 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody Petofiho 12/2019 | 1863,65 vrátane DPH |
Zml. č.22/2006 | 13.01.2020 | 16.01.2020 | 12.2.2020 | |
1292040009 | JUDr. Jana Debnárová,súdny exekútor E.M.Šoltésovej 1466/5, 984 01 Lučenec |
45029164 | trovy exekúcie | 64,85 vrátane DPH |
Vyhláška MS SR č.288/95 Z.z | 13.01.2020 | 16.01.2020 | 12.2.2020 | |
1292040007 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM,rež.materiál | 549,40 vrátane DPH |
Zml.2863/73120/2004 | 10.01.2020 | 16.01.2020 | 12.2.2020 | |
1292040006 | SWAN ,a.s. Landererova 12,811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto |
47258314 | telefonne poplatky 12/2019 | 811,48 vrátane DPH |
Zml.z 3.01.2007 | 10.01.2020 | 16.01.2020 | 12.2.2020 | |
1292040005 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP U 12/2019 | 9,76 bez DPH |
09.01.2020 | 14.01.2020 | 12.2.2020 | ||
1292040004 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 12/2019 | 115,25 vrátane DPH |
10-22-12 | 09.01.2020 | 14.01.2020 | 12.2.2020 | |
1292040003 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 12/2019 | 83,47 vrátane DPH |
10-22-12 | 07.01.2020 | 14.01.2020 | 12.2.2020 | |
1292040002 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov |
44390823 | upratovacie služby 12/2019 | 2569,03 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.189/129/2018 | 07.01.2020 | 14.01.2020 | 12.2.2020 | |
1292040001 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu Lehára,Fiľakovo 1/2020 | 1746,46 vrátane DPH |
Zml.č.312/OVS/2019 | 07.01.2020 | 14.01.2020 | 12.2.2020 | |
1292040059 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | vyúčtovanie preddavku zo dňa 28.1.2020/výplatný stroj s diaľkovou kreditáciou/ | 15000,00 bez DPH |
Lic.číslo:82307 | 07.02.2020 | 3.5.2020 |